por el cual se liquida la Ley 1587 de 2012 que decreta unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012
| CT A. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | SIT | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 010102 CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||||||||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | |||||||
| 223 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||||||
| 223 | 1000 | 2 | DOTACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES- PREVIO CONCEPTO DNP | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 2,316,375,795 | 2,316,375,795 | ||||||||
| C. INVERSION | 2,316,375,795 | 2,316,375,795 | ||||||||
| UNIDAD 020101 GESTION GENERAL | 2,316,375,795 | 2,316,375,795 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 292,723,610 | 292,723,610 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 292,723,610 | 292,723,610 | ||||||
| 520 | 1000 | 51 | FORTALECIMIENTO ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL | 292,723,610 | 292,723,610 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 21,589,610 | 21,589,610 | |||||||
| 15 | DONACIONES | 271,134,000 | 271,134,000 | |||||||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,023,652,185 | 2,023,652,185 | |||||||
| 540 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,023,652,185 | 2,023,652,185 | ||||||
| 540 | 1000 | 8 | APOYO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL | 2,023,652,185 | 2,023,652,185 | |||||
| 15 | DONACIONES | 2,023,652,185 | 2,023,652,185 | |||||||
| SECCION 0209 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA | ||||||||||
| TOTAL | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | ||||||||
| C. INVERSION | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | ||||||||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | |||||||
| 540 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | ||||||
| 540 | 1000 | 1 | ADMINISTRACION DE RECURSOS DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE. - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | |||||
| 25 | DONACIONES | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | |||||||
| SECCION: 0212 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS | ||||||||||
| TOTAL | 14,900,000,000 | 14,900,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 4,791,500,000 | 4,791,500,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2,762,500,000 | 2,762,500,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,762,500,000 | 2,762,500,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | 642,000,000 | 642,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 642,000,000 | 642,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 1,387,000,000 | 1,387,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,387,000,000 | 1,387,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1,175,000,000 | 1,175,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,175,000,000 | 1,175,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 2,033,500,000 | 2,033,500,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,033,500,000 | 2,033,500,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 28 | FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 2 | IMPLEMENTACION MODELO DE REINTEGRACION COMUNITARIA Y ACCIONES DE PREVENCION DEL RECLUTAMIENTO COMUNIDADES RECEPTORAS DE POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACION NACIONAL | 1,690,000,000 | 1,690,000,000 | |||||
| 11 | OROS RECURSOS DEL TESORO | 1,690,000,000 | 1,690,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 3 | DESARROLLO ACCIONES DE SERVICIO SOCIAL PARA PROMOVER LA RECONCILIACION EN COMUNIDADES RECEPTORAS DE PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION NACIONAL | 2,210,000,000 | 2,210,000,000 | |||||
| 11 | OROS RECURSOS DEL TESORO | 2,210,000,000 | 2,210,000,000 | |||||||
| SECCIO: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | ||||||||||
| TOTAL | 21,159,082,999 | 21,159,082,999 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1,877,417,029 | 1,877,417,029 | ||||||||
| UNIDAD: 030101 GESTION GENERAL | ||||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 765,136,859 | 765,136,859 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 765,136,859 | 765,136,859 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 765,136,859 | 765,136,859 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,112,280,170 | 1,112,280,170 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,112,280,170 | 1,112,280,170 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,112,280,170 | 1,112,280,170 | |||||||
| C. INVERSION | 19,281,665,970 | 19,281,665,970 | ||||||||
| UNIDAD 030101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 19,281,665,970 | 19,281,665,970 | ||||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 112 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||||
| 112 | 1000 | 1 | ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTA D.C. | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 347,132,563 | 347,132,563 | |||||||
| 123 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 347,132,563 | 347,132,563 | ||||||
| 123 | 1000 | 1 | ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTA D.C. | 347,132,563 | 347,132,563 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 347,132,563 | 347,132,563 | |||||||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 266,222,999 | 266,222,999 | |||||||
| 223 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 266,222,999 | 266,222,999 | ||||||
| 223 | 1000 | 1 | DESARROLLO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 266,222,999 | 266,222,999 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 266,222,999 | 266,222,999 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 18,068,310,408 | 18,068,310,408 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 18,068,310,408 | 18,068,310,408 | ||||||
| 520 | 1000 | 35 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION YCONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVEL NACIONAL | 2,963,000,000 | 2,963,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,963,000,000 | 2,963,000,000 | |||||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 122 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C | 353,060,000 | 353,060,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 353,060,000 | 353,060,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 123 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PAIS | 7,286,250,408 | 7,286,250,408 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,949,294,851 | 6,949,294,851 | |||||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 15 | DONACIONES | 321,955,557 | 321,955,557 | |||||||
| 520 | 1000 | 126 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL | 1,605,000,000 | 1,605,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,605,000,000 | 1,605,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 127 | DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOSINSTRUMENTOS, ESTRATEGIAS, LINEAMIENTOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 128 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL | 1,761,000,000 | 1,761,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,761,000,000 | 1,761,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 130 | APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL -DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 3,100,000,000 | 3,100,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,100,000,000 | 3,100,000,000 | |||||||
| SECCION: 1102 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ||||||||||
| TOTAL | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||||
| C. INVERSION | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 13,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||||||
| 520 | 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 13,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||
| 520 | 1002 | 41 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE INSERCION DE COLOMBIA EN EL ASIA PACIFICO | 13,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 87,391,016 | 87,391,016 | |||||||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||||
| 540 | 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||||
| 540 | 1002 | 1 | CAPACITACION INTEGRAL A FUNCIONARIOS DE LA CANCILLERIA NACIONAL | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||||
| SECCION: 1201 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | ||||||||||
| TOTAL | 2,732,565,171 | 2,732,565,171 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 12,565,171 | 12,565,171 | ||||||||
| UNIDAD 120101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 12,565,171 | 12,565,171 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 12,565,171 | 12,565,171 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 12,565,171 | 12,565,171 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 12,565,171 | 12,565,171 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,565,171 | 12,565,171 | |||||||
| C. INVERSION | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 120101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 | |||||||
| 520 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 | ||||||
| 520 | 800 | 14 | ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION NORMATIVA - SUIN- PREVIO CONCEPTO DNP | 720,000,000 | 72,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 720,000,000 | 720,000,000 | |||||||
| 520 | 800 | 17 | APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 15 | DONACIONES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||||||||||
| TOTAL | 148,119,888,325 | 148,119,888,325 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 33,747,399,176 | 33,747,399,176 | ||||||||
| UNIDAD: 130101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 33,547,399,176 | 33,547,399,176 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33,547,399,176 | 33,547,399,176 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 23,400,000,000 | 23,400,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 23,400,000,000 | 23,400,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 30 | PROGRAMAS DE MODERNIZACION DEL ESTADO | 23,400,000,000 | 23,400,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 23,400,000,000 | 23,400,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 10,147,399,176 | 10,147,399,176 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,147,399,176 | 10,147,399,176 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1,681,459,176 | 1,681,459,176 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,681,459,176 | 1,681,459,176 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 115 | GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARAGRAFO 3, ART. 10, DECRETO 4334 DE 2008, ART. 1 DECRETO 1761 DE 2009 | 8,465,940,000 | 8,465,940,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,465,940,000 | 8,465,940,000 | |||||||
| 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 4 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 9 | PRÉSTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| C. INVERSIO | 114,372,489,149 | 114,372,489,149 | ||||||||
| UNIDAD 130101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 114,372,489,149 | 114,372,489,149 | ||||||||
| 323 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 6,697,496,351 | 6,697,496,351 | |||||||
| 223 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6,697,496,351 | 6,697,496,351 | ||||||
| 223 | 1000 | 2 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL - COMPONENTE SIIF. | 6,697,496,351 | 6,697,496,351 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | |||||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 4,997,496,351 | 4,997,496,351 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 982,341,465 | 982,341,465 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 982,341,465 | 982,341,465 | ||||||
| 520 | 1000 | 2 | ASESORIA , DOTACION, ADECUACION, DEPURACION E IMPLANTACION TECNOLOGICA DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 724,341,465 | 724,341,465 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 724,341,465 | 724,341,465 | |||||||
| 520 | 1000 | 29 | DISEÑO , CAPACITACION Y DIFUSION DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO Y TRANSFERENCIA DE RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES A NIVEL NACIONAL | 258,000,000 | 258,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 258,000,000 | 258,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 106,692,651,333 | 106,692,651,333 | |||||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 106,692,651,333 | 106,692,651,333 | ||||||
| 630 | 1000 | 14 | ADMINISTRACION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA NACION- PREVIO CONCEPTO DNP | 6,092,651,333 | 6,092,651,333 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,092,651,333 | 6,092,651,333 | |||||||
| 630 | 1000 | 112 | APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL -DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 100,600,000,000 | 100,600,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 100,600,000,000 | 100,600,000,000 | |||||||
| SECCION: 1309 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | ||||||||||
| TOTAL | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 5 | SISTEMATIZACION INTEGRAL DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||||
| SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | ||||||||||
| TOTAL | 138,541,000,000 | 26,000,000,000 | 164,541,000,000 | |||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 135,000,000,000 | 26,000,000,000 | 161,000,000,000 | |||||||
| GASTOS DE PERSONAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||
| 0 | 1 | 5 | OTROS | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| GASTOS GENERALES | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 | ||||||||
| 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 | ||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 | |||||||
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | ||||||||
| 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | |||||||
| 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | ||||||
| 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 106,895,222,241 | 106,895,222,241 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 8,104,777,759 | 8,104,777,759 | |||||||
| C. INVERSION | 3,541,000,000 | 3,541,000,000 | ||||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | |||||||
| 112 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | ||||||
| 112 | 1000 | 5 | ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE MITU, PUERTO ASIS Y PUERTO INIRIDA | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,239,000,000 | 2,239,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,239,000,000 | 2,239,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 4 | IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTIEVASION (ARTICULO 154 LEY 223 DE 1995) | 2,239,000,000 | 2,239,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,239,000,000 | 2,239,000,000 | |||||||
| SECCION: 1314 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP | ||||||||||
| TOTAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 131401 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 2,304,000,000,000 | 2,304,000,000,000 | ||||||||
| B SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA . | 2,304,000,000,000 | 2,304,000,000,000 | ||||||||
| 7 | SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | 2,304,000,000,000 | 2,304,000,000,000 | |||||||
| 7 | 1 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA | 1,464,000,000,000 | 1,464,000,000,000 | ||||||
| 7 | 1 | 6 | TITULOS VALORES | 1,464,000,000,000 | 1,464,000,000,000 | |||||
| 7 | 1 | 6 | 1 | TITULOS VALORES | 1,464,000,000,000 | 1,464,000,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,464,000,000,000 | 1,464,000,000,000 | |||||||
| 7 | 2 | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA | 840,000,000,000 | 840,000,000,000 | ||||||
| 7 | 2 | 6 | TITULOS VALORES | 840,000,000,000 | 840,000,000,000 | |||||
| 7 | 2 | 6 | 3 | TITULOS VALORES | 840,000,000,000 | 840,000,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 840,000,000,000 | 840,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||||
| C. INVERSION | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||||
| UNIDAD 150111 SALUD | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||||
| 213 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||
| 213 | 300 | 1 | IMPLANTACION SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES- PREVIO CONCEPTO DNP | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||||
| SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 4 | ASIGNACIONES DE RETIRO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1512 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | ||||||||||
| TOTAL | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 151201 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | |||||||
| 113 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | ||||||
| 113 | 100 | 1 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LA SEDE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA EN BOGOTA | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | |||||||
| SECCIONN: 1520 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | ||||||||||
| TOTAL | 13,600,000,000 | 13,600,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 13,600,000,000 | 13,600,000,000 | ||||||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 121 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 121 | 100 | 1 | CONSTRUCCION SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ REGION BOGOTÁ D.C. | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |||||||
| 122 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | ||||||
| 122 | 100 | 1 | IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL-PREVIO CONCEPTO DNP | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |||||||
| SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | ||||||||||
| TOTAL | 18,800,000,000 | 18,800,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 18,800,000,000 | 18,800,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 170101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||||
| 310 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||||||
| 310 | 1100 | 129 | ASISTENCIA DESARROLLO DE CAPACIDADES DE EMPRENDEDORAS RURALES NACIONAL | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 630 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||||
| 630 | 1100 | 7 | IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 2,062,949,800 | 2,062,949,800 | |||||||
| 15 | DONACIONES | 3,937,050,200 | 3,937,050,200 | |||||||
| UNIDAD: 170160 | ||||||||||
| UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 | ||||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 112 | 1107 | TIERRAS | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
| 112 | 1107 | 21 | IMPLEMENTACION DEL ORDENAMIENTO, PROTECCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL- PREVIO CONCEPTO DNP | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||||
| 420 | 1101 | PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA | 800,000,000 | 800,000,000 | ||||||
| 420 | 1101 | 1 | ESTUDIOS PREINVERSION PARA INICIATIVAS O PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.- PREVIO CONCEPTO DNP | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||||
| SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | ||||||||||
| TOTAL | 11,293,750,000 | 11,293,750,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 11,293,750,000 | 11,293,750,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,943,750,000 | 10,943,750,000 | |||||||
| 111 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 10,943,750,000 | 10,943,750,000 | ||||||
| 111 | 1100 | 3 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMO APOYO A ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL- PREVIO CONCEPTO DNP | 10,943,750,000 | 10,943,750,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 10,943,750,000 | 10,943,750,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| 520 | 1108 | SANIDAD AGROPECUARIA | 350,000,000 | 350,000,000 | ||||||
| 520 | 1108 | 1 | PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||
| 25 | DONACIONES | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| SECCION: 1715 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP | ||||||||||
| TOTAL | 3,140,000,000 | 3,140,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 3,140,000,000 | 3,140,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2,987,000,000 | 2,987,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 2,701,985,295 | 2,701,985,295 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2,626,670,053 | 2,626,670,053 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,626,670,053 | 2,626,670,053 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 75,315,242 | 75,315,242 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 75,315,242 | 75,315,242 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 285,014,705 | 285,014,705 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 285,014,705 | 285,014,705 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||||
| SECCION: 1716 GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | ||||||||||
| TOTAL | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | ||||||||
| C. INVERSION | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | |||||||
| 520 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | ||||||
| 520 | 1100 | 2 | IMPLEMENTACION PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | |||||
| 15 | DONACIONES | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | |||||||
| SECCION: 1901 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ||||||||||
| TOTAL | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 190101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 10 | OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 10 | 7 | TRANSFERENCIA A DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y FONPET, RECURSOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - LEY 643 DE 2001 | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1903 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | ||||||||||
| TOTAL | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | |||||||
| SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | ||||||||||
| TOTAL | 56,657,331,706 | 56,657,331,706 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,855,523,069 | 2,855,523,069 | ||||||||
| UNIDAD 210113 | ||||||||||
| COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG | 2,855,523,069 | 2,855,523,069 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 771,455,121 | 771,455,121 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 771,455,121 | 771,455,121 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 771,455,121 | 771,455,121 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 771,455,121 | 771,455,121 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 771,455,121 | 771,455,121 | |||||||
| C. INVERSION | 53,801,808,637 | 53,801,808,637 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 52,639,700,000 | 52,639,700,000 | ||||||||
| 450 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | 757,100,000 | 757,100,000 | |||||||
| 450 | 1801 | MINERÍA NO ENERGÉTICA | 757,100,000 | 757,100,000 | ||||||
| 450 | 8801 | 1 | ASISTENCIA Y APOYO A LA IMPLEMENTACION TECNICA DE AREAS DE RESERVA ESPECIAL EN EL TERRITORIO NACIONAL | 757,100,000 | 757,100,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 757,100,000 | 757,100,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 248,000,000 | 248,000,000 | |||||||
| 510 | 1304 | REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES | 248,000,000 | 248,000,000 | ||||||
| 510 | 1304 | 1 | ASESORÍA PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DEL SECTOR GAS BOGOTÁ | 248,000,000 | 248,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 248,000,000 | 248,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 16,634,600,000 | 16,634,600,000 | |||||||
| 520 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 10,309,000,000 | 10,309,000,000 | ||||||
| 520 | 500 | 16 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 520 | 500 | 17 | ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL | 309,000,000 | 309,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 309,000,000 | 309,000,000 | |||||||
| 520 | 500 | 22 | AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÌA ELECTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICIALIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL | 9,800,000,000 | 9,800,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 9,800,000,000 | 9,800,000,000 | |||||||
| 520 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 6,325,600,000 | 6,325,600,000 | ||||||
| 520 | 506 | 1 | ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||||
| 520 | 506 | 2 | CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA | 6,316,000,000 | 6,316,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,316,000,000 | 6,316,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||||
| 630 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||||||
| 630 | 500 | 12 | DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL (FOES) ART. 118 DE LA LEY 812 DE 2003 | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 210113 | ||||||||||
| COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | |||||||
| 410 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | ||||||
| 410 | 500 | 8 | ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIO FORTALECER E INCENTIVAR MERCADOS, ESTABLECER TARIFAS A USUARIOS, ARMONIZACION DE MARCOS REGULATORIOS PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES;Y COMPILAR TODA LA REGULACION VIGENTE A NIVEL NACIONAL | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | |||||||
| SECCION: 2103 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | ||||||||||
| TOTAL | 178,812,398,298 | 178,812,398,298 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 8,159,398,298 | 8,159,398,298 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 6,159,398,298 | 6,159,398,298 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 4,330,613,757 | 4,330,613,757 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 3,480,909,341 | 3,480,909,341 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 3,480,909,341 | 3,480,909,341 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | 70,892,027 | 70,892,027 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 70,892,027 | 70,892,027 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 278,812,389 | 278,812,389 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 278,812,389 | 278,812,389 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 8 | OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 1,828,784,541 | 1,828,784,541 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,828,784,541 | 1,828,784,541 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 170,653,000,000 | 170,653,000,000 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 170,653,000,000 | 170,653,000,000 | |||||||
| 410 | 505 | GENERACIÓN DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL | 160,000,000 | 160,000,000 | ||||||
| 410 | 505 | 2 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REACTOR NUCLEAR EN COLOMBIA | 160,000,000 | 160,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 160,000,000 | 160,000,000 | |||||||
| 410 | 1801 | MINERIA ENERGETICA | 170,493,000,000 | 170,493,000,000 | ||||||
| 410 | 1801 | 5 | MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS MINERAS EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 170,493,000,000 | 170,493,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 159,493,000,000 | 159,493,000,000 | |||||||
| SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | ||||||||||
| TOTAL | 880,000,000 | 880,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 880,000,000 | 880,000,000 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 880,000,000 | 880,000,000 | |||||||
| 410 | 1801 | MINERÍA NO ENERGÉTICA | 880,000,000 | 880,000,000 | ||||||
| 410 | 1801 | 1 | ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL | 880,000,000 | 880,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 880,000,000 | 880,000,000 | |||||||
| SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | ||||||||||
| TOTAL | 482,815,800,000 | 482,815,800,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 17 | EXCEDENTES FINANCIEROS -TRANSFERIR A LA NACION | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | |||||||
| C. INVERSION | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 410 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 410 | 506 | 3 | ANALISIS Y GESTION DEL ENTORNO NACIONAL | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| SECCION: 2112 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM | ||||||||||
| TOTAL | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 7,841,939,362 | 7,841,939,362 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 6,206,115,500 | 6,206,115,500 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | ,206,115,500 | ,206,115,500 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 1,186,823,862 | 1,186,823,862 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,186,823,862 | 1,186,823,862 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 8 | OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 449,000,000 | 449,000,000 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 449,000,000 | 449,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 2,658,060,638 | 2,658,060,638 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,658,060,638 | 2,658,060,638 | |||||||
| SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | ||||||||
| C. INVERSION | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | ||||||||
| UNIDAD 220101 | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | |||||||
| 310 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 38,506,874,468 | 38,506,874,468 | ||||||
| 310 | 700 | 165 | CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA | 25,472,706,443 | 25,472,706,443 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 25,472,706,443 | 25,472,706,443 | |||||||
| 310 | 700 | 173 | FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION EN LSO DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA | 13,034,168,025 | 13,034,168,025 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 13,034,168,025 | 13,034,168,025 | |||||||
| 310 | 705 | EDUCACIONSUPERIOR | 1,957,000,000 | 1,957,000,000 | ||||||
| 310 | 705 | 122 | IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA | 1,957,000,000 | 1,957,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,957,000,000 | 1,957,000,000 | |||||||
| 310 | 710 | EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 310 | 710 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | ||||||||||
| TOTAL | 390,000,000 | 390,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 390,000,000 | 390,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 310 | 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 310 | 1506 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||
| 410 | 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||||
| 410 | 1506 | 1 | ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||||
| 520 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||||
| 520 | 700 | 1 | IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||||
| SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | ||||||||||
| TOTAL | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 310 | 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||
| 310 | 705 | 1 | CAPACITACION EN AREAS DE FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| SECCION: 2301 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||||||
| TOTAL | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 230103 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||||
| 510 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||
| 510 | 400 | 1 | ASESORIA INVESTIGACION, CONSULTORIAS, DIVULGACION Y CAPACITACION EN TEMAS JURIDICOS, ECONOMICOS Y TECNICOS PARA LOGRAR UN MARCO REGULATORIO PARA LA CONVERGENCIA DE LOS SERVICOS DE TELECOM REGION NACIONAL | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||||
| SECCION: 2306 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||||||
| TOTAL | 175,900,000,000 | 175,900,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 150 | TRANSFERIR A LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. LEY 1341 DE 2009. ARTICULO 69, INCISO 3o. | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 152,900,000,000 | 152,900,000,000 | ||||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 252,464,462 | 252,464,462 | |||||||
| 122 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 252,464,462 | 252,464,462 | ||||||
| 122 | 400 | 2 | ACTUALIZACION ARQUITECTURA EMPRESARIAL BOGOTA | 252,464,462 | 252,464,462 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 252,464,462 | 252,464,462 | |||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 102,271,535,538 | 102,271,535,538 | |||||||
| 213 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 102,271,535,538 | 102,271,535,538 | ||||||
| 213 | 400 | 2 | AMPLIACION PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES | 42,371,535,538 | 42,371,535,538 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 27,820,738,515 | 27,820,738,515 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 14,550,797,023 | 14,550,797,023 | |||||||
| 213 | 400 | 6 | APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA - PREVIO CONCEPTO DNP | 19,500,000,000 | 19,500,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 19,500,000,000 | 19,500,000,000 | |||||||
| 213 | 400 | 13 | APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ADMIINSTRACIÓN PÚBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA | 20,400,000,000 | 20,400,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 20,400,000,000 | 20,400,000,000 | |||||||
| 213 | 400 | 14 | IMPLEMENTACIÓN DE 800 TECNOCENTROS NACIONAL | 20,400,000,000 | 20,400,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 20,400,000,000 | 20,400,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 46,000,000,000 | 46,000,000,000 | |||||||
| 310 | 202 | PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA | 46,000,000,000 | 46,000,000,000 | ||||||
| 310 | 202 | 1 | APLICACIÓN MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI&BPO COLOMBIA- PREVIO CONCEPTO DNP | 46,000,000,000 | 46,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 46,000,000,000 | 46,000,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 576,000,000 | 576,000,000 | |||||||
| 510 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 576,000,000 | 576,000,000 | ||||||
| 510 | 400 | 5 | CAPACITACION FUNCIONARIOS MINISTERIO DE COMUNICACIONES. | 576,000,000 | 576,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 576,000,000 | 576,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||||||
| 520 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||||||
| 520 | 400 | 3 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTION DEL ESTADO Y LA INFORMACIÓN PUBLICA- PREVIO CONCEPTO DNP | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||||||
| SECCON: 2307 COMISION NACIONAL DE TELEVISION | ||||||||||
| TOTAL | 121,051,000,000 | 121,051,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 121,051,000,000 | 121,051,000,000 | ||||||||
| SECCON: 2309 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | ||||||||||
| TOTAL | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | |||||||
| SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | ||||||||||
| TOTAL | 7,543,000,000 | 7,543,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 7,543,000,000 | 7,543,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 240101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 7,543,000,000 | 7,543,000,000 | ||||||||
| 11 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 111 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 111 | 600 | 111 | CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA - CENAF. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 4,773,000,000 | 4,773,000,000 | |||||||
| 410 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 4,773,000,000 | 4,773,000,000 | ||||||
| 410 | 600 | 25 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | 864,000,000 | 864,000,000 | |||||
| 410 | 600 | 26 | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 864,000,000 | 864,000,000 | ||||
| INVESTIGACION Y ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS FLUVIAL Y TERRESTRE. | 650,000,000 | 650,000,000 | ||||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 650,000,000 | 650,000,000 | |||||||
| 410 | 600 | 29 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA ADMINSISTRACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACION DE POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LOS MODOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR, TERRESTRE FÉRREO Y ACUATICO. NACIONAL | 3,259,000,000 | 3,259,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | |||||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 1,659,000,000 | 1,659,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,770,000,000 | 1,770,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 955,000,000 | 955,000,000 | ||||||
| 520 | 600 | 11 | ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL ENEL TERRITORIO NACIONAL | 140,000,000 | 140,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 140,000,000 | 140,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | 16 | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL | 815,000,000 | 815,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 815,000,000 | 815,000,000 | |||||||
| 520 | 604 | RED URBANA | 815,000,000 | 815,000,000 | ||||||
| 520 | 604 | 2 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICA, LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO Y EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO. | 815,000,000 | 815,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 815,000,000 | 815,000,000 | |||||||
| SECCION 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ||||||||||
| TOTAL | 56,275,123,491 | 25,274,718,267 | 81,549,841,758 | |||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 6,791,268,840 | 6,791,268,840 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,610,000,000 | 2,610,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTO Y MULTAS | 2,610,000,000 | 2,610,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,610,000,000 | 2,610,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,181,268,840 | 4,181,268,840 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4,181,268,840 | 4,181,268,840 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,181,268,840 | 4,181,268,840 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 4,181,268,840 | 4,181,268,840 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,181,268,840 | 4,181,268,840 | |||||||
| C INVERSION. | ||||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 17,905,503,948 | 17,905,503,948 | |||||||
| 111 | 601 | RED VIAL NACIONAL | 17,905,503,948 | 17,905,503,948 | ||||||
| 111 | 601 | 95 | CONSTRUCCION PUENTES DE LA RED VIAL. | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 111 | 601 | 177 | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LAS ANIMAS-NUQUI-TRIBUGA CHOCO | 831,403,558 | 831,403,558 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 831,403,558 | 831,403,558 | |||||||
| 111 | 601 | 183 | CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA BUGA BUENAVENTURA VALLE | 13,074,100,390 | 13,074,100,390 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 13,074,100,390 | 13,074,100,390 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,578,350,703 | 24,924,718,267 | 26,503,068,970 | ||||||
| 113 | 601 | RED VIAL NACIONAL | 78,350,703 | 455,718,267 | 534,068,970 | |||||
| 113 | 601 | 69 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL-ESPINAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. PUTUMAYO-CAUCA-HUILA-TOLIMA. | 433,561,166 | 433,561,166 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 433,561,166 | 433,561,166 | |||||||
| 113 | 601 | 71 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTAFE DE BOGOTA-CHIQUINQUIRA-BUCARAMANGA-SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA-BOYACA-SANTANDER-NORTE DE SANTANDER. | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||||
| 113 | 601 | 179 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CHINCHINA-MANIZALES. ACCESOA MANIZALES. CALDAS. | 22,157,101 | 22,157,101 | |||||
| 21 | OTROS RECUSOS DE TESORERIA | 22,157,101 | 22,157,101 | |||||||
| 113 | 601 | 305 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALI-LOBOGUERRERO. ACCESOS A CALI. | 29,681,591 | 29,681,591 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 29,681,591 | 29,681,591 | |||||||
| 113 | 601 | 336 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETRA HOBO - YAGUARA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 20,599,086 | 20,599,086 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 20,599,086 | 20,599,086 | |||||||
| 113 | 601 | 344 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TRANSFERIDAS POR LA EMERGENCIA DEL RIO PAEZ EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA | 25,570,026 | 25,570,026 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 25,570,026 | 25,570,026 | |||||||
| 113 | 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 113 | 606 | 109 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCION EN RIO ATRATO. MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 113 | 607 | TRANSPORTE MARITIMO | 24,469,000,000 | 24,469,000,000 | ||||||
| 113 | 607 | 5 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION. | 24,469,000,000 | 24,469,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 24,469,000,000 | 24,469,000,000 | |||||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||||
| 420 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||||
| 420 | 600 | 20 | ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA INICIATIVAS O PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. - PREVIO CONCEPTO DNP | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 350,000,000 | 350,000,000 | ||||||
| 520 | 600 | 2 | CONTROL DE INVERSIONES A TRAVES DE COMISIONES DE SUPERVISION, ESTUDIOS Y DISENOS. | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | ||||||||||
| TOTAL | 5,341,000,000 | 9,989,878,098 | 15,330,878,098 | |||||||
| C. INVERSION | 5,341,000,000 | 9,989,878,098 | 15,330,878,098 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | 10,682,000,000 | ||||||
| 111 | 608 | TRANSPORTE AEREO | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | 10,682,000,000 | |||||
| 111 | 608 | 504 | CONSTRUCCION PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | 10,682,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | |||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | |||||||||
| 112 | 608 | TRANSPORTE AEREO | 4,529,685,251 | 4,529,685,251 | ||||||
| 112 | 608 | 1 | ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 4,529,685,251 | 4,529,685,251 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4,529,685,251 | 4,529,685,251 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 119,192,847 | 119,192,847 | |||||||
| 211 | 608 | TRANSPORTE AEREO | 119,192,847 | 119,192,847 | ||||||
| 211 | 608 | 31 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | 119,192,847 | 119,192,847 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 119,192,847 | 119,192,847 | |||||||
| SECCION: 2413 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ||||||||||
| TOTAL | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | ||||||||
| C. INVERSION | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | |||||||
| 113 | 605 | TRANSPORTE FÉRREO | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | ||||||
| 113 | 605 | 7 | REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | |||||||
| SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | ||||||||||
| TOTAL | 6,757,490,295 | 6,757,490,295 | ||||||||
| C. INVERSION | 6,757,490,295 | 6,757,490,295 | ||||||||
| UNIDAD 250101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 6,757,490,295 | 6,757,490,295 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||||||
| 113 | 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | ||||||
| 113 | 803 | 14 | MANTENIMIENTO, REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 5,457,490,295 | 5,457,490,295 | |||||||
| 520 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 4,857,490,295 | 4,857,490,295 | ||||||
| 520 | 800 | 9 | FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION PREVENTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL | 2,557,490,295 | 2,557,490,295 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 2,557,490,295 | 2,557,490,295 | |||||||
| 520 | 800 | 10 | IMPLANTACION POLITICA DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - PGN NACIONAL-PREVIO CONCEPTO DNP | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 520 | 800 | 11 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||||
| 520 | 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||||
| 520 | 803 | 1 | IMPLANTACION INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DESDE LA COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y MINISTERIO PUBLICO REGION BOGOTA D.C.- PREVIO CONCEPTO DNP | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 260101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 122 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
| 122 | 1000 | 7 | ADQUISICION DE 19 SEDES PROPIAS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ARAUCA, ARMENIA, FLORENCIA, IBAGUE, LETICIA, MANIZALES, MITU, MOCOA, PASTO, PEREIRA, POPAYAN, PUERTO CARRENOA, PUERTO INIRIDA, QUIBDO, SAN ANDRES, SAN JOSE DEL GUAVIARE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 123 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 123 | 1000 | 2 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO EN LAS SEDES DE LA CGR A NIVEL NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 520 | 1800 | INTERSUBSECTORIAL MINERÍA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 520 | 1800 | 1 | FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL DE LOS INGRESOS Y LA GESTION FISCAL EN EL SECTOR MINERO DE COLOMBIA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | ||||||||||
| TOTAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| C INVERSION. | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 121 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||
| 121 | 1000 | 1 | CONSTRUCCION , AMPLIACIÓN Y COMPRA DE PREDIOS PARA LAS SEDES DE LA REGISTRADURIA NACIONAL | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 202 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | ||||||||||
| TOTAL | 1,385,040,056 | 1,500,000,000 | 2,885,040,056 | |||||||
| C. INVERSION | 1,385,040,056 | 1,500,000,000 | 2,885,040,056 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | |||||||
| 111 | 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | ||||||
| 111 | 803 | 53 | CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE SECCIONAL CHOCO DEL INMLYCF EN QUIBDO | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | |||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 213 | 803 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM | ||||||||||
| TOTAL | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | |||||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | ||||||
| 520 | 900 | 4 | FORTALECIMIENTO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA Y MODELACION EN CAMBIO CLIMATICO NACIONAL | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | |||||||
| SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | ||||||||||
| TOTAL | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 320401 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | |||||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | ||||||
| 520 | 900 | 5 | ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM | 810,000,000 | 810,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 810,000,000 | 810,000,000 | |||||||
| 520 | 900 | 14 | IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, LA GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA-PREVIO CONCEPTO DNP | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 520 | 900 | 14 | IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, LA GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA-PREVIO CONCEPTO DNP | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | ||||||||||
| TOTAL | 240,000,000 | 700,000,000 | 940,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 240,000,000 | 700,000,000 | 940,000,000 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 240,000,000 | 240,000,000 | |||||||
| 111 | 1603 | ARTE Y CULTURA | 240,000,000 | 240,000,000 | ||||||
| 111 | 1603 | 1 | REMODELACION Y ADQUISICION DEL INMUEBLE ALEDANO AL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 240,000,000 | 240,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 240,000,000 | 240,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 310 | 1603 | ARTE Y CULTURA | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||
| 310 | 1603 | 1 | IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA. | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | ||||||||||
| TOTAL | 28,690,997,223 | 28,690,997,223 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 21,840,505,686 | 21,840,505,686 | ||||||||
| UNIDAD 350101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 21,840,505,686 | 21,840,505,686 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,804,842,377 | 3,804,842,377 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 3,804,842,377 | 3,804,842,377 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,804,842,377 | 3,804,842,377 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,956,959,768 | 1,956,959,768 | |||||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 1,956,959,768 | 1,956,959,768 | ||||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1,956,959,768 | 1,956,959,768 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 95 | ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO O.M.T. (LEY 63 DE 1989) | 96,376,009 | 96,376,009 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 96,376,009 | 96,376,009 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 98 | SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 8 DE 1973) | 1,405,220,000 | 1,405,220,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,405,220,000 | 1,405,220,000 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 110 | TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 17 DE 1980) | 455,363,759 | 455,363,759 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 455,363,759 | 455,363,759 | |||||||
| 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16,078,703,541 | 16,078,703,541 | |||||||
| 4 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 16,078,703,541 | 16,078,703,541 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16,078,703,541 | 16,078,703,541 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BANCOLDEX CON DESTINO AL PROGRAMA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACION. ARTICULO 46 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y 113 DE LA LEY 795 DE 2003 | 16,078,703,541 | 16,078,703,541 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 16,078,703,541 | 16,078,703,541 | |||||||
| C INVERSION. | 6,850,491,537 | 6,850,491,537 | ||||||||
| UNIDAD 350101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 6,850,491,537 | 6,850,491,537 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 384,751,243 | 384,751,243 | |||||||
| 310 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 384,751,243 | 384,751,243 | ||||||
| 310 | 200 | 112 | ADMINISTRACIÓN DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. | 384,751,243 | 384,751,243 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 384,751,243 | 384,751,243 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 2,378,997,854 | 2,378,997,854 | |||||||
| 410 | 206 | TURISMO | 2,378,997,854 | 2,378,997,854 | ||||||
| 410 | 206 | 1 | MEJORAMIENTO ESTADISTICAS BASICAS DE TURISMO A NIVEL NACIONAL | 2,378,997,854 | 2,378,997,854 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,378,997,854 | 2,378,997,854 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 3,922,242,440 | 3,922,242,440 | |||||||
| 520 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 866,229,506 | 866,229,506 | ||||||
| 520 | 200 | 7 | IMPLANTACION Y DIFUSION DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD CON REFERENTE INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL | 56,364,506 | 56,364,506 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 56,364,506 | 56,364,506 | |||||||
| 520 | 200 | 12 | APLICACIÓN Y CONTROL DE LA POLITICA DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN COLOMBIA | 424,865,000 | 424,865,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 424,865,000 | 424,865,000 | |||||||
| 520 | 200 | 13 | FORTALECIMIENTO SISTEMA NACIONAL DE METROLOGÍA | 385,000,000 | 385,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 385,000,000 | 385,000,000 | |||||||
| 520 | 205 | COMERCIO EXTERIOR | 3,056,012,934 | 3,056,012,934 | ||||||
| 520 | 205 | 1 | IMPLANTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INSERCIÓN EFECTIVA DE COLOMBIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 520 | 205 | 3 | IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD, EN ASPECTOS TRANSVERSALES, POR PARTE DEL SECTOR PRODUCTIVO A NIVEL NACIONAL | 1,056,012,934 | 1,056,012,934 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,056,012,934 | 1,056,012,934 | |||||||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 164,500,000 | 164,500,000 | |||||||
| 540 | 205 | COMERCIO EXTERIOR | 164,500,000 | 164,500,000 | ||||||
| 540 | 205 | 2 | ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA | 164,500,000 | 164,500,000 | |||||
| 15 | DONACIONES | 164,500,000 | 164,500,000 | |||||||
| SECCION: 3504 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES | ||||||||||
| TOTAL | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 223 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 223 | 200 | 1 | RENOVACIÓN TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO BOGOTA D.C- PREVIO CONCEPTO DNP | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3601 MINISTERIO DEL TRABAJO | ||||||||||
| TOTAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||||
| UNIDAD 360101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 51 | OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | |||||||
| SECCION 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR | ||||||||||
| TOTAL | 15,000,001 | 15,000,001 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 15,000,001 | 15,000,001 | ||||||||
| UNIDAD 370101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 15,000,001 | 15,000,001 | ||||||||
| GASTOS DE PERSONAL | 15,000,001 | 15,000,001 | ||||||||
| 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 15,000,001 | 15,000,001 | ||||||
| 0 | 1 | 5 | OTROS | 15,000,001 | 15,000,001 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,000,001 | 15,000,001 | |||||||
| SECCION: 3901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | ||||||||||
| TOTAL | 15,784,949,025 | 15,784,949,025 | ||||||||
| C. INVERSION | 15,784,949,025 | 15,784,949,025 | ||||||||
| UNIDAD 390101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 15,784,949,025 | 15,784,949,025 | ||||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | |||||||
| 112 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | ||||||
| 112 | 1000 | 2 | ADQUISICIÓN SEDE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION-COLCIENCIAS EN BOGOTA- PREVIO CONCEPTO DNP | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1.258.528.540 | 1.258.528.540 | |||||||
| 410 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1.258.528.540 | 1.258.528.540 | ||||||
| 410 | 1000 | 108 | APOYO FINANCIERO Y TÈCNICO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN NACIONAL. | 1.258.528.540 | 1.258.528.540 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1.258.528.540 | 1.258.528.540 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,333,618,535 | 1,333,618,535 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,333,618,535 | 1,333,618,535 | ||||||
| 520 | 1000 | 1 | ADMINISTRACION SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 3 | IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL Y TERRITORIAL.SNCT. | 253,618,535 | 253,618,535 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 253,618,535 | 253,618,535 | |||||||
| SECCION: 4001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | ||||||||||
| TOTAL | 8,700,000,000 | 8,700,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 8,700,000,000 | 8,700,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 400101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| UNIDAD 400102 | ||||||||||
| COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 503,000,000 | 503,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 201,000,000 | 201,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 201,000,000 | 201,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | 68,000,000 | 68,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 68,000,000 | 68,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 124,000,000 | 124,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 124,000,000 | 124,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 8 | OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 110,000,000 | 110,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 110,000,000 | 110,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 197,000,000 | 197,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 197,000,000 | 197,000,000 | |||||||
| SECCION: 4106 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | ||||||||||
| TOTAL | 40,000,000,000 | 3.307.200.000 | 43,307,200,000 | |||||||
| C. INVERSION | 40,000,000,000 | 3.307.200.000 | 43,307,200,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 2,504,000,000 | 2,504,000,000 | |||||||
| 310 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 2,504,000,000 | 2,504,000,000 | ||||||
| 310 | 300 | 2 | ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNBF PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR. | 2,504,000,000 | 2,504,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 669,005,528 | 669,005,528 | |||||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 1,834,994,472 | 1,834,994,472 | |||||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 40,000,000,000 | 803,200,000 | 40,803,200,000 | ||||||
| 320 | 1504 | ATENCIÓN DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 40,000,000,000 | 803,200,000 | 40,803,200,000 | |||||
| 320 | 1504 | 4 | ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL. | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||||
| 320 | 1504 | 9 | MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SOPORTE A LOS PROYECTOS PREVENTIVOS A NIVEL NACIONAL. | 803,200,000 | 803,200,000 | |||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 803,200,000 | 803,200,000 | |||||||
| SECCION: 4201 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA | ||||||||||
| TOTAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 420101 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTION GENERAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| SECCION:4301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES | ||||||||||
| TOTAL | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 430101 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||||
| 111 | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||||||
| 111 | 1604 | 2 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO. REGION NACIONAL | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||||
| TOTAL CONTRACREDITOS | 3,105,358,006,987 | 1,154,821,947,487 | 4,260,179,954,474 | |||||||
| SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 010102 | ||||||||||
| CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 010102 | ||||||||||
| CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||||||
| 123 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||||||
| 123 | 1000 | 12 | RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 0211 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | ||||||||||
| TOTAL | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 5 | ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SNPAD | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | ||||||||||
| TOTAL | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | ||||||||
| UNIDAD 040101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | ||||||||
| 450 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | |||||||
| 450 | 1003 | PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | ||||||
| 450 | 1003 | 17 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LAS ESTADÍSTICAS DEL SECTOR TURISMO NACIONAL | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | |||||||
| SECCION 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC | ||||||||||
| TOTAL | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||||
| 450 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 450 | 1003 | PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
| 450 | 1003 | 4 | INVESTIGACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 0601 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | ||||||||||
| TOTAL | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 060101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | ||||||
| 2 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | |||||||
| SECCION: 1102 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ||||||||||
| TOTAL | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||||
| C. INVERSION | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||||
| 670 | APOYO | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||||||
| 670 | 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||
| 670 | 1002 | 3 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN FRONTERAS PARA LA PROSPERIDAD: IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS ZONAS DE FRONTERA A NIVEL NACIONAL | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 913,623,478 | 913,623,478 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 87,391,016 | 87,391,016 | |||||||
| SECCION: 1201 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | ||||||||||
| TOTAL | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 120101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| SECCION: 1204 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | ||||||||||
| TOTAL | 109,081,800,000 | 109,081,800,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 109,081,800,000 | 109,081,800,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 81,800,000 | 81,800,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 81,800,000 | 81,800,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 81,800,000 | 81,800,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109,000,000,000 | 109,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 109,000,000,000 | 109,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 109,000,000,000 | 109,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 47 | RECURSOS A TRANSFERIR A LA NACION | 109,000,000,000 | 109,000,000,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 109,000,000,000 | 109,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1211 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | ||||||||||
| C. INVERSION | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | ||||||||
| TOTAL | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | |||||||
| 213 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | ||||||
| 213 | 802 | 5 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA BLOQUEADOR DE SEÑALES DE TELEFONÍA MÓVIL EN 10 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | |||||||
| SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||||||||||
| TOTAL | 253,900,000,000 | 253,900,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 130101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 130101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | ||||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | ||||||
| 630 | 1000 | 14 | ADMINISTRACION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA NACION- PREVIO CONCEPTO DNP | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||||||
| SECCION: 1308 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | ||||||||||
| TOTAL | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||||
| 510 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||
| 510 | 1000 | 1 | CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| SECCION 1309 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | ||||||||||
| TOTAL | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||||
| SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 53,386,350,284 | 53,386,350,284 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 49,756,000,000 | 49,756,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 150101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 15,656,000,000 | 15,656,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 15,656,000,000 | 15,656,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 15,656,000,000 | 15,656,000,000 | |||||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 15,656,000,000 | 15,656,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150103 | ||||||||||
| EJERCITO | 18,100,000,000 | 18,100,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 18,100,000,000 | 18,100,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2,130,000,000 | 2,130,000,000 | |||||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 2,130,000,000 | 2,130,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 15,970,000,000 | 15,970,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 15,970,000,000 | 15,970,000,000 | |||||||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 970,000,000 | 970,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150104 | ||||||||||
| ARMADA | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150105 | ||||||||||
| FUERZA AEREA | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||||
| UNIDAD 150111 | ||||||||||
| SALUD | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||||
| 111 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||
| 111 | 300 | 13 | CONSTRUCCION DE UN CENTRO MEDICO NAVAL NIVEL II PARA LA ARC EN BOGOTA. | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||||
| SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | ||||||||||
| TOTAL | 109,562,949,800 | 109,562,949,800 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 8,062,949,800 | 8,062,949,800 | ||||||||
| UNIDAD 170101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 7,262,949,800 | 7,262,949,800 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 262,949,800 | 262,949,800 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 262,949,800 | 262,949,800 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 262,949,800 | 262,949,800 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 22 | PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO. CONVENIO CON CORPOICA | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 170106 | ||||||||||
| UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA | 800,000,000 | 800,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 180,000,000 | 180,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 180,000,000 | 180,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 180,000,000 | 180,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 620,000,000 | 620,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 620,000,000 | 620,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 620,000,000 | 620,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 101,500,000,000 | 101,500,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 170101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 101,500,000,000 | 101,500,000,000 | ||||||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 320 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 320 | 1100 | 102 | IMPLEMENTACION PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSION Y CAPITALIZACION DE LOS ACTIVOS DE LAS MICROEMPRESAS RURALES. NACIONAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 410 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 410 | 1100 | 105 | ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL. | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 520 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 32,100,000,000 | 32,100,000,000 | ||||||
| 520 | 1100 | 108 | APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL | 30,100,000,000 | 30,100,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25,100,000,000 | 25,100,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | |||||||||
| 520 | 1100 | 110 | IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD DE TIERRAS RURALES NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 520 | 1106 | COMERCIALIZACIÓN | 17,900,000,000 | 17,900,000,000 | ||||||
| 520 | 1106 | 1 | IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 17,900,000,000 | 17,900,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,900,000,000 | 17,900,000,000 | |||||||
| 610 | CREDITOS | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||||
| 610 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | ||||||||
| 610 | 1100 | 30 | IMPLANTACION PROGRAMA DE REACTIVACION DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL. CONVENIO CON FINAGRO | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | ||||||||||
| TOTAL | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||||||
| 520 | 1108 | SANIDAD AGROPECUARIA | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | ||||||
| 520 | 1100 | 1 | PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | ||||||||||
| TOTAL | 54,940,000,000 | 54,940,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 3,140,000,000 | 3,140,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2,987,000,000 | 2,987,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 687,000,000 | 687,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 687,000,000 | 687,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 51,800,000,000 | 51,800,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| 111 | 1100 | PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||
| 111 | 1101 | 4 | ANALISIS DISENO Y CONSTRUCCION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL (FONDO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS). | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||||
| 112 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||||
| 112 | 1100 | 6 | ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TIERRAS COMO ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS INTERÉTNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIVEL NACIONAL | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1901 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ||||||||||
| TOTAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 190101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 5 | EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 1 | APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | ||||||||||
| TOTAL | 85,001,808,637 | 85,001,808,637 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 10,217,631,706 | 10,217,631,706 | ||||||||
| UNIDAD 210101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | MUNICIPIOS | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 7 | RECURSOS DE ORO Y PLATINO PARA A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES -DECRETO 2173/92 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| UNIDAD 210113 | ||||||||||
| COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG | 3,217,631,706 | 3,217,631,706 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 241,405,758 | 241,405,758 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 241,405,758 | 241,405,758 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | 241,405,758 | 241,405,758 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 241,405,758 | 241,405,758 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 892,158,000 | 892,158,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 892,158,000 | 892,158,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 892,158,000 | 892,158,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 892,158,000 | 892,158,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 771,455,121 | 771,455,121 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 120,702,879 | 120,702,879 | |||||||
| C INVERSION | 74,784,176,931 | 74,784,176,931 | ||||||||
| UNIDAD 210101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 74,784,176,931 | 74,784,176,931 | ||||||||
| 620 | SUBSIDIOS | 49,784,176,931 | 49,784,176,931 | |||||||
| 620 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 49,784,176,931 | 49,784,176,931 | ||||||
| 620 | 500 | 1 | DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO | 49,784,176,931 | 49,784,176,931 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 49,784,176,931 | 49,784,176,931 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 | TRANSFERENCIAS | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||||
| 630 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||||||
| 630 | 500 | 9 | APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS -FAZNI | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||
| 52 | FONDO ESPECIAL FAZNI | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | ||||||||||
| TOTAL | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 111 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 111 | 506 | 1 | CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES DE LA ANH - BIP Y LITOTECA NACIONAL | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| SECCION: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 220101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 4,634,000,000 | 4,634,000,000 | |||||||
| 310 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 3,060,000,000 | 3,060,000,000 | ||||||
| 310 | 700 | 134 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 2,360,000,000 | 2,360,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,360,000,000 | 2,360,000,000 | |||||||
| 310 | 700 | 172 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE LA EDUCACION BASICA EN COLOMBIA | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 310 | 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,574,000,000 | 1,574,000,000 | ||||||
| 310 | 705 | 118 | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR | 787,000,000 | 787,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 787,000,000 | 787,000,000 | |||||||
| 310 | 705 | 729 | FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA | 787,000,000 | 787,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 787,000,000 | 787,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,366,000,000 | 2,366,000,000 | |||||||
| 520 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 2,366,000,000 | 2,366,000,000 | ||||||
| 520 | 700 | 10 | MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL | 2,366,000,000 | 2,366,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,366,000,000 | 2,366,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||||
| 630 | 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||||||
| 630 | 705 | 35 | ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR - ICETEX | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 640 | 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 640 | 705 | 4 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | ||||||||||
| TOTAL | 390,000,000 | 390,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 390,000,000 | 390,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 310 | 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 310 | 1506 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||
| 410 | 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||||
| 410 | 1506 | 1 | ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||||
| 520 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||||
| 520 | 700 | 1 | IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||||
| SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | ||||||||||
| TOTAL | 150,000,000 | 150,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 150,000,000 | 150,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||
| SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | ||||||||||
| TOTAL | 108,788,280 | 108,788,280 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 93,788,280 | 93,788,280 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 93,788,280 | 93,788,280 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 93,788,280 | 93,788,280 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 93,788,280 | 93,788,280 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 93,788,280 | 93,788,280 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 93,788,280 | 93,788,280 | |||||||
| C. INVERSION | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 213 | 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||
| 213 | 705 | 1 | REMODELACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA. | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| SECCION 2241 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 185,000,000 | 185,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 185,000,000 | 185,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 185,000,000 | 185,000,000 | |||||||
| SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI | ||||||||||
| TOTAL | 172,000,000 | 172,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 172,000,000 | 172,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS DE GENERALES | 172,000,000 | 172,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 172,000,000 | 172,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 172,000,000 | 172,000,000 | |||||||
| SECCION: 2301 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||||||
| TOTAL | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 230103 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||||
| 213 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||
| 213 | 400 | 2 | ACTUALIZACIÓN SERVICIOS, PROCESOS Y RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. PARA LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||
| 12 | FONDOS ESPECIALES | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||||
| SECCION: 2306 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||||||
| TOTAL | 10,329,000,000 | 10,329,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 76 | TRANSFERIR AL OPERADOR OFICIAL DE LOS SERVICIOS DE FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| 213 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||
| 213 | 400 | 9 | SISTEMATIZACION MINISTERIO DE COMUNICACIONES | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | ||||||||||
| TOTAL | 112,700,000,000 | 112,700,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 240101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 52,700,000,000 | 52,700,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 240101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 52,700,000,000 | 52,700,000,000 | ||||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 52,700,000,000 | 52,700,000,000 | |||||||
| 630 | 604 | RED URBANA | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||||||
| 630 | 604 | 2 | APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL -SEGUNDA CALZADA- AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLANTICO | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 630 | 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 17,700,000,000 | 17,700,000,000 | ||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 17,700,000,000 | 17,700,000,000 | |||||||
| SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ||||||||||
| TOTAL | 439,078,350,703 | 455,718,267 | 439,534,068,970 | |||||||
| C. INVERSION | 439,078,350,703 | 455,718,267 | 439,534,068,970 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 54,486,100,000 | 54,486,100,000 | |||||||
| 111 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||||||
| 111 | 600 | 5 | CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RED VIAL NACIONAL. | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 111 | 600 | 118 | CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA. DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||||
| 111 | 601 | RED VIAL NACIONAL | 19,486,100,000 | 19,486,100,000 | ||||||
| 111 | 601 | 95 | CONSTRUCCION PUENTES DE LA RED VIAL. | 19,486,100,000 | 19,486,100,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 19,486,100,000 | 19,486,100,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 373,592,250,703 | 455,718,267 | 374,047,968,970 | ||||||
| 113 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 366,592,250,703 | 455,718,267 | 367,047,968,970 | |||||
| 113 | 600 | 1 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES. | 78,350,703 | 455,718,267 | 534,068,970 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 78,350,703 | 78,350,703 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 433,561,166 | 433,561,166 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 22,157,101 | 22,157,101 | |||||||
| 113 | 600 | 601 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD. NACIONAL | 57,000,000,000 | 57,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 57,000,000,000 | 57,000,000,000 | |||||||
| 113 | 600 | 611 | MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS, CAMINOS DE PROSPERIDAD. NACIONAL | 255,513,900,000 | 255,513,900,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 204,228,247,555 | 204,228,247,555 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 38,065,891,621 | 38,065,891,621 | |||||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 2,364,860,824 | 2,364,860,824 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 10,854,900,000 | 10,854,900,000 | |||||||
| 113 | 600 | 618 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION | 54,000,000,000 | 54,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 48,000,000,000 | 48,000,000,000 | |||||||
| 113 | 601 | RED VIAL NACIONAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 113 | 601 | 149 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRONCAL DE URABA. MEDELLIN-TURBO. ANTIOQUIA | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||||||
| 420 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | ||||||
| 420 | 600 | 2 | ANALISIS Y ESTUDIOS VARIOS. | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 520 | 600 | 23 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO DE INVIAS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | ||||||||||
| TOTAL | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | |||||||
| C. INVERSION | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | ||||||
| 111 | 608 | TRANSPORTE AÉREO | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | |||||
| 111 | 608 | 504 | CONSTRUCCION PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 9,870,685,251 | 9,870,685,251 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 119,192,847 | 119,192,847 | |||||||
| SECCION: 2413 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ||||||||||
| TOTAL | 288,739,772,788 | 32,213,226,668 | 320M952M999M456 | |||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 56,336,772,788 | 20,063,226,668 | 76,399,999,456 | |||||||
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56,336,772,788 | 20,063,226,668 | 76,399,999,456 | |||||||
| 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 56,336,772,788 | 20,063,226,668 | 76,399,999,456 | ||||||
| 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 56,336,772,788 | 20,063,226,668 | 76,399,999,456 | |||||
| 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 56,336,772,788 | 20,063,226,668 | 76,399,999,456 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 29,931,268,840 | 29,931,268,840 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,968,730,616 | 4,968,730,616 | |||||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 21,436,773,332 | 21,436,773,332 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 20,063,226,668 | 20,063,226,668 | |||||||
| C. INVERSION | 232,403,000,000 | 12,150,000,000 | 244,553,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 12,150,000,000 | 12,150,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 12,150,000,000 | 12,150,000,000 | ||||||
| 520 | 600 | 2 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 12,150,000,000 | 12,150,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 12,150,000,000 | 12,150,000,000 | |||||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 232,403,000,000 | 232,403,000,000 | |||||||
| 530 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 232,403,000,000 | 232,403,000,000 | ||||||
| 530 | 600 | 3 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. | 232,403,000,000 | 232,403,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 229,114,000,000 | 229,114,000,000 | |||||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 3,289,000,000 | 3,289,000,000 | |||||||
| SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | ||||||||||
| TOTAL | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 250101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 260101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | ||||||||||
| TOTAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 280101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | ||||||||||
| TOTAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 122 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||
| 122 | 1000 | 116 | COMPRA DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION | ||||||||||
| TOTAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD: 290101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | ||||||||||
| TOTAL | 1,705,040,056 | 1,705,040,056 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 320,000,000 | 320,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 320,000,000 | ||||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 320,000,000 | 320,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 320,000,000 | 320,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 477,040,056 | 477,040,056 | |||||||
| 113 | 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 477,040,056 | 477,040,056 | ||||||
| 113 | 803 | 1 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL | 477,040,056 | 477,040,056 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 477,040,056 | 477,040,056 | |||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 908,000,000 | 908,000,000 | |||||||
| 213 | 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 908,000,000 | 908,000,000 | ||||||
| 213 | 803 | 5 | REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL | 908,000,000 | 908,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 908,000,000 | 908,000,000 | |||||||
| SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | ||||||||||
| TOTAL | 2,595,000,000 | 2,595,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 2,595,000,000 | 2,595,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 320101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| UNIDAD 320102 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | |||||||
| 520 | 906 | BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | ||||||
| 520 | 906 | 3 | ADMINISTRACION CONSERVACION MANEJO Y PROTECCION DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA. | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | |||||||
| SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | ||||||||||
| TOTAL | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 320401 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | |||||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | ||||||
| 520 | 900 | 5 | ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | |||||||
| SECCION 3221 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) | ||||||||||
| TOTAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| A,FUNCIONAMIENTO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | ||||||||||
| TOTAL | 41,000,000,000 | 41,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD: 330101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 7 | MUNICIPIOS | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 7 | 8 | RECURSOS A MUNICIPIOS, ESPECTACULOS PUBLICOS ART. 7 DE LA LEY 1493 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||
| 17 | RENTAS PARAFISCALES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 330101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | ||||||||
| 1 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 111 | 1603 | ARTE Y CULTURA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| 111 | 1603 | 1 | CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||||
| 113 | 1600 | INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||||||
| 113 | 1600 | 2 | RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES. | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 211 | 1600 | INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 211 | 1600 | 1 | ASISTENCIA INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | ||||||||||
| TOTAL | 90,000,000 | 90,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 90,000,000 | 90,000,000 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 90,000,000 | 90,000,000 | |||||||
| 113 | 1603 | ARTE Y CULTURA | 90,000,000 | 90,000,000 | ||||||
| 113 | 1603 | 1 | IMPLANTACION PLAN DE EMERGENCIA PARA PRESERVACION, CONSERVACION, DOTACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS PARQUES ARQUEOLOGICOS | 90,000,000 | 90,000,000 | |||||
| 25 | DONACIONES | 90,000,000 | 90,000,000 | |||||||
| SECCION: 3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 340101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 1,516,158,584 | 1,516,158,584 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 1,516,158,584 | 1,516,158,584 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,516,158,584 | 1,516,158,584 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 483,841,416 | 483,841,416 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 483,841,416 | 483,841,416 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | ||||||||||
| TOTAL | 10,921,993,682 | 10,921,993,682 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 10,921,993,682 | 10,921,993,682 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,999,999,999 | 8,999,999,999 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8,999,999,999 | 8,999,999,999 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,999,999,999 | 8,999,999,999 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 8,999,999,999 | 8,999,999,999 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,999,999,999 | 8,999,999,999 | |||||||
| 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,921,993,683 | 1,921,993,683 | |||||||
| 4 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,921,993,683 | 1,921,993,683 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,921,993,683 | 1,921,993,683 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 23 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES - PROEXPORT. ARTICULO 33 LEY 1328 DE 2009 | 1,921,993,683 | 1,921,993,683 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,921,993,683 | 1,921,993,683 | |||||||
| SECCION: 3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | ||||||||||
| TOTAL | 288,000,000 | 288,000,000 | ||||||||
| C. INVEERSION | 288,000,000 | 288,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 288,000,000 | 288,000,000 | |||||||
| 213 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 288,000,000 | 288,000,000 | ||||||
| 213 | 200 | 5 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA | 288,000,000 | 288,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 288,000,000 | 288,000,000 | |||||||
| SECCIO: 3505 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM | ||||||||||
| TOTAL | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 170,000,000 | 170,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 170,000,000 | 170,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 170,000,000 | 170,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 808,000,000 | 808,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 749,700,000 | 749,700,000 | |||||||
| 213 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 749,700,000 | 749,700,000 | ||||||
| 213 | 200 | 1 | ADQUISICIÓN, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INM | 749,700,000 | 749,700,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 126,700,000 | 126,700,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 623,000,000 | 623,000,000 | |||||||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 58,300,000 | 58,300,000 | |||||||
| 223 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 58,300,000 | 58,300,000 | ||||||
| 223 | 200 | 1 | ADQUISICIÓN, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL INM | 58,300,000 | 58,300,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 58,300,000 | 58,300,000 | |||||||
| SECCIO: 3601 MINISTERIO DEL TRABAJO | ||||||||||
| TOTAL | 1,506,720,280,000 | 1,506,720,280,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 360101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 3 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 5 | FINANCIACION PENSIONES REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA COLPENSIONES - LEY 1151 DE 2007 Y DECRETO 2011 DE 2012 | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||||
| UNIDAD 360101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 920,280,000 | 920,280,000 | |||||||
| 111 | 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 920,280,000 | 920,280,000 | ||||||
| 111 | 1300 | 1 | ADQUISICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL | 920,280,000 | 920,280,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 920,280,000 | 920,280,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | |||||||
| 310 | 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | ||||||
| 310 | 1300 | 30 | ASESORIA DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | |||||||
| SECCION: 3612 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | ||||||||||
| TOTAL | 2,878,340,805 | 2,878,340,805 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 1,293,811,000 | 1,293,811,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 297,600,000 | 297,600,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 297,600,000 | 297,600,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 297,600,000 | 297,600,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 554,200,000 | 554,200,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 544,600,000 | 544,600,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 544,600,000 | 544,600,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 442,011,000 | 442,011,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 442,011,000 | 442,011,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 442,011,000 | 442,011,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 442,011,000 | 442,011,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 442,011,000 | 442,011,000 | |||||||
| C.INVERSION | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | |||||||
| 310 | 1701 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | ||||||
| 310 | 1701 | 2 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR | ||||||||||
| TOTAL | 34,266,422,377 | 34,266,422,377 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 370101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 21 | FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 4,266,422,377 | 4,266,422,377 | ||||||||
| UNIDAD 370101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 4,266,422,377 | 4,266,422,377 | ||||||||
| 11 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 266,422,377 | 266,422,377 | |||||||
| 111 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 266,422,377 | 266,422,377 | ||||||
| 111 | 802 | 1 | CONSTRUCCION Y DOTACION ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA | 26,131,670 | 26,131,670 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 26,131,670 | 26,131,670 | |||||||
| 111 | 802 | 3 | CONSTRUCCION Y DOTACION COMPLEJO PENITENCIARIO, CARCELARIO Y RECLUSION DE MUJERES DE JAMUNDI - VALLE | 80,530,368 | 80,530,368 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 80,530,368 | 80,530,368 | |||||||
| 111 | 802 | 5 | CONSTRUCCION Y DOTACION COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE - TOLIMA | 78,985,057 | 78,985,057 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 78,985,057 | 78,985,057 | |||||||
| 111 | 802 | 7 | CONSTRUCCION Y DOTACION ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA | 67,665,179 | 67,665,179 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 67,665,179 | 67,665,179 | |||||||
| 111 | 802 | 8 | CONSTRUCCION Y DOTACION COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTA - LA PICOTA | 13,110,103 | 13,110,103 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,110,103 | 13,110,103 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 124 | APOYO A LOS PUEBLOS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LOS PROCESOS DE FORMACION POLITICA Y LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA A NIVEL NACIONAL | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | ||||||||||
| TOTAL | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||||
| 111 | 1001 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||||||
| 111 | 1001 | 3 | ASISTENCIA, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS. | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 3901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | ||||||||||
| TOTAL | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | ||||||||
| C. INVERSION | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | ||||||||
| UNIDAD 390101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | |||||||
| 310 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | ||||||
| 310 | 1000 | 1 | APOYO FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTO A LOS ACTORES DEL SNCTI NIVEL NACIONAL | 1,467,265,194 | 1,467,265,194 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,467,265,194 | 1,467,265,194 | |||||||
| 310 | 1000 | 4 | IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE JOVENES TALENTOS PARA LA INVESTIGACION. | 14,042,801,950 | 14,042,801,950 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 850,000,000 | 850,000,000 | |||||||
| 310 | 1000 | 12 | APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION - ASCTI- NIVEL NACIONAL | 1,124,881,881 | 1,124,881,881 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,124,881,881 | 1,124,881,881 | |||||||
| SECCION: 4001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | ||||||||||
| TOTAL | 395,335,983,146 | 395,335,983,146 | ||||||||
| C. INVERSION | 395,335,983,146 | 395,335,983,146 | ||||||||
| UNIDAD 400101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 394,635,983,146 | 394,635,983,146 | ||||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||||
| 122 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||||||
| 122 | 1000 | 1 | ADQUISICION DE LA NUEVA SEDE PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN BOGOTA D.C. | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | |||||||
| 670 | APOYO | 386,635,983,146 | 386,635,983,146 | |||||||
| 670 | 1200 | INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 386,635,983,146 | 386,635,983,146 | ||||||
| 670 | 1200 | 4 | APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL | 386,635,983,146 | 386,635,983,146 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 96,973,321,558 | 96,973,321,558 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 20,749,661,588 | 20,749,661,588 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 268,913,000,000 | 268,913,000,000 | |||||||
| UNIDAD 400102 | ||||||||||
| COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 122 | 1200 | INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||
| 122 | 1200 | 2 | ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINSITRATIVA DE LA CRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| SECCION: 4002 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | ||||||||||
| TOTAL | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||||
| 620 | SUBSIDIOS | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||||
| 620 | 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||
| 620 | 1402 | 1 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 4101 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | ||||||||||
| TOTAL | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 410101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | |||||||
| 111 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | ||||||
| 111 | 1000 | 1 | IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 180,000,000,000 | 180,000,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 4106 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | ||||||||||
| TOTAL | 40,000,000,000 | 3,307,200,000 | 43,307,200,000 | |||||||
| C. INVERSION | 40,000,000,000 | 3,307,200,000 | 43,307,200,000 | |||||||
| 223 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 40,000,000,000 | 1,500,000,000 | 41,500,000,000 | ||||||
| 223 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 40,000,000,000 | 1,500,000,000 | 41,500,000,000 | |||||
| 223 | 300 | 1 | CONSTRUCCION REMODELACION, MANTENIMIENTO, DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS, REGIONALES, CENTROS ZONALES Y UNIDADES DE SERVICIO | 40,000,000,000 | 1,500,000,000 | 41,500,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 669,005,528 | 669,005,528 | |||||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 830,994,472 | 830,994,472 | |||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,807,200,000 | 1,807,200,000 | |||||||
| 221 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 1,807,200,000 | 1,807,200,000 | ||||||
| 221 | 300 | 1 | IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF - | 1,807,200,000 | 1,807,200,000 | |||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 1,807,200,000 | 1,807,200,000 | |||||||
| SECCION: 4301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES | ||||||||||
| TOTAL | 84,103,502,00 | 84,103,502,00 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 430101 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 16 | ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994 | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | |||||||
| UNIDAD 430101 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | 81,636,502,000 | 81,636,502,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 61,426,422,000 | 61,426,422,000 | |||||||
| 111 | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 61,426,422,000 | 61,426,422,000 | ||||||
| 111 | 1604 | 1 | CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL | 61,426,422,000 | 61,426,422,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 61,426,422,000 | 61,426,422,000 | |||||||
| 111 | 1604 | 4 | CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS MUNDIALES CALI 2013 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||||
| 213 | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||||||
| 213 | 1604 | 1 | PREVENCION Y CONTROL AL DOPAJE REGION BOGOTA D.C. | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 19,060,080,000 | 19,060,080,000 | |||||||
| 310 | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 19,060,080,000 | 19,060,080,000 | ||||||
| 310 | 1604 | 5 | APOYO PREPARACION Y ORGANIZACION DE LOS JUEGOS NACIONALES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 310 | 1604 | 7 | APOYO A LOS PROGRAMAS DE INCLUSION AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y LA RECREACION EN COLOMBIA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 310 | 1604 | 8 | APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||||
| 310 | 1604 | 9 | APOYO AL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA | 3,060,080,000 | 3,060,080,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,060,080,000 | 3,060,080,000 | |||||||
| TOTAL CREDITOS | 4,086,254,952,145 | 173,925,002,329 | 4,260,179,954,474 |
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