por el cual se liquida la Ley 1587 de 2012 que decreta unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confiere el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta al Gobierno para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación;
Que el citado artículo establece que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo;
Que la Ley 1587 de 2012 decretó contracreditar y acreditar el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012, en la suma de cuatro billones doscientos sesenta mil ciento setenta y nueve millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos moneda legal ($4.260.179.954.474);
DECRETA:
Artículo 1°.Presupuesto de rentas y recursos de capital. Efectúense las siguientes modificaciones al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012, que no afectan el monto, según el siguiente detalle:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
| I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL | 980.896.945.158 |
|---|---|
| 1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACIÓN | 2.768.224.565.841 |
| 2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACIÓN | -2.283.896.620.683 |
| 5. RENTAS PARAFISCALES | 10.000.000.000 |
| 6. FONDOS ESPECIALES | 486.569.000.000 |
| II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | -980.896.945.158 |
| 020900 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA | 020900 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | -44.742.585.140 |
| 040300 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) | 040300 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI (IGAC) |
| A- INGRESOS CORRIENTES | 4.000.000.000 |
| 120400 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | 120400 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |
| A- INGRESOS CORRIENTES | 81.800.000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 109.000.000.000 |
| 131000 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 131000 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | -26.000.000.000 |
| 151200 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA | 151200 FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | -8.370.000.000 |
| 152000 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 152000 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | -13.600.000.000 |
| 170200 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | 170200 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | -11.293.750.000 |
| 210300 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO | 210300 SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO |
| A- INGRESOS CORRIENTES | -13.160.000.000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | -165.652.398.298 |
| 210900 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME) | 210900 UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME) |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | -880.000.000 |
| 211100 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH) | 211100 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH) |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | -482.565.800.000 |
| 211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM) | 211200 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM) |
| A- INGRESOS CORRIENTES | -10.500.000.000 |
| 223900 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | 223900 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR |
| A- INGRESOS CORRIENTES | 93.788.280 |
| 224200 INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ" DE CALI | 224200 INSTITUTO TÉCNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMÓN RODRÍGUEZ" DE CALI |
| A- INGRESOS CORRIENTES | 172.000.000 |
| 230600 FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 230600 FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | -151.020.202.977 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | -14.550.797.023 |
| 230700 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN | 230700 COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓN |
| A- INGRESOS CORRIENTES | -121.051.000.000 |
| 230900 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | 230900 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO |
| A- INGRESOS CORRIENTES | -1.429.000.000 |
| 240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS | 240200 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |
| A- INGRESOS CORRIENTES | -24.469.000.000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | -350.000.000 |
| 290200 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 290200 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | -1.500.000.000 |
| 330400 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | 330400 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN |
| A- INGRESOS CORRIENTES | -700.000.000 |
| 330500 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA | 330500 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | 90.000.000 |
| 350400 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES | 350400 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | -2.500.000.000 |
| MODIFICACIÓN NETA | 0 |
Artículo 2°. Contracréditos al Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Efectúense los siguientes contracréditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2012 en la suma de cuatro billones doscientos sesenta mil ciento setenta y nueve millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos moneda legal ($4.260.179.954.474).
CONTRACREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2012
| PROG SUBP | PROG SUBP | PROG SUBP | CONCEPTO SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 16,500,000,00 | 16,500,000,00 | |||
| 223 | ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA | 16,500,000,00 | 16,500,000,00 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 16,500,000,00 | 16,500,000,00 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 16,500,000,00 | 16,500,000,00 | |
| SECCION: 0212 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTRGRACION DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 14,900,000,000 | 14,900,000,000 | |
| SECCION: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,877,417,029 | 1,877,417,029 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 19,281,665,970 | 19,281,665,970 | |||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 600,000,000 | 600,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 347,132,563 | 347,132,563 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 347,132,563 | 347,132,563 | |||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 266,222,999 | 266,222,999 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 266,222,999 | 266,222,999 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 18,068,310,408 | 18,068,310,408 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 18,068,310,408 | 18,068,310,408 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 21,159,082,999 | 21,159,082,999 | |
| SECCION: 1102 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 13,623,478 | 87,391,016 | 101,014,494 | ||
| 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 13,623,478 | 87,391,016 | 101,014,494 | ||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 900,000,000 | 900,000,000 | |||
| 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 900,000,000 | 900,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 |
| SECCION1201 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 12,565,171 | 12,565,171 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 | |||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 2,732,565,171 | 2,732,565,171 | |
| SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 33,747,399,176 | 33,747,399,176 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 114,372,489,149 | 114,372,489,149 | |||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 6,697,496,351 | 6,697,496,351 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6,697,496,351 | 6,697,496,351 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 982,341,465 | 982,341,465 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 982,341,465 | 982,341,465 | |||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 106,692,651,333 | 106,692,651,333 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 106,692,651,333 | 106,692,651,333 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 148,119,888,325 | 148,119,888,325 | |
| SECCION 1309 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 450,000,000 | 450,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 450,000,000 | 450,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 450,000,000 | 450,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 450,000,000 | 450,000,000 | |
| SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 135,000,000,000 | 26,000,000,000 | 161,000,000,000 | ||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 3,541,000,000 | 3,541,000,000 | |||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,239,000,000 | 2,239,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,239,000,000 | 2,239,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 138,541,000,000 | 26,000,000,000 | 164,541,000,000 |
| SECCION: 1314 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |
| SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | ||||||
| B | PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 2,304,000,000,000 | 2,304,000,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 2,304,000,000,000 | 2,304,000,000,000 | |
| SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |
| SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |
| SECCION: 1512 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | |||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | |||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | |
| SECCION: 1520 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 13,600,000,000 | 13,600,000,000 | |||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 13,600,000,000 | 13,600,000,000 | |
| SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 18,800,000,000 | 18,800,000,000 | |||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 1107 | TIERRAS | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 800,000,000 | 800,000,000 | |||
| 1101 | PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA | 800,000,000 | 800,000,000 | |||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 18,800,000,000 | 18,800,000,000 | |
| SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 11,293,750,000 | 11,293,750,000 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,943,750,000 | 10,943,750,000 | |||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 10,943,750,000 | 10,943,750,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 350,000,000 | 350,000,000 | |||
| 1108 | SANIDAD AGROPECUARIA | 350,000,000 | 350,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 11,293,750,000 | 11,293,750,000 | |
| SECCION: 1715 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,140,000,000 | 3,140,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 3,140,000,000 | 3,140,000,000 | |
| SECCION: 1716 GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | |||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | |
| SECCION: 1901 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |
| SECCION: 1903 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | |
| SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,855,523,069 | 2,855,523,069 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 53,801,808,069 | 53,801,808,069 | |||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | |||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | |||
| 450 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | 757,100,000 | 757,100,000 | |||
| 1801 | MINERÍA NO ENERGÉTICA | 757,100,000 | 757,100,000 | |||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 248,00,000 | 248,00,000 | |||
| 1304 | REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES | 248,00,000 | 248,00,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 16,634,600,000 | 16,634,600,000 | |||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 10,309,000,000 | 10,309,000,000 | |||
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 6,325,600,000 | 6,325,600,000 | |||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 56,657,331,706 | 56,657,331,706 | |
| SECCION: 2103 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 8,159,398,298 | 8,159,398,298 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 170,653,000,000 | 170,653,000,000 | |||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 170,653,000,000 | 170,653,000,000 | |||
| 505 | GENERACIÓN DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL | 160,000,000 | 160,000,000 | |||
| 1801 | MINERÍA NO ENERGÉTICA | 170,493,000,000 | 170,493,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 178,812,398,298 | 178,812,398,298 | |
| SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 880,000,000 | 880,000,000 | |||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 880,000,000 | 880,000,000 | |||
| 1801 | MINERÍA NO ENERGÉTICA | 880,000,000 | 880,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 880,000,000 | 880,000,000 | |
| SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 482,565,800,00 | 482,565,800,00 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 482,815,800,000 | 482,815,800,000 | |
| SECCION: 2112 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | |
| SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | |||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 38,506,874,468 | 38,506,874,468 | |||
| 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,957,000,000 | 1,957,000,000 | |||
| 710 | EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | |
| SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 390,000,000 | 390,000,000 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 80,000,000, | 80,000,000, | |||
| 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 80,000,000, | 80,000,000, | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 60,000,000 | 60,000,000 | |||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 60,000,000 | 60,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 390,000,000 | 390,000,000 | |
| SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| SECCION: 2239 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 220,000,000 | 220,000,000 | |||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 220,000,000 | 220,000,000 | |||
| 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 220,000,000 | 220,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 220,000,000 | 220,000,000 | |
| SECCION: 2306 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 152,900,000,000 | 152,900,000,000 | |||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 252,464,462 | 252,464,462 | |||
| 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 252,464,462 | 252,464,462 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 46,000,000,000 | 46,000,000,000 | |||
| 202 | PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA | 46,000,000,000 | 46,000,000,000 | |||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 576,000,000 | 576,000,000 | |||
| 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 576,000,000 | 576,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||
| 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 175,900,000,000 | 175,900,000,000 | |
| SECCION: 2307 COMISION NACIONAL DE TELEVISION | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 121,051,000,000 | 121,051,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 121,051,000,000 | 121,051,000,000 | |
| SECCION: 2309 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | |
| SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 7,543,000,000 | 7,543,000,000 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 4,773,000,000 | 4,773,000,000 | |||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 4,773,000,000 | 4,773,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,770,000,000 | 1,770,000,000 | |||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 955,000,000 | 955,000,000 | |||
| 604 | RED URBANA | 815,000,000 | 815,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 7,543,000,000 | 7,543,000,000 | |
| SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 6,791,268,840 | 6,791,268,840 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 49,483,854,651 | 25,274,718,267 | 74,758,572,918 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 17,905,503,948 | 17,905,503,948 | |||
| 601 | RED VIAL NACIONAL | 78,350,703 | 455,718,267 | 534,068,970 | ||
| 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 607 | TRANSPORTE MARÍTIMO | 24,469,000,000 | 24,469,000,000 | |||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 350,000,000 | 350,000,000 | |||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 350,000,000 | 350,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 56,276,123,491 | 25,274,718,267 | 81,549,841,758 |
| SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 5,.341,000,000 | 9,989,878,098 | 15,330,878,098 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | 10,682,000,000 | ||
| 608 | TRANSPORTE AÉREO | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | 10,682,000,000 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,529,685,251 | 4,529,685,251 | |||
| 608 | TRANSPORTE AÉREO | 4,529,685,251 | 4,529,685,251 | |||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 119,192,847 | 119,192,847 | |||
| 608 | TRANSPORTE AÉREO | 119,192,847 | 119,192,847 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 5,341,000,000 | 9,989,878,098 | 15,330,878,098 |
| SECCION: 2413 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | |||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | |||
| 605 | TRANSPORTE FÉRREO | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | |
| SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 6,757,490,295 | 6,757,490,295 | |||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||
| 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 5,457,490,295 | 5,457,490,295 | |||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 4,857,490,295 | 4,857,490,295 | |||
| 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 600,000,000 | 600,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 6,757,490,295 | 6,757,490,295 | |
| SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 1800 | INTERSUBSECTORIAL MINERÍA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,385,040,056 | 1,500,000,000 | 2,885,040,056 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | |||
| 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | |||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 1,385,040,056 | 1,500,000,000 | 2,885,040,056 |
| SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | |||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | |
| SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | |||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | |
| SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 240,000,000 | 700,000,000 | 940,000,000 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 240,000,000 | 240,000,000 | |||
| 1603 | ARTE Y CULTURA | 240,000,000 | 240,000,000 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 700,000,000 | 700,000,000 | |||
| 1603 | ARTE Y CULTURA | 700,000,000 | 700,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 240,000,000 | 700,000,000 | 940,000,000 |
| SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 21,840,505,686 | 21,840,505,686 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 6,850,491,537 | 6,850,491,537 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 384,751,243 | 384,751,243 | |||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 384,751,243 | 384,751,243 | |||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 2,378,997,854 | 2,378,997,854 | |||
| 206 | TURISMO | 2,378,997,854 | 2,378,997,854 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 3,922,242,440 | 3,922,242,440 | |||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 866,229,506 | 866,229,506 | |||
| 205 | COMERCIO EXTERIOR | 3,056,012,934 | 3,056,012,934 | |||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 164,500,000 | 164,500,000 | |||
| 205 | COMERCIO EXTERIOR | 164,500,000 | 164,500,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 28,690,997,223 | 28,690,997,223 | |
| SECCION: 3504 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |
| SECCION: 3601 MINISTERIO DEL TRABAJO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | |
| SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 15,000,001 | 15,000,001 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 15,000,001 | 15,000,001 | |
| SECCION: 3901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 15,784,949,025 | 15,784,949,025 | |||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | |||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,258,528,540 | 1,258,528,540 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,258,528,540 | 1,258,528,540 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,333,618,535 | 1,333,618,535 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,333,618,535 | 1,333,618,535 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 15,784,949,025 | 15,784,949,025 | |
| SECCION: 4001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 8,700,000,000 | 8,700,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 8,700,000,000 | 8,700,000,000 | |
| SECCION: 4106 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 40,000,000,000 | 3,307,200,000 | 43,307,200,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 2,504,000,000 | 2,504,000,000 | |||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 2,504,000,000 | 2,504,000,000 | |||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 40,000,000,000 | 803,200,000,000 | 40,803,200,000 | ||
| 1504 | ATENCIÓN DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 40,000,000,000 | 803,200,000,000 | 40,803,200,000 | ||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 40,000,000,000 | 3,307,200,000 | 43,307,200,000 |
| SECCION: 4201 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |
| SECCION: 4301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||
| 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||
| TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | TOTAL CONTRACREDITOS SECCION | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |
| TOTAL CONTRACREDITOS | TOTAL CONTRACREDITOS | TOTAL CONTRACREDITOS | TOTAL CONTRACREDITOS | 3,105,358,006,987 | 1,154,821,947,487 | 4,260,179,954,474 |
ARTÍCULO 3o. CRÉDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN. Con base en los recursos de que trata el artículo anterior, ábranse los siguientes créditos en el Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal de 2012, en la suma de CUATRO BILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($4,260,179,954,474) , según el siguiente detalle:
CREDITOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2012
| PROG SUBP | PROG SUBP | PROG SUBP | CONCEPTO SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | |
| SECCION: 0211 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |
| SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | |||
| 450 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | |||
| 1003 | PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | |
| SECCION: 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 450 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 1003 | PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |
| SECCION: 0601 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | |
| SECCION: 1102 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||
| 670 | APOYO | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||
| 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 |
| SECCION: 1201 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| SECCION: 1204 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 109,081,800,000 | 109,081,800,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 109,081,800,000 | 109,081,800,000 | |
| SECCION: 1211 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | |||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | |||
| 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | |
| SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 253,900,000,000 | 253,900,000,000 | |
| SECCION: 1308 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||
| 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |
| SECCION: 1309 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 450,000,000 | 450,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 450,000,000 | 450,000,000 | |
| SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 49,756,000,000 | 49,756,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 53,386,350,284 | 53,386,350,284 | |
| SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 8,062,949,800 | 8,062,949,800 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 101,500,000,000 | 101,500,000,000 | |||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 32,100,000,000 | 32,100,000,000 | |||
| 1106 | COMERCIALIZACIÓN | 17,900,000,000 | 17,900,000,000 | |||
| 610 | CREDITOS | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 109,562,949,800 | 109,562,949,800 | |
| SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||
| 1108 | SANIDAD AGROPECUARIA | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |
| SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,140,000,000 | 3,140,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 51,800,000,000 | 51,800,000,000 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||
| 1101 | PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 54,940,000,000 | 54,940,000,000 | |
| SECCION: 1901 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |
| SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 10,217,631,706 | 10,217,631,706 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 74,784,176,931 | 74,784,176,931 | |||
| 620 | SUBSIDIOS | 49,784,176,931 | 49,784,176,931 | |||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 49,784,176,931 | 49,784,176,931 | |||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 85,001,808,637 | 85,001,808,637 | |
| SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 250,000,000, | 250,000,000, | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 250,000,000, | 250,000,000, | |||
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 250,000,000, | 250,000,000, | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 250,000,000, | 250,000,000, | |
| SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 4,634,000,000 | 4,634,000,000 | |||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 3,060,000,000 | 3,060,000,000 | |||
| 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,574,000,000 | 1,574,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,366,000,000 | 2,366,000,000 | |||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 2,366,000,000 | 2,366,000,000 | |||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||
| 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 | |
| SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 390,000,000 | 390,000,000 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 250,000,000 | 250,000,000 | |||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 80,000,000 | 80,000,000 | |||
| 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 80,000,000 | 80,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 60,000,000 | 60,000,000 | |||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 60,000,000 | 60,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 390,000,000 | 390,000,000 | |
| SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 150,000,000 | 150,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 93,788,280 | 93,788,280 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 108,788,280 | 108,788,280 | |
| SECCION: 2241 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 200,000,000 | 200,000,000 | |
| SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 172,000,000 | 172,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 172,000,000 | 172,000,000 | |
| SECCION: 2301 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 220,000,000 | 220,000,000 | |||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 220,000,000 | 220,000,000 | |||
| 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 220,000,000 | 220,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 220,000,000 | 220,000,000 | |
| SECCION: 2306 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||
| 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 10,329,000,000 | 10,329,000,000 | |
| SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 52,700,000,000 | 52,700,000,000 | |||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 52,700,000,000 | 52,700,000,000 | |||
| 604 | RED URBANA | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||
| 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 17,700,000,000 | 17,700,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 112,700,000,000 | 112,700,000,000 | |
| SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 439,078,350,703 | 455,718,267 | 439,534,068,970 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 54,486,100,000 | 54,486,100,000 | |||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||
| 601 | RED VIAL NACIONAL | 19,486,100,000 | 19,486,100,000 | |||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 366,592,250,703 | 455,718,267 | 374,047,968,970 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 366,592,250,703 | 455,718,267 | 367,047,968,970 | ||
| 601 | RED VIAL NACIONAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 439,078,350,703 | 455,718,267 | 439,534,068,970 |
| SECCION: 2402 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | ||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | ||
| 608 | TRANSPORTE AÉREO | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | ||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 |
| SECCION: 2413 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 56,336,772,788 | 20,063,226,668 | 76,399,999,456 | ||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 232,403,000,000 | 12,150,000,000 | 244,553,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 12,150,000,000 | 12,150,000,000 | |||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 12,150,000,000 | 12,150,000,000 | |||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 232,403,000,000 | 232,403,000,000 | |||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 232,403,000,000 | 232,403,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 288,739,772,788 | 32,213,226,668 | 320,952,999,456 |
| SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | |
| SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |
| SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 320,000,000 | 320,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | |||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 477,040,056 | 477,040,056 | |||
| 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 477,040,056 | 477,040,056 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 1,705,040,056 | 1,705,040,056 | |
| SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,595,000,000 | 2,595,000,000 | |||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | |||
| 906 | BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 2,595,000,000 | 2,595,000,000 | |
| SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | |||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | |
| SECCION: 3221 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 20,000,000,000 | ||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 1603 | ARTE Y CULTURA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||
| 1600 | INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 1600 | INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 41,000,000,000 | 41,000,000,000 | |
| SECCIO:3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 90,000,000 | 90,000,000 | |||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 90,000,000 | 90,000,000 | |||
| 1603 | ARTE Y CULTURA | 90,000,000 | 90,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 90,000,000 | 90,000,000 | |
| SECCIO:3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |
| SECCIO:3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 10,921,993,682 | 10,921,993,682 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 10,921,993,682 | 10,921,993,682 | |
| SECCIO:3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 288,000,000 | 288,000,000 | |||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 288,000,000 | 288,000,000 | |||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 288,000,000 | 288,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 288,000,000 | 288,000,000 | |
| SECCIO:3505 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 808,000,000 | 808,000,000 | |||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 749,700,000 | 749,700,000 | |||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 749,700,000 | 749,700,000 | |||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 58,300,000 | 58,300,000 | |||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 58,300,000 | 58,300,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | |
| SECCIO:3601 MINISTERIO DEL TRABAJO | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 920,280,000 | 920,280,000 | |||
| 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 920,280,000 | 920,280,000 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | |||
| 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 1,506,720,280,000 | 1,506,720,280,000 | |
| SECCIO:3612 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,293,811,000 | 1,293,811,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | |||
| 1701 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 2,878,340,805 | 2,878,340,805 | |
| SECCIO:3701 MINISTERIO DEL INTERIOR | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 4,266,422,377 | 4,266,422,377 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 266,422,377 | 266,422,377 | |||
| 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 266,422,377 | 266,422,377 | |||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 34,266,422,377 | 34,266,422,377 | |
| SECCIO:3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||
| 1001 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |
| SECCIO:3901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | |
| SECCIO:4001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 395,335,983,146 | 395,335,983,146 | |||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 8,700,000,000 | 8,700,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||
| 1200 | INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 700,000,000 | 700,000,000 | |||
| 670 | APOYO | 386,635,983,146 | 386,635,983,146 | |||
| 1200 | INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 386,635,983,146 | 386,635,983,146 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 395,335,983,146 | 395,335,983,146 | |
| SECCIO:4002 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||
| 620 | SUBSIDIOS | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||
| 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA HURBANA | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |
| SECCIO:4101 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | |||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | |
| SECCIO:4106 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | ||||||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 40,000,000,000 | 3,307,200,000 | 43,307,200,000 | ||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 40,000,000,000 | 1,500,000,000 | 41,500,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 40,000,000,000 | 1,500,000,000 | 41,500,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,807,200,000 | 1,807,200,000 | |||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 1,807,200,000 | 1,807,200,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 40,000,000,000 | 3,307,200,000 | 43,307,200,000 |
| SECCIO:4301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES | ||||||
| A | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | |||
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | 81,636,502,000 | 81,636,502,000 | |||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 61,426,422,000 | 61,426,422,000 | |||
| 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 61,426,422,000 | 61,426,422,000 | |||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||
| 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 19,060,080,000 | 19,060,080,000 | |||
| 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 19,060,080,000 | 19,060,080,000 | |||
| TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | TOTAL CREDITOS SECCION | 84,103,502,000 | 84,103,502,000 | |
| TOTAL CREDITOS | TOTAL CREDITOS | TOTAL CREDITOS | TOTAL CREDITOS | 4,086,254,952,145 | 173,925,002,329 | 4,260,179,954,474 |
Artículo 4°. Los recursos transferidos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cumplimiento de lo previsto en el artículo 53 de la Ley 1485 de 2011, que no sean ejecutados deberán reintegrarse al Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia.
Artículo 5°. Los recursos no comprometidos por Colombia Humanitaria y por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de la presente vigencia fiscal y con la entrada en vigencia de esta ley, podrán ser orientados a mitigar los estragos de la ola de verano, sequía e incendios en las zonas agrícolas y ganaderas del país.
Artículo 6°.Garantía de acceso de las madres comunitarias al Fondo de Solidaridad Pensional - Subcuenta de Solidaridad. Con el fin de garantizar el acceso de las madres comunitarias que al momento de la expedición de esta norma conserven tal calidad, al subsidio al aporte de la Subcuenta de Solidaridad de que trata la Ley 797 de 2003, por una única vez y dentro de los 3 meses siguientes a la vigencia de la presente ley, las madres comunitarias que se encuentren afiliadas al Régimen de Ahorro Individual podrán trasladarse al Régimen de Prima Media, Para estos efectos, no son aplicables los plazos de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), o quien haga sus veces, deberá acreditar la calidad de las Madres Comunitarias, con el fin de que puedan realizar el traslado de Régimen de que trata este artículo.
Parágrafo 1°. Las madres comunitarias que se vinculen al programa de hogares comunitarios con posterioridad a la vigencia de esta ley y que se encuentren afiliadas en pensiones al Régimen de Ahorro Individual podrán trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida sin que les sean aplicables los términos mínimos de traslado de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, con el fin de que sean beneficiarias del Programa del Subsidio al Aporte. Para los efectos de ese articulo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), deberá acreditar la calidad de las Madres Comunitarias, con el fin de que puedan realizar el traslado de Régimen.
Parágrafo 2°. Las Asociaciones de Padres o en su defecto las Direcciones Territoriales del ICBF deberán adelantar una campaña dirigida a las madres comunitarias, para informarles sobre la posibilidad de traslado de que trata el presente artículo.
Artículo 7°. Uso de los recursos de saldos de las cuentas maestras. Los saldos de las cuentas maestras del régimen subsidiado de salud, podrán usarse conforme se señala a continuación siempre y cuando no sean requeridos para garantizar los compromisos y contingencias derivados del régimen subsidiado de salud y descontados los que se encuentren previstos para utilizarse conforme a lo señalado en el artículo 89 de la Ley 1485 de 2011:
-
- Para asumir el esfuerzo propio a cargo de los municipios, que durante las vigencias del 2012 y 2013 se deba aportar en la cofinanciación del Régimen Subsidiado en Salud.
-
- En el pago de los servicios prestados a la población pobre no asegurada y para el pago de los servicios no incluidos en el Plan de Beneficios a cargo del departamento o distrito asumidos por Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas o privadas o pagados por las EPS; en este último caso los recursos reconocidos se girarán directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas o privadas, sin importar la fecha de causación de la obligación.
Para lo dispuesto en este numeral, las entidades territoriales definirán mediante acto administrativo el monto que se destinará a este propósito, el cual será girado en todo los casos a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. En estos pagos se privilegiarán a los Prestadores de Servicios de Salud Públicos y las obligaciones de mayor antigüedad.
-
- Para financiar programas de saneamiento fiscal y financiero de Empresas Sociales del Estado categorizadas n riesgo medio y alto en cumplimiento de la Ley 1438 de 2011. Estos programas incluirán medidas en su orden así: reestructuración y saneamiento de pasivos, adquisición de cartera, pago de acreencias laborales, disposición de capital de trabajo, pago de cartera originada en las cuotas de recuperación de servicios prestados a la población pobre no asegurada o servicios no incluidos en el plan de beneficios de difícil cobro. Para efectos de la adquisición de cartera, la entidad territorial deberá adelantar las gestiones de cobro que correspondan ante el deudor o efectuar acuerdos de pago.
-
- En la inversión en el mejoramiento de la infraestructura y dotación de la red pública de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en el marco de la organización de la red de prestación de servicios. Los municipios y distritos no certificados ejecutarán los recursos a que hace referencia este numeral, en coordinación con el departamento. Estas inversiones deberán estar incluidas en el Plan Bienal de Inversiones en salud del respectivo departamento o distrito.
-
- Para financiar en los municipios y distritos categorías Especial, 1 y 2, pruebas piloto que permitan hacer ajustes a la UPC del régimen subsidiado en salud en la forma como lo determine y reglamente el Ministerio de Salud y Protección Social.
Parágrafo 1°. Para usar los recursos de acuerdo a lo definido en los numerales 4 y 5, las entidades territoriales deberán tener garantizada la financiación integral del Régimen Subsidiado de Salud y haber previsto en el caso que proceda a inversión a que hace referencia el numeral 2 del presente artículo.
Parágrafo 2°. Para efectos de control del uso adecuado de los recursos a que hace referencia el presente artículo, se establece la obligación de reportar al Ministerio de Salud y Protección Social los planes de aplicación de dichos recursos en los términos y condiciones que exija este Ministerio.
El seguimiento y evaluación de los programas de saneamiento fiscal y financiero de las Empresas Sociales del Estado estarán a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social. Para la recuperación fiscal, financiera e institucional de estas empresas, se podrán otorgar créditos que administrará y evaluará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 8°. Con los excedentes de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional se podrán financiar programas de la Subcuenta de Subsistencia de dicho Fondo, para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, en los términos del Decreto 3771 de 2007 y las normas que lo modifiquen o adicionen.
Artículo 9°. Con recursos del Presupuesto General de Nación, se podrá financiar el Fondo de Energía Social - FOES, de que tratan los artículos 118 de la Ley 812 de 2003, 59 de la Ley 1151 de 2007 y 103 de a Ley 1450 de 2011. Si luego de atender el compromiso de la vigencia ordinaria; se presentan excedentes y/o sobrantes de apropiación, los mismos podrán ser utilizados para cubrir el beneficio FOES desde el año 2007, hasta por el tope establecido en las normas aplicables. El Ministerio de Minas y Energía reglamentará las condiciones de distribución de dichos excedentes.
Artículo 10. Las Entidades Territoriales que accedieron a los recursos de Crédito de Presupuesto otorgados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en desarrollo del Programa para el Mejoramiento y Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Secundaria y Terciaria en el año 2009, podrán obtener por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público la condonación total o parcial de dichos créditos. Para tal efecto, una vez se cumplan las condiciones establecidas en el Contrato de Empréstito y en el Convenio de desempeño, a más tardar el 31 de diciembre de 2012, el Ministro de Hacienda y Crédito Público informará mediante oficio a cada Entidad Territorial la respectiva condonación independientemente del cumplimiento o no de los plazos establecidos en cada uno de los contratos de empréstito.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá condonar os créditos de que trata el presente artículo una vez las Entidades Territoriales que no ejecutaron la totalidad de los recursos reintegren los saldos respectivos, junto con los rendimientos financieros generados en a cuenta abierta para el manejo de los recursos, a la cuenta que indique la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Solo serán objeto de condonación los recursos ejecutados junto con los intereses que se causen hasta la fecha de condonación.
Parágrafo 2°. Las Entidades Territoriales que suscribieron Acuerdos de Pago en desarrollo de los créditos mencionados, podrán acceder a la respectiva condonación por el saldo existente de capital e intereses en a fecha del oficio de condonación, una vez cumplan con los requisitos establecidos en este artículo. Para aquellas Entidades Territoriales que suscribieron los Acuerdos de Pago, que no cumplieron los requisitos de que trata el presente artículo, y que tengan pactados pagos de capital y/o intereses durante la vigencia 2012, las respectivas fechas de vencimiento de estos pagos tendrán una prórroga automática de un año, contado a partir de las mismas, sin que para el efecto se requiera la suscripción de documento adicional alguno. Las demás condiciones financieras contenidas en los Acuerdos de Pago suscritos continuarán vigentes.
Artículo 11. De los traslados al Sector Agrícola, al menos 50.000 millones se destinarán a apoyar a los caficultores del país.
Artículo 12. Los recursos de la Sección 1701 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, PROG 610 SUBP 1100 Intersubsectorial Agropecuario, se destinarán principalmente a algunas cadenas productivas como el algodón, el arroz, banano, cacao, caucho, caña, cítricos, frutales, ganadería, hortalizas, leguminosas, maíz, palma, papa, plátano y tabaco.
Los nuevos recursos al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tendrán como destino la recuperación del sector agropecuario para implementar líneas de alivio a las obligaciones financieras de dichas cadenas productivas.
Artículo 13. El programa de seguridad y protección de los honorables Congresistas se deberá continuar atendiendo con los recursos asignados en el presupuesto de gastos de inversión. Así las cosas, tanto el Senado de la República como a Cámara de Representantes deberán continuar con la estructuración de un sistema de contratación del parque automotor, mediante la modalidad de compra o arrendamiento, destinado a la seguridad y protección de los congresistas. Dichas partidas se destinan con el fin de adelantar las acciones que permitan prestar las medidas de seguridad y protección requeridas por los miembros del Congreso de la República sujetos de protección por parte del Estado durante la vigencia 2013 y tramitar las autorizaciones de vigencias futuras que sean pertinentes para mantener los esquemas de protección a través de vehículos blindados de acuerdo con el respectivo nivel de riesgo que establezcan las autoridades competentes y dentro del periodo para el cual fueron elegidos los honorables Congresistas, según lo dispuesto por el artículo 132 de la Constitución Política.
Artículo 14. En el presupuesto de la Cámara de Representantes de la actual vigencia 2012, contracreditense $4.500.000.000 del proyecto 223-1000-2 de gastos de inversión y acredítense al rubro de adquisición de bienes y servicios de gastos de funcionamiento.
Artículo 15. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Tesoro Nacional podrá renovar los plazos de los créditos extraordinarios a que se refiere el artículo 101 de la Ley 1450 de 2011.
Artículo 16. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto.
Artículo 17. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
| CT A. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | SIT | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 010102 CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||||||||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | |||||||
| 223 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||||||
| 223 | 1000 | 2 | DOTACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES- PREVIO CONCEPTO DNP | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 2,316,375,795 | 2,316,375,795 | ||||||||
| C. INVERSION | 2,316,375,795 | 2,316,375,795 | ||||||||
| UNIDAD 020101 GESTION GENERAL | 2,316,375,795 | 2,316,375,795 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 292,723,610 | 292,723,610 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 292,723,610 | 292,723,610 | ||||||
| 520 | 1000 | 51 | FORTALECIMIENTO ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL | 292,723,610 | 292,723,610 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 21,589,610 | 21,589,610 | |||||||
| 15 | DONACIONES | 271,134,000 | 271,134,000 | |||||||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,023,652,185 | 2,023,652,185 | |||||||
| 540 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,023,652,185 | 2,023,652,185 | ||||||
| 540 | 1000 | 8 | APOYO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL | 2,023,652,185 | 2,023,652,185 | |||||
| 15 | DONACIONES | 2,023,652,185 | 2,023,652,185 | |||||||
| SECCION 0209 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA | ||||||||||
| TOTAL | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | ||||||||
| C. INVERSION | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | ||||||||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | |||||||
| 540 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | ||||||
| 540 | 1000 | 1 | ADMINISTRACION DE RECURSOS DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE. - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | |||||
| 25 | DONACIONES | 44,742,585,140 | 44,742,585,140 | |||||||
| SECCION: 0212 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS | ||||||||||
| TOTAL | 14,900,000,000 | 14,900,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 4,791,500,000 | 4,791,500,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2,762,500,000 | 2,762,500,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,762,500,000 | 2,762,500,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | 642,000,000 | 642,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 642,000,000 | 642,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 1,387,000,000 | 1,387,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,387,000,000 | 1,387,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 1,175,000,000 | 1,175,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,175,000,000 | 1,175,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 2,033,500,000 | 2,033,500,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,033,500,000 | 2,033,500,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 28 | FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 2 | IMPLEMENTACION MODELO DE REINTEGRACION COMUNITARIA Y ACCIONES DE PREVENCION DEL RECLUTAMIENTO COMUNIDADES RECEPTORAS DE POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACION NACIONAL | 1,690,000,000 | 1,690,000,000 | |||||
| 11 | OROS RECURSOS DEL TESORO | 1,690,000,000 | 1,690,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 3 | DESARROLLO ACCIONES DE SERVICIO SOCIAL PARA PROMOVER LA RECONCILIACION EN COMUNIDADES RECEPTORAS DE PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION NACIONAL | 2,210,000,000 | 2,210,000,000 | |||||
| 11 | OROS RECURSOS DEL TESORO | 2,210,000,000 | 2,210,000,000 | |||||||
| SECCIO: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | ||||||||||
| TOTAL | 21,159,082,999 | 21,159,082,999 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1,877,417,029 | 1,877,417,029 | ||||||||
| UNIDAD: 030101 GESTION GENERAL | ||||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 765,136,859 | 765,136,859 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 765,136,859 | 765,136,859 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 765,136,859 | 765,136,859 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,112,280,170 | 1,112,280,170 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,112,280,170 | 1,112,280,170 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,112,280,170 | 1,112,280,170 | |||||||
| C. INVERSION | 19,281,665,970 | 19,281,665,970 | ||||||||
| UNIDAD 030101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 19,281,665,970 | 19,281,665,970 | ||||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 112 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||||
| 112 | 1000 | 1 | ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTA D.C. | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 347,132,563 | 347,132,563 | |||||||
| 123 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 347,132,563 | 347,132,563 | ||||||
| 123 | 1000 | 1 | ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTA D.C. | 347,132,563 | 347,132,563 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 347,132,563 | 347,132,563 | |||||||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 266,222,999 | 266,222,999 | |||||||
| 223 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 266,222,999 | 266,222,999 | ||||||
| 223 | 1000 | 1 | DESARROLLO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 266,222,999 | 266,222,999 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 266,222,999 | 266,222,999 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 18,068,310,408 | 18,068,310,408 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 18,068,310,408 | 18,068,310,408 | ||||||
| 520 | 1000 | 35 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION YCONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVEL NACIONAL | 2,963,000,000 | 2,963,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,963,000,000 | 2,963,000,000 | |||||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 122 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C | 353,060,000 | 353,060,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 353,060,000 | 353,060,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 123 | FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PAIS | 7,286,250,408 | 7,286,250,408 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,949,294,851 | 6,949,294,851 | |||||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 15 | DONACIONES | 321,955,557 | 321,955,557 | |||||||
| 520 | 1000 | 126 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL | 1,605,000,000 | 1,605,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,605,000,000 | 1,605,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 127 | DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOSINSTRUMENTOS, ESTRATEGIAS, LINEAMIENTOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 128 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL | 1,761,000,000 | 1,761,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,761,000,000 | 1,761,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 130 | APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL -DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 3,100,000,000 | 3,100,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,100,000,000 | 3,100,000,000 | |||||||
| SECCION: 1102 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ||||||||||
| TOTAL | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||||
| C. INVERSION | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 13,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||||||
| 520 | 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 13,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||
| 520 | 1002 | 41 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE INSERCION DE COLOMBIA EN EL ASIA PACIFICO | 13,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 87,391,016 | 87,391,016 | |||||||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||||
| 540 | 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||||
| 540 | 1002 | 1 | CAPACITACION INTEGRAL A FUNCIONARIOS DE LA CANCILLERIA NACIONAL | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||||
| SECCION: 1201 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | ||||||||||
| TOTAL | 2,732,565,171 | 2,732,565,171 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 12,565,171 | 12,565,171 | ||||||||
| UNIDAD 120101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 12,565,171 | 12,565,171 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 12,565,171 | 12,565,171 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 12,565,171 | 12,565,171 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 12,565,171 | 12,565,171 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,565,171 | 12,565,171 | |||||||
| C. INVERSION | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 120101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 | |||||||
| 520 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 2,720,000,000 | 2,720,000,000 | ||||||
| 520 | 800 | 14 | ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION NORMATIVA - SUIN- PREVIO CONCEPTO DNP | 720,000,000 | 72,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 720,000,000 | 720,000,000 | |||||||
| 520 | 800 | 17 | APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 15 | DONACIONES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||||||||||
| TOTAL | 148,119,888,325 | 148,119,888,325 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 33,747,399,176 | 33,747,399,176 | ||||||||
| UNIDAD: 130101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 33,547,399,176 | 33,547,399,176 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 33,547,399,176 | 33,547,399,176 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 23,400,000,000 | 23,400,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 23,400,000,000 | 23,400,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 30 | PROGRAMAS DE MODERNIZACION DEL ESTADO | 23,400,000,000 | 23,400,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 23,400,000,000 | 23,400,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 10,147,399,176 | 10,147,399,176 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,147,399,176 | 10,147,399,176 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1,681,459,176 | 1,681,459,176 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,681,459,176 | 1,681,459,176 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 115 | GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARAGRAFO 3, ART. 10, DECRETO 4334 DE 2008, ART. 1 DECRETO 1761 DE 2009 | 8,465,940,000 | 8,465,940,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,465,940,000 | 8,465,940,000 | |||||||
| 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 4 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 9 | PRÉSTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| C. INVERSIO | 114,372,489,149 | 114,372,489,149 | ||||||||
| UNIDAD 130101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 114,372,489,149 | 114,372,489,149 | ||||||||
| 323 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 6,697,496,351 | 6,697,496,351 | |||||||
| 223 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6,697,496,351 | 6,697,496,351 | ||||||
| 223 | 1000 | 2 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL - COMPONENTE SIIF. | 6,697,496,351 | 6,697,496,351 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | |||||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 4,997,496,351 | 4,997,496,351 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 982,341,465 | 982,341,465 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 982,341,465 | 982,341,465 | ||||||
| 520 | 1000 | 2 | ASESORIA , DOTACION, ADECUACION, DEPURACION E IMPLANTACION TECNOLOGICA DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 724,341,465 | 724,341,465 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 724,341,465 | 724,341,465 | |||||||
| 520 | 1000 | 29 | DISEÑO , CAPACITACION Y DIFUSION DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO Y TRANSFERENCIA DE RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES A NIVEL NACIONAL | 258,000,000 | 258,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 258,000,000 | 258,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 106,692,651,333 | 106,692,651,333 | |||||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 106,692,651,333 | 106,692,651,333 | ||||||
| 630 | 1000 | 14 | ADMINISTRACION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA NACION- PREVIO CONCEPTO DNP | 6,092,651,333 | 6,092,651,333 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,092,651,333 | 6,092,651,333 | |||||||
| 630 | 1000 | 112 | APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL -DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 100,600,000,000 | 100,600,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 100,600,000,000 | 100,600,000,000 | |||||||
| SECCION: 1309 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | ||||||||||
| TOTAL | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 5 | SISTEMATIZACION INTEGRAL DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||||
| SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | ||||||||||
| TOTAL | 138,541,000,000 | 26,000,000,000 | 164,541,000,000 | |||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 135,000,000,000 | 26,000,000,000 | 161,000,000,000 | |||||||
| GASTOS DE PERSONAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||
| 0 | 1 | 5 | OTROS | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| GASTOS GENERALES | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 | ||||||||
| 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 | ||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 | |||||||
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | ||||||||
| 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | |||||||
| 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | ||||||
| 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 115,000,000,000 | 115,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 106,895,222,241 | 106,895,222,241 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 8,104,777,759 | 8,104,777,759 | |||||||
| C. INVERSION | 3,541,000,000 | 3,541,000,000 | ||||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | |||||||
| 112 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | ||||||
| 112 | 1000 | 5 | ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE MITU, PUERTO ASIS Y PUERTO INIRIDA | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,302,000,000 | 1,302,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,239,000,000 | 2,239,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,239,000,000 | 2,239,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 4 | IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTIEVASION (ARTICULO 154 LEY 223 DE 1995) | 2,239,000,000 | 2,239,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,239,000,000 | 2,239,000,000 | |||||||
| SECCION: 1314 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP | ||||||||||
| TOTAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 131401 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 2,304,000,000,000 | 2,304,000,000,000 | ||||||||
| B SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA . | 2,304,000,000,000 | 2,304,000,000,000 | ||||||||
| 7 | SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | 2,304,000,000,000 | 2,304,000,000,000 | |||||||
| 7 | 1 | AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA | 1,464,000,000,000 | 1,464,000,000,000 | ||||||
| 7 | 1 | 6 | TITULOS VALORES | 1,464,000,000,000 | 1,464,000,000,000 | |||||
| 7 | 1 | 6 | 1 | TITULOS VALORES | 1,464,000,000,000 | 1,464,000,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,464,000,000,000 | 1,464,000,000,000 | |||||||
| 7 | 2 | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA | 840,000,000,000 | 840,000,000,000 | ||||||
| 7 | 2 | 6 | TITULOS VALORES | 840,000,000,000 | 840,000,000,000 | |||||
| 7 | 2 | 6 | 3 | TITULOS VALORES | 840,000,000,000 | 840,000,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 840,000,000,000 | 840,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||||
| C. INVERSION | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||||
| UNIDAD 150111 SALUD | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||||
| 213 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||
| 213 | 300 | 1 | IMPLANTACION SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES- PREVIO CONCEPTO DNP | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||||
| SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 4 | ASIGNACIONES DE RETIRO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1512 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | ||||||||||
| TOTAL | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 151201 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | |||||||
| 113 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | ||||||
| 113 | 100 | 1 | MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LA SEDE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA EN BOGOTA | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 8,370,000,000 | 8,370,000,000 | |||||||
| SECCIONN: 1520 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | ||||||||||
| TOTAL | 13,600,000,000 | 13,600,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 13,600,000,000 | 13,600,000,000 | ||||||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 121 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 121 | 100 | 1 | CONSTRUCCION SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ REGION BOGOTÁ D.C. | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |||||||
| 122 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | ||||||
| 122 | 100 | 1 | IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL-PREVIO CONCEPTO DNP | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |||||||
| SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | ||||||||||
| TOTAL | 18,800,000,000 | 18,800,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 18,800,000,000 | 18,800,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 170101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||||
| 310 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||||||
| 310 | 1100 | 129 | ASISTENCIA DESARROLLO DE CAPACIDADES DE EMPRENDEDORAS RURALES NACIONAL | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 630 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||||
| 630 | 1100 | 7 | IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 2,062,949,800 | 2,062,949,800 | |||||||
| 15 | DONACIONES | 3,937,050,200 | 3,937,050,200 | |||||||
| UNIDAD: 170160 | ||||||||||
| UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 | ||||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 112 | 1107 | TIERRAS | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
| 112 | 1107 | 21 | IMPLEMENTACION DEL ORDENAMIENTO, PROTECCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL- PREVIO CONCEPTO DNP | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||||
| 420 | 1101 | PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA | 800,000,000 | 800,000,000 | ||||||
| 420 | 1101 | 1 | ESTUDIOS PREINVERSION PARA INICIATIVAS O PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.- PREVIO CONCEPTO DNP | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||||
| SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | ||||||||||
| TOTAL | 11,293,750,000 | 11,293,750,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 11,293,750,000 | 11,293,750,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,943,750,000 | 10,943,750,000 | |||||||
| 111 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 10,943,750,000 | 10,943,750,000 | ||||||
| 111 | 1100 | 3 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMO APOYO A ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL- PREVIO CONCEPTO DNP | 10,943,750,000 | 10,943,750,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 10,943,750,000 | 10,943,750,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| 520 | 1108 | SANIDAD AGROPECUARIA | 350,000,000 | 350,000,000 | ||||||
| 520 | 1108 | 1 | PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||
| 25 | DONACIONES | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| SECCION: 1715 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP | ||||||||||
| TOTAL | 3,140,000,000 | 3,140,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 3,140,000,000 | 3,140,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2,987,000,000 | 2,987,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 2,701,985,295 | 2,701,985,295 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2,626,670,053 | 2,626,670,053 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,626,670,053 | 2,626,670,053 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 75,315,242 | 75,315,242 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 75,315,242 | 75,315,242 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 285,014,705 | 285,014,705 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 285,014,705 | 285,014,705 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||||
| SECCION: 1716 GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS | ||||||||||
| TOTAL | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | ||||||||
| C. INVERSION | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | |||||||
| 520 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | ||||||
| 520 | 1100 | 2 | IMPLEMENTACION PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | |||||
| 15 | DONACIONES | 2,601,634,670 | 2,601,634,670 | |||||||
| SECCION: 1901 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ||||||||||
| TOTAL | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 190101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 10 | OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 10 | 7 | TRANSFERENCIA A DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y FONPET, RECURSOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - LEY 643 DE 2001 | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1903 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | ||||||||||
| TOTAL | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,464,400,000 | 4,464,400,000 | |||||||
| SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | ||||||||||
| TOTAL | 56,657,331,706 | 56,657,331,706 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,855,523,069 | 2,855,523,069 | ||||||||
| UNIDAD 210113 | ||||||||||
| COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG | 2,855,523,069 | 2,855,523,069 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 771,455,121 | 771,455,121 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 771,455,121 | 771,455,121 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 771,455,121 | 771,455,121 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 771,455,121 | 771,455,121 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 771,455,121 | 771,455,121 | |||||||
| C. INVERSION | 53,801,808,637 | 53,801,808,637 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 52,639,700,000 | 52,639,700,000 | ||||||||
| 450 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | 757,100,000 | 757,100,000 | |||||||
| 450 | 1801 | MINERÍA NO ENERGÉTICA | 757,100,000 | 757,100,000 | ||||||
| 450 | 8801 | 1 | ASISTENCIA Y APOYO A LA IMPLEMENTACION TECNICA DE AREAS DE RESERVA ESPECIAL EN EL TERRITORIO NACIONAL | 757,100,000 | 757,100,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 757,100,000 | 757,100,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 248,000,000 | 248,000,000 | |||||||
| 510 | 1304 | REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES | 248,000,000 | 248,000,000 | ||||||
| 510 | 1304 | 1 | ASESORÍA PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DEL SECTOR GAS BOGOTÁ | 248,000,000 | 248,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 248,000,000 | 248,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 16,634,600,000 | 16,634,600,000 | |||||||
| 520 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 10,309,000,000 | 10,309,000,000 | ||||||
| 520 | 500 | 16 | DISEÑO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 520 | 500 | 17 | ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL | 309,000,000 | 309,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 309,000,000 | 309,000,000 | |||||||
| 520 | 500 | 22 | AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÌA ELECTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICIALIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL | 9,800,000,000 | 9,800,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 9,800,000,000 | 9,800,000,000 | |||||||
| 520 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 6,325,600,000 | 6,325,600,000 | ||||||
| 520 | 506 | 1 | ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||||
| 520 | 506 | 2 | CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA | 6,316,000,000 | 6,316,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,316,000,000 | 6,316,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||||
| 630 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||||||
| 630 | 500 | 12 | DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL (FOES) ART. 118 DE LA LEY 812 DE 2003 | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 210113 | ||||||||||
| COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | |||||||
| 410 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | ||||||
| 410 | 500 | 8 | ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIO FORTALECER E INCENTIVAR MERCADOS, ESTABLECER TARIFAS A USUARIOS, ARMONIZACION DE MARCOS REGULATORIOS PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES;Y COMPILAR TODA LA REGULACION VIGENTE A NIVEL NACIONAL | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,162,108,637 | 1,162,108,637 | |||||||
| SECCION: 2103 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | ||||||||||
| TOTAL | 178,812,398,298 | 178,812,398,298 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 8,159,398,298 | 8,159,398,298 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 6,159,398,298 | 6,159,398,298 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 4,330,613,757 | 4,330,613,757 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 3,480,909,341 | 3,480,909,341 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 3,480,909,341 | 3,480,909,341 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | 70,892,027 | 70,892,027 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 70,892,027 | 70,892,027 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 278,812,389 | 278,812,389 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 278,812,389 | 278,812,389 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 8 | OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 1,828,784,541 | 1,828,784,541 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,828,784,541 | 1,828,784,541 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 170,653,000,000 | 170,653,000,000 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 170,653,000,000 | 170,653,000,000 | |||||||
| 410 | 505 | GENERACIÓN DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL | 160,000,000 | 160,000,000 | ||||||
| 410 | 505 | 2 | ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REACTOR NUCLEAR EN COLOMBIA | 160,000,000 | 160,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 160,000,000 | 160,000,000 | |||||||
| 410 | 1801 | MINERIA ENERGETICA | 170,493,000,000 | 170,493,000,000 | ||||||
| 410 | 1801 | 5 | MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS MINERAS EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 170,493,000,000 | 170,493,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 159,493,000,000 | 159,493,000,000 | |||||||
| SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | ||||||||||
| TOTAL | 880,000,000 | 880,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 880,000,000 | 880,000,000 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 880,000,000 | 880,000,000 | |||||||
| 410 | 1801 | MINERÍA NO ENERGÉTICA | 880,000,000 | 880,000,000 | ||||||
| 410 | 1801 | 1 | ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL | 880,000,000 | 880,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 880,000,000 | 880,000,000 | |||||||
| SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | ||||||||||
| TOTAL | 482,815,800,000 | 482,815,800,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 17 | EXCEDENTES FINANCIEROS -TRANSFERIR A LA NACION | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 482,565,800,000 | 482,565,800,000 | |||||||
| C. INVERSION | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 410 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 410 | 506 | 3 | ANALISIS Y GESTION DEL ENTORNO NACIONAL | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| SECCION: 2112 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM | ||||||||||
| TOTAL | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 7,841,939,362 | 7,841,939,362 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 6,206,115,500 | 6,206,115,500 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | ,206,115,500 | ,206,115,500 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 1,186,823,862 | 1,186,823,862 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,186,823,862 | 1,186,823,862 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 8 | OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 449,000,000 | 449,000,000 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 449,000,000 | 449,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 2,658,060,638 | 2,658,060,638 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,658,060,638 | 2,658,060,638 | |||||||
| SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | ||||||||
| C. INVERSION | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | ||||||||
| UNIDAD 220101 | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 47,463,874,468 | 47,463,874,468 | |||||||
| 310 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 38,506,874,468 | 38,506,874,468 | ||||||
| 310 | 700 | 165 | CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA | 25,472,706,443 | 25,472,706,443 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 25,472,706,443 | 25,472,706,443 | |||||||
| 310 | 700 | 173 | FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION EN LSO DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA | 13,034,168,025 | 13,034,168,025 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 13,034,168,025 | 13,034,168,025 | |||||||
| 310 | 705 | EDUCACIONSUPERIOR | 1,957,000,000 | 1,957,000,000 | ||||||
| 310 | 705 | 122 | IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA | 1,957,000,000 | 1,957,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,957,000,000 | 1,957,000,000 | |||||||
| 310 | 710 | EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 310 | 710 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | ||||||||||
| TOTAL | 390,000,000 | 390,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 390,000,000 | 390,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 310 | 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 310 | 1506 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||
| 410 | 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||||
| 410 | 1506 | 1 | ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||||
| 520 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||||
| 520 | 700 | 1 | IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||||
| SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | ||||||||||
| TOTAL | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 310 | 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||
| 310 | 705 | 1 | CAPACITACION EN AREAS DE FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| SECCION: 2301 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||||||
| TOTAL | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 230103 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||||
| 510 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||
| 510 | 400 | 1 | ASESORIA INVESTIGACION, CONSULTORIAS, DIVULGACION Y CAPACITACION EN TEMAS JURIDICOS, ECONOMICOS Y TECNICOS PARA LOGRAR UN MARCO REGULATORIO PARA LA CONVERGENCIA DE LOS SERVICOS DE TELECOM REGION NACIONAL | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||||
| SECCION: 2306 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||||||
| TOTAL | 175,900,000,000 | 175,900,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 150 | TRANSFERIR A LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. LEY 1341 DE 2009. ARTICULO 69, INCISO 3o. | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 152,900,000,000 | 152,900,000,000 | ||||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 252,464,462 | 252,464,462 | |||||||
| 122 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 252,464,462 | 252,464,462 | ||||||
| 122 | 400 | 2 | ACTUALIZACION ARQUITECTURA EMPRESARIAL BOGOTA | 252,464,462 | 252,464,462 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 252,464,462 | 252,464,462 | |||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 102,271,535,538 | 102,271,535,538 | |||||||
| 213 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 102,271,535,538 | 102,271,535,538 | ||||||
| 213 | 400 | 2 | AMPLIACION PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES | 42,371,535,538 | 42,371,535,538 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 27,820,738,515 | 27,820,738,515 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 14,550,797,023 | 14,550,797,023 | |||||||
| 213 | 400 | 6 | APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA - PREVIO CONCEPTO DNP | 19,500,000,000 | 19,500,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 19,500,000,000 | 19,500,000,000 | |||||||
| 213 | 400 | 13 | APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ADMIINSTRACIÓN PÚBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA | 20,400,000,000 | 20,400,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 20,400,000,000 | 20,400,000,000 | |||||||
| 213 | 400 | 14 | IMPLEMENTACIÓN DE 800 TECNOCENTROS NACIONAL | 20,400,000,000 | 20,400,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 20,400,000,000 | 20,400,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 46,000,000,000 | 46,000,000,000 | |||||||
| 310 | 202 | PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA | 46,000,000,000 | 46,000,000,000 | ||||||
| 310 | 202 | 1 | APLICACIÓN MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI&BPO COLOMBIA- PREVIO CONCEPTO DNP | 46,000,000,000 | 46,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 46,000,000,000 | 46,000,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 576,000,000 | 576,000,000 | |||||||
| 510 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 576,000,000 | 576,000,000 | ||||||
| 510 | 400 | 5 | CAPACITACION FUNCIONARIOS MINISTERIO DE COMUNICACIONES. | 576,000,000 | 576,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 576,000,000 | 576,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||||||
| 520 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||||||
| 520 | 400 | 3 | FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTION DEL ESTADO Y LA INFORMACIÓN PUBLICA- PREVIO CONCEPTO DNP | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||||||
| SECCON: 2307 COMISION NACIONAL DE TELEVISION | ||||||||||
| TOTAL | 121,051,000,000 | 121,051,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 121,051,000,000 | 121,051,000,000 | ||||||||
| SECCON: 2309 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO | ||||||||||
| TOTAL | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,429,000,000 | 1,429,000,000 | |||||||
| SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | ||||||||||
| TOTAL | 7,543,000,000 | 7,543,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 7,543,000,000 | 7,543,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 240101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 7,543,000,000 | 7,543,000,000 | ||||||||
| 11 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 111 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 111 | 600 | 111 | CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA - CENAF. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 4,773,000,000 | 4,773,000,000 | |||||||
| 410 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 4,773,000,000 | 4,773,000,000 | ||||||
| 410 | 600 | 25 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | 864,000,000 | 864,000,000 | |||||
| 410 | 600 | 26 | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 864,000,000 | 864,000,000 | ||||
| INVESTIGACION Y ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS FLUVIAL Y TERRESTRE. | 650,000,000 | 650,000,000 | ||||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 650,000,000 | 650,000,000 | |||||||
| 410 | 600 | 29 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA ADMINSISTRACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACION DE POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LOS MODOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR, TERRESTRE FÉRREO Y ACUATICO. NACIONAL | 3,259,000,000 | 3,259,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | |||||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 1,659,000,000 | 1,659,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,770,000,000 | 1,770,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 955,000,000 | 955,000,000 | ||||||
| 520 | 600 | 11 | ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL ENEL TERRITORIO NACIONAL | 140,000,000 | 140,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 140,000,000 | 140,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | 16 | APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL | 815,000,000 | 815,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 815,000,000 | 815,000,000 | |||||||
| 520 | 604 | RED URBANA | 815,000,000 | 815,000,000 | ||||||
| 520 | 604 | 2 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICA, LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO Y EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO. | 815,000,000 | 815,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 815,000,000 | 815,000,000 | |||||||
| SECCION 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ||||||||||
| TOTAL | 56,275,123,491 | 25,274,718,267 | 81,549,841,758 | |||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 6,791,268,840 | 6,791,268,840 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,610,000,000 | 2,610,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTO Y MULTAS | 2,610,000,000 | 2,610,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,610,000,000 | 2,610,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,181,268,840 | 4,181,268,840 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4,181,268,840 | 4,181,268,840 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,181,268,840 | 4,181,268,840 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 4,181,268,840 | 4,181,268,840 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,181,268,840 | 4,181,268,840 | |||||||
| C INVERSION. | ||||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 17,905,503,948 | 17,905,503,948 | |||||||
| 111 | 601 | RED VIAL NACIONAL | 17,905,503,948 | 17,905,503,948 | ||||||
| 111 | 601 | 95 | CONSTRUCCION PUENTES DE LA RED VIAL. | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 111 | 601 | 177 | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LAS ANIMAS-NUQUI-TRIBUGA CHOCO | 831,403,558 | 831,403,558 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 831,403,558 | 831,403,558 | |||||||
| 111 | 601 | 183 | CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA BUGA BUENAVENTURA VALLE | 13,074,100,390 | 13,074,100,390 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 13,074,100,390 | 13,074,100,390 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,578,350,703 | 24,924,718,267 | 26,503,068,970 | ||||||
| 113 | 601 | RED VIAL NACIONAL | 78,350,703 | 455,718,267 | 534,068,970 | |||||
| 113 | 601 | 69 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL-ESPINAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. PUTUMAYO-CAUCA-HUILA-TOLIMA. | 433,561,166 | 433,561,166 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 433,561,166 | 433,561,166 | |||||||
| 113 | 601 | 71 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTAFE DE BOGOTA-CHIQUINQUIRA-BUCARAMANGA-SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA-BOYACA-SANTANDER-NORTE DE SANTANDER. | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||||
| 113 | 601 | 179 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CHINCHINA-MANIZALES. ACCESOA MANIZALES. CALDAS. | 22,157,101 | 22,157,101 | |||||
| 21 | OTROS RECUSOS DE TESORERIA | 22,157,101 | 22,157,101 | |||||||
| 113 | 601 | 305 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALI-LOBOGUERRERO. ACCESOS A CALI. | 29,681,591 | 29,681,591 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 29,681,591 | 29,681,591 | |||||||
| 113 | 601 | 336 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETRA HOBO - YAGUARA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA | 20,599,086 | 20,599,086 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 20,599,086 | 20,599,086 | |||||||
| 113 | 601 | 344 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TRANSFERIDAS POR LA EMERGENCIA DEL RIO PAEZ EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA | 25,570,026 | 25,570,026 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 25,570,026 | 25,570,026 | |||||||
| 113 | 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 113 | 606 | 109 | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCION EN RIO ATRATO. MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 113 | 607 | TRANSPORTE MARITIMO | 24,469,000,000 | 24,469,000,000 | ||||||
| 113 | 607 | 5 | REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION. | 24,469,000,000 | 24,469,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 24,469,000,000 | 24,469,000,000 | |||||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||||
| 420 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||||
| 420 | 600 | 20 | ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA INICIATIVAS O PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. - PREVIO CONCEPTO DNP | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 350,000,000 | 350,000,000 | ||||||
| 520 | 600 | 2 | CONTROL DE INVERSIONES A TRAVES DE COMISIONES DE SUPERVISION, ESTUDIOS Y DISENOS. | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | ||||||||||
| TOTAL | 5,341,000,000 | 9,989,878,098 | 15,330,878,098 | |||||||
| C. INVERSION | 5,341,000,000 | 9,989,878,098 | 15,330,878,098 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | 10,682,000,000 | ||||||
| 111 | 608 | TRANSPORTE AEREO | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | 10,682,000,000 | |||||
| 111 | 608 | 504 | CONSTRUCCION PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | 10,682,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 5,341,000,000 | 5,341,000,000 | |||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | |||||||||
| 112 | 608 | TRANSPORTE AEREO | 4,529,685,251 | 4,529,685,251 | ||||||
| 112 | 608 | 1 | ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS | 4,529,685,251 | 4,529,685,251 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4,529,685,251 | 4,529,685,251 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 119,192,847 | 119,192,847 | |||||||
| 211 | 608 | TRANSPORTE AEREO | 119,192,847 | 119,192,847 | ||||||
| 211 | 608 | 31 | ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS | 119,192,847 | 119,192,847 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 119,192,847 | 119,192,847 | |||||||
| SECCION: 2413 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ||||||||||
| TOTAL | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | ||||||||
| C. INVERSION | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | |||||||
| 113 | 605 | TRANSPORTE FÉRREO | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | ||||||
| 113 | 605 | 7 | REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 32,213,226,668 | 32,213,226,668 | |||||||
| SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | ||||||||||
| TOTAL | 6,757,490,295 | 6,757,490,295 | ||||||||
| C. INVERSION | 6,757,490,295 | 6,757,490,295 | ||||||||
| UNIDAD 250101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 6,757,490,295 | 6,757,490,295 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||||||
| 113 | 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | ||||||
| 113 | 803 | 14 | MANTENIMIENTO, REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 5,457,490,295 | 5,457,490,295 | |||||||
| 520 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 4,857,490,295 | 4,857,490,295 | ||||||
| 520 | 800 | 9 | FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION PREVENTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL | 2,557,490,295 | 2,557,490,295 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 2,557,490,295 | 2,557,490,295 | |||||||
| 520 | 800 | 10 | IMPLANTACION POLITICA DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - PGN NACIONAL-PREVIO CONCEPTO DNP | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 520 | 800 | 11 | FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||||
| 520 | 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||||
| 520 | 803 | 1 | IMPLANTACION INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DESDE LA COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y MINISTERIO PUBLICO REGION BOGOTA D.C.- PREVIO CONCEPTO DNP | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 260101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 122 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
| 122 | 1000 | 7 | ADQUISICION DE 19 SEDES PROPIAS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ARAUCA, ARMENIA, FLORENCIA, IBAGUE, LETICIA, MANIZALES, MITU, MOCOA, PASTO, PEREIRA, POPAYAN, PUERTO CARRENOA, PUERTO INIRIDA, QUIBDO, SAN ANDRES, SAN JOSE DEL GUAVIARE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 123 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 123 | 1000 | 2 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO EN LAS SEDES DE LA CGR A NIVEL NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 520 | 1800 | INTERSUBSECTORIAL MINERÍA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 520 | 1800 | 1 | FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL DE LOS INGRESOS Y LA GESTION FISCAL EN EL SECTOR MINERO DE COLOMBIA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | ||||||||||
| TOTAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| C INVERSION. | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 121 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||
| 121 | 1000 | 1 | CONSTRUCCION , AMPLIACIÓN Y COMPRA DE PREDIOS PARA LAS SEDES DE LA REGISTRADURIA NACIONAL | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 202 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | ||||||||||
| TOTAL | 1,385,040,056 | 1,500,000,000 | 2,885,040,056 | |||||||
| C. INVERSION | 1,385,040,056 | 1,500,000,000 | 2,885,040,056 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | |||||||
| 111 | 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | ||||||
| 111 | 803 | 53 | CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE SECCIONAL CHOCO DEL INMLYCF EN QUIBDO | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | |||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 213 | 803 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM | ||||||||||
| TOTAL | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | |||||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | ||||||
| 520 | 900 | 4 | FORTALECIMIENTO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA Y MODELACION EN CAMBIO CLIMATICO NACIONAL | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,285,000,000 | 1,285,000,000 | |||||||
| SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | ||||||||||
| TOTAL | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 320401 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | |||||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 1,310,000,000 | 1,310,000,000 | ||||||
| 520 | 900 | 5 | ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM | 810,000,000 | 810,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 810,000,000 | 810,000,000 | |||||||
| 520 | 900 | 14 | IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, LA GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA-PREVIO CONCEPTO DNP | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 520 | 900 | 14 | IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, LA GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA-PREVIO CONCEPTO DNP | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | ||||||||||
| TOTAL | 240,000,000 | 700,000,000 | 940,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 240,000,000 | 700,000,000 | 940,000,000 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 240,000,000 | 240,000,000 | |||||||
| 111 | 1603 | ARTE Y CULTURA | 240,000,000 | 240,000,000 | ||||||
| 111 | 1603 | 1 | REMODELACION Y ADQUISICION DEL INMUEBLE ALEDANO AL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 240,000,000 | 240,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 240,000,000 | 240,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 310 | 1603 | ARTE Y CULTURA | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||
| 310 | 1603 | 1 | IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA. | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | ||||||||||
| TOTAL | 28,690,997,223 | 28,690,997,223 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 21,840,505,686 | 21,840,505,686 | ||||||||
| UNIDAD 350101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 21,840,505,686 | 21,840,505,686 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,804,842,377 | 3,804,842,377 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 3,804,842,377 | 3,804,842,377 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,804,842,377 | 3,804,842,377 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,956,959,768 | 1,956,959,768 | |||||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 1,956,959,768 | 1,956,959,768 | ||||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1,956,959,768 | 1,956,959,768 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 95 | ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO O.M.T. (LEY 63 DE 1989) | 96,376,009 | 96,376,009 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 96,376,009 | 96,376,009 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 98 | SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 8 DE 1973) | 1,405,220,000 | 1,405,220,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,405,220,000 | 1,405,220,000 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 110 | TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 17 DE 1980) | 455,363,759 | 455,363,759 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 455,363,759 | 455,363,759 | |||||||
| 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16,078,703,541 | 16,078,703,541 | |||||||
| 4 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 16,078,703,541 | 16,078,703,541 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 16,078,703,541 | 16,078,703,541 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 29 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BANCOLDEX CON DESTINO AL PROGRAMA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACION. ARTICULO 46 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y 113 DE LA LEY 795 DE 2003 | 16,078,703,541 | 16,078,703,541 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 16,078,703,541 | 16,078,703,541 | |||||||
| C INVERSION. | 6,850,491,537 | 6,850,491,537 | ||||||||
| UNIDAD 350101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 6,850,491,537 | 6,850,491,537 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 384,751,243 | 384,751,243 | |||||||
| 310 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 384,751,243 | 384,751,243 | ||||||
| 310 | 200 | 112 | ADMINISTRACIÓN DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. | 384,751,243 | 384,751,243 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 384,751,243 | 384,751,243 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 2,378,997,854 | 2,378,997,854 | |||||||
| 410 | 206 | TURISMO | 2,378,997,854 | 2,378,997,854 | ||||||
| 410 | 206 | 1 | MEJORAMIENTO ESTADISTICAS BASICAS DE TURISMO A NIVEL NACIONAL | 2,378,997,854 | 2,378,997,854 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,378,997,854 | 2,378,997,854 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 3,922,242,440 | 3,922,242,440 | |||||||
| 520 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 866,229,506 | 866,229,506 | ||||||
| 520 | 200 | 7 | IMPLANTACION Y DIFUSION DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD CON REFERENTE INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL | 56,364,506 | 56,364,506 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 56,364,506 | 56,364,506 | |||||||
| 520 | 200 | 12 | APLICACIÓN Y CONTROL DE LA POLITICA DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN COLOMBIA | 424,865,000 | 424,865,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 424,865,000 | 424,865,000 | |||||||
| 520 | 200 | 13 | FORTALECIMIENTO SISTEMA NACIONAL DE METROLOGÍA | 385,000,000 | 385,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 385,000,000 | 385,000,000 | |||||||
| 520 | 205 | COMERCIO EXTERIOR | 3,056,012,934 | 3,056,012,934 | ||||||
| 520 | 205 | 1 | IMPLANTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INSERCIÓN EFECTIVA DE COLOMBIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 520 | 205 | 3 | IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD, EN ASPECTOS TRANSVERSALES, POR PARTE DEL SECTOR PRODUCTIVO A NIVEL NACIONAL | 1,056,012,934 | 1,056,012,934 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,056,012,934 | 1,056,012,934 | |||||||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 164,500,000 | 164,500,000 | |||||||
| 540 | 205 | COMERCIO EXTERIOR | 164,500,000 | 164,500,000 | ||||||
| 540 | 205 | 2 | ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA | 164,500,000 | 164,500,000 | |||||
| 15 | DONACIONES | 164,500,000 | 164,500,000 | |||||||
| SECCION: 3504 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES | ||||||||||
| TOTAL | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 223 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 223 | 200 | 1 | RENOVACIÓN TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO BOGOTA D.C- PREVIO CONCEPTO DNP | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3601 MINISTERIO DEL TRABAJO | ||||||||||
| TOTAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||||
| UNIDAD 360101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 51 | OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | |||||||
| SECCION 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR | ||||||||||
| TOTAL | 15,000,001 | 15,000,001 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 15,000,001 | 15,000,001 | ||||||||
| UNIDAD 370101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 15,000,001 | 15,000,001 | ||||||||
| GASTOS DE PERSONAL | 15,000,001 | 15,000,001 | ||||||||
| 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 15,000,001 | 15,000,001 | ||||||
| 0 | 1 | 5 | OTROS | 15,000,001 | 15,000,001 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,000,001 | 15,000,001 | |||||||
| SECCION: 3901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | ||||||||||
| TOTAL | 15,784,949,025 | 15,784,949,025 | ||||||||
| C. INVERSION | 15,784,949,025 | 15,784,949,025 | ||||||||
| UNIDAD 390101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 15,784,949,025 | 15,784,949,025 | ||||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | |||||||
| 112 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | ||||||
| 112 | 1000 | 2 | ADQUISICIÓN SEDE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION-COLCIENCIAS EN BOGOTA- PREVIO CONCEPTO DNP | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1.258.528.540 | 1.258.528.540 | |||||||
| 410 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1.258.528.540 | 1.258.528.540 | ||||||
| 410 | 1000 | 108 | APOYO FINANCIERO Y TÈCNICO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN NACIONAL. | 1.258.528.540 | 1.258.528.540 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1.258.528.540 | 1.258.528.540 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,333,618,535 | 1,333,618,535 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,333,618,535 | 1,333,618,535 | ||||||
| 520 | 1000 | 1 | ADMINISTRACION SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 3 | IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL Y TERRITORIAL.SNCT. | 253,618,535 | 253,618,535 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 253,618,535 | 253,618,535 | |||||||
| SECCION: 4001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | ||||||||||
| TOTAL | 8,700,000,000 | 8,700,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 8,700,000,000 | 8,700,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 400101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,700,000,000 | 4,700,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 900,000,000 | 900,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 900,000,000 | 900,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| UNIDAD 400102 | ||||||||||
| COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 503,000,000 | 503,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 201,000,000 | 201,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 201,000,000 | 201,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | 68,000,000 | 68,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 68,000,000 | 68,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 124,000,000 | 124,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 124,000,000 | 124,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 8 | OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 110,000,000 | 110,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 110,000,000 | 110,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 197,000,000 | 197,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 197,000,000 | 197,000,000 | |||||||
| SECCION: 4106 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | ||||||||||
| TOTAL | 40,000,000,000 | 3.307.200.000 | 43,307,200,000 | |||||||
| C. INVERSION | 40,000,000,000 | 3.307.200.000 | 43,307,200,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 2,504,000,000 | 2,504,000,000 | |||||||
| 310 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 2,504,000,000 | 2,504,000,000 | ||||||
| 310 | 300 | 2 | ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNBF PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR. | 2,504,000,000 | 2,504,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 669,005,528 | 669,005,528 | |||||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 1,834,994,472 | 1,834,994,472 | |||||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 40,000,000,000 | 803,200,000 | 40,803,200,000 | ||||||
| 320 | 1504 | ATENCIÓN DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 40,000,000,000 | 803,200,000 | 40,803,200,000 | |||||
| 320 | 1504 | 4 | ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL. | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||||
| 320 | 1504 | 9 | MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SOPORTE A LOS PROYECTOS PREVENTIVOS A NIVEL NACIONAL. | 803,200,000 | 803,200,000 | |||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 803,200,000 | 803,200,000 | |||||||
| SECCION: 4201 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA | ||||||||||
| TOTAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 420101 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTION GENERAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| SECCION:4301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES | ||||||||||
| TOTAL | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 430101 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||||
| 111 | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||||||
| 111 | 1604 | 2 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO. REGION NACIONAL | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||||
| TOTAL CONTRACREDITOS | 3,105,358,006,987 | 1,154,821,947,487 | 4,260,179,954,474 | |||||||
| SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 16,500,000,000 | 16,500,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 010102 | ||||||||||
| CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 010102 | ||||||||||
| CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||||||
| 123 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||||||
| 123 | 1000 | 12 | RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 0211 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | ||||||||||
| TOTAL | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 5 | ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SNPAD | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | ||||||||||
| TOTAL | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | ||||||||
| UNIDAD 040101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | ||||||||
| 450 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | |||||||
| 450 | 1003 | PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | ||||||
| 450 | 1003 | 17 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LAS ESTADÍSTICAS DEL SECTOR TURISMO NACIONAL | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,140,800,000 | 1,140,800,000 | |||||||
| SECCION 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC | ||||||||||
| TOTAL | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||||
| 450 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 450 | 1003 | PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
| 450 | 1003 | 4 | INVESTIGACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 0601 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | ||||||||||
| TOTAL | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 060101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | ||||||
| 2 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 21,400,000,000 | 21,400,000,000 | |||||||
| SECCION: 1102 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ||||||||||
| TOTAL | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||||
| C. INVERSION | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||||
| 670 | APOYO | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||||||
| 670 | 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | |||||
| 670 | 1002 | 3 | IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN FRONTERAS PARA LA PROSPERIDAD: IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS ZONAS DE FRONTERA A NIVEL NACIONAL | 913,623,478 | 87,391,016 | 1,001,014,494 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 913,623,478 | 913,623,478 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 87,391,016 | 87,391,016 | |||||||
| SECCION: 1201 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO | ||||||||||
| TOTAL | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 120101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| SECCION: 1204 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | ||||||||||
| TOTAL | 109,081,800,000 | 109,081,800,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 109,081,800,000 | 109,081,800,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 81,800,000 | 81,800,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 81,800,000 | 81,800,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 81,800,000 | 81,800,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109,000,000,000 | 109,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 109,000,000,000 | 109,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 109,000,000,000 | 109,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 47 | RECURSOS A TRANSFERIR A LA NACION | 109,000,000,000 | 109,000,000,000 | ||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 109,000,000,000 | 109,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1211 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | ||||||||||
| C. INVERSION | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | ||||||||
| TOTAL | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | |||||||
| 213 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | ||||||
| 213 | 802 | 5 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA BLOQUEADOR DE SEÑALES DE TELEFONÍA MÓVIL EN 10 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,903,785,364 | 35,903,785,364 | |||||||
| SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||||||||||
| TOTAL | 253,900,000,000 | 253,900,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 130101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 250,000,000,000 | 250,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 130101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | ||||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | ||||||
| 630 | 1000 | 14 | ADMINISTRACION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA NACION- PREVIO CONCEPTO DNP | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,900,000,000 | 3,900,000,000 | |||||||
| SECCION: 1308 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | ||||||||||
| TOTAL | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||||
| 510 | ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||||
| 510 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||
| 510 | 1000 | 1 | CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| SECCION 1309 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | ||||||||||
| TOTAL | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||||
| SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 53,386,350,284 | 53,386,350,284 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 49,756,000,000 | 49,756,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 150101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 15,656,000,000 | 15,656,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 15,656,000,000 | 15,656,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 15,656,000,000 | 15,656,000,000 | |||||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 15,656,000,000 | 15,656,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150103 | ||||||||||
| EJERCITO | 18,100,000,000 | 18,100,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 18,100,000,000 | 18,100,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2,130,000,000 | 2,130,000,000 | |||||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 2,130,000,000 | 2,130,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 15,970,000,000 | 15,970,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 15,970,000,000 | 15,970,000,000 | |||||||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 970,000,000 | 970,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150104 | ||||||||||
| ARMADA | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150105 | ||||||||||
| FUERZA AEREA | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||||
| UNIDAD 150111 | ||||||||||
| SALUD | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||||
| 111 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | ||||||
| 111 | 300 | 13 | CONSTRUCCION DE UN CENTRO MEDICO NAVAL NIVEL II PARA LA ARC EN BOGOTA. | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,630,350,284 | 3,630,350,284 | |||||||
| SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | ||||||||||
| TOTAL | 109,562,949,800 | 109,562,949,800 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 8,062,949,800 | 8,062,949,800 | ||||||||
| UNIDAD 170101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 7,262,949,800 | 7,262,949,800 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 262,949,800 | 262,949,800 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 262,949,800 | 262,949,800 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 262,949,800 | 262,949,800 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 22 | PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO. CONVENIO CON CORPOICA | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 170106 | ||||||||||
| UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA | 800,000,000 | 800,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 180,000,000 | 180,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 180,000,000 | 180,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 180,000,000 | 180,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 620,000,000 | 620,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 620,000,000 | 620,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 620,000,000 | 620,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 101,500,000,000 | 101,500,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 170101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 101,500,000,000 | 101,500,000,000 | ||||||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 320 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 320 | 1100 | 102 | IMPLEMENTACION PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSION Y CAPITALIZACION DE LOS ACTIVOS DE LAS MICROEMPRESAS RURALES. NACIONAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 410 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 410 | 1100 | 105 | ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL. | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 520 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 32,100,000,000 | 32,100,000,000 | ||||||
| 520 | 1100 | 108 | APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL | 30,100,000,000 | 30,100,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25,100,000,000 | 25,100,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | |||||||||
| 520 | 1100 | 110 | IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD DE TIERRAS RURALES NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 520 | 1106 | COMERCIALIZACIÓN | 17,900,000,000 | 17,900,000,000 | ||||||
| 520 | 1106 | 1 | IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL. | 17,900,000,000 | 17,900,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,900,000,000 | 17,900,000,000 | |||||||
| 610 | CREDITOS | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||||
| 610 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | ||||||||
| 610 | 1100 | 30 | IMPLANTACION PROGRAMA DE REACTIVACION DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL. CONVENIO CON FINAGRO | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | ||||||||||
| TOTAL | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||||||
| 520 | 1108 | SANIDAD AGROPECUARIA | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | ||||||
| 520 | 1100 | 1 | PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | ||||||||||
| TOTAL | 54,940,000,000 | 54,940,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 3,140,000,000 | 3,140,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2,987,000,000 | 2,987,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 687,000,000 | 687,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 687,000,000 | 687,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 153,000,000 | 153,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 51,800,000,000 | 51,800,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| 111 | 1100 | PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||
| 111 | 1101 | 4 | ANALISIS DISENO Y CONSTRUCCION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL (FONDO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS). | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||||
| 112 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||||
| 112 | 1100 | 6 | ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TIERRAS COMO ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS INTERÉTNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIVEL NACIONAL | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1901 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | ||||||||||
| TOTAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 190101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 5 | EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 1 | APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | ||||||||||
| TOTAL | 85,001,808,637 | 85,001,808,637 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 10,217,631,706 | 10,217,631,706 | ||||||||
| UNIDAD 210101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | MUNICIPIOS | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 7 | RECURSOS DE ORO Y PLATINO PARA A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES -DECRETO 2173/92 | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 7 | 6 | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| UNIDAD 210113 | ||||||||||
| COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG | 3,217,631,706 | 3,217,631,706 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 241,405,758 | 241,405,758 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 241,405,758 | 241,405,758 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 4 | PRIMA TECNICA | 241,405,758 | 241,405,758 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 241,405,758 | 241,405,758 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,084,067,948 | 2,084,067,948 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 892,158,000 | 892,158,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 892,158,000 | 892,158,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 892,158,000 | 892,158,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN | 892,158,000 | 892,158,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 771,455,121 | 771,455,121 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 120,702,879 | 120,702,879 | |||||||
| C INVERSION | 74,784,176,931 | 74,784,176,931 | ||||||||
| UNIDAD 210101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 74,784,176,931 | 74,784,176,931 | ||||||||
| 620 | SUBSIDIOS | 49,784,176,931 | 49,784,176,931 | |||||||
| 620 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 49,784,176,931 | 49,784,176,931 | ||||||
| 620 | 500 | 1 | DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO | 49,784,176,931 | 49,784,176,931 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 49,784,176,931 | 49,784,176,931 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 630 | TRANSFERENCIAS | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||||
| 630 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||||||
| 630 | 500 | 9 | APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS -FAZNI | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||
| 52 | FONDO ESPECIAL FAZNI | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | ||||||||||
| TOTAL | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 111 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 111 | 506 | 1 | CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES DE LA ANH - BIP Y LITOTECA NACIONAL | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| SECCION: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 220101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 9,750,000,000 | 9,750,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 4,634,000,000 | 4,634,000,000 | |||||||
| 310 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 3,060,000,000 | 3,060,000,000 | ||||||
| 310 | 700 | 134 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 2,360,000,000 | 2,360,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,360,000,000 | 2,360,000,000 | |||||||
| 310 | 700 | 172 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE LA EDUCACION BASICA EN COLOMBIA | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 310 | 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,574,000,000 | 1,574,000,000 | ||||||
| 310 | 705 | 118 | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR | 787,000,000 | 787,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 787,000,000 | 787,000,000 | |||||||
| 310 | 705 | 729 | FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA | 787,000,000 | 787,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 787,000,000 | 787,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,366,000,000 | 2,366,000,000 | |||||||
| 520 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 2,366,000,000 | 2,366,000,000 | ||||||
| 520 | 700 | 10 | MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL | 2,366,000,000 | 2,366,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,366,000,000 | 2,366,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||||
| 630 | 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||||||
| 630 | 705 | 35 | ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR - ICETEX | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 640 | 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 640 | 705 | 4 | APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | ||||||||||
| TOTAL | 390,000,000 | 390,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 390,000,000 | 390,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 310 | 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 310 | 1506 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||
| 410 | 1506 | ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||||
| 410 | 1506 | 1 | ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||||
| 520 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||||
| 520 | 700 | 1 | IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||||
| SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | ||||||||||
| TOTAL | 150,000,000 | 150,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 150,000,000 | 150,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||
| SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | ||||||||||
| TOTAL | 108,788,280 | 108,788,280 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 93,788,280 | 93,788,280 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 93,788,280 | 93,788,280 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 93,788,280 | 93,788,280 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 93,788,280 | 93,788,280 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 93,788,280 | 93,788,280 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 93,788,280 | 93,788,280 | |||||||
| C. INVERSION | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 213 | 705 | EDUCACIÓN SUPERIOR | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||||
| 213 | 705 | 1 | REMODELACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA. | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| SECCION 2241 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | OTROS | 15,000,000 | 15,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 185,000,000 | 185,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 185,000,000 | 185,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 185,000,000 | 185,000,000 | |||||||
| SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI | ||||||||||
| TOTAL | 172,000,000 | 172,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 172,000,000 | 172,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS DE GENERALES | 172,000,000 | 172,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 172,000,000 | 172,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 172,000,000 | 172,000,000 | |||||||
| SECCION: 2301 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||||||
| TOTAL | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 230103 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||||
| 213 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 220,000,000 | 220,000,000 | ||||||
| 213 | 400 | 2 | ACTUALIZACIÓN SERVICIOS, PROCESOS Y RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. PARA LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||
| 12 | FONDOS ESPECIALES | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||||
| SECCION: 2306 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||||||
| TOTAL | 10,329,000,000 | 10,329,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 76 | TRANSFERIR AL OPERADOR OFICIAL DE LOS SERVICIOS DE FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | ||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 8,529,000,000 | 8,529,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| 213 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||||||
| 213 | 400 | 9 | SISTEMATIZACION MINISTERIO DE COMUNICACIONES | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | ||||||||||
| TOTAL | 112,700,000,000 | 112,700,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 240101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 60,000,000,000 | 60,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 52,700,000,000 | 52,700,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 240101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 52,700,000,000 | 52,700,000,000 | ||||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 52,700,000,000 | 52,700,000,000 | |||||||
| 630 | 604 | RED URBANA | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||||||
| 630 | 604 | 2 | APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL -SEGUNDA CALZADA- AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLANTICO | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 630 | 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 17,700,000,000 | 17,700,000,000 | ||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 17,700,000,000 | 17,700,000,000 | |||||||
| SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ||||||||||
| TOTAL | 439,078,350,703 | 455,718,267 | 439,534,068,970 | |||||||
| C. INVERSION | 439,078,350,703 | 455,718,267 | 439,534,068,970 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 54,486,100,000 | 54,486,100,000 | |||||||
| 111 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||||||
| 111 | 600 | 5 | CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RED VIAL NACIONAL. | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 111 | 600 | 118 | CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA. DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||||
| 111 | 601 | RED VIAL NACIONAL | 19,486,100,000 | 19,486,100,000 | ||||||
| 111 | 601 | 95 | CONSTRUCCION PUENTES DE LA RED VIAL. | 19,486,100,000 | 19,486,100,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 19,486,100,000 | 19,486,100,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 373,592,250,703 | 455,718,267 | 374,047,968,970 | ||||||
| 113 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 366,592,250,703 | 455,718,267 | 367,047,968,970 | |||||
| 113 | 600 | 1 | CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES. | 78,350,703 | 455,718,267 | 534,068,970 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 78,350,703 | 78,350,703 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 433,561,166 | 433,561,166 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 22,157,101 | 22,157,101 | |||||||
| 113 | 600 | 601 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD. NACIONAL | 57,000,000,000 | 57,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 57,000,000,000 | 57,000,000,000 | |||||||
| 113 | 600 | 611 | MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS, CAMINOS DE PROSPERIDAD. NACIONAL | 255,513,900,000 | 255,513,900,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 204,228,247,555 | 204,228,247,555 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 38,065,891,621 | 38,065,891,621 | |||||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 2,364,860,824 | 2,364,860,824 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 10,854,900,000 | 10,854,900,000 | |||||||
| 113 | 600 | 618 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION | 54,000,000,000 | 54,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 48,000,000,000 | 48,000,000,000 | |||||||
| 113 | 601 | RED VIAL NACIONAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 113 | 601 | 149 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRONCAL DE URABA. MEDELLIN-TURBO. ANTIOQUIA | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||||||
| 420 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | ||||||
| 420 | 600 | 2 | ANALISIS Y ESTUDIOS VARIOS. | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 520 | 600 | 23 | ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO DE INVIAS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | ||||||||||
| TOTAL | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | |||||||
| C. INVERSION | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | |||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | ||||||
| 111 | 608 | TRANSPORTE AÉREO | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | |||||
| 111 | 608 | 504 | CONSTRUCCION PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO | 10,000,000,000 | 9,989,878,098 | 19,989,878,098 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 9,870,685,251 | 9,870,685,251 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 119,192,847 | 119,192,847 | |||||||
| SECCION: 2413 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | ||||||||||
| TOTAL | 288,739,772,788 | 32,213,226,668 | 320M952M999M456 | |||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 56,336,772,788 | 20,063,226,668 | 76,399,999,456 | |||||||
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 56,336,772,788 | 20,063,226,668 | 76,399,999,456 | |||||||
| 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 56,336,772,788 | 20,063,226,668 | 76,399,999,456 | ||||||
| 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 56,336,772,788 | 20,063,226,668 | 76,399,999,456 | |||||
| 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 56,336,772,788 | 20,063,226,668 | 76,399,999,456 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 29,931,268,840 | 29,931,268,840 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,968,730,616 | 4,968,730,616 | |||||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 21,436,773,332 | 21,436,773,332 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 20,063,226,668 | 20,063,226,668 | |||||||
| C. INVERSION | 232,403,000,000 | 12,150,000,000 | 244,553,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 12,150,000,000 | 12,150,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 12,150,000,000 | 12,150,000,000 | ||||||
| 520 | 600 | 2 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 12,150,000,000 | 12,150,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 12,150,000,000 | 12,150,000,000 | |||||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 232,403,000,000 | 232,403,000,000 | |||||||
| 530 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 232,403,000,000 | 232,403,000,000 | ||||||
| 530 | 600 | 3 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. | 232,403,000,000 | 232,403,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 229,114,000,000 | 229,114,000,000 | |||||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 3,289,000,000 | 3,289,000,000 | |||||||
| SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN | ||||||||||
| TOTAL | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 250101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 260101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | ||||||||||
| TOTAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 280101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | ||||||||||
| TOTAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 122 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||
| 122 | 1000 | 116 | COMPRA DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION | ||||||||||
| TOTAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD: 290101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | ||||||||||
| TOTAL | 1,705,040,056 | 1,705,040,056 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 320,000,000 | 320,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 320,000,000 | ||||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 320,000,000 | 320,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 320,000,000 | 320,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 1,385,040,056 | 1,385,040,056 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 477,040,056 | 477,040,056 | |||||||
| 113 | 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 477,040,056 | 477,040,056 | ||||||
| 113 | 803 | 1 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL | 477,040,056 | 477,040,056 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 477,040,056 | 477,040,056 | |||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 908,000,000 | 908,000,000 | |||||||
| 213 | 803 | ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 908,000,000 | 908,000,000 | ||||||
| 213 | 803 | 5 | REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL | 908,000,000 | 908,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 908,000,000 | 908,000,000 | |||||||
| SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | ||||||||||
| TOTAL | 2,595,000,000 | 2,595,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 2,595,000,000 | 2,595,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 320101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| UNIDAD 320102 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | |||||||
| 520 | 906 | BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | ||||||
| 520 | 906 | 3 | ADMINISTRACION CONSERVACION MANEJO Y PROTECCION DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA. | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 2,095,000,000 | 2,095,000,000 | |||||||
| SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | ||||||||||
| TOTAL | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 320401 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | |||||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | ||||||
| 520 | 900 | 5 | ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | |||||||
| SECCION 3221 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) | ||||||||||
| TOTAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| A,FUNCIONAMIENTO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | ||||||||||
| TOTAL | 41,000,000,000 | 41,000,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD: 330101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 7 | MUNICIPIOS | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 7 | 8 | RECURSOS A MUNICIPIOS, ESPECTACULOS PUBLICOS ART. 7 DE LA LEY 1493 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||
| 17 | RENTAS PARAFISCALES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 330101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | ||||||||
| 1 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 111 | 1603 | ARTE Y CULTURA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| 111 | 1603 | 1 | CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||||
| 113 | 1600 | INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||||||
| 113 | 1600 | 2 | RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES. | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 211 | 1600 | INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 211 | 1600 | 1 | ASISTENCIA INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | ||||||||||
| TOTAL | 90,000,000 | 90,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 90,000,000 | 90,000,000 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 90,000,000 | 90,000,000 | |||||||
| 113 | 1603 | ARTE Y CULTURA | 90,000,000 | 90,000,000 | ||||||
| 113 | 1603 | 1 | IMPLANTACION PLAN DE EMERGENCIA PARA PRESERVACION, CONSERVACION, DOTACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS PARQUES ARQUEOLOGICOS | 90,000,000 | 90,000,000 | |||||
| 25 | DONACIONES | 90,000,000 | 90,000,000 | |||||||
| SECCION: 3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 340101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 1,516,158,584 | 1,516,158,584 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 1,516,158,584 | 1,516,158,584 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,516,158,584 | 1,516,158,584 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 483,841,416 | 483,841,416 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 483,841,416 | 483,841,416 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | ||||||||||
| TOTAL | 10,921,993,682 | 10,921,993,682 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 10,921,993,682 | 10,921,993,682 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,999,999,999 | 8,999,999,999 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8,999,999,999 | 8,999,999,999 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,999,999,999 | 8,999,999,999 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 8,999,999,999 | 8,999,999,999 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,999,999,999 | 8,999,999,999 | |||||||
| 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,921,993,683 | 1,921,993,683 | |||||||
| 4 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,921,993,683 | 1,921,993,683 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,921,993,683 | 1,921,993,683 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 23 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES - PROEXPORT. ARTICULO 33 LEY 1328 DE 2009 | 1,921,993,683 | 1,921,993,683 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,921,993,683 | 1,921,993,683 | |||||||
| SECCION: 3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | ||||||||||
| TOTAL | 288,000,000 | 288,000,000 | ||||||||
| C. INVEERSION | 288,000,000 | 288,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 288,000,000 | 288,000,000 | |||||||
| 213 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 288,000,000 | 288,000,000 | ||||||
| 213 | 200 | 5 | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA | 288,000,000 | 288,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 288,000,000 | 288,000,000 | |||||||
| SECCIO: 3505 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM | ||||||||||
| TOTAL | 1,008,000,000 | 1,008,000,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 170,000,000 | 170,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 170,000,000 | 170,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 170,000,000 | 170,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 808,000,000 | 808,000,000 | ||||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 749,700,000 | 749,700,000 | |||||||
| 213 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 749,700,000 | 749,700,000 | ||||||
| 213 | 200 | 1 | ADQUISICIÓN, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INM | 749,700,000 | 749,700,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 126,700,000 | 126,700,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 623,000,000 | 623,000,000 | |||||||
| 223 | ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA | 58,300,000 | 58,300,000 | |||||||
| 223 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 58,300,000 | 58,300,000 | ||||||
| 223 | 200 | 1 | ADQUISICIÓN, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL INM | 58,300,000 | 58,300,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 58,300,000 | 58,300,000 | |||||||
| SECCIO: 3601 MINISTERIO DEL TRABAJO | ||||||||||
| TOTAL | 1,506,720,280,000 | 1,506,720,280,000 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 360101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 3 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 5 | FINANCIACION PENSIONES REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA COLPENSIONES - LEY 1151 DE 2007 Y DECRETO 2011 DE 2012 | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,500,000,000,000 | 1,500,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||||
| UNIDAD 360101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 6,720,280,000 | 6,720,280,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 920,280,000 | 920,280,000 | |||||||
| 111 | 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 920,280,000 | 920,280,000 | ||||||
| 111 | 1300 | 1 | ADQUISICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL | 920,280,000 | 920,280,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 920,280,000 | 920,280,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | |||||||
| 310 | 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | ||||||
| 310 | 1300 | 30 | ASESORIA DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | |||||||
| SECCION: 3612 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS | ||||||||||
| TOTAL | 2,878,340,805 | 2,878,340,805 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 1,293,811,000 | 1,293,811,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 297,600,000 | 297,600,000 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 297,600,000 | 297,600,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 297,600,000 | 297,600,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 554,200,000 | 554,200,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 544,600,000 | 544,600,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 544,600,000 | 544,600,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 442,011,000 | 442,011,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 442,011,000 | 442,011,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 442,011,000 | 442,011,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 442,011,000 | 442,011,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 442,011,000 | 442,011,000 | |||||||
| C.INVERSION | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | |||||||
| 310 | 1701 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | ||||||
| 310 | 1701 | 2 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,584,529,805 | 1,584,529,805 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR | ||||||||||
| TOTAL | 34,266,422,377 | 34,266,422,377 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 370101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 21 | FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||||
| C. INVERSION | 4,266,422,377 | 4,266,422,377 | ||||||||
| UNIDAD 370101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 4,266,422,377 | 4,266,422,377 | ||||||||
| 11 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 266,422,377 | 266,422,377 | |||||||
| 111 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 266,422,377 | 266,422,377 | ||||||
| 111 | 802 | 1 | CONSTRUCCION Y DOTACION ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA | 26,131,670 | 26,131,670 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 26,131,670 | 26,131,670 | |||||||
| 111 | 802 | 3 | CONSTRUCCION Y DOTACION COMPLEJO PENITENCIARIO, CARCELARIO Y RECLUSION DE MUJERES DE JAMUNDI - VALLE | 80,530,368 | 80,530,368 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 80,530,368 | 80,530,368 | |||||||
| 111 | 802 | 5 | CONSTRUCCION Y DOTACION COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE - TOLIMA | 78,985,057 | 78,985,057 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 78,985,057 | 78,985,057 | |||||||
| 111 | 802 | 7 | CONSTRUCCION Y DOTACION ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA | 67,665,179 | 67,665,179 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 67,665,179 | 67,665,179 | |||||||
| 111 | 802 | 8 | CONSTRUCCION Y DOTACION COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTA - LA PICOTA | 13,110,103 | 13,110,103 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,110,103 | 13,110,103 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 124 | APOYO A LOS PUEBLOS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LOS PROCESOS DE FORMACION POLITICA Y LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA A NIVEL NACIONAL | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | ||||||||||
| TOTAL | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||||
| 111 | 1001 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||||||
| 111 | 1001 | 3 | ASISTENCIA, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS. | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 3901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | ||||||||||
| TOTAL | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | ||||||||
| C. INVERSION | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | ||||||||
| UNIDAD 390101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | |||||||
| 310 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 16,634,949,025 | 16,634,949,025 | ||||||
| 310 | 1000 | 1 | APOYO FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTO A LOS ACTORES DEL SNCTI NIVEL NACIONAL | 1,467,265,194 | 1,467,265,194 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,467,265,194 | 1,467,265,194 | |||||||
| 310 | 1000 | 4 | IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE JOVENES TALENTOS PARA LA INVESTIGACION. | 14,042,801,950 | 14,042,801,950 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,192,801,950 | 13,192,801,950 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 850,000,000 | 850,000,000 | |||||||
| 310 | 1000 | 12 | APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION - ASCTI- NIVEL NACIONAL | 1,124,881,881 | 1,124,881,881 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,124,881,881 | 1,124,881,881 | |||||||
| SECCION: 4001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | ||||||||||
| TOTAL | 395,335,983,146 | 395,335,983,146 | ||||||||
| C. INVERSION | 395,335,983,146 | 395,335,983,146 | ||||||||
| UNIDAD 400101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 394,635,983,146 | 394,635,983,146 | ||||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||||
| 122 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||||||
| 122 | 1000 | 1 | ADQUISICION DE LA NUEVA SEDE PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN BOGOTA D.C. | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | |||||||
| 670 | APOYO | 386,635,983,146 | 386,635,983,146 | |||||||
| 670 | 1200 | INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 386,635,983,146 | 386,635,983,146 | ||||||
| 670 | 1200 | 4 | APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL | 386,635,983,146 | 386,635,983,146 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 96,973,321,558 | 96,973,321,558 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 20,749,661,588 | 20,749,661,588 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 268,913,000,000 | 268,913,000,000 | |||||||
| UNIDAD 400102 | ||||||||||
| COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 122 | 1200 | INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||
| 122 | 1200 | 2 | ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINSITRATIVA DE LA CRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| SECCION: 4002 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | ||||||||||
| TOTAL | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||||
| 620 | SUBSIDIOS | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||||
| 620 | 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||||||
| 620 | 1402 | 1 | SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 4101 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | ||||||||||
| TOTAL | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | ||||||||
| C. INVERSION | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 410101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | |||||||
| 111 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | ||||||
| 111 | 1000 | 1 | IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP | 260,000,000,000 | 260,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 180,000,000,000 | 180,000,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 80,000,000,000 | 80,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 4106 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | ||||||||||
| TOTAL | 40,000,000,000 | 3,307,200,000 | 43,307,200,000 | |||||||
| C. INVERSION | 40,000,000,000 | 3,307,200,000 | 43,307,200,000 | |||||||
| 223 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 40,000,000,000 | 1,500,000,000 | 41,500,000,000 | ||||||
| 223 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 40,000,000,000 | 1,500,000,000 | 41,500,000,000 | |||||
| 223 | 300 | 1 | CONSTRUCCION REMODELACION, MANTENIMIENTO, DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS, REGIONALES, CENTROS ZONALES Y UNIDADES DE SERVICIO | 40,000,000,000 | 1,500,000,000 | 41,500,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 669,005,528 | 669,005,528 | |||||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 830,994,472 | 830,994,472 | |||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,807,200,000 | 1,807,200,000 | |||||||
| 221 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 1,807,200,000 | 1,807,200,000 | ||||||
| 221 | 300 | 1 | IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF - | 1,807,200,000 | 1,807,200,000 | |||||
| 27 | RENTAS PARAFISCALES | 1,807,200,000 | 1,807,200,000 | |||||||
| SECCION: 4301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES | ||||||||||
| TOTAL | 84,103,502,00 | 84,103,502,00 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 430101 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 16 | ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994 | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,467,000,000 | 2,467,000,000 | |||||||
| UNIDAD 430101 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL | 81,636,502,000 | 81,636,502,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 61,426,422,000 | 61,426,422,000 | |||||||
| 111 | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 61,426,422,000 | 61,426,422,000 | ||||||
| 111 | 1604 | 1 | CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL | 61,426,422,000 | 61,426,422,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 61,426,422,000 | 61,426,422,000 | |||||||
| 111 | 1604 | 4 | CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS MUNDIALES CALI 2013 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 213 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||||
| 213 | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | ||||||
| 213 | 1604 | 1 | PREVENCION Y CONTROL AL DOPAJE REGION BOGOTA D.C. | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 19,060,080,000 | 19,060,080,000 | |||||||
| 310 | 1604 | RECREACIÓN Y DEPORTE | 19,060,080,000 | 19,060,080,000 | ||||||
| 310 | 1604 | 5 | APOYO PREPARACION Y ORGANIZACION DE LOS JUEGOS NACIONALES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 310 | 1604 | 7 | APOYO A LOS PROGRAMAS DE INCLUSION AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y LA RECREACION EN COLOMBIA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 310 | 1604 | 8 | APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||||
| 310 | 1604 | 9 | APOYO AL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA | 3,060,080,000 | 3,060,080,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,060,080,000 | 3,060,080,000 | |||||||
| TOTAL CREDITOS | 4,086,254,952,145 | 173,925,002,329 | 4,260,179,954,474 |