por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el Decreto 0004 del 2 de enero
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confirieren los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, entre otros cuando la coherencia macroeconómica así lo exija o cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;
Que el Gobierno Nacional previo concepto del Consejo de Ministros, expidió el Decreto 0004 de 2009 mediante el cual se aplazaron algunas apropiaciones del Presupuesto General de la Nación por la suma de $3.024,7 mil millones;
Que el Consejo de Ministros el 2 de enero de 2009, facultó al Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, para emitir el concepto previo de que trata el artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar el aplazamiento total o parcialmente;
Que el artículo 4° del Decreto 0004 del 2 de enero de 2009, estableció que el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, podrá sustituir una apropiación aplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo;
Que el Senado de la República, mediante Oficio SP-CI-089-09 del 21 de abril de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 0004 del 2 de enero de 2009;
Que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, mediante Comunicación número 20093040408791 del 21 de abril de 2009, solicitó modificar algunas partidas incluidas en el Decreto 0004 del 2 de enero de 2009;
Que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y el Ministerio de Minas y Energía, mediante Comunicación Conjunta número 20093150352611 del 4 de abril de 2009, solicitan modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de inversión incluidas en el Decreto 0004 del 2 de enero de 2009;
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Comunicación 2-2009010999 del 23 de abril de 2009, solicitó modificar algunas partidas de la entidad incluidas en el Decreto 0004 del 2 de enero de 2009;
Que el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército y la Policía Nacional, mediante comunicaciones del 24 y 28 de abril de 2009, solicitaron modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de inversión incluidas en el Decreto 0004 de 2009;
Que el Ministerio de Minas y Energía, mediante Comunicación número 2009017617 del 20 de abril de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 0004 del 2 de enero de 2009;
Que el Ministerio de Cultura, mediante Comunicación número MC 51197 del 22 de abril de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mediante Comunicación número 2-2009-013124 del 16 de abril de 2009, solicitó el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 0004 de 2009;
Que el Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, mediante Comunicación número 2-2009-004439 del 27 de marzo de 2009, solicitó modificar algunas partidas de la entidad incluidas en el Decreto 0004 de 2009;
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, mediante Comunicación 014355 del 24 de marzo de 2009, solicitó modificar algunas partidas de la entidad incluidas en el Decreto 0004 de 2009;
Que el Departamento Nacional de Planeación –DNP– mediante Oficios números DIFP- 1420092610001496 del 17 de abril de 2009 y DIFP-14-20092610001636 del 24 de abril de 2009, DIFP14-20092610001646 del 28 de abril de 2009, DIFP-13-20092620001616 del 23 de abril de 2009, DIFP-13-20092620001716 del 28 de abril de 2009, DIFP-25- 20092620001566 del 22 de abril de 2009, DIFP-17-20092610001346 del 30 de marzo de 2009, DIFP-17-20092610001546 del 21 de abril de 2009, DIFP-17-20092610001486 del 17 de abril de 2009, emitió conceptos favorables a las modificaciones solicitadas por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, respectivamente;
Que el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, en sus sesiones del 27 de abril y del 4 de mayo de 2009, una vez verificado que se mantiene el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo, emitió concepto favorable para modificar algunas partidas incluidas en el aplazamiento del Senado de la República, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, por la suma de ciento cincuenta y cinco mil ciento setenta y cinco millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($155.175.175.400) moneda legal,
DECRETA:
Artículo 1°. Desaplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de ciento cincuenta y cinco mil ciento setenta y cinco millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($155.175.175.400) moneda legal; según el siguiente detalle:
DESPLAZAMIENTO – PRESUPUESTO DE LA NACIÓN
| CTA PROG | SUBCSUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACION | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION 0101 | ||||||||
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | ||||||||
| TOTAL | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||||
| SECCION 0210 | ||||||||
| AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL- ACCION SOCIAL | ||||||||
| TOTAL | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | ||||||
| C. INVERSION | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | ||||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | |||||
| 530 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | ||||
| 530 | 1000 | 11 | IMPLEMENTACION- OBRAS PARA LA PAZ- FIP-(PREVIO CONCEPTO DNP) | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | |||||
| SECCION 1301 | ||||||||
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||||||||
| TOTAL | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | ||||||
| C. INVERSION | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | ||||||
| UNIDAD: 130101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | ||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | ||||
| 630 | 1000 | 13 | APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL CON RECURSOS POR VENTA DE ACTIVOS DE LA NACION- (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP) | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 50.000.000.000 | 50.000.000.000 | |||||
| SECCION 1501 | ||||||||
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||||
| TOTAL | 11.915.000.000 | 11.915.000.000 | ||||||
| C. INVERSION | 11.915.000.000 | 11.915.000.000 | ||||||
| UNIDAD: 150103 | ||||||||
| EJERCITO | 11.915.000.000 | 11.915.000.000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 7.304.000.000 | 7.304.000.000 | |||||
| 111 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 7.304.000.000 | 7.304.000.000 | ||||
| 111 | 100 | 104 | AMPLIACION, REUBICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CANTONES MILITARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA. | 7.304.000.000 | 7.304.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7.304.000.000 | 7.304.000.000 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4.611.000.000 | 4.611.000.000 | |||||
| 113 | 1201 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 4.611.000.000 | 4.611.000.000 | ||||
| 113 | 1201 | 3 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO- ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO | 4.611.000.000 | 4.611.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4.611.000.000 | 4.611.000.000 | |||||
| SECCION: 1601 | ||||||||
| POLICIA NACIONAL | ||||||||
| TOTAL | 8.257.000.000 | 8.257.000.000 | ||||||
| C. INVERSION | 8.257.000.000 | 8.257.000.000 | ||||||
| UNIDAD: 160101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 8.257.000.000 | 8.257.000.000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||||
| 111 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | ||||
| 111 | 101 | 120 | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL EN SAN LUIS-TOLIMA | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | |||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 5.257.900.000 | 5.257.900.000 | |||||
| 112 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 5.257.900.000 | 5.257.900.000 | ||||
| 112 | 101 | 107 | ADQUISICION, ADECUACION Y DOTACION BIENES INMUEBLES POLICIA NACIONAL | 5.257.900.000 | 5.257.900.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS | 5.257.900.000 | 5.257.900.000 | |||||
| SECCION: 2101 | ||||||||
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | ||||||||
| TOTAL | 10.601.020.000 | 10.601.020.000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 111.020.000 | 111.020.000 | ||||||
| UNIDAD: 210101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 111.020.000 | 111.020.000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 111.020.000 | 111.020.000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1.936.000 | 1.936.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1.936.000 | 1.936.000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 109.084.000 | 109.084.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 109.084.000 | 109.084.000 |
DESPLAZAMIENTO – PRESUPUESTO DE LA NACIÓN
| CTA PROG | SUBCSUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACION | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. INVERSION | 10.490.000.000 | 10.490.000.000 | ||||||
| UNIDAD: 210101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 10.490.000.000 | 10.490.000.000 | ||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 10.490.000.000 | 10.490.000.000 | |||||
| 630 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 10.490.000.000 | 10.490.000.000 | ||||
| 630 | 500 | 9 | APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONEPTADAS- FAZNI | 10.490.000.000 | 10.490.000.000 | |||
| 52 | FONDOS ESPECIAL FAZNI | 10.490.000.000 | 10.490.000.000 | |||||
| SECCION 3301 | ||||||||
| MINISTERIO DE CULTURA | ||||||||
| TOTAL | 2.944.000.000 | 2.944.000.000 | ||||||
| C. INVERSION | 2.944.000.000 | 2.944.000.000 | ||||||
| UNIDAD 330101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 2.944.000.000 | 2.944.000.000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 175.000.000 | 175.000.000 | |||||
| 111 | 709 | ARTE Y CULTURA | 175.000.000 | 175.000.000 | ||||
| 111 | 709 | 3 | AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA | 42.000.000 | 42.000.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 42.000.000 | 42.000.000 | |||||
| 111 | 709 | 4 | CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL | 133.000.000 | 133.000.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 133.000.000 | 133.000.000 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1.524.950.396 | 1.524.950.396 | |||||
| 113 | 709 | ARTE Y CULTURA | 1.524.950.396 | 1.524.950.396 | ||||
| 113 | 709 | 4 | RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES | 1.524.950.396 | 1.524.950.396 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1.524.950.396 | 1.524.950.396 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 406.000.000 | 406.000.000 | |||||
| 310 | 709 | ARTE Y CULTURA | 406.000.000 | 406.000.000 | ||||
| 310 | 709 | 80 | ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL | 196.000.000 | 196.000.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 196.000.000 | 196.000.000 | |||||
| 310 | 709 | 123 | IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL. | 35.000.000 | 35.000.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35.000.000 | 35.000.000 | |||||
| 310 | 709 | 130 | IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION, GESTION Y DIFUSION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL PAIS | 175.000.000 | 175.000.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 175.000.000 | 175.000.000 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 838.049.604 | 838.049.604 | |||||
| 520 | 709 | ARTE Y CULTURA | 838.049.604 | 838.049.604 | ||||
| 520 | 709 | 16 | APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL A NIVEL NACIONAL | 119.000.000 | 119.000.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 119.000.000 | 119.000.000 | |||||
| 520 | 709 | 18 | APOYO CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL- (PREVIO CONCEPTO DNP) | 719.049.000 | 719.049.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 719.049.000 | 719.049.000 | |||||
| SECCION 3602 | ||||||||
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | ||||||||
| TOTAL | 23.617.600.000 | 23.617.600.000 | ||||||
| C. INVERSION | 23.617.600.000 | 23.617.600.000 | ||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 20.997.650.000 | 20.997.650.000 | |||||
| 310 | 704 | CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL | 20.997.650.000 | 20.997.650.000 | ||||
| 310 | 704 | 1 | CAPACITACION JOVENES EN ACCION | 8.022.551.893 | 8.022.551.893 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 8.022.551.893 | 8.022.551.893 | |||||
| 310 | 704 | 3 | ADMINISTRACION EDUCATIVA Y SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL | 1.305.698.107 | 1.305.698.107 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1.305.698.107 | 1.305.698.107 | |||||
| 310 | 704 | 4 | CAPACITACION SECTOR INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION | 3.436.000.000 | 3.436.000.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3.436.000.000 | 3.436.000.000 | |||||
| 310 | 704 | 121 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DE LOS SERVICIOS DEL SENA Y LA EFECTIVIDAD EN EL RECAUDO DE APORTES | 6.000.000.000 | 6.000.00.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 200.000.000 | 22.000.000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 400.000.000 | 400.000.000 | |||||
| 310 | 704 | 157 | EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO A LA FORMACION PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2.233.400.000 | 2.233.400.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2.233.400.000 | 2.233.400.000 | |||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 2.619.950.000 | 2.619.950.000 | |||||
| 620 | 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 2.619.950.000 | 2.619.950.000 | ||||
| 620 | 1300 | 2 | ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA APOYOS DE SOSTENIMIENTO PARA ALUMNOS EN FORMACION | 2.619.950.000 | 2.619.950.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2.619.950.000 | 2.619.950.000 | |||||
| SECCIO 3607 | ||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | ||||||||
| TOTAL | 17.739.655.400 | 17.739.655.400 | ||||||
| C. INVERSION | 17.739.655.400 | 17.735.665.400 | ||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 8.852.358.400 | 8.852.358.400 | |||||
| 123 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 8.852.358.400 | 8.852.358.400 | ||||
| 123 | 300 | 1 | CONSTRUCCION REMODELACION, MANTENIMIENTO DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS REGIONALES, CENTROS ZONALES, Y UNIDADES DE SERVICIO | 8.852.358.400 | 8.852.358.400 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 8.852.358.400 | 8.852.358.400 | |||||
| 221 | ADQUISISCION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 8.887.297.000 | 8.887.297.000 | |||||
| 221 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 8.887.297.000 | 8.887.297.000 | ||||
| 221 | 300 | 1 | IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF- (PREVIO CONCEPTO DPN) | 8.887.297.000 | 8.887.297.000 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 8.887.297.000 | 8.887.297.000 | |||||
| TOTAL DESPLAZAMIENTO | 113.817.920.000 | 41.357.255.400 | 155.175.175.400 |
Artículo 2°. Aplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de ciento cincuenta y cinco mil ciento setenta y cinco millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($155.175.175.400) moneda legal; según el siguiente detalle:
APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACION | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION 0210 | ||||||||
| AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL | ||||||||
| TOTAL | 10.490.000.000 | 10.490.000.000 | ||||||
| C. INVERSION | 10.490.000.000 | 10.490.000.000 | ||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMNISTRACION DEL ESTADO | 10.490.000.000 | 10.490.000.000 | |||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 10.490.000.000 | 10.490.000.000 | ||||
| 520 | 1000 | 36 | IMPLANTACION PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA- ACUERDO DE COOPERACION HISPANO COLOMBIANO- FAD | 10.490.000.000 | 10.490.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5.500.000.000 | 5.500.000.000 | |||||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 4.990.000.000 | 4.990.000.000 | |||||
| SECCION 1401 | ||||||||
| SERVICIO DE LA DEUDA NACIONAL | ||||||||
| TOTAL | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 | ||||||
| B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 | ||||||
| 6 | SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 | |||||
| 6 | 2 | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 | ||||
| 6 | 2 | 1 | BANCA COMERCIAL | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 80.000.000.000 | 80.000.000.000 | |||||
| SECCION 1501 | ||||||||
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||||
| TOTAL | 11.915.000.000 | 11.915.000.000 | ||||||
| C. INVERSION | 11.915.000.000 | 11.915.000.000 | ||||||
| UNIDAD 150103 | ||||||||
| EJERCITO | 11.915.000.000 | 11.915.000.000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 9.947.000.000 | 9.947.000.000 | |||||
| 111 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 9.947.000.000 | 9.947.000.000 | ||||
| 111 | 100 | 101 | AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 | |||||
| 111 | 100 | 106 | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES BATALLON DE ARTILLERIA NO.10 SANTA BARBARA. | 4.136.000.000 | 4.136.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4.136.000.000 | 4.136.000.000 | |||||
| 111 | 100 | 111 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL FUERTE MILITAR DEL MAGDALENA MEDIO UBICADO EN PUERTO BOYACA-BOYACA | 2.048.000.000 | 2.048.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2.048.000.000 | 2.048.000.000 | |||||
| 111 | 100 | 112 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL PARA LAS INSTALACIONES DEL EJERCITO A NIVEL NACIONAL. | 2.643.000.000 | 2.643.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2.643.000.000 | 2.643.000.000 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1.968.000.000 | 1.968.000.000 | |||||
| 113 | 1201 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 1.968.000.000 | 1.968.000.000 | ||||
| 113 | 1201 | 3 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO- ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO. | 1.968.000.000 | 1.968.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS | 1.968.000.000 | 1.968.000.000 | |||||
| SECCION: 1601 | 8.257.900.000 | 8.257.900.000 | ||||||
| POLICIA NACIONAL | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||||||
| TOTAL | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||||||
| C. INVERSION | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||||||
| GESTION GENERAL | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | ||||
| 211 | 101 | 118 | ADQUISICION, CONSTRUCCION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4.000.000.000 | 4.000.000.000 | |||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. | 4.257.900.000 | 4.257.900.000 | |||||
| 221 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 4.257.900.000 | 4.257.900.000 | ||||
| 221 | 101 | 1 | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE SISTEMAS | 4.257.900.000 | 4.257.900.000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4.257.900.000 | 4.257.900.000 | |||||
| SECCION 2101 | ||||||||
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | ||||||||
| TOTAL | 111.020.000 | 111.020.000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 111.020.000 | 111.020.000 | ||||||
| UNIDAD: 210101 | 111.020.000 | 111.020.000 | ||||||
| GESTION GENERAL | 111.020.000 | 111.020.000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 111.020.000 | 111.020.000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANFERENCIAS | 111.020.000 | 111.020.000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 111.020.000 | 111.020.000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 111.020.000 | 111.020.000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 111.020.000 | 111.020.000 | |||||
| SECCION 3301 | ||||||||
| MINISTERIO DE CULTURA | ||||||||
| TOTAL | 2.944.000.000 | 2.944.000.000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | ||||||
| UNIDAD: 330101 | ||||||||
| GESTIÓN GENERAL | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 530.000.000 | 530.000.000 | ||||
| 3 | 2 | 10 | OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 830.000.000 | 830.000.000 | |||
| 3 | 2 | 10 | 2 | RECURSOS IVA TELEFONIA MOVIL LEY 788 DE 2002 | 830.000.000 | 830.000.000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 830.000.000 | 830.000.000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1.370.000.000 | 1.370.000.000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1.200.000.000 | 1.200.000.000 |
APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
| CTA PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REC | CONCEPTO | APORTE NACION | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 170.000.000 | 170.000.000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO | 170.000.000 | 170.000.000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 170.000.000 | 170.000.000 | |||||
| C. INVERSION | 744.000.000 | 744.000.000 | ||||||
| UNIDAD: 330101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 744.000.000 | 744.000.000 | ||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 744.000.000 | 744.000.000 | |||||
| 112 | 709 | ARTE Y CULTURA | 744.000.000 | 744.000.000 | ||||
| 112 | 709 | 1 | ADQUISICION DE TERRENOS E INMUEBLES PARA LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES A NIVEL NACIONAL | 744.000.000 | 744.000.000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 744.000.000 | 744.000.000 | |||||
| SECCION 3501 | ||||||||
| MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | ||||||||
| TOTAL | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||||
| UNIDAD 350101 | ||||||||
| GESTIÓN GENERAL | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000.000 | 100.000.000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100.000.000 | 100.000.000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000.000 | 100.000.000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES PREVIO CONCEPTO DGPPN | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100.000.000 | 100.000.000 | |||||
| SECCION 3602 | ||||||||
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | ||||||||
| TOTAL | 23.617.600.000 | 23.617.600.000 | ||||||
| C. INVERSIÓN | ||||||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 23.617.600.000 | 23.617.600.000 | |||||
| 620 | 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 23.617.600.000 | 23.617.600.000 | ||||
| 620 | 1300 | 1 | APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES MEDIANTE EL FONDO EMPRENDER-FE | 23.617.600.000 | 23.617.600.000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | |||||||
| SECCION 3607 | ||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | ||||||||
| TOTAL | 17.739.655.400 | 17.739.655.400 | ||||||
| C. INVERSIÓN | 17.739.655.400 | 17.739.655.400 | ||||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO-HUMANO | 17.739.655.400 | 17.739.655.400 | |||||
| 320 | 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 17.739.655.400 | 17.739.655.400 | ||||
| 320 | 1501 | 131 | ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS | 17.739.655.400 | 17.739.655.400 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 17.739.655.400 | 17.739.655.400 | |||||
| TOTAL APLAZAMIENTO | 113.817.920.000 | 41.357.255.400 | 155.175.175.400 |
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de mayo de 2009.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.
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