por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009
DECRETA:
PRIMERA PARTE
CAPITULO I
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital
Artículo 1º. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, en la suma de ciento cuarenta billones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis millones quinientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($140.494.646.516.466) moneda legal, según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2009, así:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL | I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL | 130,624,412,703,103 |
|---|---|---|
| 1. | INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION | 75,436,451,000,000 |
| 2. | RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION | 48,304,424,024,416 |
| 5. | RENTAS PARAFISCALES | 834,992,888,559 |
| 6. | FONDOS ESPECIALES | 6,048,544,790,128 |
| II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS | 9,870,233,813,363 |
| 021000 | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL - | AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL - |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 54,340,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 50,811,000,000 |
| 032000 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 3,626,726,686 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,166,000,000 |
| 032400 | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 59,919,205,826 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 708,934,000 |
| 040200 | FONDO ROTATORIO DEL DANE | FONDO ROTATORIO DEL DANE |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 11,131,015,000 |
| 040300 | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC | INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 40,080,510,000 |
| 050300 | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) | ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 9,983,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 15,649,274,000 |
| C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 63,958,500,000 |
| 060200 | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 83,947,658,030 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 28,647,400,000 |
| 110200 | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 70,735,653,123 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 5,353,907,008 |
| 130900 | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 6,615,134,080 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,804,227,970 |
| 131000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 25,121,500,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 8,793,000,000 |
| 131300 | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 124,558,869,193 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 3,150,000,000 |
| 131400 | UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES - UGOPP | UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES - UGOPP |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 2,600,000,000 |
| 150300 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 127,626,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 2,698,000,000 |
| 150700 | INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 27,767,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 450,000,000 |
| 150800 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 1,750,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 80,000,000 |
| 151000 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | CLUB MILITAR DE OFICIALES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 31,881,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 613,000,000 |
| 151100 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 126,150,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 2,806,000,000 |
| 151200 | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 122,040,253,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,129,645,000 |
| 151600 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 5,659,000,000 |
| 151900 | HOSPITAL MILITAR | HOSPITAL MILITAR |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 145,125,480,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 1,001,110,000 |
| 152000 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 338,691,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 2,752,000,000 |
| 170200 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 30,836,100,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 11,024,900,000 |
| 171300 | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 6,430,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 8,582,200,000 |
| 210300 | INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- | INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 54,211,300,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 5,979,800,000 |
| 210900 | UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 11,523,600,000 |
| 211000 | INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 1,333,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 13,172,300,000 |
| 211100 | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 325,848,070,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 649,000,000 |
| 220200 | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 60,369,655,543 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 4,000,000,000 |
| 220900 | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 256,835,552 |
| 221000 | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 91,200,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 146,405,121 |
| 221100 | INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 7,295,804,876 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 585,100,000 |
| 223100 | COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 1,236,572,751 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 246,800,000 |
| 223400 | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | INSTITUTO TECNICO CENTRAL |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 2,951,333,625 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 90,000,000 |
| 223500 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 821,161,870 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 62,100,000 |
| 223600 | INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO | INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 576,093,767 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 155,300,000 |
| 223800 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 284,155,179 |
| 223900 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 1,271,750,766 |
| 224100 | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 716,392,184 |
| 224200 | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 663,011,741 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 24,600,000 |
| 225400 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO, ITSA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO, ITSA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 3,089,580,336 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 270,200,000 |
| 230600 | FONDO DE COMUNICACIONES | FONDO DE COMUNICACIONES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 633,058,700,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 206,405,200,000 |
| 230700 | COMISION NACIONAL DE TELEVISION | COMISION NACIONAL DE TELEVISION |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 114,433,300,000 |
| 240200 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 409,531,400,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 48,061,400,000 |
| 241200 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 310,126,200,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 95,589,800,000 |
| 241300 | INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO | INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 110,882,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 23,688,000,000 |
| 260200 | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 1,104,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 27,910,385,950 |
| 280200 | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 21,229,700,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 9,441,300,000 |
| 280300 | FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 6,933,815,160 |
| 290200 | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 289,000,000 |
| 320200 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 3,600,000,000 |
| 320400 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL | FONDO NACIONAL AMBIENTAL |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 13,623,415,166 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 7,802,584,834 |
| 330400 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 12,816,878,584 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 965,881,000 |
| 330500 | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 523,242,041 |
| 330600 | INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 18,541,563,339 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 240,500,000 |
| 330700 | INSTITUTO CARO Y CUERVO | INSTITUTO CARO Y CUERVO |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 72,674,547 |
| 350200 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 60,434,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 4,600,000,000 |
| 350300 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 37,430,830,000 |
| 350400 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 1,687,300,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 222,700,000 |
| 360200 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 130,223,100,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 125,369,007,000 |
| C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 1,229,903,793,000 |
| 360300 | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 10,468,299,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 24,689,038,000 |
| 360500 | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 50,265,400,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 2,965,000,000 |
| 360600 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 2,025,100,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 817,800,000 |
| 360700 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 2,987,000,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 642,403,000,000 |
| C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES | 2,228,012,527,090 |
| 360800 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 39,763,419,857 |
| 360900 | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 49,304,956,967 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 8,291,578,800 |
| 361000 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 10,599,187,000 |
| 370500 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 392,477,577,237 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 168,046,838,000 |
| 370600 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 74,640,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 275,510,000 |
| 370700 | DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 1,596,900,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 341,116,724,564 |
| 380100 | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL |
| A- INGRESOS CORRIENTES | A- INGRESOS CORRIENTES | 61,496,320,000 |
| B- RECURSOS DE CAPITAL | B- RECURSOS DE CAPITAL | 100,000,000 |
| III - TOTAL INGRESOS | III - TOTAL INGRESOS | 140,494,646,516,466 |
CAPITULO II
Recursos Subcuenta de Solidaridad del Fosyga
Artículo 2º. Se estima la cuantía de los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2009 en la suma de dos billones ciento cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y un millones de pesos ($2.144.371.000.000) moneda legal.
SEGUNDA PARTE
Artículo 3º. Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones.Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009 una suma por valor de ciento cuarenta billones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis millones quinientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($140.494.646.516.466) moneda legal, según el detalle que se encuentra a continuación:
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
| CTA PROG | SUBC SUBP | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | T0TAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SECCION: 0101 | SECCION: 0101 | SECCION: 0101 | SECCION: 0101 | SECCION: 0101 | SECCION: 0101 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESO DE LA REPUBLICA | CONGRESO DE LA REPUBLICA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 305,159,350,642 | 305,159,350,642. | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 21,350,000,000 | 21,350,000,000 | |
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2,620,000,000 | 2,620,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,620,000,000 | 2,620,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 3,080,000,000 | 3,080,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,080,000,000 | 3,080,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 5,650,000,000 | 5,650,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 5,650,000,000 | 5,650,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | 326,509,350,642 | 326,509,350,642 | |
| SECCION: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | SECCION: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | SECCION: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | SECCION: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | SECCION: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | SECCION: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 266,924,622,674 | 266,924,622,674 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 60,237,258,295 | 60,237,258,295 | |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 285,000,000 | 285,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 285,000,000 | 285,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 3,561,160,993 | 3,561,160,993 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 623,900,993 | 623,900,993 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 2,937,260,000 | 2,937,260,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 52,635,097,302 | 52,635,097,302 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 52,127,097,302 | 52,127,097,302 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 508,000,000 | 508,000,000 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 406,000,000 | 406,000,000 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 406,000,000 | 406,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | 327,161,880,969 | 327,161,880,969 | |
| SECCION: 0210 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL | SECCION: 0210 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL | SECCION: 0210 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL | SECCION: 0210 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL | SECCION: 0210 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL | SECCION: 0210 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 254,187,534,637 | 54,340,000,000 | 308,527,534,637 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,975,407,882,086 | 50,811,000,000 | 2,026,218,882,086 |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 1101 | PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 481,500,000,000 | 481,500,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 381,500,000,000 | 381,500,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 17,378,000,000 | 17,378,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 17,378,000,000 | 17,378,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 1,434,679,882,086 | 1,434,679,882,086 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,434,679,882,086 | 1,434,679,882,086 | ||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 23,850,000,000 | 50,811,000,000 | 74,661,000,000 | |
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 23,850,000,000 | 50,811,000,000 | 74,661,000,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | 2,229,595,416,723 | 105,151,000,000 | 2,334,746,416,723 |
| SECCION: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | SECCION: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | SECCION: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | SECCION: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | SECCION: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | SECCION: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 35,036,000,000 | 35,036,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 164,483,310,833 | 164,483,310,833 | |
| 112 | INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 4,204,030,000 | 4,204,030,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 4,204,030,000 | 4,204,030,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 19,492,200,000 | 19,492,200,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 19,492,200,000 | 19,492,200,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 60,562,416,000 | 60,562,416,000 | ||
| 903 | MITIGACION | 1,058,300,000 | 1,058,300,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 59,504,116,000 | 59,504,116,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 79,224,664,833 | 79,224,664,833 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 79,224,664,833 | 79,224,664,833 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | 199,519,310,833 | 199,519,310,833 | |
| SECCION: 0320 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) | SECCION: 0320 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) | SECCION: 0320 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) | SECCION: 0320 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) | SECCION: 0320 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) | SECCION: 0320 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 24,442,540,907 | 3,103,726,686 | 27,546,267,593 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 153,968,313,684 | 1,689,000,000 | 155,657,313,684 |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 65,899,000,000 | 65,899,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 64,899,000,000 | 64,899,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 40,704,102,450 | 40,704,102,450 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 40,704,102,450 | 40,704,102,450 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 12,365,211,234 | 1,689,000,000 | 14,054,211,234 | |
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 12,365,211,234 | 1.689,000,000 | 14,054,211,234 | |
| 610 | TRANSFERENCIAS | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION | 178,410,854,686 | 4,792,726,686 | 183,203,581,277 |
| SECCION: 0324 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | SECCION: 0324 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | SECCION: 0324 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | SECCION: 0324 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | SECCION: 0324 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | SECCION: 0324 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 44,676,139,826 | 44,676,139,826 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 15,952,000,000 | 15,952,000,000 | |
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 2,208,000,000 | 2,208,000,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 708,000,000 | 708,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 330,000,000 | 330,000,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 330,000,000 | 330,000,000 | ||
| 520 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 12,544,000,000 | 12,544,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 12,544,000,000 | 12,544,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 60,628,139,826 | 60,628,139,826 | |
| SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS | SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS | SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS | SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS | SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS | SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,182,000,000 | 3,182,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,121,067,750,290 | 1,121,067,750,290 | |
| 630 | TRANSFERENCIAS | 1,121,067,750,290 | 1,121,067,750,290 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,121,067,750,290 | 1,121,067,750,290 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,124,249,750,290 | 1,124,249,750,290 | |
| SECCION: 0326 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL | SECCION: 0326 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL | SECCION: 0326 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL | SECCION: 0326 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL | SECCION: 0326 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL | SECCION: 0326 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,700,000,000. | 3,700,000,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 3,700,000,000 | 3,700,000,000 | |
| SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 22,757,784,000. | 22,757,784,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 64,610,650,000. | 64,610,650,000 | |
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 64,610,650,000 | 64,610,650,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 64,610,650,000 | 64,610,650,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 87,368,434,000 | 87,368,434,000 | |
| SECCION: 0402 FONDO ROTATORIO DEL DANE | SECCION: 0402 FONDO ROTATORIO DEL DANE | SECCION: 0402 FONDO ROTATORIO DEL DANE | SECCION: 0402 FONDO ROTATORIO DEL DANE | SECCION: 0402 FONDO ROTATORIO DEL DANE | SECCION: 0402 FONDO ROTATORIO DEL DANE |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 126,750,000 | 1,130,965,000 | 1,257,715,000 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 575,350,000 | 10,000,050,000 | 10,575,400,000 |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 10,000,050,000 | 10,000,050,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 10,000,050,000 | 10,000,050,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 575,350,000 | 575,350,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 575,350,000 | 575,350,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 702,100,000 | 11,131,015,000 | 11,833,115,000 |
| SECCION: 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC | SECCION: 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC | SECCION: 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC | SECCION: 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC | SECCION: 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC | SECCION: 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 29,566,362,000 | 5,632,510,000 | 35,198,872,000 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 18,001,000,000 | 34,448,000,000 | 52,449,000,000 |
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,300,000,000 | 330,000,000 | 1,630,000,000 | |
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,300,000,000 | 330,000,000 | 1,630,000,000 | |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 210,000,000 | 130,000,000 | 340,000,000 | |
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 210,000,000 | 130,000,000 | 340,000,000 | |
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 431,000,000 | 430,000,000 | 861,000,000 | |
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 431,000,000 | 430,000,000 | 861,000,000 | |
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 6,390,000,000 | 29,788,000,000 | 36,178,000,000 | |
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6,390,000,000 | 29,788,000,000 | 36,178,000,000 | |
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 9,550,000,000 | 270,000,000 | 9,820,000,000 | |
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 9,550,000,000 | 270,000,000 | 9,820,000,000 | |
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 120,000,000 | 3,500,000,000 | 3,620,000,000 | |
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 120,000,000 | 3,500,000,000 | 3,620,000,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 47,567,362,000 | 40,080,510,000 | 87,647,872,000 |
| SECCION: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | SECCION: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | SECCION: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | SECCION: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | SECCION: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | SECCION: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 9,176,308,200 | 9,176,308,200 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 558,412,000. | 558,412,000. | |
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 558,412,000 | 558,412,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 558,412,000 | 558,412,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 9,734,720,200 | 9,734,720,200 | |
| SECCION: 0503 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) | SECCION: 0503 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) | SECCION: 0503 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) | SECCION: 0503 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) | SECCION: 0503 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) | SECCION: 0503 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 35,647,000,000 | 35,647,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 53,943,774,000. | 53,943,774,000 | |
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 3,200,000,000 | 3,200,000,000 | ||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,439,167,500 | 1,439,167,500 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 1,439,167,500 | 1,439,167,500 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 159,907,500 | 159,907,500 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 159,907,500 | 159,907,500 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 1,812,285,000 | 1,812,285,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 1,812,285,000 | 1,812,285,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 19,800,013,453 | 19,800,013,453 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6,250,013,453 | 6,250,013,453 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 10,550,000,000 | 10,550,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 26,744,554,047 | 26,744,554,047 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 21,573,776,437 | 21,573,776,437 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5 | 5,170,777,6105 | 5,170,777,6105 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 787,846,500 | 787,846,500 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 787,846,500 | 787,846,500 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 89,590,774,000 | 89,590,774,000 | |
| SECCION: 0601 | SECCION: 0601 | SECCION: 0601 | SECCION: 0601 | SECCION: 0601 | SECCION: 0601 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) |
| A. | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 267,843,575,452 | 267,843,575,452 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 267,843,575,452 | 267,843,575,452 | |
| SECCION: 0602 | SECCION: 0602 | SECCION: 0602 | SECCION: 0602 | SECCION: 0602 | SECCION: 0602 |
| FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD |
| A. | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 46,692,130,000 | 46,692,130,000 | |
| C | PRESUPUESTO DE INVERSION | PRESUPUESTO DE INVERSION | 18,500,000,000 | 65,902,928,030 | 84,402,928,030 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 8,922,000,000 | 8,922,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 8,922,000,000 | 8,922,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 18,500,000,000 | 43,124,705,183 | 61,624,705,183 | |
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 18,500,000,000 | 43,124,705,183 | 61,624,705,183 | |
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 10,240,952,068 | 10,240,952,068 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 10,240,952,068 | 10,240,952,068 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 3,615,270,779 | 3,615,270,779 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 3,615,270,779 | 3,615,270,779 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 18,500,000,000 | 112,595,058,030 | 131,095,058,030 |
| SECCION: 0901 | SECCION: 0901 | SECCION: 0901 | SECCION: 0901 | SECCION: 0901 | SECCION: 0901 |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA-DANSOCIAL | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA-DANSOCIAL | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA-DANSOCIAL | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA-DANSOCIAL | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA-DANSOCIAL | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA-DANSOCIAL |
| A. | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 4,131,185,793 | 4,131,185,793 | |
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | PRESUPUESTO DE INVERSION | 4,425,091,335 | 4,425,091,335 | |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 3,250,091,335 | 3,250,091,335 | ||
| 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 3,250,091,335 | 3,250,091,335 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 375,000,000 | 375,000,000 | ||
| 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 375,000,000 | 375,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 8,556,277,128 | 8,556,277,128 | |
| SECCION: 1101 | SECCION: 1101 | SECCION: 1101 | SECCION: 1101 | SECCION: 1101 | SECCION: 1101 |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 139,801,856,686 | 139,801,856,686 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 139,801,856,686 | 139,801,856,686 | |
| SECCION: 1102 | SECCION: 1102 | SECCION: 1102 | SECCION: 1102 | SECCION: 1102 | SECCION: 1102 |
| FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 58,448,191,813 | 71,452,760,131 | 129,900,951,944 |
| C PRESUPUESTO DE INVERSION | C PRESUPUESTO DE INVERSION | C PRESUPUESTO DE INVERSION | 10,103,200,000 | 4,636,800,000 | 14,740,000,000 |
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 340,000,000 | 160,000,000 | 500,000,000 | |
| 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 340,000,000 | 160,000,000 | 500,000,000 | |
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 3,238,160,000 | 1,523,840,000 | 4,762,000,000 | |
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,238,160,000 | 1,523,840,000 | 4,762,000,000 | |
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 136,000,000 | 64,000,000 | 200,000,000 | |
| 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 136,000,000 | 64,000,000 | 200,000,000 | |
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 1,379,040,000 | 648,960,000 | 2,028,000,000 | |
| 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 1,379,040,000 | 648,960,000 | 2,028,000,000 | |
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 680,000,000 | 320,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 680,000,000 | 320,000,000 | 1,000,000,000 | |
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 4,330,000,000 | 1,920,000,000 | 6,250,000,000 | |
| 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 4,330,000,000 | 1,920,000,000 | 6,250,000,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 68,551,391,813 | 76,089,560,131 | 144,640,951,944 |
| SECCION: 1301 | SECCION: 1301 | SECCION: 1301 | SECCION: 1301 | SECCION: 1301 | SECCION: 1301 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| A. | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 8,220,111,282,967 | 8,220,111,282,967 | |
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | PRESUPUESTO DE INVERSION | 794,264,617,932 | 794,264,617,932 | |
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 5,501,617,932 | 5,501,617,932 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 5,501,617,932 | 5,501,617,932 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 5,358,678,200 | 5,358,678,200 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 5,358,678,200 | 5,358,678,200 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 21,664,025,770 | 21,664,025,770 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 21,664,025,770 | 21,664,025,770 | ||
| 610 | CREDITOS | 49,000,000,000 | 49,000,000,000 | ||
| 304 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 49,000,000,000 | 49,000,000,000 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 712,740,296,030 | 712,740,296,030 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 588,740,296,030 | 588,740,296,030 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 124,000,000,000 | 124,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 9,014,375,900,899 | 9,014,375,900,899 | |
| SECCION 1308 | SECCION 1308 | SECCION 1308 | SECCION 1308 | SECCION 1308 | SECCION 1308 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION |
| A. | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 9,147,672,900 | .9,147,672,900 | |
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | PRESUPUESTO DE INVERSION | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 3,285,000,000 | 3,285,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,285,000,000 | 3,285,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION YCAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,715,000,000 | 1,715,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,715,000,000 | 1,715,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 14,147,672,900 | 14,147,672,900 | |
| SECCION: 1309 | SECCION: 1309 | SECCION: 1309 | SECCION: 1309 | SECCION: 1309 | SECCION: 1309 |
| SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA |
| A. | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 7,128,517,050 | 7,128,517,050 | |
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,290,845,000 | 1,290,845,000 | |
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 217,000,000 | 217,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 217,000,000 | 217,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL EL ESTADO | 43,643,000 | 43,643,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 43,643,000 | 43,643,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,030,202,000 | 1,030,202,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 109,620,000 | 109,620,000 | ||
| 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 920,582,000 | 920,582,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 8,419,362,050 | 8,419,362,050 | |
| SECCION: 1310 | SECCION: 1310 | SECCION: 1310 | SECCION: 1310 | SECCION: 1310 | SECCION: 1310 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |
| A. | PRESUPUESTO DE FUINCIONAMIENTO | PRESUPUESTO DE FUINCIONAMIENTO | 359,271,300,000 | 33,914,500,000 | 393,185,800,000 |
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | PRESUPUESTO DE INVERSION | 325,950,000,000 | 325,950,000,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,060,686,235 | 10,060,686,235 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 10,060,686,235 | 10,060,686,235 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,049,280,100 | 4,049,280,100 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 4,049,280,100 | 4,049,280,100 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 311,840,033,665 | 311,840,033,665 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 311,840,033,665 | 311,840,033,665 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 685,221,300,000 | 33,914,500,000 | 719,135,800,000 |
| SECCION: 1312 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | SECCION: 1312 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | SECCION: 1312 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | SECCION: 1312 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | SECCION: 1312 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | SECCION: 1312 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO |
| A. | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 5,824,208,703 | 5,824,208,703 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 5,824,208,703 | 5,824,208,703 | |
| SECCION: 1313 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | SECCION: 1313 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | SECCION: 1313 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | SECCION: 1313 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | SECCION: 1313 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | SECCION: 1313 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA |
| A. | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 181,008,000,000 | 116,718,869,193 | 297,726,869,193 |
| C. | PRESUPUESTO DE INVERSION | PRESUPUESTO DE INVERSION | 10,990,000,000 | 10,990,000,000 | |
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2,040,000,000 | 2,040,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,040,000,000 | 2,040,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 6,541,145,973 | 6,541,145,973 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6,541,145,973 | 6,541,145,973 | ||
| 222 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 930,854,027 | 930,854,027 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 930,854,027 | 930,854,027 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,193,000,000 | 1,193,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,193,000,000 | 1,193,000,000 | ||
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 135,000,000 | 135,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 135,000,000 | 135,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 181,008,000,000 | 127,708,869,193 | 308,716,869,193 |
| SECCION: 1314 UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES – UGOPP | SECCION: 1314 UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES – UGOPP | SECCION: 1314 UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES – UGOPP | SECCION: 1314 UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES – UGOPP | SECCION: 1314 UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES – UGOPP | SECCION: 1314 UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES – UGOPP |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 12,400,000,000 | 2,600,000,000 | 15,000,000,000 |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 12,400,000,000 | 2,600,000,000 | 15,000,000,000 |
| SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL |
| B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 36,852,500,444,072 | 36,852,500,444,072 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 36,852,500,444,072 | 36,852,500,444,072 | |
| SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |
| A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 7,658,664,068,959 | 7,658,664,068,959 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,477,805,855,013 | 2,477,805,855,013 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 168,090,000,000 | 168,090,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 120,080,900,000 | 120,080,900,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 15,171,100,000 | 15,171,100,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 607 | TRANSPORTE MARITIMO | 1,490,000,000 | 1,490,000,000 | ||
| 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 6,348,000,000 | 6,348,000,000 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 7,918,000,000 | 7,918,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 7,918,000,000 | 7,918,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 56,052,000,000 | 56,052,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 3,373,000,000 | 3,373,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 48,068,000,000 | 48,068,000,000 | ||
| 1201 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 4,611,000,000 | 4,611,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,628,316,855,013 | 1,628,316,855,013 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,204,948,000,000 | 1,204,948,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 391,207,855,013 | 391,207,855,013 | ||
| 102 | DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA | 4,911,000,000 | 4,911,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 16,250,000,000 | 16,250,000,000 | ||
| 608 | TRANSPORTE AEREO | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 544,948,000,000 | 544,948,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 425,408,000,000 | 425,408,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 119,540,000,000 | 119,540,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 9,956,000,000 | 9,956,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 4,888,000,000 | 4,888,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 5,068,000,000 | 5,068,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,875,000,000 | 1,875,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1,875,000,000 | 1,875,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 3,150,000,000 | 3,150,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 3,150,000,000 | 3,150,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 57,500,000,000 | 57,500,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 57,500,000,000 | 57,500,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 10,136,469,923,972 | 10,136,469,923,972 | |
| SECCION: 1503 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | SECCION: 1503 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | SECCION: 1503 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | SECCION: 1503 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | SECCION: 1503 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | SECCION: 1503 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES |
| A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,117,517,000,000 | 128,824,000,000 | 1,246,341,000,000 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,117,517,000,000 | 130,324,000,000 | 1,247,841,000,000 |
| SECCION: 1507 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | SECCION: 1507 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | SECCION: 1507 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | SECCION: 1507 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | SECCION: 1507 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | SECCION: 1507 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 18,699,000,000 | 18,699,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 9,518,000,000 | 9,518,000,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 8,291,000,000 | 8,291,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 8,115,000,000 | 8,115,000,000 | ||
| 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 176,000,000 | 176,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,227,000,000 | 1,227,000,000 | ||
| 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 1,227,000,000 | 1,227,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 28,217,000,000 | 28,217,000,000 | |
| SECCION 1508 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | SECCION 1508 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | SECCION 1508 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | SECCION 1508 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | SECCION 1508 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | SECCION 1508 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 15,315,000,000 | 1,830,000,000 | 17,145,000,000 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,653,000,000 | 1,653,000,000 | |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 103 | DEFENSA CIVIL | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,053,000,000 | 1,053,000,000 | ||
| 103 | DEFENSA CIVIL | 1,053,000,000 | 1,053,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 16,968,000,000 | 1,830,000,000 | 18,798,000,000 |
| SECCION: 1510 CLUB MILITAR DE OFICIALES | SECCION: 1510 CLUB MILITAR DE OFICIALES | SECCION: 1510 CLUB MILITAR DE OFICIALES | SECCION: 1510 CLUB MILITAR DE OFICIALES | SECCION: 1510 CLUB MILITAR DE OFICIALES | SECCION: 1510 CLUB MILITAR DE OFICIALES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 27,023,000,000 | 27,023,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 5,471,000,000 | 5,471,000,000 | |
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 4,422,000,000 | 4,422,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 4,422,000,000 | 4,422,000,000 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 1,049,000,000 | 1,049,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,049,000,000 | 1,049,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 32,494,000,000 | 32,494,000,000 | |
| SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA L | SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA L | SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA L | SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA L | SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA L | SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA L |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,454,800,000,000 | 128,956,000,000 | 1,583,756,000,000 |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,454,800,000,000 | 128,956,000,000 | 1,583,756,000,000 |
| SECCION: 1512 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIAA | SECCION: 1512 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIAA | SECCION: 1512 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIAA | SECCION: 1512 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIAA | SECCION: 1512 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIAA | SECCION: 1512 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIAA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 123,169,898,000 | 123,169,898,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 123,169,898,000 | 123,169,898,000 | |
| SECCION: 1516 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | SECCION: 1516 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | SECCION: 1516 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | SECCION: 1516 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | SECCION: 1516 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | SECCION: 1516 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,971,000,000 | 4,459,000,000 | 6,430,000,000 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 150,000,000 | 1,200,000,000 | 1,350,000,000 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 150,000,000 | 1,200,000,000 | 1,350,000,000 | |
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 150,000,000 | 1,200,000,000 | 1,350,000,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,121,000,000 | 5,659,000,000 | 7,780,000,000 |
| SECCION: 1519 HOSPITAL MILITAR | SECCION: 1519 HOSPITAL MILITAR | SECCION: 1519 HOSPITAL MILITAR | SECCION: 1519 HOSPITAL MILITAR | SECCION: 1519 HOSPITAL MILITAR | SECCION: 1519 HOSPITAL MILITAR |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 15,854,300,000 | 146,126,590,000 | 161,980,890,000 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 29,410,000,000 | 29,410,000,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 14,056,000,000 | 14,056,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 14,056,000,000 | 14,056,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2,707,000,000 | 2,707,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 2,707,000,000 | 2,707,000,000 | ||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,732,000,000 | 1,732,000,000 | ||
| 304 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 1,732,000,000 | 1,732,000,000 | ||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 8,712,000,000 | 8,712,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 8,712,000,000 | 8,712,000,000 | ||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 203,000,000 | 203,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 203,000,000 | 203,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 45,264,300,000 | 146,126,590,000 | 191,390,890,000 |
| SECCION: 1520 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | SECCION: 1520 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | SECCION: 1520 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | SECCION: 1520 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | SECCION: 1520 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | SECCION: 1520 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 335,839,000,000 | 335,839,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 5,604,000,00 | 5,604,000,00 | |
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA | 1,276,000,000 | 1,276,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 1,276,000,000 | 1,276,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 4,328,000,000 | 4,328,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 4,328,000,000 | 4,328,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 341,443,000,000 | 341,443,000,000 | |
| SECCION: 1601 POLICIA NACIONAL | SECCION: 1601 POLICIA NACIONAL | SECCION: 1601 POLICIA NACIONAL | SECCION: 1601 POLICIA NACIONAL | SECCION: 1601 POLICIA NACIONAL | SECCION: 1601 POLICIA NACIONAL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 4,912,506,514,041 | 4,912,506,514,041 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 591,240,223,486 | 591,240,223,486 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 86,163,000,000 | 86,163,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 80,456,000,000 | 80,456,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 9,338,000,000 | 9,338,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 9,338,000,000 | 9,338,000,000 | ||
| 213 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 473,168,223,486 | 473,168,223,486 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 469,285,000,000 | 469,285,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3,883,223,486 | 3,883,223,486 | ||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 288,000,000 | 288,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 288,000,000 | 288,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 21,058,000,000 | 21,058,000,000 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 21,058,000,000 | 21,058,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 625,000,000 | 625,000,000 | ||
| 101 | 625,000,000 | 625,000,000 | |||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 5,503,746,737,527 | 5,503,746,737,527 | |
| SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 234,459,500,000 | 234,459,500,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 787,900,000,000 | 787,900,000,000 | |
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 28,000,000,000 | 28,000,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 28,000,000,000 | 28,000,000,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 52,400,000,000 | 52,400,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIALAGROPECUARIO | 52,400,000,000 | 52,400,000,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 13,500,000,000 | 13,500,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 13,500,000,000 | 13,500,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 665,000,000,000 | 665,000,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 555,000,000,000 | 555,000,000,000 | ||
| 1106 | COMERCIALIZACION | 110,000,000,000 | 110,000,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||
| 1401 | SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,022,359,500,000 | 1,022,359,500,000 | |
| SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 56,454,700,000 | 2,840,000,000 | 59,294,700,000 |
| B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 260,000,000 | 260,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 35,565,761,200 | 39,021,000,000 | 74,586,761,200 |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 33,565,761,200 | 29,021,000,000 | 62,586,761,200 | |
| 1100 | INTERSUBSECTORIALAGROPECUARIO | 29,565,761,200 | 27,021,000,000 | 56,586,761,200 | |
| 1104 | PESCA Y ACUICULTURA | 4,000,000,000 | 2,000,000,000 | 6,000,000,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 92,280,461,200 | 41,861,000,000 | 134,141,461,200 |
| SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 38,095,700,000 | 5,012,200,000 | 43,107,900,000 |
| B. .PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. .PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. .PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 51,000,000 | 51,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 395,597,595,000 | 10,000,000,000 | 405,597,595,000 |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 330,037,595,000 | 6,000,000,000 | 336,037,595,000 | |
| 1101 | PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA | 330,037,595,000 | 6,000,000,000 | 336,037,595,000 | |
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 | ||
| 1107 | TENENCIA DE LA TIERRA | 14,000,000,000 | 14,000,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,400,000,000 | 2,000,000,000 | 5,400,000,000 | |
| 1101 | PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA | 3,400,000,000 | 2,000,000,000 | 5,400,000,000 | |
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 900,000,000 | 2,000,000,000 | 2,900,000,000 | |
| 1100 | INTERSUBSECTORIALAGROPECUARIO | 900,000,000 | 2,000,000,000 | 2,900,000,000 | |
| 520 | ADMISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,260,000,000 | 2,260,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 2,260,000,000 | 2,260,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 45,000,000,000 | 45,000,000,000 | ||
| 1107 | TENENCIA DE LA TIERRA | 45,000,000,000 | 45,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 433,744,295,000 | 15,012,200,000 | 448,756,495,000 |
| SECCION: 1714 UAE UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES - UNAT | SECCION: 1714 UAE UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES - UNAT | SECCION: 1714 UAE UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES - UNAT | SECCION: 1714 UAE UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES - UNAT | SECCION: 1714 UAE UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES - UNAT | SECCION: 1714 UAE UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES - UNAT |
| A.. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A.. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A.. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 7,774,400,000 | 7,774,400,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 5,400,000,000 | 5,400,000,000 | ||
| 1107 | TENENCIA DE LA TIERRA | 5,400,000,000 | 5,400,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 13,774,400,000 | 13,774,400,000 | |
| SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 42,563,300,000 | 42,563,300,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 6,827,785,625,511 | 6,827,785,625,511 | |
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 3,041,000,000 | 3,041,000,000 | ||
| 501 | GENERACION ELECTRICA | 3,041,000,000 | 3,041,000,000 | ||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2,566,000,000 | 2,566,000,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 2,566,000,000 | 2,566,000,000 | ||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 521,000,000 | 521,000,000 | ||
| 504 | DISTRIBUCION ELECTRICA | 521,000,000 | 521,000,000 | ||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,082,000,000 | 1,082,000,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 1,082,000,000 | 1,082,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 5,266,179,000 | 5,266,179,000 | ||
| 207 | MINERIA | 2,739,204,000 | 2,739,204,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 2,526,975,000 | 2,526,975,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 8,964,710,000 | 8,964,710,000 | ||
| 202 | PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA | 7,259,000,000 | 7,259,000,000 | ||
| 207 | MINERIA | 540,710,000 | 540,710,000 | ||
| 501 | GENERACION ELECTRICA | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 915,000,000 | 915,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 9,686,200,000 | 9,686,200,000 | ||
| 207 | MINERIA | 6,436,200,000 | 6,436,200,000 | ||
| 501 | GENERACION ELECTRICA | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | ||
| 504 | DISTRIBUCION ELECTRICA | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | ||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 2,011,140,000 | 2,011,140,000 | ||
| 207 | MINERIA | 761,140,000 | 761,140,000 | ||
| 504 | DISTRIBUCION ELECTRICA | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 2,378,260,000 | 2,378,260,000 | ||
| 207 | MINERIA | 2,378,260,000 | 2,378,260,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 1502 | PARTICIPACION COMUNITARIA | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 5,100,497,000 | 5,100,497,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 5,100,497,000 | 5,100,497,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 6,272,000,000,000 | 6,272,000,000,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 6,272,000,000,000 | 6,272,000,000,000 | ||
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 488,768,639,511 | 488,768,639,511 | ||
| INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 488,768,639,511 | 488,768,639,511 | |||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 6,870,348,925,511 | 6,870,348,925,511 | |
| SECCION: 2103 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- | SECCION: 2103 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- | SECCION: 2103 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- | SECCION: 2103 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- | SECCION: 2103 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- | SECCION: 2103 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 32,691,100,000 | 32,691,100,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 17,500,000,000 | 27,500,000,000 | 45,000,000,000 |
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | ||
| 207 | MINERIA | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 13,450,000,000 | 18,700,000,000 | 32,150,000,000 | |
| 207 | MINERIA | 12,750,000,000 | 18,400,000,000 | 31,150,000,000 | |
| 903 | MITIGACION | 700,000,000 | 300,000,000 | 1,000,000,0000 | |
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 2,500,000,000 | 7,800,000,000 | 10,300,000,000 | |
| 207 | MINERIA | 2,500,000,000 | 3,300,000,000 | 5,800,000,000 | |
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 207 | MINERIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 17,500,000,000 | 60,191,100,000 | 77,691,100,000 |
| SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 4,757,600,000 | 4,757,600,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 6,766,000,000 | 6,766,000,000 | |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 1,550,000,000 | 1,550,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 5,216,000,000 | 5,216,000,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIA ENERGIA | 3,360,000,000 | 3,360,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,856,000,000 | 1,856,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 11,523,600,000 | 11,523,600,000 | |
| SECCION: 2110 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARALAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | SECCION: 2110 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARALAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | SECCION: 2110 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARALAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | SECCION: 2110 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARALAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | SECCION: 2110 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARALAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | SECCION: 2110 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARALAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 13,586,300,000 | 2,505,300,000 | 16,091,600,000. |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,367,000,000 | 1,367,000,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 1,367,000,000 | 1,367,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 10,633,000,000 | 10,633,000,000 | ||
| 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 10,633,000,000 | 10,633,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 13,586,300,000 | 14,505,300,000 | 28,091,600,000 |
| SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 37,828,000,000 | 37,828,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 288,669,070,000 | 288,669,070,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 20,800,000,000 | 20,800,000,000 | ||
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 20,800,000,000 | 20,800,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 6,198,000,000 | 6,198,000,000 | ||
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 6,198,000,000 | 6,198,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 10,600,000,000 | 10,600,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 251,071,070,000 | 251,071,070,000 | ||
| 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 251,071,070,000 | 251,071,070,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 326,497,070,000 | 326,497,070,000 | |
| SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 17,609,916,945,565 | 17,609,916,945,565 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 947,177,139,143 | 947,177,139,143 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 86,000,000,000 | 86,000,000,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 86,000,000,000 | 86,000,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 114,500,000,000 | 114,500,000,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | ||
| 703 | EDUCACION SECUNDARIA | 110,000,000,000 | 110,000,000,000 | ||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 225,648,932,390 | 225,648,932,390 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 93,046,000,000 | 93,046,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 102,602,932,390 | 102,602,932,390 | ||
| 706 | EDUCACION DE ADULTOS | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 34,200,000,000 | 34,200,000,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 34,200,000,000 | 34,200,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 364,486,000,000 | 364,486,000,000 | ||
| 701 | EDUCACION PREESCOLAR | 191,037,000,000 | 191,037,000,000 | ||
| 703 | EDUCACION SECUNDARIA | 89,199,000,000 | 89,199,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 84,250,000,000 | 84,250,000,000 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 63,457,000,000 | 63,457,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 63,457,000,000 | 63,457,000,000 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 54,085,206,753 | 54,085,206,753 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 54,085,206,753 | 54,085,206,753 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 18,557,094,084,708 | 18,557,094,084,708 | |
| SECCION: 2202 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | SECCION: 2202 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | SECCION: 2202 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | SECCION: 2202 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | SECCION: 2202 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | SECCION: 2202 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 42,051,655,543 | 42,051,655,543 | |
| B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 2,105,967,147 | 2,105,967,147 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 22,318,000,000 | 22,318,000,000 | |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 20,078,000,000 | 20,078,000,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 7,978,000,000 | 7,978,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 12,100,000,000 | 12,100,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,240,000,000 | 2,240,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 2,240,000,000 | 2,240,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,105,967,147 | 64,369,655,543 | 66,475,622,690 |
| SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,281,671,293 | 50,835,552 | 2,332,506,845 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 755,836,928 | 206,000,000 | 961,836,928 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 30,836,928 | 30,836,928 | ||
| 707 | EDUCACION ESPECIAL | 30,836,928 | 30,836,928 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 350,000,000 | 160,000,000 | 510,000,000 | |
| 707 | EDUCACION ESPECIAL | 350,000,000 | 160,000,000 | 510,000,000 | |
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 205,000,000 | 46,000,000 | 251,000,000 | |
| 707 | EDUCACION ESPECIAL | 205,000,000 | 46,000,000 | 251,000,000 | |
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 170,000,000 | 170,000,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 170,000,000 | 170,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 3,037,508,221 | 256,835,552 | 3,294,343,773 |
| SECCION: 2210 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | SECCION: 2210 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | SECCION: 2210 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | SECCION: 2210 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | SECCION: 2210 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | SECCION: 2210 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,922,411,126 | 78,605,121 | 3,001,016,247 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 575,406,444 | 159,000,000 | 734,406,444 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 86,300,000 | 60,000,000 | 146,300,000 | |
| 707 | EDUCACION ESPECIAL | 86,300,000 | 60,000,000 | 146,300,000 | |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 489,106,444 | 99,000,000 | 588,106,444 | |
| 707 | EDUCACION ESPECIAL | 489,106,444 | 99,000,000 | 588,106,444 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 3,497,817,570 | 237,605,121 | 3,735,422,691 |
| SECCION: 2211 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | SECCION: 2211 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | SECCION: 2211 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | SECCION: 2211 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | SECCION: 2211 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | SECCION: 2211 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 5,025,071,933 | 1,670,904,876 | 6,695,976,809 |
| B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1,956,000,000 | 1,956,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 4,254,000,000 | 4,254,000,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,009,000,000 | 3,009,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 3,009,000,000 | 3,009,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 695,000,000 | 695,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 695,000,000 | 695,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 550,000,000 | 550,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 550,000,000 | 550,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 95,025,071,933 | 7,880,904,876 | 12,905,976,809 |
| SECCION: 2231 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | SECCION: 2231 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | SECCION: 2231 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | SECCION: 2231 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | SECCION: 2231 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR | SECCION: 2231 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,039,538,830 | 1,432,372,751 | 3,471,911,581 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 51,000,000 | 51,000,000 | |
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 51,000,000 | 51,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 51,000,000 | 51,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,039,538,830 | 1,483,372,751 | 3,522,911,581 |
| SECCION: 2234 INSTITUTO TECNICO CENTRAL | SECCION: 2234 INSTITUTO TECNICO CENTRAL | SECCION: 2234 INSTITUTO TECNICO CENTRAL | SECCION: 2234 INSTITUTO TECNICO CENTRAL | SECCION: 2234 INSTITUTO TECNICO CENTRAL | SECCION: 2234 INSTITUTO TECNICO CENTRAL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 6,140,477,374 | 1,606,333,625 | 7,746,810,999 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 400,000,000 | 1,435,000,000 | 1,835,000,000. |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 400,000,000 | 860,000,000 | 1,260,000,000 | |
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 400,000,000 | 860,000,000 | 1,260,000,000 | |
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 460,200,000 | 460,200,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 460,200,000 | 460,200,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 114,800,000 | 114,800,000 | ||
| 114,800,000 | 114,800,000 | ||||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 6,540,477,374 | 3,041,333,625 | 9,581,810,999 |
| SECCION: 2235 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER | SECCION: 2235 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER | SECCION: 2235 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER | SECCION: 2235 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER | SECCION: 2235 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER | SECCION: 2235 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,735,112,290 | 883,261,870 | 2,618,374,160 |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,735,112,290 | 883,261,870 | 2,618,374,160 |
| SECCION: 2236 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO | SECCION: 2236 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO | SECCION: 2236 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO | SECCION: 2236 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO | SECCION: 2236 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO | SECCION: 2236 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,110,723,117 | 606,393,767 | 2,717,116,884 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 125,000,000 | 125,000,000 | |
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 90,000,000 | 90,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 35,000,000 | 35,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 35,000,000 | 35,000,000 | ||
| CTAPROG | SUBCSUBP | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | T0TAL |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,110,723,117 | 731,393,767 | 2,842,116,884 |
| SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 809,925,828 | 284,155,179 | 1,094,081,007 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 211 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 859,925,828 | 284,155,179 | 1,144,081,007 |
| SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR | SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,518,531,802 | 546,750,766 | 2,065,282,568 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 725,000,000 | 725,000,000 | |
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 725,000,000 | 725,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 725,000,000 | 725,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,518,531,802 | 1,271,750,766 | 2,790,282,568 |
| SECCION: 2241 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | SECCION: 2241 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | SECCION: 2241 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | SECCION: 2241 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | SECCION: 2241 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL | SECCION: 2241 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 4,109,709,163 | 716,392,184 | 4,826,101,347 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 4,159,709,163 | 716,392,184 | 4,876,101,347 |
| SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI | SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI | SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI | SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI | SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI | SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,085,735,116 | 687,611,741 | 2,773,346,857 |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,085,735,116 | 687,611,741 | 2,773,346,857 |
| SECCION: 2254 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA | SECCION: 2254 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA | SECCION: 2254 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA | SECCION: 2254 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA | SECCION: 2254 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA | SECCION: 2254 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,800,508,612 | 1,512,780,336 | 3,313,288,948 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,847,000,000 | 1,847,000,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,152,000,000 | 1,152,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 1,152,000,000 | 1,152,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 134,000,000 | 134,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 134,000,000 | 134,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 61,000,000 | 61,000,000 | ||
| 705 | EDUCACION SUPERIOR | 61,000,000 | 61,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,800,508,612 | 3,359,780,336 | 5,160,288,948 |
| SECCION: 2301 MINISTERIO DE COMUNICACIONES | SECCION: 2301 MINISTERIO DE COMUNICACIONES | SECCION: 2301 MINISTERIO DE COMUNICACIONES | SECCION: 2301 MINISTERIO DE COMUNICACIONES | SECCION: 2301 MINISTERIO DE COMUNICACIONES | SECCION: 2301 MINISTERIO DE COMUNICACIONES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 123,714,400,000 | 123,714,400,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 3,580,000,000 | 3,580,000,000 | |
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 720,000,000 | 720,000,000 | ||
| 400 | INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES | 720,000,000 | 720,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,860,000,000 | 2,860,000,000 | ||
| 400 | INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES | 2,860,000,000 | 2,860,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 127,294,400,000 | 127,294,400,000 | |
| SECCION: 2306 FONDO DE COMUNICACIONES | SECCION: 2306 FONDO DE COMUNICACIONES | SECCION: 2306 FONDO DE COMUNICACIONES | SECCION: 2306 FONDO DE COMUNICACIONES | SECCION: 2306 FONDO DE COMUNICACIONES | SECCION: 2306 FONDO DE COMUNICACIONES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 185,463,900,000 | 185,463,900,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 9,489,000,000 | 654,000,000,000 | 654,000,000,000 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | ||
| 400 | NTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | ||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 994,000,000 | 994,000,000 | ||
| 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 994,000,000 | 994,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 539,902,524,834 | 539,902,524,834 | ||
| 400 | INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES | 539,902,524,834 | 539,902,524,834 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 9,489,000,000 | 63,703,000,000 | 73,192,000,000 | |
| 400 | INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES | 9,489,000,000 | 63,703,000,000 | 73,192,000,000 | |
| 410 | INESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 14,907,000,000 | 14,907,000,000 | ||
| 400 | INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES | 14,907,000,000 | 14,907,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 736,000,000 | 736,000,000 | ||
| 400 | INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES | 736,000,000 | 736,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 24,377,475,166 | 24,377,475,166 | ||
| 400 | INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||
| 401 | CORREO | 15,497,000,000 | 15,497,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,880,475,166 | 1,880,475,166 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 1,880,000,000 | 1,880,000,000 | ||
| 400 | INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES | 1,880,000,000 | 1,880,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 9,489,000,000 | 839,463,900,000 | 848,952,900,000 |
| SECCION: 2307 COMISION NACIONAL DE TELEVISION | SECCION: 2307 COMISION NACIONAL DE TELEVISION | SECCION: 2307 COMISION NACIONAL DE TELEVISION | SECCION: 2307 COMISION NACIONAL DE TELEVISION | SECCION: 2307 COMISION NACIONAL DE TELEVISION | SECCION: 2307 COMISION NACIONAL DE TELEVISION |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 114,433,300,000 | 114,433,300,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 114,433,300,000 | 114,433,300,000 | |
| SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE | SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 72,051,700,000 | 72,051,700,000 | |
| C. PRESUPUESTO SECCION | C. PRESUPUESTO SECCION | C. PRESUPUESTO SECCION | 184,898,634,397 | 184,898,634,397 | |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,650,000,000 | 10,650,000,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 10,650,000,000 | 10,650,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,999,634,397 | 2,999,634,397 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 2,999,634,397 | 2,999,634,397 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 7,330,000,000 | 7,330,000,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 7,330,000,000 | 7,330,000,000 | ||
| 520 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 129,375,290,000 | 129,375,290,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 128,209,000,000 | 128,209,000,000 | ||
| 604 | RED URBANA | 1,166,290,000 | 1,166,290,000 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 33,543,710,000 | 33,543,710,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 16,183,000,000 | 16,183,000,000 | ||
| 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 17,360,710,000 | 17,360,710,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 256,950,334,397 | 256,950,334,397 | |
| SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 136,235,500,000 | 34,615,800,000 | 170,851,300,000 |
| B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 106,337,200,000 | 106,337,200,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,719,597,850,411 | 422,977,000,000 | 2,142,574,850,411 |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 630,751,245,463 | 28,573,000,000 | 659,324,245,463 | |
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 183,519,000,000 | 12,000,000,000 | 195,519,000,000 | |
| 601 | RED TRONCAL NACIONAL | 435,032,245,463 | 16,573,000,000 | 451,605,245,463 | |
| 603 | CAMINOS VECINALES | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
| 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 6,200,000,000 | 6,200,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,014,846,604,948 | 335,477,130,000 | 1,350,323,734,948 | |
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 664,017,161,918 | 59,967,230,000 | 723,984,391,918 | |
| 601 | RED TRONCAL NACIONAL | 317,008,438,493 | 254,824,420,000 | 571,832,858,493 | |
| 605 | TRANSPORTE FERREO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 25,821,004,537 | 25,821,004,537 | ||
| 607 | TRANSPORTE MARITIMO | 20,685,480,000 | 20,685,480,000 | ||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 6,600,000,000 | 1,000,000,000 | 7,600,000,000 | |
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 6,600,000,000 | 1,000,000,000 | 7,600,000,000 | |
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 31,000,000,000 | 5,000,000,000 | 36,000,000,000 | |
| 600 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 31,000,000,000 | 5,000,000,000 | 36,000,000,000 | |
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 400,000,000 | 2,618,450,000 | 3,018,450,000 | |
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 400,000,000 | 2,618,450,000 | 3,018,450,000 | |
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 26,200,000,000 | 1,087,000,000 | 27,287,000,000 | |
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 26,200,000,000 | 1,087,000,000 | 27,287,000,000 | |
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 603,000,000 | 603,000,000 | ||
| 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 603,000,000 | 603,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 7,800,000,000 | 47,618,420,000 | 55,418,420,000 | |
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 7,800,000,000 | 47,618,420,000 | 55,418,420,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,962,170,550,411 | 457,592,800,000 | 2,419,763,350,411 |
| SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 216,239,000,000 | 216,239,000,000 | |
| B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1,867,000,000 | 1,867,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,620,000,000 | 187,610,000,000 | 189,230,000,000 |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 30,470,000,000 | 30,470,000,000 | ||
| 608 | TRANSPORTE AEREO | 30,470,000,000 | 30,470,000,000 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 5,137,100,000 | 5,137,100,000 | ||
| 608 | TRANSPORTE AEREO | 5,137,100,000 | 5,137,100,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,620,000,000 | 37,627,900,000 | 39,247,900,000 | |
| 608 | TRANSPORTE AEREO | 1,620,000,000 | 37,627,900,000 | 39,247,900,000 | |
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 3,620,000,000 | 3,620,000,000 | ||
| 608 | TRANSPORTE AEREO | 3,620,000,000 | 3,620,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 76,327,000,000 | 76,327,000,000 | ||
| 608 | TRANSPORTE AEREO | 76,327,000,000 | 76,327,000,000 | ||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 24,856,000,000 | 24,856,000,000 | ||
| 608 | TRANSPORTE AEREO | 24,856,000,000 | 24,856,000,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||
| 608 | TRANSPORTE AEREO | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 1,472,000,000 | 1,472,000,000 | ||
| 608 | TRANSPORTE AEREO | 1,472,000,000 | 1,472,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 6,900,000,000 | 6,900,000,000 | ||
| 608 | TRANSPORTE AEREO | 6,900,000,000 | 6,900,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,620,000,000 | 405,716,000,000 | 407,336,000,000 |
| SECCION: 2413 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO | SECCION: 2413 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO | SECCION: 2413 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO | SECCION: 2413 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO | SECCION: 2413 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO | SECCION: 2413 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,153,000,000 | 10,570,000,000 | 11,723,000,000 |
| B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 69,061,400,000 | 69,061,400,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 591,906,080,000 | 124,000,000,000 | 715,906,080,000 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 381,819,940,000 | 117,407,735,999 | 499,227,675,999 | |
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 342,611,690,000 | 342,611,690,000 | ||
| 601 | RED TRONCAL NACIONAL | 39,208,250,000 | 39,208,250,000 | ||
| 605 | TRANSPORTE FERREO | 117,407,735,999 | 117,407,735,999 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 210,086,140,000 | 6,592,264,001 | 216,678,404,001 | |
| 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 210,086,140,000 | 6,592,264,001 | 216,678,404,001 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 662,120,480,000 | 134,570,000,000 | 796,690,480,000 |
| SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 289,581,295,844 | 289,581,295,844 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 14,814,162,000 | 14,814,162,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2,314,404,000 | 2,314,404,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 2,314,404,000 | 2,314,404,000 | ||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 800 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 5,108,988,000 | 5,108,988,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 5,108,988,000 | 5,108,988,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 1,490,770,000 | 1,490,770,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 95,000,000 | 95,000,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1,395,770,000 | 1,395,770,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 304,395,457,844 | 304,395,457,844 | |
| SECCION: 2502 DEFENSORIA DEL PUEBLO | SECCION: 2502 DEFENSORIA DEL PUEBLO | SECCION: 2502 DEFENSORIA DEL PUEBLO | SECCION: 2502 DEFENSORIA DEL PUEBLO | SECCION: 2502 DEFENSORIA DEL PUEBLO | SECCION: 2502 DEFENSORIA DEL PUEBLO |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 165,239,447,789 | 165,239,447,789 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 10,037,640,000 | 10,037,640,000 | |
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 4,100,000,000 | 4,100,000,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,437,640,000 | 1,437,640,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 987,640,000 | 987,640,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
| 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 175,277,087,789 | 175,277,087,789 | |
| SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 247,331,137,414 | 247,331,137,414 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 39,967,450,000 | 39,967,450,000 | |
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||
| 211 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,350,000,000 | 2,350,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,350,000,000 | 2,350,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 23,967,450,000 | 23,967,450,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 23,967,450,000 | 23,967,450,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 287,298,587,414 | 287,298,587,414 | |
| SECCION: 2602 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 2602 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 2602 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 2602 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 2602 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 2602 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 25,480,406,333 | 27,264,385,950 | 52,744,792,283 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,140,000,000 | 140,000,0001000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,140,000,000 | 140,000,0001000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 610,000,000 | 610,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 610,000,000 | 610,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 25,480,406,333 | 29,014,385,950 | 54,494,792,283 |
| SECCION: 2701 RAMA JUDICIAL | SECCION: 2701 RAMA JUDICIAL | SECCION: 2701 RAMA JUDICIAL | SECCION: 2701 RAMA JUDICIAL | SECCION: 2701 RAMA JUDICIAL | SECCION: 2701 RAMA JUDICIAL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,491,390,994,773 | 1,491,390,994,773 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 87,618,140,000 | 87,618,140,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 32,648,999,998 | 32,648,999,998 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 32,648,999,998 | 32,648,999,998 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 4,301,335,889 | 4,301,335,889 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 4,301,335,889 | 4,301,335,889 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 12,618,231,259 | 12,618,231,259 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 12,618,231,259 | 12,618,231,259 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 27,198,719,719 | 27,198,719,719 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 27,198,719,719 | 27,198,719,719 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 6,685,023,031 | 6,685,023,031 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 6,685,023,031 | 6,685,023,031 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 2,915,830,104 | 2,915,830,104 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 2,915,830,104 | 2,915,830,104 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,579,009,134,773 | 1,579,009,134,773 | |
| SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 176,400,073,237 | 176,400,073,237 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 105,288,000,000 | 105,288,000,000 | |
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 87,588,000,000 | 87,588,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 87,588,000,000 | 87,588,000,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||
| 1001 | ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 281,688,073,237 | 281,688,073,237 | |
| SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 14,800,000,000 | 14,800,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 15,871,000,000 | 15,871,000,000 | |
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,370,998,000 | 1,370,998,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,370,998,000 | 1,370,998,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 13,983,501,000 | 13,983,501,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 13,983,501,000 | 13,983,501,000 | ||
| 222 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 516,501,000 | 516,501,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 516,501,000 | 516,501,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 30,671,000,000 | 30,671,000,000 | |
| SECCION: 2803 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SECCION: 2803 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SECCION: 2803 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SECCION: 2803 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SECCION: 2803 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | SECCION: 2803 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,469,335,000 | 6,933,815,160 | 9,403,150,160 |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,469,335,000 | 6,933,815,160 | 9,403,150,160 |
| SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION | SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION | SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION | SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION | SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION | SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,210,868,560,653 | 1,210,868,560,653 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 76,502,306,624 | 76,502,306,624 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 14,152,153,145 | 14,152,153,145 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 14,152,153,145 | 14,152,153,145 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 11,339,000,000 | 11,339,000,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 11,339,000,000 | 11,339,000,000 | ||
| 222 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 14,011,153,479 | 14,011,153,479 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 14,011,153,479 | 14,011,153,479 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,287,370,867,277 | 1,287,370,867,277 | |
| SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 88,472,932,629 | 289,000,000 | 88,761,932,629 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 21,346,946,998 | 21,346,946,998 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 7,473,540,682 | 7,473,540,682 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 7,473,540,682 | 7,473,540,682 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,079,823,300 | 1,079,823,300 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1,079,823,300 | 1,079,823,300 | ||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,007,885,195 | 1,007,885,195 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1,007,885,195 | 1,007,885,195 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 9,005,630,018 | 9,005,630,018 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 9,005,630,018 | 9,005,630,018 | ||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 863,858,640 | 863,858,6402 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 863,858,640 | 863,858,640 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,508,226,833 | 1,508,226,833 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1,508,226,833 | 1,508,226,833 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 407,982,330 | 407,982,330 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 107,982,330 | 107,982,330 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 109,819,879,627 | 289,000,000 | 110,108,879,627 |
| SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,187,535,978,560 | 1,187,535,978,560 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 410,650,000,000 | 410,650,000,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR1 | 12,600,000,000 | 12,600,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | ||
| 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 10,300,000,000 | 10,300,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 12,240,000,000 | 12,240,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 12,240,000,000 | 12,240,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,353,000,000 | 1,353,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 1,353,000,000 | 1,353,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 9,641,000,000 | 9,641,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 5,681,000,000 | 5,681,000,000 | ||
| 901 | CONSERVACION | 2,480,000,000 | 2,480,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 1,480,000,000 | 1,480,000,000 | ||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 517,000,000 | 517,000,000 | ||
| 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 517,000,000 | 517,000,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 950,000,000 | 950,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 950,000,000 | 950,000,000 | ||
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 1,810,000,000 | 1,810,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 890,000,000 | 890,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 220,000,000 | 220,000,000 | ||
| 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 700,000,000 | 700,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 13,983,000,000 | 13,983,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 683,000,000 | 683,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 12,800,000,000 | 12,800,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 73,482,000,000 | 73,482,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 33,512,000,000 | 33,512,000,000 | ||
| 901 | CONSERVACION | 4,070,000,000 | 4,070,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 12,300,000,000 | 12,300,000,000 | ||
| 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 4,166,000,000 | 4,166,000,000 | ||
| 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 19,134,000,000 | 19,134,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 2,230,000,000 | 2,230,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 2,230,000,000 | 2,230,000,000 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 24,500,000,000 | 24,500,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 24,500,000,000 | 24,500,000,000 | ||
| 640 | INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS | 340,000,000 | 340,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 340,000,000 | 340,000,000 | ||
| 670 | APOYO | 255,904,000,000 | 255,904,000,000 | ||
| 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 249,500,000,000 | 249,500,000,000 | ||
| 1201 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 6,404,000,000 | 6,404,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,598,185,978,560 | 1,598,185,978,560 | |
| SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 28,721,586,936 | 28,721,586,936 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 5,000,000,000 | 3,600,000,000 | 8,600,000,000 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 600,000,000 | 1,600,000,000 | 2,200,000,000 | |
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 600,000,000 | 1,600,000,000 | 2,200,000,000 | |
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 350,000,000 | 350,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 450,000,000 | 1,000,000,000 | 1,450,000,000 | |
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 450,000,000 | 1,000,000,000 | 1,450,000,000 | |
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 900,000,000 | 600,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 900,000,000 | 600,000,000 | 1,500,000,000 | |
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 1,700,000,000 | 400,000,000 | 2,100,000,000 | |
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 1,700,000,000 | 400,000,000 | 2,100,000,000 | |
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENT | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 33,721,586,936 | 3,600,000,000 | 37,321,586,936 |
| SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL | SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 8,700,000,000 | 21,426,000,000 | 30,126,000,000 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 115,926,7141 | 115,926,7141 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 115,926,7141 | 115,926,7141 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,200,000,000 | 21,426,000,000 | 22,626,000,000 | |
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 1,200,000,000 | 20,363,000,000 | 21,563,000,000 | |
| 901 | CONSERVACION | 1,063,000,000 | 1,063,000,000 | ||
| 670 | APOYO | 7,384,073,286 | 7,384,073,286 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 7,384,073,286 | 7,384,073,286 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 8,700,000,000 | 21,426,000,000 | 30,126,000,000 |
| SECCION: 3208 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) | SECCION: 3208 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) | SECCION: 3208 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) | SECCION: 3208 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) | SECCION: 3208 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) | SECCION: 3208 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,153,594,646 | 2,153,594,646 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,153,594,646 | 2,153,594,646 | |
| SECCION: 3209 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) | SECCION: 3209 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) | SECCION: 3209 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) | SECCION: 3209 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) | SECCION: 3209 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) | SECCION: 3209 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,211,669,792 | 3,211,669,792 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 3,211,669,792 | 3,211,669,792 | |
| SECCION: 3210 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA | SECCION: 3210 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA | SECCION: 3210 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA | SECCION: 3210 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA | SECCION: 3210 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA | SECCION: 3210 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,230,893,530 | 2,230,893,530 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 180,000,000 | 180,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 180,000,000 | 180,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 220,000,000 | 220,000,000 | ||
| 903 | MITIGACION | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 901 | CONSERVACION | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,830,893,530 | 2,830,893,530 | |
| SECCION: 3211 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) | SECCION: 3211 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) | SECCION: 3211 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) | SECCION: 3211 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) | SECCION: 3211 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) | SECCION: 3211 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,278,728,303 | 2,278,728,303 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,278,728,303 | 2,278,728,303 | |
| SECCION: 3212 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO | SECCION: 3212 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO | SECCION: 3212 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO | SECCION: 3212 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO | SECCION: 3212 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO | SECCION: 3212 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,264,127,150 | 1,264,127,150 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 650,000,000 | 650,000,000 | |
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 207 | MINERIA | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 450,000,000 | 450,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,914,127,150 | 1,914,127,150 | |
| SECCION: 3214 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) | SECCION: 3214 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) | SECCION: 3214 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) | SECCION: 3214 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) | SECCION: 3214 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) | SECCION: 3214 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,304,573,244 | 1,304,573,244 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,304,573,244 | 1,304,573,244 | |
| SECCION: 3215 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) | SECCION: 3215 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) | SECCION: 3215 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) | SECCION: 3215 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) | SECCION: 3215 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) | SECCION: 3215 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,655,037,884 | 1,655,037,884 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,655,037,884 | 1,655,037,884 | |
| SECCION: 3216 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO) | SECCION: 3216 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO) | SECCION: 3216 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO) | SECCION: 3216 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO) | SECCION: 3216 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO) | SECCION: 3216 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,540,732,861 | 1,540,732,861 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,540,732,861 | 1,540,732,861 | |
| SECCION: 3217 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) | SECCION: 3217 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) | SECCION: 3217 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) | SECCION: 3217 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) | SECCION: 3217 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) | SECCION: 3217 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,235,762,921 | 2,235,762,921 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,235,762,921 | 2,235,762,921 | |
| SECCION: 3218 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) | SECCION: 3218 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) | SECCION: 3218 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) | SECCION: 3218 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) | SECCION: 3218 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) | SECCION: 3218 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,474,394,950 | 2,474,394,950 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,474,394,950 | 2,474,394,950 | |
| SECCION: 3219 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) | SECCION: 3219 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) | SECCION: 3219 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) | SECCION: 3219 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) | SECCION: 3219 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) | SECCION: 3219 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,802,057,043 | 1,802,057,043 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 550,000,000 | 550,000,000 | |
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 550,000,000 | 550,000,000 | ||
| 903 | MITIGACION | 550,000,000 | 550,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,352,057,043 | 2,352,057,043 | |
| SECCION: 3221 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) | SECCION: 3221 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) | SECCION: 3221 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) | SECCION: 3221 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) | SECCION: 3221 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) | SECCION: 3221 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,421,660,512 | 3,421,660,512 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 3,421,660,512 | 3,421,660,512 | |
| SECCION: 3222 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | SECCION: 3222 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | SECCION: 3222 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | SECCION: 3222 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | SECCION: 3222 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | SECCION: 3222 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,313,451,724 | 2,313,451,724 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,313,451,724 | 2,313,451,724 | |
| SECCION: 3223 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA | SECCION: 3223 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA | SECCION: 3223 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA | SECCION: 3223 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA | SECCION: 3223 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA | SECCION: 3223 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA |
| A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,509,684,066 | 1,509,684,066 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 300,000,000 | 300,000,000 | |
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,809,684,066 | 1,809,684,066 | |
| SECCION: 3224 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA | SECCION: 3224 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA | SECCION: 3224 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA | SECCION: 3224 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA | SECCION: 3224 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA | SECCION: 3224 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,475,457,466 | 1,475,457,466 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 650,000,000 | 650,000,000 | |
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 650,000,000 | 650,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 650,000,000 | 650,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,125,457,466 | 2,125,457,466 | |
| SECCION: 3226 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA | SECCION: 3226 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA | SECCION: 3226 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA | SECCION: 3226 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA | SECCION: 3226 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA | SECCION: 3226 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,458,402,456 | 1,458,402,456 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 650,000,000 | 650,000,000 | |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 260,000,000 | 260,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 901 | CONSERVACION | 110,000,000 | 110,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 270,000,000 | 270,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,108,402,456 | 2,108,402,456 | |
| SECCION: 3227 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA | SECCION: 3227 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA | SECCION: 3227 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA | SECCION: 3227 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA | SECCION: 3227 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA | SECCION: 3227 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,595,702,674 | 1,595,702,674 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 400,000,000 | 400,000,000 | |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 901 | CONSERVACION | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,995,702,674 | 1,995,702,674 | |
| SECCION: 3228 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA | SECCION: 3228 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA | SECCION: 3228 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA | SECCION: 3228 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA | SECCION: 3228 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA | SECCION: 3228 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,373,680,216 | 1,373,680,216 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 480,000,000 | 480,000,000 | |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 901 | CONSERVACION | 70,000,000 | 70,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 310,000,000 | 310,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 160,000,000 | 160,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,853,680,216 | 1,853,680,216 | |
| SECCION: 3229 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) | SECCION: 3229 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) | SECCION: 3229 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) | SECCION: 3229 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) | SECCION: 3229 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) | SECCION: 3229 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,328,153,523 | 1,328,153,523 | |
| C. TOTAL PRESUPUESTO SECCION | C. TOTAL PRESUPUESTO SECCION | C. TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,328,153,523 | 1,328,153,523 | |
| SECCION: 3230 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) | SECCION: 3230 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) | SECCION: 3230 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) | SECCION: 3230 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) | SECCION: 3230 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) | SECCION: 3230 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,525,540,409 | 1,525,540,409 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 420,000,000 | 420,000,000 | |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 110,000,000 | 110,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 110,000,000 | 110,000,000 | ||
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
| MANEJO | 150,000,000 | 150,000,000 | |||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,945,540,409 | 1,945,540,409 | |
| SECCION: 3231 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) | SECCION: 3231 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) | SECCION: 3231 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) | SECCION: 3231 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) | SECCION: 3231 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) | SECCION: 3231 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,356,355,632 | 1,356,355,632 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,356,355,632 | 1,356,355,632 | |
| SECCION: 3232 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) | SECCION: 3232 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) | SECCION: 3232 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) | SECCION: 3232 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) | SECCION: 3232 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) | SECCION: 3232 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,504,995,507 | 1,504,995,507 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,504,995,507 | 1,504,995,507 | |
| SECCION: 3233 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA) | SECCION: 3233 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA) | SECCION: 3233 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA) | SECCION: 3233 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA) | SECCION: 3233 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA) | SECCION: 3233 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,302,176,251 | 1,302,176,251 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,302,176,251 | 1,302,176,251 | |
| SECCION: 3234 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) | SECCION: 3234 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) | SECCION: 3234 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) | SECCION: 3234 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) | SECCION: 3234 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) | SECCION: 3234 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,338,870,285 | 1,338,870,285 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,338,870,285 | 1,338,870,285 | |
| SECCION: 3235 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) | SECCION: 3235 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) | SECCION: 3235 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) | SECCION: 3235 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) | SECCION: 3235 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) | SECCION: 3235 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,442,925,120 | 1,442,925,120 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,442,925,120 | 1,442,925,120 | |
| SECCION: 3236 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) | SECCION: 3236 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) | SECCION: 3236 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) | SECCION: 3236 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) | SECCION: 3236 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) | SECCION: 3236 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,438,169,509 | 1,438,169,509. | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,438,169,509. | 1,438,169,509. | |
| SECCION: 3237 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) | SECCION: 3237 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) | SECCION: 3237 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) | SECCION: 3237 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) | SECCION: 3237 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) | SECCION: 3237 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 590,717,678 | 590,717,678 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 590,717,678 | 590,717,678 | |
| SECCION: 3238 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) | SECCION: 3238 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) | SECCION: 3238 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) | SECCION: 3238 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) | SECCION: 3238 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) | SECCION: 3238 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,449,464,507 | 1,449,464,507 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,449,464,507 | 1,449,464,507 | |
| SECCION: 3239 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) | SECCION: 3239 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) | SECCION: 3239 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) | SECCION: 3239 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) | SECCION: 3239 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) | SECCION: 3239 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,637,687,368 | 1,637,687,368 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 450,000,000 | 450,000,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 1202 | MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 370,000,000 | 370,000,000 | ||
| 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| 902 | MANEJO | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,087,687,368 | 2,087,687,368 | |
| SECCION: 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | SECCION: 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | SECCION: 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | SECCION: 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | SECCION: 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | SECCION: 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 105,678,530 | 105,678,530 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 703,628,000,000 | 703,628,000,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 66,884,000,000 | 66,884,000,000 | ||
| 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 66,884,000,000 | 66,884,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 596,744,000,000 | 596,744,000,000 | ||
| 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 596,744,000,000 | 596,744,000,000 | ||
| 670 | APOYO | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | ||
| 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 40,000,000,000 | 40,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 703,733,678,530 | 703,733,678,530 | |
| SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA | SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 92,253,446,410 | 92,253,446,410 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 77,602,481,251 | 77,602,481,251 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 14,957,481,251 | 14,957,481,251 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 14,957,481,251 | 14,957,481,251 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 21,095,000,000 | 21,095,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 21,095,000,000 | 21,095,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 12,900,000,000 | 12,900,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 12,900,000,000 | 12,900,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 14,300,000,000 | 14,300,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 14,300,000,000 | 14,300,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 2,600,000,000 | 2,600,000,000 | ||
| 650 | CAPITALIZACION | 8,450,000,000 | 8,450,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 8,450,000,000 | 8,450,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 169,855,927,661 | 169,855,927,661 | |
| SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,486,528,543 | 2,461,759,584 | 5,948,288,127 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,074,477,696 | 11,321,000,000 | 13,395,477,696 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 518,826,800 | 186,628,540 | 705,455,340 | |
| 709 | ARTE Y CULTURA | 518,826,800 | 186,628,540 | 705,455,340 | |
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 969,735,237 | 12,500,000 | 982,235,237 | |
| 709 | ARTE Y CULTURA | 969,735,237 | 12,500,000 | 982,235,237 | |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 333,099,156 | 11,121,871,460 | 11,454,970,616 | |
| 709 | ARTE Y CULTURA | 333,099,156 | 11,121,871,460 | 11,454,970,616 | |
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 124,412,343 | 124,412,343 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 124,412,343 | 124,412,343 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 128,404,160 | 128,404,160 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 128,404,160 | 128,404,160 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 5,561,006,239 | 13,782,759,584 | 19,343,765,823 |
| SECCION: 3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | SECCION: 3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | SECCION: 3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | SECCION: 3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | SECCION: 3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | SECCION: 3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,557,234,811 | 323,242,041 | 3,880,476,852 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 988,000,000 | 150,000,000 | 1,138,000,000 | |
| 709 | ARTE Y CULTURA | 988,000,000 | 150,000,000 | 1,138,000,000 | |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 215,000,000 | 30,000,000 | 245,000,000 | |
| 709 | ARTE Y CULTURA | 215,000,000 | 30,000,000 | 245,000,000 | |
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 220,000,000 | 20,000,000 | 240,000,000 | |
| 709 | ARTE Y CULTURA | 220,000,000 | 20,000,000 | 240,000,000 | |
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 577,000,000 | 577,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 577,000,000 | 577,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 5,557,234,811 | 523,242,041 | 6,080,476,852 |
| SECCION: 3306 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | SECCION: 3306 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | SECCION: 3306 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | SECCION: 3306 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | SECCION: 3306 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | SECCION: 3306 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 6,824,066,358 | 3,890,063,339 | 10,714,129,697 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 120,519,815,558 | 14,892,000,000 | 135,411,815,558 |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 53,341,815,558 | 314,000,000 | 53,655,815,558 | |
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 53,341,815,558 | 314,000,000 | 53,655,815,558 | |
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 2,400,000,000 | 800,000,000 | 3,200,000,000 | |
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 2,400,000,000 | 800,000,000 | 3,200,000,000 | |
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 500,000,000 | 100,000,000 | 600,000,000 | |
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 500,000,000 | 100,000,000 | 600,000,000 | |
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,700,000,000 | 300,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 2,700,000,000 | 300,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 60,440,260,000 | 10,215,740,000 | 70,656,000,000 | |
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 60,440,260,000 | 10,215,740,000 | 70,656,000,000 | |
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 415,000,000 | 185,000,000 | 600,000,000 | |
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 415,000,000 | 185,000,000 | 600,000,000 | |
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 522,740,000 | 2,977,260,000 | 3,500,000,000 | |
| 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 522,740,000 | 2,977,260,000 | 3,500,000,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 127,343,881,916 | 18,782,063,339 | 146,125,945,255 |
| SECCION: 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO | SECCION: 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO | SECCION: 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO | SECCION: 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO | SECCION: 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO | SECCION: 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,491,686,565 | 72,674,547 | 3,564,361,112 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 650,000,000 | 650,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 650,000,000 | 650,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 610,000,000 | 610,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 610,000,000 | 610,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 620,000,000 | 620,000,000 | ||
| 709 | ARTE Y CULTURA | 620,000,000 | 620,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 120,000,000 | 120,000,000 | ||
| ARTE Y CULTURA | 120,000,000 | 120,000,000 | |||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 5,491,686,565 | 72,674,547 | 5,564,361,112 |
| SECCION: 3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | SECCION: 3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 12,496,089,000 | 12,496,089,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 165,000,000 | 165,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 165,000,000 | 165,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,330,000,000 | 1,330,000,000 | ||
| 400 | INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES | 1,330,000,000 | 1,330,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 405,000,000 | 405,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 405,000,000 | 405,000,000 | ||
| ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 510 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 14,496,089,000 | 14,496,089,000 | |
| SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 123,361,100,000 | 123,361,100,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 167,918,695,247 | 167,918,695,247 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,918,366,058 | 3,918,366,058 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 3,400,000,000 | 3,400,000,000 | ||
| 201 | MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL | 518,366,058 | 518,366,058 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||
| 205 | COMERCIO EXTERNO | 85,000,000,000 | 85,000,000,000 | ||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 541,000,000 | 541,000,000 | ||
| 205 | COMERCIO EXTERNO | 541,000,000 | 541,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 205 | COMERCIO EXTERNO | 800,000,000 | 800,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 6,105,256,562 | 6,105,256,562 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 562,000,000 | 562,000,000 | ||
| 202 | PEQUENA Y MEDIANA NDUSTRIA | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 204 | COMERCIO INTERNO | 67,256,562 | 67,256,562 | ||
| 205 | COMERCIO EXTERNO | 626,000,000 | 626,000,000 | ||
| 206 | TURISMO | 3,850,000,000 | 3,850,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 900,000,000 | 900,000,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 1,785,178,000 | 1,785,178,000 | ||
| 201 | MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL | 1,785,178,000 | 1,785,178,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 205 | COMERCIO EXTERNO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 52,555,000,000 | 52,555,000,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 10,084,000,000 | 10,084,000,000 | ||
| 201 | MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL | 27,000,000,000 | 27,000,000,000 | ||
| 206 | TURISMO | 15,471,000,000 | 15,471,000,000 | ||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 14,111,394,627 | 14,111,394,627 | ||
| 202 | PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA | 10,987,093,220 | 10,987,093,220 | ||
| 205 | COMERCIO EXTERNO | 3,124,301,407 | 3,124,301,407 | ||
| 610 | CREDITOS | 102,500,000 | 102,500,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 102,500,000 | 102,500,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 291,279,795,247 | 291,279,795,247 | |
| SECCION: 3502 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | SECCION: 3502 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | SECCION: 3502 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | SECCION: 3502 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | SECCION: 3502 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | SECCION: 3502 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 59,698,000,000 | 59,698,000,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 5,336,000,000 | 5,336,000,000 | |
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 2,296,000,000 | 2,296,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,296,000,000 | 2,296,000,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,040,000,000 | 2,040,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,040,000,000 | 2,040,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 65,034,000,000 | 65,034,000,000 | |||
| SECCION: 3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | SECCION: 3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | SECCION: 3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | SECCION: 3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | SECCION: 3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | SECCION: 3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 29,044,900,000 | 29,044,900,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 8,385,930,000 | 8,385,930,000 | |
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 4,085,930,000 | 4,085,930,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 4,085,930,000 | 4,085,930,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||
| 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 37,430,830,000 | 37,430,830,000 | |
| SECCION: 3504 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | SECCION: 3504 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | SECCION: 3504 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | SECCION: 3504 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | SECCION: 3504 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | SECCION: 3504 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,910,000,000 | 1,910,000,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,910,000,000 | 1,910,000,000 | |
| SECCION: 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | SECCION: 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | SECCION: 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | SECCION: 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | SECCION: 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | SECCION: 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 19,589,379,858,662 | 19,589,379,858,662 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,954,066,113,393 | 1,954,066,113,393 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 7,881,000,000 | 7,881,000,000 | ||
| 303 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD | 7,881,000,000 | 7,881,000,000 | ||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 | ||
| 1302 | BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES | 2,900,000,000 | 2,900,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 17,837,700,000 | 17,837,700,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 11,400,000,000 | 11,400,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | ||
| 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 2,735,900,000 | 2,735,900,000 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 2,301,800,000 | 2,301,800,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 196,615,925,125 | 196,615,925,125 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 7,041,500,000 | 7,041,500,000 | ||
| 301 | PREVENCION EN SALUD | 189,574,425,125 | 189,574,425,125 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 15,933,738,268 | 15,933,738,268 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 1,375,550,000 | 1,375,550,000 | ||
| 303 | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD | 13,658,188,268 | 13,658,188,268 | ||
| 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 900,000,000 | 900,000,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 6,700,000,000 | 6,700,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 6,700,000,000 | 6,700,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
| 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 9,943,200,000 | 9,943,200,000 | ||
| 301 | PREVENCION EN SALUD | 400,000,000 | 400,000,000 | ||
| 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 9,543,200,000 | 9,543,200,000 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 1302 | BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES | 300,000,000 | 300,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 705,129,350,000 | 705,129,350,000 | ||
| 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 148,000,000,000 | 148,000,000,000 | ||
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 557,129,350,000 | 557,129,350,000 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 988,575,200,000 | 988,575,200,000 | ||
| 304 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 985,875,200,000 | 985,875,200,000 | ||
| 1302 | BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 21,543,445,972,055 | 21,543,445,972,055 | |
| SECCION: 3602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | SECCION: 3602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | SECCION: 3602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | SECCION: 3602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | SECCION: 3602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | SECCION: 3602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 56,245,200,000 | 56,245,200,000 | |
| B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 171,700,000 | 171,700,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 1,429,079,000,000 | 1,429,079,000,000 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 704 | CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 704 | CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 978,473,241,400 | 978,473,241,400 | ||
| 704 | CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL | 978,473,241,400 | 978,473,241,400 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 86,000,000,000 | 86,000,000,000 | ||
| 1302 | BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES | 86,000,000,000 | 86,000,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 245,980,758,600 | 245,980,758,600 | ||
| 704 | CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL | 245,980,758,600 | 245,980,758,600 | ||
| 610 | CREDITOS | 45,500,000,000 | 45,500,000,000 | ||
| 1302 | BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES | 45,500,000,000 | 45,500,000,000 | ||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 38,125,000,000 | 38,125,000,000 | ||
| 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 38,125,000,000 | 38,125,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,485,495,900,000 | 1,485,495,900,000 | |
| SECCION: 3603 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | SECCION: 3603 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | SECCION: 3603 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | SECCION: 3603 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | SECCION: 3603 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | SECCION: 3603 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 219,089,718,189 | 34,507,337,000 | 253,597,055,189 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 486,050,000 | 650,000,000 | 1,136,050,000 |
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 486,050,000 | 650,000,000 | 1,136,050,000 | |
| 1301 | REGLAMENTACION DEL TRABAJO | 486,050,000 | 650,000,000 | 1,136,050,000 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 219,575,768,189 | 35,157,337,000 | 254,733,105,189 |
| SECCION: 3605 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | SECCION: 3605 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | SECCION: 3605 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | SECCION: 3605 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | SECCION: 3605 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | SECCION: 3605 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 310,459,800,000 | 53,230,400,000 | 363,690,200,000 |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 310,459,800,000 | 53,230,400,000 | 363,690,200,000 |
| SECCION: 3606 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | SECCION: 3606 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | SECCION: 3606 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | SECCION: 3606 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | SECCION: 3606 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | SECCION: 3606 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 12,042,700,000 | 1,694,900,000 | 13,737,600,000 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 24,584,676,717 | 1,148,000,000 | 25,732,676,717 |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 952,511,116 | 551,211,000 | 1,503,722,116 | |
| CTA PROG | SUBCSUBP | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | T0TAL |
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 952,511,116 | 551,211,000 | 1,503,722,116 | |
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,701,682,560 | 235,000,000 | 1,936,682,560 | |
| 406 | SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN COMUNICACIONES | 1,701,682,560 | 235,000,000 | 1,936,682,560 | |
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 7,630,126,333 | 98,390,000 | 7,728,516,333 | |
| 301 | PREVENCION EN SALUD | 7,630,126,333 | 98,390,000 | 7,728,516,333 | |
| 401 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 2,706,695,993 | 165,009,000 | 2,871,704,993 | |
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 2,706,695,993 | 165,009,000 | 2,871,704,993 | |
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 9,093,660,715 | 98,390,000 | 9,192,050,715 | |
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 9,093,660,715 | 98,390,000 | 9,192,050,715 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 36,627,376,717 | 2,842,900,000 | 39,470,276,717 |
| SECCION: 3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | SECCION: 3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | SECCION: 3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | SECCION: 3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | SECCION: 3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | SECCION: 3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 242,547,550,000 | 242,547,550,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 27,851,688,175 | 2,630,854,977,090 | 2,658,706,665,265 |
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 102,350,000,000 | 102,350,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 102,350,000,000 | 102,350,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 29,874,000,000 | 29,874,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 29,874,000,000 | 29,874,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 31,183,000,000 | 31,183,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 31,183,000,000 | 31,183,000,000 | ||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 27,851,688,175 | 2,457,184,977,090 | 2,485,036,665,265 | |
| 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 27,851,688,175 | 2,457,184,977,090 | 2,485,036,665,265 | |
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 5,812,000,000 | 5,812,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 5,812,000,000 | 5,812,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 4,451,000,000 | 4,451,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 4,451,000,000 | 4,451,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 27,851,688,175 | 2,873,402,527,090 | 2,901,254,215,265 |
| SECCION: 3608 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | SECCION: 3608 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | SECCION: 3608 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | SECCION: 3608 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | SECCION: 3608 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | SECCION: 3608 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 432,800,000 | 32,902,772,000 | 33,335,572,000 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,288,497,207 | 6,860,647,857 | 9,149,145,064 |
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 3,666,844,857 | 3,666,844,857 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3,666,844,857 | 3,666,844,857 | ||
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 2,288,497,207 | 3,193,803,000 | 5,482,300,207 | |
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 2,288,497,207 | 3,193,803,000 | 5,482,300,207 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,288,497,207 | 39,763,419,857 | 42,484,717,064 |
| SECCION: 3609 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | SECCION: 3609 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | SECCION: 3609 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | SECCION: 3609 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | SECCION: 3609 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA | SECCION: 3609 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 30,700,535,767 | 30,700,535,767 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 26,896,000,000 | 26,896,000,000 | |
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 615,000,000 | 615,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 615,000,000 | 615,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 8,420,000,000 | 8,420,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 8,420,000,000 | 8,420,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,431,000,000 | 1,431,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 1,431,000,000 | 1,431,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 526,000,000 | 526,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 526,000,000 | 526,000,000 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 6,182,000,000 | 6,182,000,000 | ||
| 301 | PREVENCION EN SALUD | 6,182,000,000 | 6,182,000,000 | ||
| CTA PROG | SUBCSUBP | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | T0TAL |
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 9,722,000,000 | 9,722,000,000 | ||
| 301 | PREVENCION EN SALUD | 9,722,000,000 | 9,722,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 57,596,535,767 | 57,596,535,767 | |
| SECCION: 3610 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES | SECCION: 3610 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES | SECCION: 3610 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES | SECCION: 3610 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES | SECCION: 3610 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES | SECCION: 3610 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 8,599,187,000 | 8,599,187,000 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 10,599,187,000 | 10,599,187,000 | |
| SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 193,137,443,115 | 193,137,443,115 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 277,737,468,028 | 277,737,468,028 | |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 233,556,520,000 | 233,556,520,000 | ||
| 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARI O | 233,556,520,000 | 233,556,520,000 | ||
| 112 | DQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR | 11,300,000,000 | 11,300,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | ||
| 1100 | INTERSUBSECTORIALAGROPECUARIO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||
| 1107 | TENENCIA DE LA TIERRA | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 2,520,000,000 | 2,520,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 940,000,000 | 940,000,000 | ||
| 1001 | ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1,580,000,000 | 1,580,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 3,320,911,349 | 3,320,911,349 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 1,020,911,349 | 1,020,911,349 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | ||
| 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 250,000,000 | 250,000,000 | ||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,715,000,000 | 1,715,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,715,000,000 | 1,715,000,000 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 25,075,036,679 | 25,075,036,679 | ||
| 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 22,000,000,000 | 22,000,000,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 2,557,036,679 | 2,557,036,679 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 518,000,000 | 518,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCIO N | TOTAL PRESUPUESTO SECCIO N | TOTAL PRESUPUESTO SECCIO N | 470,874,911,143 | 470,874,911,143 | |
| SECCION: 3702 FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA | SECCION: 3702 FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA | SECCION: 3702 FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA | SECCION: 3702 FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA | SECCION: 3702 FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA | SECCION: 3702 FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,437,366,365 | 1,437,366,365 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,437,366,365 | 1,437,366,365 | |
| SECCION: 3703 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | SECCION: 3703 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | SECCION: 3703 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | SECCION: 3703 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | SECCION: 3703 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | SECCION: 3703 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 2,049,245,191 | 2,049,245,191 | |
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,049,245,191 | 2,049,245,191 | |
| SECCION: 3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | SECCION: 3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | SECCION: 3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | SECCION: 3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | SECCION: 3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | SECCION: 3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 3,495,935,120 | 3,495,935,120 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 7,490,116,565 | 7,490,116,565 | |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 7,490,116,565 | 7,490,116,565 | ||
| INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 7,490,116,565 | 7,490,116,565 | |||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 10,986,051,685 | 10,986,051,685 | |
| SECCION: 3705 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SECCION: 3705 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SECCION: 3705 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SECCION: 3705 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SECCION: 3705 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | SECCION: 3705 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 260,995,555,091 | 260,995,555,091 | |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 299,528,860,146 | 299,528,860,146 | |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2,934,136,361 | 2,934,136,361 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 2,934,136,361 | 2,934,136,361 | ||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA | 19,931,612,381 | 19,931,612,381 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 19,931,612,381 | 19,931,612,381 | ||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 48,579,700,964 | 48,579,700,964 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 48,579,700,964 | 48,579,700,964 | ||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 9,485,484,270 | 9,485,484,270 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 9,485,484,270 | 9,485,484,270 | ||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 218,597,926,170 | 218,597,926,170 | ||
| 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 218,597,926,170 | 218,597,926,170 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 560,524,415,237 | 560,524,415,237 | |
| SECCION: 3706 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | SECCION: 3706 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | SECCION: 3706 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | SECCION: 3706 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | SECCION: 3706 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | SECCION: 3706 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 746,622,583,958 | 350,150,000 | 746,272,433,958 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 19,048,293,891 | 19,048,293,891 | |
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,486,703,891 | 10,486,703,891 | ||
| 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 10,486,703,891 | 10,486,703,891 | ||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTO R | 3,761,590,000 | 3,761,590,000 | ||
| 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 3,761,590,000 | 3,761,590,000 | ||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||
| 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 765,320,727,849 | 350,150,000 | 765,670,877,849 |
| SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,439,561,655 | 201,049,124,564 | 202,488,686,219 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 616,050,136 | 141,664,500,000 | 142,280,550,136 |
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 75,560,000,000 | 75,560,000,000 | ||
| 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 75,560,000,000 | 75,560,000,000 | ||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 190,000,000 | 190,000,000 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 190,000,000 | 190,000,000 | ||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS | 426,050,136 | 426,050,136 | ||
| 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 426,050,136 | 426,050,136 | ||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 66,104,500,000 | 66,104,500,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 66,104,500,000 | 66,104,500,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 2,055,611,791 | 342,713,624,564 | 344,769,236,355 |
| SECCION: 3801 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | SECCION: 3801 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | SECCION: 3801 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | SECCION: 3801 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | SECCION: 3801 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | SECCION: 3801 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL |
| A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 1,920,397,120 | 50,041,320,000 | 51,961,717,120 |
| C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | C. PRESUPUESTO DE INVERSION | 11,555,000,000 | 11,555,000,000 | |
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 11,555,000,000 | 11,555,000,000 | ||
| 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 11,555,000,000 | 11,555,000,000 | ||
| TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | TOTAL PRESUPUESTO SECCION | 1,920,397,120 | 61,596,320,000 | 63,516,717,120 |
| TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL | TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL | TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL | 130,624,412,703,103 | 9,870,233,813,363 | 140,494,646,516,466 |
TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4º. Las disposiciones generales de la presente ley son complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con estas.
Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y para los recursos de la Nación asignados a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas.
Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la presente ley y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.
CAPITULO I
De las rentas y recursos
Artículo 5º. La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente.
La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuará previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Congreso de la República en la ley anual.
Artículo 6º. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes.
Artículo 7º. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.
Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deben consignar mensualmente, en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley.
Artículo 8º. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.
Artículo 9º. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase "B", con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas.
Artículo 10. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo.
Artículo 11. Facúltase a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado.
Parágrafo. Lo anterior aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre.
CAPITULO II
De los gastos
Artículo 12. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.
Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.
Artículo 13. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
Artículo 14. Para proveer empleos vacantes se requerirá el certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2009. Por medio de este, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal.
Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.
Previo al reconocimiento de la prima técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de este se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009.
La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.
Artículo 15. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos:
-
- Exposición de motivos.
-
- Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta.
-
- Efectos sobre los gastos generales.
-
- Concepto técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública.
-
- Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión.
-
- Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido concepto o viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Artículo 16. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.
Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992, modificado por el artículo 2º de la Ley 1012 de 2006. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo.
Artículo 17. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de empresas industriales y comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación.
Artículo 18. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requiere un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.
Artículo 19. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.
En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos, lo hará el representante legal de estos.
Las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación- Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.
Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.
A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales y subproyectos.
El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Artículo 20. Los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, aprobado.
Artículo 21. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará los ingresos y gastos y definirá estos últimos.
Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.
La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.
Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación.
Artículo 22. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009.
Artículo 23. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades de que trata el artículo 4º de la presente ley que incumplan los objetivos y metas trazados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja.
Artículo 24. Los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.
Se exceptúan de esta obligación los órganos que registran su gestión financiera pública en línea, con el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.
Artículo 25. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.
Artículo 26. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación celebren contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica, así como las señaladas en el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.
Los actos administrativos a que se refiere el inciso anterior deberán ser remitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica, para la aprobación de las operaciones presupuestales en ellos contenidas, requisito sin el cual no podrán ser ejecutados. Tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.
Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.
Artículo 27. Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación posean bienes inmuebles que en la actualidad no se estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deben desarrollar todas las actividades tendientes a cumplir con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 708 de 2001 y sus decretos reglamentarios.
Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad dearrendatarios, deben efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sea de su propiedad.
Artículo 28. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.
Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de RelacionesExteriores, los establecimientos públicos del orden nacional sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos.
Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los organismos financieros internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen.
Artículo 29. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2009, a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos de la Nación, incluyendo los de contrapartida, originados en convenios celebrados con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente.
Artículo 30. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2010.
Artículo 31. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Artículo 32. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.
CAPITULO III
De las reservas presupuestales y cuentas por pagar
Artículo 33 . Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes a la vigencia fiscal de 2008, se entenderán constituidas a más tardar el 20 de enero de 2009, de acuerdo con los saldos registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF - Nación a 31 de diciembre de 2008, así: las reservas presupuestales por la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar por la diferencia entre las obligaciones y los pagos.
Artículo 34 . Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2008, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2008, que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2009, expiran sin excepción. En consecuencia, deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 2009, deben ser reintegrados por estas a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
Parágrafo. Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 28 de enero de 2009. Los mismos funcionarios deben reintegrar los recursos a que se refieren los incisos 2º y 3º, a más tardar el 12 de enero de 2010.
CAPITULO IV
De las vigencias futuras
Artículo 35. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan, salvo en los casos previstos en el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 819 de 2003.
En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación.
Artículo 36. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta con régimen de aquellas, deben tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.
CAPITULO V
Disposiciones varias
Artículo 37. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará, a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados.
Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos y no a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias.
Artículo 38. Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
Artículo 39. Los órganos a que se refiere el artículo 4º de la presente ley pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.
Los establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.
Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento, así como las cauciones o garantías bancarias o de compañía de seguros que se requieran en procesos judiciales.
Artículo 40. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, deben cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos, los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, a que se refiere la Ley 282 de 1996.
Parágrafo. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o la Policía Nacional deberán cubrir, con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido asignados al Congreso de la República para prestar los servicios de proteccióny seguridad personal a sus miembros o a esta Institución.
Artículo 41. El Departamento Nacional de Planeación, a más tardar un mes después de haberse expedido el Decreto de Liquidación, enviará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público un informe donde se presente la distribución indicativa del presupuesto de inversión por departamentos.
Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deben remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente alperfeccionamiento de dicha operación, para que este consolide la información y la envíe dentro de los diez (10) días siguientes a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 42. En lo relacionado con las cuentas por pagar, el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2009 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996.
Artículo 43. Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2008, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2009.
Las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, la bonificación por recreación, las cesantías, las pensiones y los impuestos, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación.
Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación podrán pagar, con cargo al presupuesto vigente, las obligaciones recibidas de las entidades liquidadas que fueron causadas por las mismas, correspondientes a servicios públicos domiciliarios y contribuciones inherentes a la nómina, cualquiera que sea el año de su causación, afectando el rubro que les dio origen.
Artículo 44. Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas, para efectuar cruces de cuentas entre sí, con entidades territoriales y sus descentralizadas y con las empresas de servicios públicos con participación estatal, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.
En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deben tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación, esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna.
Cuando concurran las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas, sin operación presupuestal alguna.
Artículo 45. La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud; para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docente no acogidos al nuevo régimen salarial.
Igualmente, podrá emitir bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, en particular para las universidades estatales.
La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones a cargo del Instituto Nacional de Concesiones "INCO", surgidas en los contratos con garantías por concepto de ingresos mínimos garantizados; en estos casos serán reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones de mercado, para lo cual deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y sus normas reglamentarias, en lo pertinente.
Parágrafo. La emisión de los bonos o títulos de que trata el presente artículo no implica operación presupuestal y solo debe presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996. Las entidades del Presupuesto General de la Nación que utilicen este mecanismo sólo procederán con los registros contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones en virtud de los acuerdos de pago que suscriban con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 46. A partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público extinguirá las obligaciones y los saldos contables existentes por concepto de acuerdos de pago suscritos con las entidades del orden nacional hasta el 31 de diciembre de 2002 y que se originaron exclusivamente en el reconocimiento como deuda pública de la Nación de obligaciones pendientes de pago a través de títulos de Tesorería, TES, Clase "B", en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 1º de la Ley 419 de 1997.
Artículo 47. El porcentaje de la cesión del impuesto a las ventas asignado a las cajas departamentales de previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.
Artículo 48. En el Fondo de Programas Especiales para la Paz, se constituirán las subcuentas de "Programas para la Desmovilización" y "Programas de Reincorporación a la Vida Civil", en las cuales la ordenación del gasto, además de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 368 de 1997, podrá ser delegada en otros funcionarios del nivel directivo, de conformidad con las normas orgánicas del Presupuesto.
Artículo 49. Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos, que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz que está adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o mediante convenios con las entidades territoriales según sea el caso.
Artículo 50. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, podrá adelantar las operaciones de canje de activos fijos de su propiedad por proyectos de preinversión e inversión en las zonas que no tengan posibilidad técnico-económica de conectarse al Sistema Interconectado Nacional.
Los proyectos de preinversión e inversión incluidos en el canje que se realice, no podrán ser financiados directa ni indirectamente con recursos que hagan parte del Presupuesto General de la Nación.
Artículo 51. El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, transferirá al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias, con destino a financiar las actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la ciencia, la tecnología, y en general la construcción de capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación, la cuarta parte de los recursos provenientes del veinte por ciento (20%) de los aportes sobre las nóminas de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, mediante la celebración de un convenio interadministrativo.
Artículo 52. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá celebrar acuerdos de pago sobre el capital y los intereses adeudados por las entidades descentralizadas, como consecuencia de la liquidación de excedentes y utilidades realizada por el Consejo Superior de Política Económica y Social, Conpes, en desarrollo de las competencias otorgadas por la Ley Orgánica de Presupuesto.
Artículo 53. La ejecución de los recursos que se giran al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, con cargo al Presupuesto General de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del Fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados.
Los recursos serán girados con la periodicidad que disponga el Gobierno Nacional. En el evento en que losrecursos no se hayan distribuido en su totalidad entre las entidades territoriales, los no distribuidos se podrán girar a una cuenta del Fondo, administrada de la misma manera que los demás recursos del Fondo, como recursos por abonar a las cuentas correspondientes de las entidades territoriales.
Para efectos de realizar la verificación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 549 de 1999, el Gobierno determinará las condiciones sustanciales que deben acreditarse, los documentos que deben remitirse para el efecto, y el procedimiento con que la misma se realizará. Mientras se producen las verificaciones, se girarán los recursos en la forma prevista en el inciso anterior. Cuando se establezca que la realidad no corresponde con lo que se acreditó, se descontarán los recursos correspondientes, para efectos de ser redistribuidos, sin que dicha nueva distribución constituya un nuevo acto de ejecución presupuestal.
Artículo 54. Las apropiaciones programadas en la presente ley para la ejecución de proyectos viales de la red terciaria a cargo de los municipios, los aeropuertos y zonas marítimas que no estén a cargo de la Nación, podrán ser ejecutadas directamente por las entidades especializadas del sector transporte o mediante convenios con las entidades territoriales y/o sus descentralizadas. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los recursos apropiados en la presente ley y dicha infraestructura seguirá a cargo de las entidades territoriales y/o sus descentralizadas.
Artículo 55. Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales.
Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento.
También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar; estos últimos gastos excepcionalmente los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso.
Esta disposición será aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta asimiladas a estas.
Artículo 56. En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992.
Artículo 57. La apropiación destinada a la ejecución del Programa "Atención a la Niñez y apoyo a la Familia para posibilitar el ejercicio de los derechos a través de subsidios condicionados", aprobada en la sección presupuestal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se ejecutará en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCION SOCIAL, a través de un convenio interadministrativo.
Para efectos del presente artículo la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCION SOCIAL, podrá hacer unidad de caja y llevará una contabilidad separada de acuerdo con el origen de los recursos.
Artículo 58. Los recursos presupuestados para el proyecto "CAPACITACION JOVENES EN ACCION" del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se destinarán inicialmente a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, proferida por la honorable Corte Constitucional. Una vez se cubra la demanda de la población desplazada, los recursos se podrán destinar a la población no desplazada.
Artículo 59. Los recursos aportados por la Nación a la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, en cumplimiento de lo previsto en el literal c) del numeral 2 del artículo 27 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 8º de la Ley 797 de 2003, se ejecutarán en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Parágrafo. Con los excedentes de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional se podrán financiar programas de la Subcuenta de Subsistencia de dicho Fondo, para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, en los términos del Decreto 3771 de 2007 y las normas que lo modifiquen o adicionen.
Artículo 60. El Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación podrán sustituir inmuebles de su propiedad, por obras necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de su infraestructura, sin operación presupuestal alguna.
Artículo 61. Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de aquella y de estas, así como los ejecutores, a los que se les hubiere girado recursos del Fondo Nacional de Regalías y que actualmente no estén amparando compromisos u obligaciones, y correspondan a apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales anteriores a 2008, deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2009 a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, el total de recursos que por concepto de saldos no ejecutados y rendimientos financieros posean en las cuentas abiertas para cada proyecto.
Así mismo, dichas entidades remitirán a la Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término establecido para realizar el reintegro, copia de los documentos que soporten el reintegro de los recursos, identificando el nombre del proyecto, el monto por concepto de saldos no ejecutados y los rendimientos financieros obtenidos.
Artículo 62. Con los recursos del saldo disponible del Fondo Nacional de Regalías a 31 de diciembre de 2007, se podrán financiar durante la vigencia fiscal 2009, proyectos de inversión correspondientes a los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento, a los corredores arteriales de competitividad, en especial, los definidos de importancia estratégica en el CONPES 3535 de 2008 y al equipamiento básico en las zonas de influencia de los nodos de transferencia localizados en corredores viales de comercio exterior interdistritales.
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrador del portafolio del Fondo Nacional de Regalías, situará estos recursos, previa solicitud del Instituto Nacional de Vías y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial quienes los ejecutarán. Al Fondo Nacional de Regalías únicamente le corresponde realizar los ajustes contables a que haya lugar.
Artículo 63. La Nación, con recursos diferentes a los de rentas de congestión, podrá financiar el Fondo de Energía Social, FOES, de que tratan los artículos 118 de la Ley 812 de 2003 y 59 de la Ley 1151 de 2007.
También podrá destinar los recursos del Fondo Nacional de Regalías de que trata el parágrafo 1º, literal b) del artículo 35 transitorio de la Ley 756 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 859 de 2003.
Parágrafo. Con estos recursos se podrán reconocer parcial o totalmente requerimientos del FOES que no hayan sido cubiertos con las rentas de congestión.
Artículo 64. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41 de la Ley 715 de 2001 y 37 de la Ley 1151 de 2007, se pagarán contra las apropiaciones y excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones, los saldos que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la ley, y las deudas por concepto de los costos acumulados en el Escalafón Nacional Docente, las homologaciones de cargos administrativos del sector y el incentivo regulado en el Decreto 1171 de 2004. El Ministerio de Educación Nacional revisará las liquidaciones presentadas por las entidades territoriales y certificará el monto por reconocer.
Artículo 65. Con los excedentes de la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, a 31 de diciembre de 2007, se podrán financiar los programas de Protección a la Salud Pública, Vulnerabilidad Sísmica, Gestión de Instituciones de la Red Pública Hospitalaria, Atención a la Población en Condiciones Especiales tanto discapacitada como población desplazada, incorporados en el presupuesto del Ministerio de la Protección Social.
También se podrán financiar actividades del Plan Nacional de Salud Pública orientadas a promover las acciones de diagnóstico temprano y reducción de la progresión de la nefropatía diabética e hipertensiva,cuyos mecanismos e instrumentos de ejecución y criterios de distribución serán definidos conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social.
Artículo 66. La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales podrá presentar los proyectos, con el aval de las entidades territoriales del ámbito de jurisdicción en el que se desarrollarán los mismos, y ejecutar los recursos destinados para la conservación, preservación, descontaminación y recuperación del medio ambiente y saneamiento ambiental a los que se refieren las Leyes 141de 1994 y 756 de 2002 y correspondientes a las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías.
Así mismo, los recursos destinados de manera específica para la financiación de proyectos en parques naturales a los que se refieren dichas leyes podrán ser presentados y serán ejecutados por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en desarrollo de las funciones establecidas por el artículo 19 del Decreto 216 de 2003.
Artículo 67. En desarrollo de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, PCSD, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y en las bases del mismo, las cuales fueron incorporadas mediante el artículo 3º de la Ley 1151 de 2007, las Fuerzas Militares podrán ejecutar Programas y Proyectos de Inversión para fortalecer las estrategias tendientes a consolidar la presencia institucional tales como: obras de infraestructura, dotación y mantenimiento, garantizando el bienestar de la población afectada por la situación de violencia generada por los grupos armados al margen de la ley.
Artículo 68. Las entidades responsables de la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, sectoriales del orden nacional, de que trata la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la honorable Corte Constitucional. Esta priorización se efectuará teniendo en cuenta la categoría de la entidad territorial de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 617 de 2000, y con el consolidado para diciembre del año 2006, del número de hogares recibidos o expulsados de acuerdo con el Registro Unico de Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en armonía con los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
Las entidades de las que trata este artículo reportarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, en el detalle que estos establezcan, la información relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, así como los criterios de priorización utilizados, la cual será enviada al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, para informar a la honorable Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.
Artículo 69. La Nación, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podrá transferir recursos destinados a la promoción de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo a Proexport Colombia, para el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 70. Los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO, apropiados en la presente vigencia fiscal para ser transferidos a la Nación, serán girados por la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para reintegrar los recursos que la Nación ha girado de acuerdo con lo establecido en los documentos CONPES 3412 de 2006 y 3476 de 2007.
Artículo 71. Con los recursos del saldo disponible del Fondo Nacional de Regalías a 31 de diciembre de 2007, se podrán financiar los proyectos de inversión de que trata el artículo 116 de la Ley 1151 de 2007, los cuales serán presentados por los Ministerios sectoriales competentes para aprobación del Consejo Asesor de Regalías, y se ejecutarán por quien este designe, en beneficio de las entidades territoriales.
Artículo 72. Los recursos provenientes de las cauciones de que trata el artículo 8º del Decreto 2085 de 2008, se destinarán a financiar el "Programa de Promoción para la Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga" del Ministerio de Transporte, con el objeto de promover la modernización del parque automotor.
Artículo 73. Los hogares beneficiarios del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda, podrán aplicar este subsidio en cualquier parte del país o modalidad de solución de vivienda, tanto en zona urbana como rural, independiente de la modalidad a la cual se postuló o asignó. La población desplazada perteneciente a comunidades indígenas, comunidades negras y afrocolombianas podrá aplicar los subsidios para adquirir, construir o mejorar soluciones de vivienda en propiedades colectivas, conforme a los mandatos constitucionales y legales, tradiciones y sistemas de derecho propio de cada comunidad.
Artículo 74. En el presupuesto del Fondo Nacional de Regalías, se apropiará la suma de ciento veinte mil millones de pesos ($120.000.000.000) destinados a proyectos de inversión en infraestructura vial territorial, que se financiarán con cargo a los recursos del saldo disponible del Fondo Nacional de Regalías a 31 de diciembre de 2008.
En la asignación de estos recursos se consultará entre otros criterios los de sostenibilidad, competitividad y equidad regional. La entidad viabilizadora de los proyectos será el Invías.
Artículo 75. Durante la vigencia fiscal 2009 y hasta por un monto de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), el Gobierno Nacional reconocerá a los Comercializadores Mayoristas de Gas Licuado del Petróleo, GLP, sobre el Precio Máximo de suministro de GLP en la Refinería de Barrancabermeja, un valor de $540 por galón que sea comercializado a través de contratos de suministro en firme con los prestadores del servicio público de distribución de GLP en cilindros, para la atención de usuarios residenciales ubicados en zonas de frontera.
La aplicación de este subsidio se hará con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de conformidad con los términos y condiciones que para el efecto establezca el Ministerio de Minas y Energía.
Artículo 76. El Gobierno Nacional incluirá en el presupuesto la suma de $1.176.548.100 con el fin de reconocer un estímulo a los miembros de la Policía Nacional que prestan el servicio de protección y vigilancia a los honorables Congresistas.
Artículo 77. Los recursos presupuestados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con destino a financiar los gastos de Justicia y Paz, en desarrollo de la Ley 975 de 2005 y demás normas que regulan la materia, serán distribuidos con el concepto previo de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las entidades competentes para ejecutar dichos gastos.
Artículo 78. Los recursos apropiados en desarrollo del artículo 15 transitorio de la Ley 1176 de 2007, deberán ser ejecutados en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.
Artículo 79. Términos para el traspaso de los distritos de adecuación de tierras. Amplíese el término contenido en el artículo 29 de la Ley 1152 de 2007 para que la Unidad Nacional de Tierras Rurales, UNAT, traspase la propiedad o administración de los Distritos de Riego a las Asociaciones de Usuarios, o a operadores públicos o privados según corresponda, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2009.
Si la Asociación de Usuarios correspondiente no manifiesta su interés por adquirir el dominio de las obras de riego antes del treinta y uno (31) de julio de 2009, la Unidad Nacional de Tierras seleccionará un operador público o privado mediante convocatoria pública, evaluada bajo criterios técnicos, financieros y jurídicos de selección objetiva.
Artículo 80. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2009.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Hernán Francisco Andrade Serrano.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Varón Cotrino.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de diciembre de 2008.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Oscar Iván Zuluaga Escobar.