Por el cual se liquida la Ley 612 del 29 de agosto de 2000 que decreta unas modificaciones en el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital

Rango Decreto
Publicación 2000-09-01
Estado Vigente
Departamento MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Fuente SUIN-Juriscol
artículos 15
Historial de reformas JSON API
CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,000,000,000 2,000,000,000
2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 2,000,000,000 2,000,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,000,000,000 2,000,000,000
2 GASTOS GENERALES 11,000,000,000 11,000,000,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 582,000,000 582,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 582,000,000 582,000,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 10,418,000,000 10,418,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 10,418,000,000 10,418,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,000,000,000 5,000,000,000
3 2 1 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 5,000,000,000 5,000,000,000
2 EXCEDENTES FINANCIEROS - TRANSFERIR A LA NACION 5,000,000,000 5,000,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 5,000,000,000 5,000,000,000
SECCION 2501
MINISTERIO PUBLICO
TOTAL 400,000,000 400,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 400,000,000 400,000,000
UNIDAD 2501 05
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 400,000,000 400,000,000
2 GASTOS GENERALES 400,000,000 400,000,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 140,000,000 140,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 140,000,000 140,000,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 260,000,000 260,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 260,000,000 260,000,000
SECCION 2502
DEFENSORIA DEL PUEBLO
TOTAL 400,000,000 400,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 400,000,000 400,000,000
2 GASTOS GENERALES 400,000,000 400,000,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 80,000,000 80,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 80,000,000 80,000,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 320,000,000 320,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 320,000,000 320,000,000
SECCION 2601
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
T0TAL 4,000,000,000 4,000,000,000
C- INVERSION 4,000,000,000 4,000,000,000
UNIDAD 2601 01
GESTION GENERAL 4,000,000,000 4,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 3,800,000,000 3,800,000,000
211 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,800,000,000 3,800,000,000
211 1000 1 ADQUISICION Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y TELEMATICA DENTRO DEL NUEVO ESQUEMA DE CAMBIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 3,800,000,000 3,800,000,000
14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 3,800,000,000 3,800,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 200,000,000 200,000,000
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000
520 1000 2 CAPACITACION DE LA CIUDADANIA COMO APOYO AL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL 200,000,000 200,000,000
14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 200,000,000 200,000,000
SECCION 2602
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL 2,820,400,000 3,864,600,000 6,685,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 2,820,400,000 3,864,600,000 6,685,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 60,000,000 60,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 60,000,000 60,000,000
8 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 60,000,000 60,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 60,000,000 60,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,820,400,000 3,804,600,000 6,625,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 2,820,400,000 3,804,600,000 6,625,000,000
3 5 2 CESANTIAS 2,820,400,000 2,820,400,000
1 CESANTIAS DEFINITIVAS 2,820,400,000 2,820,400,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,820,400,000 2,820,400,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 3,804,600,000 3,804,600,000
1 PRESTAMOS DIRECTOS 3,804,600,000 3,804,600,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 3,804,600,000 3,804,600,000

ADICIONES - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
SECCION 2701
RAMA JUDICIAL
TOTAL 7,000,000,000 7,000,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 7,000,000,000 7,000,000,000
UNIDAD 2701 02
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 7,000,000,000 7,000,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,000,000,000 1,000,000,000
5 OTROS 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
2 GASTOS GENERALES 6,000,000,000 6,000,000,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 6,000,000,000 6,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,000,000,000 6,000,000,000
SECCION 2802
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
TOTAL 8,420,899,130 8,420,899,130
A- FUNCIONAMIENTO 8,420,899,130 8,420,899,130
2 GASTOS GENERALES 6,829,901,130 6,829,901,130
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 2,738,500,000 2,738,500,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,738,500,000 2,738,500,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 4,091,401,130 4,091,401,130
20 INGRESOS CORRIENTES 4,091,401,130 4,091,401,130
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,590,998,000 1,590,998,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,590,998,000 1,590,998,000
3 2 1 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 1,590,998,000 1,590,998,000
2 EXCEDENTES FINANCIEROS - TRANSFERIR A LA NACION 1,590,998,000 1,590,998,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,590,998,000 1,590,998,000
SECCION 2902
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TOTAL 80,600,000 80,600,000
A- FUNCIONAMIENTO 80,600,000 80,600,000
2 GASTOS GENERALES 80,600,000 80,600,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 80,600,000 80,600,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 80,600,000 80,600,000
SECCION 3001
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
TOTAL 39,666,800,000 39,666,800,000
A- FUNCIONAMIENTO 400,000,000 400,000,000
UNIDAD 3001 01
GESTION GENERAL 400,000,000 400,000,000
2 GASTOS GENERALES 400,000,000 400,000,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 172,000,000 172,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 172,000,000 172,000,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 228,000,000 228,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 228,000,000 228,000,000
C- INVERSION 39,266,800,000 39,266,800,000
UNIDAD 3001 01
GESTION GENERAL 39,266,800,000 39,266,800,000
640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 39,266,800,000 39,266,800,000
640 205 COMERCIO EXTERNO 39,266,800,000 39,266,800,000
640 205 3 APORTES AL FONDO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD. CONVENIO CON FIDUCOLDEX 39,266,800,000 39,266,800,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 39,266,800,000 39,266,800,000
SECCION 3202
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
TOTAL 2,493,100,000 2,493,100,000
C- INVERSION 2,493,100,000 2,493,100,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,493,100,000 2,493,100,000
113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 2,493,100,000 2,493,100,000
113 900 5 MANTENIMEINTO DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS Y AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL (CONVENIOS). 2,493,100,000 2,493,100,000
20 INGRESOS CORRIENTES 2,493,100,000 2,493,100,000
SECCION 3232
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)
TOTAL 3,590,000,000 3,590,000,000
C- INVERSION 3,590,000,000 3,590,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 3,590,000,000 3,590,000,000

ADICIONES - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 2,990,000,000 2,990,000,000
113 900 1 DIAGNOSTICO, MANEJO Y ORDENAMIENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL RIO MEDELLIN. 2,990,000,000 2,990,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,990,000,000 2,990,000,000
113 901 CONSERVACION 600,000,000 600,000,000
113 901 1 MANEJO FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 600,000,000 600,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000
SECCION 3301
MINISTERIO DE CULTURA
TOTAL 2,850,000,000 2,850,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 900,000,000 900,000,000
UNIDAD 3301 01
GESTION GENERAL 900,000,000 900,000,000
2 GASTOS GENERALES 900,000,000 900,000,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 900,000,000 900,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 900,000,000 900,000,000
C- INVERSION 1,950,000,000 1,950,000,000
UNIDAD 3301 01
GESTION GENERAL 1,950,000,000 1,950,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000
111 709 ARTE Y CULTURA 300,000,000 300,000,000
111 709 5 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL 300,000,000 300,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,150,000,000 1,150,000,000
310 709 ARTE Y CULTURA 1,150,000,000 1,150,000,000
310 709 2 ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS NACIONALES PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES 200,000,000 200,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
310 709 8 ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES POPULARES A NIVEL NACIONAL 500,000,000 500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
310 709 14 ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA JUVERTUD 450,000,000 450,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 100,000,000 100,000,000
410 709 ARTE Y CULTURA 100,000,000 100,000,000
410 709 1 IMPLANTACION FORTALECIMIENTO Y DIFUSION DEL COMPONENTE ETNOCULTURAL EN COLOMBIA 100,000,000 100,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400,000,000 400,000,000
520 709 ARTE Y CULTURA 400,000,000 400,000,000
520 709 8 RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO 400,000,000 400,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 400,000,000 400,000,000
SECCION 3304
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
TOTAL 74,855,642 74,855,642
A- FUNCIONAMIENTO 74,855,642 74,855,642
1 GASTOS DE PERSONAL 66,168,732 66,168,732
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 44,900,000 44,900,000
1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 44,900,000 44,900,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 44,900,000 44,900,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 21,268,732 21,268,732
8 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 21,268,732 21,268,732
20 INGRESOS CORRIENTES 21,268,732 21,268,732
2 GASTOS GENERALES 8,686,910 8,686,910
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 8,686,910 8,686,910
20 INGRESOS CORRIENTES 8,686,910 8,686,910
SECCION 3305
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
TOTAL 106,000,000 63,200,000 169,200,000
A- FUNCIONAMIENTO 106,000,000 63,200,000 169,200,000
1 GASTOS DE PERSONAL 13,200,000 13,200,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 13,200,000 13,200,000
5 OTROS 13,200,000 13,200,000

ADICIONES - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 13,200,000 13,200,000
2 GASTOS GENERALES 106,000,000 50,000,000 156,000,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 106,000,000 50,000,000 156,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 106,000,000 106,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 50,000,000 50,000,000
TOTAL ADICIONES 3,653,751,071,781 373,483,259,833 4,027,234,331,614

ARTICULO 2º. Contracredítase el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2000, en la suma de QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL ($560.833.884.351) según el detalle:

CONTRACREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
SECCION 0201
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
TOTAL 1,000,000,000 1,000,000,000
C-INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000
UNIDAD 0201 01
GESTION GENERAL 1,000,000,000 1,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000
211 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 1,000,000,000 1,000,000,000
211 1100 1 ASESORIA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO. 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TOTAL 4,400,000,000 4,400,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 4,400,000,000 4,400,000,000
UNIDAD 1301 01
GESTION GENERAL 4,400,000,000 4,400,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,400,000,000 4,400,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,400,000,000 4,400,000,000
3 2 1 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 4,400,000,000 4,400,000,000
4 PROGRAMAS DE MODERNIZACION DEL ESTADO 4,400,000,000 4,400,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 4,400,000,000 4,400,000,000
SECCION 1501
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL 47,159,647,500 47,159,647,500
A- FUNCIONAMIENTO 4,015,623,000 4,015,623,000
UNIDAD 1501 03
EJERCITO 4,000,000,000 4,000,000,000
2 GASTOS GENERALES 4,000,000,000 4,000,000,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 4,000,000,000 4,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 4,000,000,000 4,000,000,000
UNIDAD 1501 05
FUERZA AEREA 15,623,000 15,623,000
2 GASTOS GENERALES 15,623,000 15,623,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 15,623,000 15,623,000
10 RECURSOS CORRIENTES 15,623,000 15,623,000
C- INVERSION 43,144,024,500 43,144,024,500
UNIDAD 1501 05
FUERZA AEREA 43,144,024,500 43,144,024,500
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 43,144,024,500 43,144,024,500
211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 43,144,024,500 43,144,024,500
211 101 17 ADQUISICION FORTALECIMIENTO CAPACIDAD AEROTACTICA FAC 43,144,024,500 43,144,024,500
18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 43,144,024,500 43,144,024,500
SECCION 1511
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
TOTAL 10,178,500,000 10,178,500,000
A- FUNCIONAMIENTO 10,178,500,000 10,178,500,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,178,500,000 10,178,500,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 10,178,500,000 10,178,500,000

CONTRACREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 10,178,500,000 10,178,500,000
2 ASIGNACIONES DE RETIRO 10,178,500,000 10,178,500,000
10 RECURSOS CORRIENTES 10,178,500,000 10,178,500,000
SECCION 1601
POLICIA NACIONAL
TOTAL 8,551,000,000 8,551,000,000
C- INVERSION 8,551,000,000 8,551,000,000
UNIDAD 1601 01
GESTION GENERAL 8,551,000,000 8,551,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 8,551,000,000 8,551,000,000
113 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 8,551,000,000 8,551,000,000
113 101 102 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ESPECIALES 4,561,000,000 4,561,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 912,000,000 912,000,000
10 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 3,649,000,000 3,649,000,000
113 101 104 IMPLANTACION SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALACIONES POLICIALES 3,990,000,000 3,990,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 798,000,000 798,000,000
18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 3,192,000,000 3,192,000,000
SECCION 1705
INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT
TOTAL 2,200,000,000 2,200,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 2,200,000,000 2,200,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 2,200,000,000 2,200,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,000,000,000 1,000,000,000
1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 700,000,000 700,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 700,000,000 700,000,000
5 OTROS 300,000,000 300,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 300,000,000 300,000,000
1 0 4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 1,200,000,000 1,200,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,200,000,000 1,200,000,000
SECCION 1801
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL 456,168,447,000 456,168,447,000
A- FUNCIONAMIENTO 456,168,447,000 456,168,447,000
UNIDAD 1801 01
GESTION GENERAL 456,168,447,000 456,168,447,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 456,168,447,000 456,168,447,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 456,168,447,000 456,168,447,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 191,050,000,000 191,050,000,000
1 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJANAL PENSIONES 115,000,000,000 115,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 115,000,000,000 115,000,000,000
7 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA 57,050,000,000 57,050,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 57,050,000,000 57,050,000,000
13 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO 19,000,000,000 19,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 19,000,000,000 19,000,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 265,118,447,000 265,118,447,000
2 OTRAS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 20,118,447,000 20,118,447,000
10 RECURSOS CORRIENTES 20,118,447,000 20,118,447,000
4 FONDO DE PENSIONES ENTIDADES TERRITORIALES DE LOS SECTORES DE EDUCACION Y SALUD 245,000,000,000 245,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 245,000,000,000 245,000,000,000
SECCION 1804
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
TOTAL 23,489,851 23,489,851
A- FUNCIONAMIENTO 23,489,851 23,489,551
2 GASTOS GENERALES 23,489,851 23,489,851
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 23,489,851 23,489,851
27 RENTAS PARAFISCALES 23,489,851 23,489,851
SECCION 1805
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
TOTAL 7,000,000,000 7,000,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 7,000,000,000 7,000,000,000

CONTRACREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
UNIDAD 1805 02
SALUD 7,000,000,000 7,000,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,000,000,000 7,000,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 7,000,000,000 7,000,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 7,000,000,000 7,000,000,000
7 OTRAS TRANSFERENCIAS (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N) 7,000,000,000 7,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 7,000,000,000 7,000,000,000
SECCION 1901
MINISTERIO DE SALUD
TOTAL 1,700,000,000 1,700,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 1,700,000,000 1,700,000,000
UNIDAD 1901 01
GESTION GENERAL 1,700,000,000 1,700,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,700,000,000 1,700,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,700,000,000 1,700,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,700,000,000 1,700,000,000
2 ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993) 1,700,000,000 1,700,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,700,000,000 1,700,000,000
SECCION 1904
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
TOTAL 3,400,000,000 3,400,000,000
C- INVERSION 3,400,000,000 3,400,000,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,000,000,000 2,000,000,000
123 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 2,000,000,000 2,000,000,000
123 300 1 CONSTRUCCION REMODELACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS REGIONALES, CENTROS ZONALES Y UNIDADES APLICATIVAS. 2,000,000,000 2,000,000,000
27 RENTAS PARAFISCALES 2,000,000,000 2,000,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 400,000,000 400,000,000
320 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 400,000,000 400,000,000
320 300 6 PROTECCION DE LA INFANCIA Y LA MUJER A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 400,000,000 400,000,000
27 RENTAS PARAFISCALES 400,000,000 400,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,000,000,000 1,000,000,000
410 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,000,000,000 1,000,000,000
410 300 1 ESTUDIO SOCIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
27 RENTAS PARAFISCALES 1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION 2103
INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR - INGEOMINAS
TOTAL 363,000,000 363,000,000
C- INVERSION 363,000,000 363,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 363,000,000 363,000,000
430 207 MINERIA 363,000,000 363,000,000
430 207 8 LEVANTAMIENTO GEOCIENTIFICO DEL TERRITORIO NACIONAL 363,000,000 363,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 363,000,000 363,000,000
SECCION 2203
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX)
TOTAL 5,000,000,000 5,000,000,000
C- INVERSION 5,000,000,000 5,000,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 5,000,000,000 5,000,000,000
310 705 EDUCACION SUPERIOR 5,000,000,000 5,000,000,000
310 705 4 PROYECTO COLOMBIA JOVEN. CREDITOS EDUCATIVOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 5,000,000,000 5,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000
SECCION 2401
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TOTAL 6,500,000,000 6,500,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 6,500,000,000 6,500,000,000
UNIDAD 2401 01
GESTION GENERAL 6,500,000,000 6,500,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,500,000,000 6,500,000,000

CONTRACREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,500,000,000 6,500,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,500,000,000 6,500,000,000
3 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES FONCOLPUERTOS 6,500,000,000 6,500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 6,500,000,000 6,500,000,000
SECCION 2402
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TOTAL 5,689,800,000 5,689,800,000
C- INVERSION 5,689,800,000 5,689,800,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,950,000,000 4,950,000,000
111 601 RED TRONCAL NACIONAL 4,950,000,000 4,950,000,000
111 601 85 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA BOGOTA-VILLAVICENCIO. CUNDINAMARCA-META. 4,950,000,000 4,950,000,000
24 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 4,950,000,000 4,950,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 739,800,000 739,800,000
211 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 739,800,000 739,800,000
211 600 11 DOTACION DE SEÑALES, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PARA SEGURIDAD VIAL. 739,800,000 739,800,000
20 INGRESOS CORRIENTES 739,800,000 739,800,000
SECCION 3001
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
TOTAL 1,500,000,000 1,500,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 1,500,000,000 1,500,000,000
UNIDAD 3001 01
GESTION GENERAL 1,500,000,000 1,500,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 1,500,000,000 1,500,000,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 1,500,000,000 1,500,000,000
1 APOYO AL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FLORICULTOR 1,500,000,000 1,500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000
TOTAL CONTRACREDITOS 551,357,594,500 9,476,289,851 560,833,884,351

ARTICULO 3º. Con base en los recursos de que trata el artículo anterior, ábranse los siguientes créditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2000, en la suma de QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL ($560.833.884.351) según el siguiente detalle:

CREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
SECCION 0101
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TOTAL 11,400,000,000 11,400,0,00,000
A- FUNCIONAMIENTO 11,400,000,000 11,400,000,000
UNIDAD 0101 01
SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 8,871,200,000 8,871,200,000
1 GASTOS DE PERSONAL 3,306,300,000 3,306,300,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,300,300,000 2,300,300,000
1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,209,800,000 1,209,800,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,209,800,000 1,209,800,000
4 PRIMA TECNICA 327,200,000 327,200,000
10 RECURSOS CORRIENTES 327,200,000 327,200,000
5 OTROS 763,300,000 763,300,000
10 RECURSOS CORRIENTES 763,300,000 763,300,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,006,000,000 1,006,000,000
8 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,006,000,000 1,006,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,006,000,000 1,006,000,000
2 GASTOS GENERALES 5,564,900,000 5,564,900,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 1,826,600,000 1,826,600,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,826,600,000 1,826,600,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 3,738,300,000 3,738,300,000
10 RECURSOS CORRIENTES 3,738,300,000 3,738,300,000
UNIDAD 0101 02
CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 2,528,800,000 2,528,800,000

CREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
2 GASTOS GENERALES 2,528,800,000 2,528,800,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 2,528,800,000 2,528,800,000
10 RECURSOS CORRIENTES 2,528,800,000 2,528,800,000
SECCION 0201
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
TOTAL 1,000,000,000 1,000,000,000
C- INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000
UNIDAD 0201 01
GESTION GENERAL 1,000,000,000 1,000,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000 1,000,000,000
520 1000 25 IMPLANTACION DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO EN AREAS BAJO COBERTURA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO PNDA 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION 0320
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA «FRANCISCO JOSE DE CALDAS>> (COLCIENCIAS)
TOTAL 1,400,000,000 1,400,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 1,400,000,000 1,400,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 115,600,000 115,600,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 115,600,000 115,600,000
8 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 115,600,000 115,600,000
10 RECURSOS CORRIENTES 115,600,000 115,600,000
2 GASTOS GENERALES 1,284,400,000 1,284,400,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 26,837,000 26,837,000
10 RECURSOS CORRIENTES 26,837,000 26,837,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 1,257,563,000 1,257,563,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,257,563,000 1,257,563,000
SECCION 0601
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)
TOTAL 1,350,000,000 1,350,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 1,350,000,000 1,350,000,000
UNIDAD 0601 01
GESTION GENERAL 1,350,000,000 1,350,000,000
2 GASTOS GENERALES 1,350,000,000 1,350,000,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 1,100,000,000 1,100,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,100,000,000 1,100,000,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 250,000,000 250,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 250,000,000 250,000,000
SECCION 1001
MINISTERIO DEL INTERIOR
TOTAL 2,000,000,000 2,000,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 2,000,000,000 2,000,000,000
UNIDAD 1001 01
GESTION GENERAL 2,000,000,000 2,000,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,000,000,000 2,000,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000
3 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA POLITICA, O CON EL CONFLICTO ARMADO 2,000,000,000 2,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000
SECCION 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TOTAL 440,000,000,000 440,000,000,000
A- FUNCIONAMIENTO 440,000,000,000 440,000,000,000
UNIDAD 1301 01
GESTION GENERAL 440,000,000,000 440,000,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 245,000,000,000 245,000,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 245,000,000,000 245,000,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 245,000,000,000 245,000,000,000
4 FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES DE LOS SECTORES DE EDUCACION Y SALUD 245,000,000,000 245,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 245,000,000,000 245,000,000,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 195,000,000,000 195,000,000,000
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 195,000,000,000 195,000,000,000

CREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 195,000,000,000 195,000,000,000
37 FINANCIACION FALTANTE SITUADO FISCAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN. 170,000,000,000 170,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 170,000,000,000 170,000,000,000
39 PRESTAMOS A ENTIDADES TERRITORIALES PARA PAGO DE DOCENTES 25,000,000,000 25,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 25,000,000,000 25,000,000,000
SECCION 1501
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL 47,159,647,500 47,159,647,500
C- INVERSION 47,159,647,500 47,159,647,500
UNIDAD 1501 03
EJERCITO 47,144,024,500 47,144,024,500
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,000,000,000 4,000,000,000
111 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 4,000,000,000 4,000,000,000
111 1400 2 CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL EN LA QUINTA DIVISION UBICADA EN LA ZONA CENTRO ORIENTE - TOLEAMIDA 1,686,880,000 1,686,880,000
16 FONDOS ESPECIALES 1,686,880,000 1,686,880,000
111 1400 5 CONSTRUCCION VIVIENDA FISCAL EN LA SEGUNDA DIVISION UBICADA EN LA ZONA CENTRO ORIENTE - BUCARAMANGA 1,359,686,000 1,359,686,000
16 FONDOS ESPECIALES 1,359,686,000 1,359,686,000
111 1400 7 CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL EN LA SEGUNDA DIVISION UBICADA EN LA ZONA CENTRO ORIENTE - ARAUCA 953,434,000 953,434,000
16 FONDOS ESPECIALES 953,434,000 953,434,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 43,144,024,500 43,144,024,500
211 608 TRANSPORTE AEREO 43,144,024,500 43,144,024,500
211 608 4 ADQUISICION EQUIPO AERONAUTICO 43,144,024,500 43,144,024,500
18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 43,144,024,500 43,144,024,500
UNIDAD 1501 05
FUERZA AEREA 15,623,000 15,623,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 15,623,000 15,623,000
211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 15,623,000 15,623,000
211 100 36 ADQUISICION HELICOPTEROS DE TRANSPORTE, CARGA Y PASAJEROS-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES 11,798,000 11,798,000
10 RECURSOS CORRIENTES 11,798,000 11,798,000
211 100 37 ADQUISICION AVIONES LIVIANOS-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES 3,825,000 3,825,000
10 RECURSOS CORRIENTES 3,825,000 3,825,000
SECCION 1601
POLICIA NACIONAL
TOTAL 18,847,947,000 18,847,947,000
A- FUNCIONAMIENTO 10,296,947,000 10,296,947,000
UNIDAD 1601 01
GESTION GENERAL 10,296,947,000 10,296,947,000
1 GASTOS DE PERSONAL 55,773,000 55,773,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 19,613,000 19,613,000
5 OTROS 19,613,000 19,613,000
10 RECURSOS CORRIENTES 19,613,000 19,613,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 36,160,000 36,160,000
8 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 36,160,000 36,160,000
10 RECURSOS CORRIENTES 36,160,000 36,160,000
2 GASTOS GENERALES 10,241,174,000 10,241,174,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 5,000,000,000 5,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 5,241,174,000 5,241,174,000
10 RECURSOS CORRIENTES 5,241,174,000 5,241,174,000
C- INVERSION 8,551,000,000 8,551,000,000
UNIDAD 1601 01
GESTION GENERAL 8,551,000,000 8,551,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 8,551,000,000 8,551,000,000
211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 8,551,000,000 8,551,000,000

CREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
211 101 102 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ESPECIALES 4,561,000,000 4,561,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 912,000,000 912,000,000
18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 3,649,000,000 3,649,000,000
211 101 103 IMPLANTACION SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALACIONES POLICIALES 3,990,000,000 3,990,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 798,000,000 798,000,000
18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 3,192,000,000 3,192,000,000
SECCION 1705
INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT
TOTAL 2,200,000,000 2,200,000,000
C- INVERSION 2,200,000,000 2,200,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 900,000,000 900,000,000
111 1101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 900,000,000 900,000,000
111 1101 4 ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL (FONDO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS). 900,000,000 900,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 900,000,000 900,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,300,000,000 1,300,000,000
113 1101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 1,300,000,000 1,300,000,000
113 1101 16 ADMINISTRACION CONSERVACION Y OPERACION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL. 1,300,000,000 1,300,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,300,000,000 1,300,000,000
SECCION 1804
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
TOTAL 23,489,851 23,489,851
B- SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 23,489,851 23,489,851
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 23,489,851 23,489,851
6 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 13,593,336 13,593,336
6 1 2 BANCA DE FOMENTO 13,593,336 13,593,336
27 RENTAS PARAFISCALAS 13,593,336 13,593,336
6 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA 9,896,515 9,896,515
6 2 2 BANCA DE FOMENTO 9,896,515 9,896,515
1 BANCA DE FOMENTO INTERESES 9,896,515 9,896,515
27 RENTAS PARAFISCALES 9,896,515 9,896,515
SECCION 1903
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
TOTAL 1,700,000,000 1,700,000,000
C- INVERSION 1,700,000,000 1,700,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,700,000,000 1,700,000,000
510 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,700,000,000 1,700,000,000
510 300 1 CONTROL Y VIGILANCIA EPIMIOLOGICA RED NACIONAL DE LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE. 1,700,000,000 1,700,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,700,000,000 1,700,000,000
SECCION 1904
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
TOTAL 3,400,000,000 3,400,000,000
C- INVERSION 3,400,000,000 3,400,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 800,000,000 800,000,000
221 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 800,000,000 800,000,000
221 300 1 ADQUISICION MANTENIMIENTO Y DOTACION DE EQUIPOS DE SISTEMAS PARA LA TERMINACION DE LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL. 800,000,000 800,000,000
27 RENTAS PARAFISCALES 800,000,000 800,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 2,600,000,000 2,600,000,000
320 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 2,600,000,000 2,600,000,000
320 1501 135 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PRODUCCION, COMPRA Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL 2,600,000,000 2,600,000,000
27 RENTAS PARAFISCALES 2,600,000,000 2,600,000,000

CREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

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