Por el cual se liquida la Ley 612 del 29 de agosto de 2000 que decreta unas modificaciones en el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 2 | HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 582,000,000 | 582,000,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 582,000,000 | 582,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 10,418,000,000 | 10,418,000,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 10,418,000,000 | 10,418,000,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||
| 2 | EXCEDENTES FINANCIEROS - TRANSFERIR A LA NACION | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| SECCION 2501 | |||||||||
| MINISTERIO PUBLICO | |||||||||
| TOTAL | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| UNIDAD 2501 05 | |||||||||
| INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 140,000,000 | 140,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 140,000,000 | 140,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 260,000,000 | 260,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 260,000,000 | 260,000,000 | ||||||
| SECCION 2502 | |||||||||
| DEFENSORIA DEL PUEBLO | |||||||||
| TOTAL | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 320,000,000 | 320,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 320,000,000 | 320,000,000 | ||||||
| SECCION 2601 | |||||||||
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||||||||
| T0TAL | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| C- INVERSION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 2601 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||||||
| 211 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||||
| 211 | 1000 | 1 | ADQUISICION Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMATICA Y TELEMATICA DENTRO DEL NUEVO ESQUEMA DE CAMBIO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 520 | 1000 | 2 | CAPACITACION DE LA CIUDADANIA COMO APOYO AL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||
| SECCION 2602 | |||||||||
| FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | |||||||||
| TOTAL | 2,820,400,000 | 3,864,600,000 | 6,685,000,000 | ||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 2,820,400,000 | 3,864,600,000 | 6,685,000,000 | ||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||
| 8 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,820,400,000 | 3,804,600,000 | 6,625,000,000 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 2,820,400,000 | 3,804,600,000 | 6,625,000,000 | ||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 2,820,400,000 | 2,820,400,000 | ||||
| 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 2,820,400,000 | 2,820,400,000 | ||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,820,400,000 | 2,820,400,000 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 3,804,600,000 | 3,804,600,000 | ||||
| 1 | PRESTAMOS DIRECTOS | 3,804,600,000 | 3,804,600,000 | ||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 3,804,600,000 | 3,804,600,000 |
ADICIONES - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION 2701 | |||||||||
| RAMA JUDICIAL | |||||||||
| TOTAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 2701 02 | |||||||||
| CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 5 | OTROS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||||
| SECCION 2802 | |||||||||
| FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | |||||||||
| TOTAL | 8,420,899,130 | 8,420,899,130 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 8,420,899,130 | 8,420,899,130 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 6,829,901,130 | 6,829,901,130 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 2,738,500,000 | 2,738,500,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 2,738,500,000 | 2,738,500,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 4,091,401,130 | 4,091,401,130 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4,091,401,130 | 4,091,401,130 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,590,998,000 | 1,590,998,000 | ||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 1,590,998,000 | 1,590,998,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 1,590,998,000 | 1,590,998,000 | ||||
| 2 | EXCEDENTES FINANCIEROS - TRANSFERIR A LA NACION | 1,590,998,000 | 1,590,998,000 | ||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,590,998,000 | 1,590,998,000 | ||||||
| SECCION 2902 | |||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | |||||||||
| TOTAL | 80,600,000 | 80,600,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 80,600,000 | 80,600,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 80,600,000 | 80,600,000 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 80,600,000 | 80,600,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 80,600,000 | 80,600,000 | ||||||
| SECCION 3001 | |||||||||
| MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR | |||||||||
| TOTAL | 39,666,800,000 | 39,666,800,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| UNIDAD 3001 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 172,000,000 | 172,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 172,000,000 | 172,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 228,000,000 | 228,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 228,000,000 | 228,000,000 | ||||||
| C- INVERSION | 39,266,800,000 | 39,266,800,000 | |||||||
| UNIDAD 3001 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 39,266,800,000 | 39,266,800,000 | |||||||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 39,266,800,000 | 39,266,800,000 | ||||||
| 640 | 205 | COMERCIO EXTERNO | 39,266,800,000 | 39,266,800,000 | |||||
| 640 | 205 | 3 | APORTES AL FONDO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD. CONVENIO CON FIDUCOLDEX | 39,266,800,000 | 39,266,800,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 39,266,800,000 | 39,266,800,000 | ||||||
| SECCION 3202 | |||||||||
| INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | |||||||||
| TOTAL | 2,493,100,000 | 2,493,100,000 | |||||||
| C- INVERSION | 2,493,100,000 | 2,493,100,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2,493,100,000 | 2,493,100,000 | ||||||
| 113 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 2,493,100,000 | 2,493,100,000 | |||||
| 113 | 900 | 5 | MANTENIMEINTO DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS Y AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL (CONVENIOS). | 2,493,100,000 | 2,493,100,000 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,493,100,000 | 2,493,100,000 | ||||||
| SECCION 3232 | |||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) | |||||||||
| TOTAL | 3,590,000,000 | 3,590,000,000 | |||||||
| C- INVERSION | 3,590,000,000 | 3,590,000,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,590,000,000 | 3,590,000,000 |
ADICIONES - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 2,990,000,000 | 2,990,000,000 | |||||
| 113 | 900 | 1 | DIAGNOSTICO, MANEJO Y ORDENAMIENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL RIO MEDELLIN. | 2,990,000,000 | 2,990,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,990,000,000 | 2,990,000,000 | ||||||
| 113 | 901 | CONSERVACION | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 113 | 901 | 1 | MANEJO FAUNA SILVESTRE EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||||
| SECCION 3301 | |||||||||
| MINISTERIO DE CULTURA | |||||||||
| TOTAL | 2,850,000,000 | 2,850,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||||
| UNIDAD 3301 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||||
| C- INVERSION | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 | |||||||
| UNIDAD 3301 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 111 | 709 | ARTE Y CULTURA | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 111 | 709 | 5 | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||||||
| 310 | 709 | ARTE Y CULTURA | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||
| 310 | 709 | 2 | ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS NACIONALES PARA EL FOMENTO DE LAS ARTES | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||
| 310 | 709 | 8 | ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES POPULARES A NIVEL NACIONAL | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
| 310 | 709 | 14 | ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA JUVERTUD | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||||
| 410 | 709 | ARTE Y CULTURA | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 410 | 709 | 1 | IMPLANTACION FORTALECIMIENTO Y DIFUSION DEL COMPONENTE ETNOCULTURAL EN COLOMBIA | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||||
| 520 | 709 | ARTE Y CULTURA | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| 520 | 709 | 8 | RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||||
| SECCION 3304 | |||||||||
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | |||||||||
| TOTAL | 74,855,642 | 74,855,642 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 74,855,642 | 74,855,642 | |||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 66,168,732 | 66,168,732 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 44,900,000 | 44,900,000 | ||||
| 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 44,900,000 | 44,900,000 | ||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 44,900,000 | 44,900,000 | ||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 21,268,732 | 21,268,732 | ||||
| 8 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 21,268,732 | 21,268,732 | ||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 21,268,732 | 21,268,732 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 8,686,910 | 8,686,910 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 8,686,910 | 8,686,910 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 8,686,910 | 8,686,910 | ||||||
| SECCION 3305 | |||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | |||||||||
| TOTAL | 106,000,000 | 63,200,000 | 169,200,000 | ||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 106,000,000 | 63,200,000 | 169,200,000 | ||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 13,200,000 | 13,200,000 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 13,200,000 | 13,200,000 | ||||
| 5 | OTROS | 13,200,000 | 13,200,000 |
ADICIONES - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 13,200,000 | 13,200,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 106,000,000 | 50,000,000 | 156,000,000 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 106,000,000 | 50,000,000 | 156,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 106,000,000 | 106,000,000 | ||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||||
| TOTAL ADICIONES | 3,653,751,071,781 | 373,483,259,833 | 4,027,234,331,614 |
ARTICULO 2º. Contracredítase el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2000, en la suma de QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL ($560.833.884.351) según el detalle:
CONTRACREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION 0201 | |||||||||
| PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | |||||||||
| TOTAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| C-INVERSION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 0201 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 211 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 211 | 1100 | 1 | ASESORIA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| SECCION 1301 | |||||||||
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | |||||||||
| TOTAL | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | |||||||
| UNIDAD 1301 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | ||||
| 4 | PROGRAMAS DE MODERNIZACION DEL ESTADO | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,400,000,000 | 4,400,000,000 | ||||||
| SECCION 1501 | |||||||||
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | |||||||||
| TOTAL | 47,159,647,500 | 47,159,647,500 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 4,015,623,000 | 4,015,623,000 | |||||||
| UNIDAD 1501 03 | |||||||||
| EJERCITO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
| UNIDAD 1501 05 | |||||||||
| FUERZA AEREA | 15,623,000 | 15,623,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 15,623,000 | 15,623,000 | ||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 15,623,000 | 15,623,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,623,000 | 15,623,000 | ||||||
| C- INVERSION | 43,144,024,500 | 43,144,024,500 | |||||||
| UNIDAD 1501 05 | |||||||||
| FUERZA AEREA | 43,144,024,500 | 43,144,024,500 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 43,144,024,500 | 43,144,024,500 | ||||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 43,144,024,500 | 43,144,024,500 | |||||
| 211 | 101 | 17 | ADQUISICION FORTALECIMIENTO CAPACIDAD AEROTACTICA FAC | 43,144,024,500 | 43,144,024,500 | ||||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 43,144,024,500 | 43,144,024,500 | ||||||
| SECCION 1511 | |||||||||
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | |||||||||
| TOTAL | 10,178,500,000 | 10,178,500,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 10,178,500,000 | 10,178,500,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,178,500,000 | 10,178,500,000 | ||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 10,178,500,000 | 10,178,500,000 |
CONTRACREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 10,178,500,000 | 10,178,500,000 | ||||
| 2 | ASIGNACIONES DE RETIRO | 10,178,500,000 | 10,178,500,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,178,500,000 | 10,178,500,000 | ||||||
| SECCION 1601 | |||||||||
| POLICIA NACIONAL | |||||||||
| TOTAL | 8,551,000,000 | 8,551,000,000 | |||||||
| C- INVERSION | 8,551,000,000 | 8,551,000,000 | |||||||
| UNIDAD 1601 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 8,551,000,000 | 8,551,000,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 8,551,000,000 | 8,551,000,000 | ||||||
| 113 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 8,551,000,000 | 8,551,000,000 | |||||
| 113 | 101 | 102 | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ESPECIALES | 4,561,000,000 | 4,561,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 912,000,000 | 912,000,000 | ||||||
| 10 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 3,649,000,000 | 3,649,000,000 | ||||||
| 113 | 101 | 104 | IMPLANTACION SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALACIONES POLICIALES | 3,990,000,000 | 3,990,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 798,000,000 | 798,000,000 | ||||||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 3,192,000,000 | 3,192,000,000 | ||||||
| SECCION 1705 | |||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT | |||||||||
| TOTAL | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | |||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||
| 5 | OTROS | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 1 | 0 | 4 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||||||
| SECCION 1801 | |||||||||
| MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | |||||||||
| TOTAL | 456,168,447,000 | 456,168,447,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 456,168,447,000 | 456,168,447,000 | |||||||
| UNIDAD 1801 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 456,168,447,000 | 456,168,447,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 456,168,447,000 | 456,168,447,000 | ||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 456,168,447,000 | 456,168,447,000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 191,050,000,000 | 191,050,000,000 | ||||
| 1 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJANAL PENSIONES | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | ||||||
| 7 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA | 57,050,000,000 | 57,050,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 57,050,000,000 | 57,050,000,000 | ||||||
| 13 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO | 19,000,000,000 | 19,000,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 19,000,000,000 | 19,000,000,000 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 265,118,447,000 | 265,118,447,000 | ||||
| 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 20,118,447,000 | 20,118,447,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,118,447,000 | 20,118,447,000 | ||||||
| 4 | FONDO DE PENSIONES ENTIDADES TERRITORIALES DE LOS SECTORES DE EDUCACION Y SALUD | 245,000,000,000 | 245,000,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 245,000,000,000 | 245,000,000,000 | ||||||
| SECCION 1804 | |||||||||
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | |||||||||
| TOTAL | 23,489,851 | 23,489,851 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 23,489,851 | 23,489,551 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 23,489,851 | 23,489,851 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 23,489,851 | 23,489,851 | ||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 23,489,851 | 23,489,851 | ||||||
| SECCION 1805 | |||||||||
| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | |||||||||
| TOTAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 |
CONTRACREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD 1805 02 | |||||||||
| SALUD | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||
| 7 | OTRAS TRANSFERENCIAS (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N) | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| SECCION 1901 | |||||||||
| MINISTERIO DE SALUD | |||||||||
| TOTAL | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | |||||||
| UNIDAD 1901 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||||
| 2 | ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993) | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||||||
| SECCION 1904 | |||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | |||||||||
| TOTAL | 3,400,000,000 | 3,400,000,000 | |||||||
| C- INVERSION | 3,400,000,000 | 3,400,000,000 | |||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 123 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 123 | 300 | 1 | CONSTRUCCION REMODELACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS REGIONALES, CENTROS ZONALES Y UNIDADES APLICATIVAS. | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||||
| 320 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| 320 | 300 | 6 | PROTECCION DE LA INFANCIA Y LA MUJER A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 410 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 410 | 300 | 1 | ESTUDIO SOCIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| SECCION 2103 | |||||||||
| INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR - INGEOMINAS | |||||||||
| TOTAL | 363,000,000 | 363,000,000 | |||||||
| C- INVERSION | 363,000,000 | 363,000,000 | |||||||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 363,000,000 | 363,000,000 | ||||||
| 430 | 207 | MINERIA | 363,000,000 | 363,000,000 | |||||
| 430 | 207 | 8 | LEVANTAMIENTO GEOCIENTIFICO DEL TERRITORIO NACIONAL | 363,000,000 | 363,000,000 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 363,000,000 | 363,000,000 | ||||||
| SECCION 2203 | |||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) | |||||||||
| TOTAL | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| C- INVERSION | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| 310 | 705 | EDUCACION SUPERIOR | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 310 | 705 | 4 | PROYECTO COLOMBIA JOVEN. CREDITOS EDUCATIVOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| SECCION 2401 | |||||||||
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | |||||||||
| TOTAL | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |||||||
| UNIDAD 2401 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 |
CONTRACREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | ||||
| 3 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES FONCOLPUERTOS | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | ||||||
| SECCION 2402 | |||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | |||||||||
| TOTAL | 5,689,800,000 | 5,689,800,000 | |||||||
| C- INVERSION | 5,689,800,000 | 5,689,800,000 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,950,000,000 | 4,950,000,000 | ||||||
| 111 | 601 | RED TRONCAL NACIONAL | 4,950,000,000 | 4,950,000,000 | |||||
| 111 | 601 | 85 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA BOGOTA-VILLAVICENCIO. CUNDINAMARCA-META. | 4,950,000,000 | 4,950,000,000 | ||||
| 24 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 4,950,000,000 | 4,950,000,000 | ||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 739,800,000 | 739,800,000 | ||||||
| 211 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 739,800,000 | 739,800,000 | |||||
| 211 | 600 | 11 | DOTACION DE SEÑALES, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PARA SEGURIDAD VIAL. | 739,800,000 | 739,800,000 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 739,800,000 | 739,800,000 | ||||||
| SECCION 3001 | |||||||||
| MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR | |||||||||
| TOTAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| UNIDAD 3001 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||
| 1 | APOYO AL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FLORICULTOR | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| TOTAL CONTRACREDITOS | 551,357,594,500 | 9,476,289,851 | 560,833,884,351 |
ARTICULO 3º. Con base en los recursos de que trata el artículo anterior, ábranse los siguientes créditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2000, en la suma de QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA LEGAL ($560.833.884.351) según el siguiente detalle:
CREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION 0101 | |||||||||
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | |||||||||
| TOTAL | 11,400,000,000 | 11,400,0,00,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 11,400,000,000 | 11,400,000,000 | |||||||
| UNIDAD 0101 01 | |||||||||
| SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL | 8,871,200,000 | 8,871,200,000 | |||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 3,306,300,000 | 3,306,300,000 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 2,300,300,000 | 2,300,300,000 | ||||
| 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 1,209,800,000 | 1,209,800,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,209,800,000 | 1,209,800,000 | ||||||
| 4 | PRIMA TECNICA | 327,200,000 | 327,200,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 327,200,000 | 327,200,000 | ||||||
| 5 | OTROS | 763,300,000 | 763,300,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 763,300,000 | 763,300,000 | ||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1,006,000,000 | 1,006,000,000 | ||||
| 8 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1,006,000,000 | 1,006,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,006,000,000 | 1,006,000,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5,564,900,000 | 5,564,900,000 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 1,826,600,000 | 1,826,600,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,826,600,000 | 1,826,600,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 3,738,300,000 | 3,738,300,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,738,300,000 | 3,738,300,000 | ||||||
| UNIDAD 0101 02 | |||||||||
| CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL | 2,528,800,000 | 2,528,800,000 |
CREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,528,800,000 | 2,528,800,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 2,528,800,000 | 2,528,800,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,528,800,000 | 2,528,800,000 | ||||||
| SECCION 0201 | |||||||||
| PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | |||||||||
| TOTAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| C- INVERSION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 0201 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 520 | 1000 | 25 | IMPLANTACION DE PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO EN AREAS BAJO COBERTURA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO PNDA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| SECCION 0320 | |||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA «FRANCISCO JOSE DE CALDAS>> (COLCIENCIAS) | |||||||||
| TOTAL | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | |||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 115,600,000 | 115,600,000 | ||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 115,600,000 | 115,600,000 | ||||
| 8 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 115,600,000 | 115,600,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 115,600,000 | 115,600,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,284,400,000 | 1,284,400,000 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 26,837,000 | 26,837,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 26,837,000 | 26,837,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 1,257,563,000 | 1,257,563,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,257,563,000 | 1,257,563,000 | ||||||
| SECCION 0601 | |||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | |||||||||
| TOTAL | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | |||||||
| UNIDAD 0601 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,350,000,000 | 1,350,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| SECCION 1001 | |||||||||
| MINISTERIO DEL INTERIOR | |||||||||
| TOTAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 1001 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 3 | PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA POLITICA, O CON EL CONFLICTO ARMADO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| SECCION 1301 | |||||||||
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | |||||||||
| TOTAL | 440,000,000,000 | 440,000,000,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 440,000,000,000 | 440,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 1301 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 440,000,000,000 | 440,000,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 245,000,000,000 | 245,000,000,000 | ||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 245,000,000,000 | 245,000,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 245,000,000,000 | 245,000,000,000 | ||||
| 4 | FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES DE LOS SECTORES DE EDUCACION Y SALUD | 245,000,000,000 | 245,000,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 245,000,000,000 | 245,000,000,000 | ||||||
| 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 195,000,000,000 | 195,000,000,000 | ||||||
| 4 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 195,000,000,000 | 195,000,000,000 |
CREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 195,000,000,000 | 195,000,000,000 | ||||
| 37 | FINANCIACION FALTANTE SITUADO FISCAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN. | 170,000,000,000 | 170,000,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 170,000,000,000 | 170,000,000,000 | ||||||
| 39 | PRESTAMOS A ENTIDADES TERRITORIALES PARA PAGO DE DOCENTES | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||||||
| SECCION 1501 | |||||||||
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | |||||||||
| TOTAL | 47,159,647,500 | 47,159,647,500 | |||||||
| C- INVERSION | 47,159,647,500 | 47,159,647,500 | |||||||
| UNIDAD 1501 03 | |||||||||
| EJERCITO | 47,144,024,500 | 47,144,024,500 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
| 111 | 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 111 | 1400 | 2 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL EN LA QUINTA DIVISION UBICADA EN LA ZONA CENTRO ORIENTE - TOLEAMIDA | 1,686,880,000 | 1,686,880,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,686,880,000 | 1,686,880,000 | ||||||
| 111 | 1400 | 5 | CONSTRUCCION VIVIENDA FISCAL EN LA SEGUNDA DIVISION UBICADA EN LA ZONA CENTRO ORIENTE - BUCARAMANGA | 1,359,686,000 | 1,359,686,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,359,686,000 | 1,359,686,000 | ||||||
| 111 | 1400 | 7 | CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL EN LA SEGUNDA DIVISION UBICADA EN LA ZONA CENTRO ORIENTE - ARAUCA | 953,434,000 | 953,434,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 953,434,000 | 953,434,000 | ||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 43,144,024,500 | 43,144,024,500 | ||||||
| 211 | 608 | TRANSPORTE AEREO | 43,144,024,500 | 43,144,024,500 | |||||
| 211 | 608 | 4 | ADQUISICION EQUIPO AERONAUTICO | 43,144,024,500 | 43,144,024,500 | ||||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 43,144,024,500 | 43,144,024,500 | ||||||
| UNIDAD 1501 05 | |||||||||
| FUERZA AEREA | 15,623,000 | 15,623,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 15,623,000 | 15,623,000 | ||||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 15,623,000 | 15,623,000 | |||||
| 211 | 100 | 36 | ADQUISICION HELICOPTEROS DE TRANSPORTE, CARGA Y PASAJEROS-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES | 11,798,000 | 11,798,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,798,000 | 11,798,000 | ||||||
| 211 | 100 | 37 | ADQUISICION AVIONES LIVIANOS-PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS ANTERIORES | 3,825,000 | 3,825,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,825,000 | 3,825,000 | ||||||
| SECCION 1601 | |||||||||
| POLICIA NACIONAL | |||||||||
| TOTAL | 18,847,947,000 | 18,847,947,000 | |||||||
| A- FUNCIONAMIENTO | 10,296,947,000 | 10,296,947,000 | |||||||
| UNIDAD 1601 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 10,296,947,000 | 10,296,947,000 | |||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 55,773,000 | 55,773,000 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 19,613,000 | 19,613,000 | ||||
| 5 | OTROS | 19,613,000 | 19,613,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 19,613,000 | 19,613,000 | ||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 36,160,000 | 36,160,000 | ||||
| 8 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 36,160,000 | 36,160,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 36,160,000 | 36,160,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 10,241,174,000 | 10,241,174,000 | ||||||
| 2 | 0 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| 2 | 0 | 2 | ADQUISICION DE SERVICIOS | 5,241,174,000 | 5,241,174,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,241,174,000 | 5,241,174,000 | ||||||
| C- INVERSION | 8,551,000,000 | 8,551,000,000 | |||||||
| UNIDAD 1601 01 | |||||||||
| GESTION GENERAL | 8,551,000,000 | 8,551,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 8,551,000,000 | 8,551,000,000 | ||||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 8,551,000,000 | 8,551,000,000 |
CREDITOS - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 101 | 102 | MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS ESPECIALES | 4,561,000,000 | 4,561,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 912,000,000 | 912,000,000 | ||||||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 3,649,000,000 | 3,649,000,000 | ||||||
| 211 | 101 | 103 | IMPLANTACION SISTEMAS DE SEGURIDAD INSTALACIONES POLICIALES | 3,990,000,000 | 3,990,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 798,000,000 | 798,000,000 | ||||||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 3,192,000,000 | 3,192,000,000 | ||||||
| SECCION 1705 | |||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT | |||||||||
| TOTAL | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | |||||||
| C- INVERSION | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||||
| 111 | 1101 | PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||
| 111 | 1101 | 4 | ANALISIS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL (FONDO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS). | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | ||||||
| 113 | 1101 | PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||||
| 113 | 1101 | 16 | ADMINISTRACION CONSERVACION Y OPERACION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL. | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | ||||||
| SECCION 1804 | |||||||||
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | |||||||||
| TOTAL | 23,489,851 | 23,489,851 | |||||||
| B- SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 23,489,851 | 23,489,851 | |||||||
| 6 | SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA | 23,489,851 | 23,489,851 | ||||||
| 6 | 1 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA | 13,593,336 | 13,593,336 | |||||
| 6 | 1 | 2 | BANCA DE FOMENTO | 13,593,336 | 13,593,336 | ||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALAS | 13,593,336 | 13,593,336 | ||||||
| 6 | 2 | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 9,896,515 | 9,896,515 | |||||
| 6 | 2 | 2 | BANCA DE FOMENTO | 9,896,515 | 9,896,515 | ||||
| 1 | BANCA DE FOMENTO INTERESES | 9,896,515 | 9,896,515 | ||||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 9,896,515 | 9,896,515 | ||||||
| SECCION 1903 | |||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | |||||||||
| TOTAL | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | |||||||
| C- INVERSION | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||||||
| 510 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | |||||
| 510 | 300 | 1 | CONTROL Y VIGILANCIA EPIMIOLOGICA RED NACIONAL DE LABORATORIOS Y BANCOS DE SANGRE. | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||||||
| SECCION 1904 | |||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | |||||||||
| TOTAL | 3,400,000,000 | 3,400,000,000 | |||||||
| C- INVERSION | 3,400,000,000 | 3,400,000,000 | |||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 800,000,000 | 800,000,000 | ||||||
| 221 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||
| 221 | 300 | 1 | ADQUISICION MANTENIMIENTO Y DOTACION DE EQUIPOS DE SISTEMAS PARA LA TERMINACION DE LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL. | 800,000,000 | 800,000,000 | ||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 800,000,000 | 800,000,000 | ||||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | ||||||
| 320 | 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | |||||
| 320 | 1501 | 135 | ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, PRODUCCION, COMPRA Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | ||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 |
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