por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el Decreto 0004 del 2 de enero de 2009
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confirieren los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, entre otros cuando la coherencia macroeconómica así lo exija o cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;
Que el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, expidió el Decreto 0004 de 2009 mediante el cual se aplazaron algunas apropiaciones del Presupuesto General de la Nación por la suma de $3.024,7 mil millones;
Que el Consejo de Ministros, el 2 de enero de 2009, facultó al Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, para emitir el concepto previo de que trata el artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar el aplazamiento total o parcialmente;
Que el artículo 4 del Decreto 0004 del 2 de enero de 2009 estableció que el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, podrá sustituir una apropiación aplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo;
Que el Departamento Administrativo de Seguridad, mediante comunicación número OPLA-14590 del 26 de febrero de 2009, solicitó modificar algunas partidas del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad incluidas en el citado decreto;
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante comunicación número 2.2-004748 del 6 de marzo de 2009, solicitó modificar algunas partidas incluidas en el citado decreto;
Que la Defensa Civil Colombiana, mediante comunicación número 0002 DCC-DIGER- 100.12 del 6 de enero de 2009, solicitó modificar algunas partidas de la entidad incluidas en el citado decreto;
Que el Fondo de Comunicaciones, mediante comunicación sin número del 4 de marzo de 2009, solicitó modificar algunas partidas del presupuesto de gastos de inversión incluidas en el citado decreto;
Que el Instituto Nacional de Vías, mediante comunicación OAP-2713 del 29 de enero de 2009, solicitó modificar algunas partidas del presupuesto de gastos de inversión incluidas en el citado decreto;
Que el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante comunicación OFI09-5346-OAP- 0110 del 27 de febrero de 2009, solicitó modificar algunas partidas de la entidad incluidas en el citado decreto;
Que el Departamento Nacional de Planeación, DNP, mediante oficios DIFP-13- 20092620000506 del 5 de febrero de 2009, DIFP-12-20092620000706 del 23 de febrero de 2009, DIFP-2520092620000936 del 6 de marzo de 2009 y DIFP-16-20092610289051 del 9 de marzo de 2009, emitió conceptos favorables a las modificaciones solicitadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, el Instituto Nacional de Vías, el Fondo de Comunicaciones y el Ministerio del Interior y de Justicia, respectivamente;
Que el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en sus sesiones del 2 y 9 de marzo de 2009 una vez verificado que se mantiene el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo, emitió concepto favorable para modificar algunas partidas incluidas en el aplazamiento del sector de Defensa y Seguridad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Fondo de Comunicaciones, el Instituto Nacional de Vías, y el Ministerio del Interior y de Justicia por la suma de Noventa y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos Moneda Legal ($92.648.871.442);
DECRETA:
Artículo 1°. Desaplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de Noventa y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho Millones Ochocientos Setenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos Moneda Legal ($92.648.871.442), según el siguiente detalle:
DESAPLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACIÓN | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCIÓN: 0602 | ||||||||
| FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | ||||||||
| TOTAL | 4.220.000.000 | 4.220.000.000 | ||||||
| C. INVERSIÓN | 4.220.000.000 | 4.220.000.000 | ||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| 113 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||||
| 113 | 101 | 1 | AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE SEDES Y PUESTOS OPERATIVOS DEL DAS NACIONAL | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERÍA | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| 211 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||||
| 211 | 101 | 3 | REPOSICIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR EN ÁREAS OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 2.220.000.000 | 2.220.000.000 | |||||
| 212 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 2.220.000.000 | 2.220.000.000 | ||||
| 212 | 101 | 1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS ESPECIALIZADOS DEL DAS | 2.220.000.000 | 2.220.000.000 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERÍA | 2.220.000.000 | 2.220.000.000 | |||||
| SECCIÓN: 1301 | ||||||||
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO | ||||||||
| TOTAL | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | ||||||
| UNIDAD: 130101 | ||||||||
| GESTIÓN GENERAL | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | |||
| 3 | 2 | 1 | 29 | PROGRAMA DE PROTECCIÓN A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | |||||
| SECCIÓN: 1508 | ||||||||
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | ||||||||
| TOTAL | 33.440.000 | 33.440.000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 33.440.000 | 33.440.000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 33.440.000 | 33.440.000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2.200.000 | 2.200.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2.200.000 | 2.200.000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 31.240.000 | 31.240.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 31.240.000 | 31.240.000 | |||||
| SECCIÓN: 2306 | ||||||||
| FONDO DE COMUNICACIONES | ||||||||
| TOTAL | 29.318.000.000 | 29.318.000.000 | ||||||
| C. INVERSIÓN | 29.318.000.000 | 29.318.000.000 | ||||||
| 211 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS, Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 28.318.000.000 | 28.318.000.000 | |||||
| 211 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 28.318.000.000 | 28.318.000.000 | ||||
| 211 | 400 | 2 | CONTROL NACIONAL DE FRECUENCIAS Y AUTOMATIZACIÓN | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | |||||
| 211 | 400 | 14 | AMPLIACIÓN PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES (PREVIO CONCEPTO DNP) | 20.789.000.000 | 20.789.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 20.789.000.000 | 20.789.000.000 | |||||
| 211 | 400 | 23 | APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LAS COMUNICACIONES EN COLOMBIA | 1.407.000.000 | 1.407.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1.407.000.000 | 1.407.000.000 | |||||
| 211 | 400 | 24 | IMPLEMENTACIÓN DE UN CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL | 3.779.000.000 | 3.779.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3.779.000.000 | 3.779.000.000 | |||||
| 211 | 400 | 25 | APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA (PREVIO CONCENTO DNP) | 1.043.000.000 | 1.043.000.000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| 520 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||||
| 520 | 400 | 2 | APROVECHAMIENTO ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS TICS NACIONAL | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| SECCIÓN 240200 | ||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | ||||||||
| TOTAL | 27.421.704.470 | 27.421.704.470 | ||||||
| C. INVERSIÓN | 27.421.704.470 | 27.421.704.470 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |||||
| 111 | 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | ||||
| 111 | 606 | 126 | ADECUACIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL NACIONAL | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 8.778.995.463 | 8.778.995.463 | |||||
| 113 | 601 | RED TRONCAL NACIONAL | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | ||||
| 113 | 601 | 82 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA TUMACO - MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA NARIÑO PUTUMAYO. | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||
| 13 | RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACIÓN | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | |||||
| 113 | 606 | TRASPORTE FLUVIAL | 3.778.995.463 | 3.778.995.463 | ||||
| 113 | 606 | 52 | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y DOTACIÓN DE MUELLES DE INTERÉS NACIONAL | 2.278.995.463 | 2.278.995.463 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2.278.995.463 | 2.278.995.463 | |||||
| 121 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 6.600.000.000 | 6.600.000.000 | |||||
| 121 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 6.600.000.000 | 6.600.000.000 | ||||
| 121 | 600 | 2 | CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | 6.600.000.000 | 6.600.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6.600.000.000 | 6.600.000.000 | |||||
| 211 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 4.442.709.007 | 4.442.709.007 | |||||
| 211 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 4.442.709.007 | 4.442.709.007 | ||||
| 211 | 600 | 127 | DOTACIÓN DE SEÑALES, CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PARA SEGURIDAD VIAL | 2.442.709.007 | 2.442.709.007 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2.442.709.007 | 2.442.709.007 | |||||
| 211 | 600 | 130 | APOYO Y DOTACIÓN A LA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD NACIONAL | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 | |||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||
| 420 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||||
| 420 | 600 | 2 | ANÁLISIS Y ESTUDIOS VARIOS | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | |||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1.600.000.000 | 1.600.000.000 | ||||
| 520 | 600 | 21 | MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| 520 | 600 | 26 | IMPLEMENTACIÓN A LA GESTIÓN PREDIAL POR CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN Y EMERGENCIAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NACIONAL | 600.000.000 | 600.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 600.000.000 | 600.000.000 | |||||
| SECCIÓN 3701 | ||||||||
| MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA JUSTICIA | ||||||||
| TOTAL | 1.655.726.972 | 1.655.726.972 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 189.295.721 | 189.295.721 | ||||||
| UNIDAD: 370101 | ||||||||
| GESTIÓN GENERAL | 189.295.721. | 189.295.721 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 189.295.721 | 189.295.721 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1.649.045 | 1.649.045 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1.649.045 | 1.649.045 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 187.646.676 | 187.646.676 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 187.646.676 | 187.646.676 | |||||
| C. INVERSIÓN | 1.466.431.251 | 1.466.431.251 | ||||||
| UNIDAD: 370101 | ||||||||
| GESTIÓN GENERAL | 1.466.431.251 | 1.466.431.251 | ||||||
| 112 | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 300.000.000 | 300.000.000 | |||||
| 112 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 300.000.000 | 300.000.000 | ||||
| 112 | 1000 | 1 | ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL EDIFICIO BANCOL PARA EL MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA EN BOGOTÁ | 300.000.000 | 300.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300.000.000 | 300.000.000 | |||||
| 211 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 494.485.689 | 494.485.689 | |||||
| 211 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 259.649.542 | 259.649.542 | ||||
| 211 | 1000 | 2 | ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL EN INTERNET | 259.649.542 | 259.649.542 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 259.649.542 | 259.649.542 | |||||
| 211 | 1001 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 234.836.147 | 234.836.147 | ||||
| 211 | 1001 | 5 | IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | 234.836.147 | 234.836.147 | |||
| 14 | PRÉSTAMO DESTINACIÓN ESPECIFICA | 234.836.147 | 234.836.147 | |||||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO | 491.517.516 | 491.517.516 | |||||
| 510 | 1000 | 1 | PREVENCIÓN A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | 491.517.516 | 491.517.516 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 491.517.516 | 491.517.516 | |||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 180.428.046 | 180.428.046 | |||||
| 520 | 1000 | 120 | APOYO AL FORTALECIMIENTO A LAS POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SINPAD DE COLOMBIA | 180.428.046 | 180.428.046 | |||
| 14 | PRÉSTAMO DESTINACIÓN ESPECIFICA | 180.428.046 | 180.428.046 | |||||
| TOTAL DESAPLAZAMIENTO | 59.110.871.442 | 33.538.000.000 | 92.648.871.442 |
Artículo 2°. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL ($92.648.871.442) según el siguiente detalle:
APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACIÓN | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCIÓN: 0602 | ||||||||
| FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | ||||||||
| TOTAL | 4.220.000.000 | 4.220.000.000 | ||||||
| C. INVERSIÓN | 4.220.000.000 | 4.220.000.000 | ||||||
| 211 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 3.220.000.000 | 3.220.000.000 | |||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 3.220.000.000 | 3.220.000.000 | ||||
| 211 | 101 | 1 | AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, Y RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | 1.320.000.000 | 1.320.000.000 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERÍA | 1.320.000.000 | 1.320.000.000 | |||||
| 211 | 101 | 17 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIA PARA EL DAS NACIONAL (PREVIO CONCEPTO DNP) | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | |||||
| 211 | 101 | 25 | DOTACIÓN, MODERNIZACIÓN Y COBERTURA EN EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES PARA EL DAS A NIVEL NACIONAL | 400.000.000 | 400.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 400.000.000 | 400.000.000 | |||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS, PROPIOS DEL SECTOR | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| 212 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||||
| 212 | 101 | 1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS ESPECIALIZADOS DEL DAS | | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | ||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERÍA | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | |||||
| SECCIÓN: 1301 | ||||||||
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO | ||||||||
| TOTAL | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | ||||||
| UNIDAD: 130101 | ||||||||
| GESTIÓN GENERAL | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 25.407.360.000 | 25.407.360.000 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 25.407.360.000 | 25.407.360.000 | |||
| 3 | 2 | 1 | 30 | PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO | 25.407.360.000 | 25.407.360.000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25.407.360.000 | 25.407.360.000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4.592.640.000 | 4.592.640.000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.592.640.000 | 4.592.640.000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DGPPN | 4.592.640.000 | 4.592.640.000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4.592.640.000 | 4.592.640.000 | |||||
| SECCIÓN: 1508 | ||||||||
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | ||||||||
| TOTAL | 33.440.000 | 33.440.000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 33.440.000 | 33.440.000 | ||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 33.440.000 | 33.440.000 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 33.440.000 | 33.440.000 | |||
| 3 | 1 | 1 | 13 | FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA | 33.440.000 | 33.440.000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 33.440.000 | 33.440.000 | |||||
| SECCIÓN 2306 | ||||||||
| FONDO DE COMUNICACIONES | ||||||||
| TOTAL | 8.078.000.000 | 21.240.000.000 | 29.318.000.000 | |||||
| C. INVERSIÓN | 8.078.000.000 | 21.240.000.000 | 29.318.000.000 | |||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 137.000.000 | 137.000.000 | |||||
| 123 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 137.000.000 | 137.000.000 | ||||
| 123 | 400 | 2 | ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO DEL MINISTERIO Y FONDO DE COMUNICACIONES NACIONAL | 137.000.000 | 137.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 137.000.000 | 137.000.000 | |||||
| 211 | ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 800.000.000 | 800.000.000 | |||||
| 211 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 800.000.000 | 800.000.000 | ||||
| 211 | 400 | 26 | MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA TELEVISIÓN PUBLICA EN COLOMBIA | 300.000.000 | 300.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 300.000.000 | 300.000.000 | |||||
| 211 | 400 | 27 | IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO EN COMUNICACIONES Y ENTREGA DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL | 500.000.000 | 500.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 500.000.000 | 500.000.000 | |||||
| 310 | DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 8.078.000.000 | 12.163.000.000 | 20.241.000.000 | ||||
| 310 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 8.078.000.000 | 12.163.000.000 | 20.241.000.000 | |||
| 310 | 400 | 10 | IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO AGENDA DE CONECTIVIDAD (PREVIO CONCEPTO DNP) | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||
| 310 | 400 | 12 | ASISTENCIA, CAPACITACIÓN Y APOYO PARA EL ACCESO, USO Y BENEFICIO SOCIAL DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1.663.000.000 | 1.663.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1.663.000.000 | 1.663.000.000 | |||||
| 310 | 400 | 13 | APROVECHAMIENTO, PROMOCIÓN, USO Y APROPIACIÓN DE PRODUCTOS, Y SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||
| 310 | 400 | 14 | APOYO CREACIÓN CENTRO DE ALTO NIVEL EN TIC REGIÓN NACIONAL | 8.078.000.000 | 2.500.000.000 | 10.578.000.000 | ||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA AUTORIZADOS | 8.078.000.000 | 8.078.000.000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | |||||
| 410 | INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 4.714.000.000 | 4.714.000.000 | |||||
| 410 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 4.714.000.000 | 4.714.000.000 | ||||
| 410 | 400 | 1 | ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y REGLAMENTACIÓN DEL SECTOR DE COMUNICACIONES (PREVIO CONCEPTO DNP) | 700.000.000 | 700.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 700.000.000 | 700.000.000 | |||||
| 410 | 400 | 10 | CONSTRUCCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL SECTOR COMUNICACIONES EN COLOMBIA | 1.014.000.000 | 1.014.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1.014.000.000 | 1.014.000.000 | |||||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 486.000.000 | 486.000.000 | |||||
| 510 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 486.000.000 | 486.000.000 | ||||
| 510 | 400 | 5 | CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS MINISTERIO DE COMUNICACIONES | 486.000.000 | 486.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 486.000.000 | 486.000.000 | |||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 940.000.000 | 940.000.000 | |||||
| 630 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 940.000.000 | 940.000.000 | ||||
| 630 | 400 | 2 | DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES A NIVEL NACIONAL – DECRETO 2375 DE 1996 | 940.000.000 | 940.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 940.000.000 | 940.000.000 | |||||
| SECCIÓN 240200 | ||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | ||||||||
| TOTAL | 27.421.704.470 | 27.421.704.470 | ||||||
| C. INVERSIÓN | 27.421.704.470 | 27.421.704.470 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 28.821.704.470 | 28.821.704.470 | |||||
| 111 | 601 | RED TRONCAL NACIONAL | 28.821.704.470 | 28.821.704.470 | ||||
| 111 | 601 | 177 | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN LAS ANIMAS – NUQUI – TRIBUGA CHOCO | 8.820.995.463 | 8.820.995.463 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 8.820.995.463 | 8.820.995.463 | |||||
| 111 | 601 | 181 | CONSTRUCCIÓN OBRAS ANEXAS Y TÚNEL DEL SEGUNDO CENTENARIO DEPARTAMENTO DE TOLIMA Y QUINDÍO | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 | |||
| 13 | RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACIÓN | 3.100.000.000 | 3.100.000.000 | |||||
| 111 | 601 | 183 | CONSTRUCCIÓN SEGUNDA CALZADA BUGA BUENAVENTURA VALLE | 11.900.709.007 | 11.900.709.007 | |||
| 13 | RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACIÓN | 11.900.709.007 | 11.900.709.007 | |||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | 3.600.000.000 | 3.600.000.000 | |||||
| 420 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 3.600.000.000 | 3.600.000.000 | ||||
| 420 | 600 | 3 | ANÁLISIS, DISEÑOS Y ESTUDIOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD REGIÓN NACIONAL | 3.600.000.000 | 3.600.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3.600.000.000 | 3.600.000.000 | |||||
| SECCIÓN: 3701 | ||||||||
| MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA JUSTICIA | ||||||||
| TOTAL | 1.655.726.972 | 1.655.726.972 | ||||||
| C. INVERSIÓN | 1.655.726.972 | 1.655.726.972 | ||||||
| UNIDAD: 370101 | 1.655.726.972 | 1.655.726.972 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1.655.726.972 | 1.655.726.972 | |||||
| 111 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 1.655.726.972 | 1.655.726.972 | ||||
| 111 | 802 | 8 | CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTÁ – LA PICOTA | 1.655.726.972 | 1.655.726.972 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1.655.726.972 | 1.655.726.972 | |||||
| TOTAL APLAZAMIENTO | 67.188.871.442 | 25.460.000.000 | 92.648.871.442 |
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los 25 días del mes de marzo de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.
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