por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010 y se dictan otras disposiciones

Rango Decreto
Publicación 2010-02-03
Estado Vigente
Departamento MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Fuente SUIN-Juriscol
artículos 6
Historial de reformas JSON API
CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC SIT CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL
SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA
TOTAL 14,612,986,770 14,612,986,770
SECCION: 0201PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
TOTAL 42,660,634,596 42,660,634,596
A FUNCIONAMIENTO 8,914,134,596 8,914,134,596
UNIDAD 020101GESTION GENERAL 8,914,134,596 8,914,134,596
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,914,134,596 8,914,134,596
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 8,914,134,596 8,914,134,596
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 8,914,134,596 8,914,134,596
3 1 1 1 28 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA 8,914,134,596 8,914,134,596
10 RECURSOS CORRIENTES 8,914,134,596 8,914,134,596
C INVERSION 33,746,500,000 33,746,500,000
UNIDAD 020101
GESTION GENERAL 33,746,500,000 33,746,500,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 33,746,500,000 33,746,500,000
520 1000 IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 33,746,500,000 33,746,500,000
520 1000 43 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 33,746,500,000 33,746,500,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 33,746,500,000 33,746,500,000
SECCION: 0210
AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL
TOTAL 138,480,926,728 138,480,926,728
A FUNCIONAMIENTO 13,480,926,728 13,480,926,728
2 GASTOS GENERALES 546,086,728 546,086,728
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 46,086,728 46,086,728
10 RECURSOS CORRIENTES 46,086,728 46,086,728
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 500,000,000 500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,934,840,000 12,934,840,000
6 3 OTRAS TRANSFERENCIAS 12,934,840,000 12,934,840,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 174,840,000 174,840,000
3 1 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 174,840,000 174,840,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 174,840,000 174,840,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,760,000,000 12,760,000,000
3 6 3 12 FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005) 360,000,000 360,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 360,000,000 360,000,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 12,000,000,000 12,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 12,000,000,000 12,000,000,000
3 6 3 62 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMISION NACIONAL DE REPARACION Y RECONCILIACION 400,000,000 400,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000
C INVERSION 125,000,000,000 125,000,000,000
530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 125,000,000,000 125,000,000,000
530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 125,000,000,000 125,000,000,000
530 1000 14 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION PARA POBLACION VULNERABLE - FIP 94,000,000,000 94,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 94,000,000,000 94,000,000,000
530 1000 36 IMPLANTACION PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES - FIP 31,000,000,000 31,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 31,000,000,000 31,000,000,000
SECCION: 0301
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION
TOTAL 45,767,261,456 45,767,261,456
A FUNCIONAMIENTO 348,261,456 348,261,456
UNIDAD 030101
GESTION GENERAL 348,261,456 348,261,456
2 GASTOS GENERALES 167,571,456 167,571,456
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 167,571,456 167,571,456
10 RECURSOS CORRIENTES 167,571,456 167,571,456
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180,690,000 180,690,000
5 3 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 12,319,840 12,319,840
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 12,319,840 12,319,840
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 12,319,840 12,319,840
10 RECURSOS CORRIENTES 12,319,840 12,319,840
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 168,370,160 168,370,160
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 168,370,160 168,370,160
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 168,370,160 168,370,160
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 168,370,160 168,370,160
C INVERSION 45,419,000,000 45,419,000,000
UNIDAD 030101
GESTION GENERAL 45,419,000,000 45,419,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,000,000,000 1,000,000,000
221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000 1,000,000,000
221 1000 1 IMPLANTACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5,700,000,000 5,700,000,000
510 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,700,000,000 5,700,000,000
510 1000 4 ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS Y CONSULTORIAS PARA LA EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 5,700,000,000 5,700,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,700,000,000 5,700,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3,570,000,000 3,570,000,000
520 903 MITIGACION 300,000,000 300,000,000
520 903 2 APOYO A LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL 300,000,000 300,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,270,000,000 3,270,000,000
520 1000 26 RENOVACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
520 1000 31 CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA INVERSION DE REGALIAS DIRECTAS A MUNICIPIOS, DISTRITOS Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS 500,000,000 500,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 500,000,000 500,000,000
520 1000 34 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION DE BENEFICIARIOS SISBEN 1,370,000,000 1,370,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,370,000,000 1,370,000,000
520 1000 35 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION YCONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVEL NACIONAL 400,000,000 400,000,000
14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 400,000,000 400,000,000
530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 2,100,000,000 2,100,000,000
530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,100,000,000 2,100,000,000
530 1000 4 FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION PUBLICA., SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA LA GESTION POR RESULTADOS EN COLOMBIA 2,100,000,000 2,100,000,000
14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 2,100,000,000 2,100,000,000
630 TRANSFERENCIAS 33,049,000,000 33,049,000,000
630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 33,049,000,000 33,049,000,000
630 1000 111 APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 33,049,000,000 33,049,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 33,049,000,000 33,049,000,000
SECCION: 0325
FONDO NACIONAL DE REGALIAS
TOTAL 65,128,114,688 65,128,114,688
A FUNCIONAMIENTO 128,114,688 128,114,688
2 GASTOS GENERALES 25,958,400 25,958,400
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25,958,400 25,958,400
16 FONDOS ESPECIALES 25,958,400 25,958,400
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102,156,288 102,156,288
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 102,156,288 102,156,288
3 2 1 ORDEN NACIONAL 102,156,288 102,156,288
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 102,156,288 102,156,288
16 FONDOS ESPECIALES 102,156,288 102,156,288
C INVERSION 65,000,000,000 65,000,000,000
630 TRANSFERENCIAS 65,000,000,000 65,000,000,000
630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 65,000,000,000 65,000,000,000
630 1000 79 NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE - (LEY 859 DE 2003) REGION NACIONA 5,000,000,000 5,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 5,000,000,000 5,000,000,000
630 1000 80 SANEAMIENTO DE CARTERA HOSPITALARIA (ARTICULO 45, LEY 1151 DE 2007)REGION NACIONAL 15,000,000,000 15,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 15,000,000,000 15,000,000,000
630 1000 83 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, NAVEGABILIDAD DEL RIO MAGDALENA E IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL 30,000,000,000 30,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 30,000,000,000 30,000,000,000
630 1000 84 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES O SITUACIONES DE CALAMIDAD PUBLICA. REGION NACIONAL. 15,000,000,000 15,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 15,000,000,000 15,000,000,000
SECCION: 0401
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
TOTAL 6,356,813,840 6,356,813,840
A FUNCIONAMIENTO 69,813,840 69,813,840
UNIDAD 040101
GESTION GENERAL 69,813,840 69,813,840
2 GASTOS GENERALES 61,013,840 61,013,840
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 61,013,840 61,013,840
10 RECURSOS CORRIENTES 61,013,840 61,013,840
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,800,000 8,800,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,800,000 8,800,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,800,000 8,800,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,800,000 8,800,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,800,000 8,800,000
C INVERSION 6,287,000,000 6,287,000,000
UNIDAD 040101
GESTION GENERAL 6,287,000,000 6,287,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 6,287,000,000 6,287,000,000
430 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,287,000,000 6,287,000,000
430 1000 18 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION BASICA NACIONAL 1,460,000,000 1,460,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,460,000,000 1,460,000,000
430 1000 19 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO NACIONAL 340,000,000 340,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 340,000,000 340,000,000
430 1000 20 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL 1,208,000,000 1,208,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,208,000,000 1,208,000,000
430 1000 22 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL 220,000,000 220,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 220,000,000 220,000,000
430 1000 23 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS A NIVEL NACIONAL 1,359,000,000 1,359,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,359,000,000 1,359,000,000
430 1000 24 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON TEMAS AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL 50,000,000 50,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000
430 1000 25 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES A NIVEL NACIONAL 70,000,000 70,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 70,000,000 70,000,000
430 1000 26 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLITICOS A NIVEL NACIONAL 350,000,000 350,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 350,000,000 350,000,000
430 1000 27 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL 50,000,000 50,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000
430 1000 28 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL 300,000,000 300,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000
430 1000 39 LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL 880,000,000 880,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 880,000,000 880,000,000
SECCION: 0403
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
TOTAL 5,947,000,000 5,947,000,000
C INVERSION 5,947,000,000 5,947,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 5,947,000,000 5,947,000,000
440 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,947,000,000 5,947,000,000
440 1000 2 ACTUALIZACION FORMACION Y CONSERVACION CATASTRAL A NIVEL NACIONAL YREGIONAL 5,947,000,000 5,947,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,947,000,000 5,947,000,000
SECCION: 0501
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
TOTAL 170,540,112 170,540,112
A FUNCIONAMIENTO 133,540,112 133,540,112
UNIDAD 050101
GESTION GENERAL 133,540,112 133,540,112
2 GASTOS GENERALES 47,767,440 47,767,440
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,414,520 3,414,520
10 RECURSOS CORRIENTES 3,414,520 3,414,520
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 44,352,920 44,352,920
10 RECURSOS CORRIENTES 44,352,920 44,352,920
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,772,672 85,772,672
5 3 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 2,232,200 2,232,200
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,232,200 2,232,200
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 2,232,200 2,232,200
10 RECURSOS CORRIENTES 2,232,200 2,232,200
6 3 OTRAS TRANSFERENCIAS 83,540,472 83,540,472
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 29,616,520 29,616,520
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 29,616,520 29,616,520
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,616,520 29,616,520
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,923,952 53,923,952
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 53,923,952 53,923,952
10 RECURSOS CORRIENTES 53,923,952 53,923,952
UNIDAD 050101
GESTION GENERAL 37,000,000 37,000,000
C INVERSION 37,000,000 37,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 37,000,000 37,000,000
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 37,000,000 37,000,000
520 1000 10 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS 37,000,000 37,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 37,000,000 37,000,000
SECCION: 0503
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
TOTAL 7,000,000,000 7,000,000,000
C INVERSION 7,000,000,000 7,000,000,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,000,000,000 4,000,000,000
112 705 EDUCACION SUPERIOR 4,000,000,000 4,000,000,000
112 705 111 ADQUISICION O CONSTRUCCION Y DOTACION DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA ESAP 4,000,000,000 4,000,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 4,000,000,000 4,000,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3,000,000,000 3,000,000,000
520 705 EDUCACION SUPERIOR 1,600,000,000 1,600,000,000
520 705 4 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL 1,600,000,000 1,600,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,600,000,000 1,600,000,000
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,400,000,000 1,400,000,000
520 1000 102 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION ESTANDARIZACIONPUBLICACION DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL 608,000,000 608,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 608,000,000 608,000,000
520 1000 103 CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DIFUSION Y MEDICION E IMPACTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO PUBLICO CONTROL INTERNO, RACIONALIZACION DE TRAMITES Y CALIDAD Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL EN EL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL 660,000,000 660,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 660,000,000 660,000,000
520 1000 104 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS 132,000,000 132,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 132,000,000 132,000,000
SECCION: 0601
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) 1,646,440,560 1,646,440,560
TOTAL 1,646,440,560 1,646,440,560
A FUNCIONAMIENTO 1,646,440,560 1,646,440,560
UNIDAD 060101
GESTION GENERAL
2 GASTOS GENERALES 969,519,360 969,519,360
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 969,519,360 969,519,360
10 RECURSOS CORRIENTES 969,519,360 969,519,360
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 676,921,200 676,921,200
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 676,921,200 676,921,200
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 676,921,200 676,921,200
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 676,921,200 676,921,200
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 676,921,200 676,921,200
SECCION: 0602
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
TOTAL 4,800,000,000 5,000,000,000 9,800,000,000
C INVERSION 4,800,000,000 5,000,000,000 9,800,000,000.
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,446,000,000 2,446,000,000
113 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,446,000,000 2,446,000,000
113 101 3 AMPLIACION Y ADECUACION DE LA SEDE PALOQUEMAO DEL DAS EN BOGOTA, D.C 2,446,000,000 2,446,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 2,446,000,000 2,446,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 4,800,000,000 4,800,000,000
211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 4,800,000,000 4,800,000,000
211 101 3 REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR EN AREAS OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. 3,000,000,000 3,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000
211 101 17 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA INTELIGENCIA PARA EL DAS NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] 1,800,000,000 1,800,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,800,000,000 1,800,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,054,000,000 1,054,000,000
212 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,054,000,000 1,054,000,000
212 101 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS ESPECIALIZADOS DEL DAS 1,054,000,000 1,054,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,054,000,000 1,054,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 500,000,000 500,000,000
510 100 1 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 500,000,000 500,000,000
510 100 CAPACITACION PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL DAS EN AREAS MISIONALES Y DE DIRECCION SUPERIOR 500,000,000 500,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000
520 101 101 1 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,000,000,000 1,000,000,000
520 IMPLEMENTACION GESTION DOCUMENTAL INTEGRAL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 637,711,944 637,711,944
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 362,288,056 362,288,056
SECCION: 0901
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA - DANSOCIAL
TOTAL 1,036,786,431 1,036,786,431
A FUNCIONAMIENTO 36,786,431 36,786,431
UNIDAD 090101
GESTION GENERAL 36,786,431 36,786,431
2 GASTOS GENERALES 35,843,549 35,843,549
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 35,843,549 35,843,549
10 RECURSOS CORRIENTES 35,843,549 35,843,549
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 942,882 942,882
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 942,882 942,882
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 942,882 942,882
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 942,882 942,882
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 942,882 942,882
C INVERSION . 1,000,000,000 1,000,000,000
UNIDAD 090101
GESTION GENERAL 1,000,000,000 1,000,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 225,000,000 225,000,000
113 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 225,000,000 225,000,000
113 1503 1 ADMINISTRACION DESARROLLO INSTITUCIONAL BOGOTA 225,000,000 225,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 225,000,000 225,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 705,000,000 705,000,000
310 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 705,000,000 705,000,000
310 1503 1 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA 605,000,000 605,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 605,000,000 605,000,000
310 1503 6 ACTUALIZACION, DISENO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE EDUCACION EN Y PARA LA SOLIDARIDAD EN COLOMBIA 100,000,000 100,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 62,080,000 62,080,000
410 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 62,080,000 62,080,000
410 1503 1 ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONSOLIDACION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA 62,080,000 62,080,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 62,080,000 62,080,000
530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 7,920,000 7,920,000
530 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 7,920,000 7,920,000
530 1503 2 APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION A NIVEL NACIONAL 7,920,000 7,920,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,920,000 7,920,000
SECCION: 1101
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
TOTAL 233,460,000 233,460,000
A FUNCIONAMIENTO 233,460,000 233,460,000
UNIDAD 110101
GESTION GENERAL 233,460,000 233,460,000
2 GASTOS GENERALES 5,960,000 5,960,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,960,000 5,960,000
10 RECURSOS CORRIENTES 5,960,000 5,960,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 227,500,000 227,500,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 227,500,000 227,500,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 227,500,000 227,500,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 227,500,000 227,500,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 227,500,000 227,500,000
SECCION: 1102
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
TOTAL 8,828,528,970 8,828,528,970
A FUNCIONAMIENTO 6,302,528,970 6,302,528,970
2 GASTOS GENERALES 616,997,667 616,997,667
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 616,997,667 616,997,667
10 RECURSOS CORRIENTES 616,997,667 616,997,667
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,685,531,303 5,685,531,303
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,685,531,303 5,685,531,303
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,685,531,303 5,685,531,303
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 5,685,531,303 5,685,531,303
10 RECURSOS CORRIENTES 5,685,531,303 5,685,531,303
C INVERSION 2,526,000,000 2,526,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 146,000,000 146,000,000
211 1002 RELACIONES EXTERIORES 146,000,000 146,000,000
211 1002 2 ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE LOS DOCUMENTOS DE POLITICA EXTERIOR DE DIFUSION EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR 146,000,000 146,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 146,000,000 146,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 333,000,000 333,000,000
440 1002 RELACIONES EXTERIORES 333,000,000 333,000,000
440 1002 1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA 333,000,000 333,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 333,000,000 333,000,000
530 1002 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 1,423,000,000 1,423,000,000
530 RELACIONES EXTERIORES 1,423,000,000 1,423,000,000
530 1002 1 PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 1,423,000,000 1,423,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,423,000,000 1,423,000,000
540 COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 624,000,000 624,000,000
540 1002 RELACIONES EXTERIORES 624,000,000 624,000,000
540 1002 2 PROYECTO PROGRAMA PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO EN LAS FRONTERAS DE COLOMBIA 624,000,000 624,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 624,000,000 624,000,000
SECCION: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TOTAL 2,068,408,226,168 2,068,408,226,168
A FUNCIONAMIENTO 1,991,968,226,168 1,991,968,226,168
UNIDAD 130101
GESTION GENERAL 1,991,968,226,168 1,991,968,226,168
1 GASTOS DE PERSONAL 335,000,000,000 335,000,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 335,000,000,000 335,000,000,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 335,000,000,000 335,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 335,000,000,000 335,000,000,000
2 GASTOS GENERALES 1,176,687,616 1,176,687,616
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,176,687,616 1,176,687,616
10 RECURSOS CORRIENTES 1,176,687,616 1,176,687,616
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,285,732,349,406 1,285,732,349,406
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 257,408,830,222 257,408,830,222
3 2 1 ORDEN NACIONAL 46,929,740,290 46,929,740,290
3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 10,000,000,000 10,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000
3 2 1 30 PROGRAMAS DE MODERNIZACION DEL ESTADO 24,929,740,290 24,929,740,290
10 RECURSOS CORRIENTES 24,929,740,290 24,929,740,290
3 2 1 33 RECURSOS PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LOS PROCESADOS, DERECHOS HUMANOS Y NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PARA DISTRIBUIR 2,000,000,000 2,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000
3 2 1 34 TRANSFERENCIAS PARA GARANTIZAR NEGOCIACIONES DE DESMOVILIZACION DENTRO DEL PROCESO DE PAZ Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ 10,000,000,000 10,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000
3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 200,000,000,000 200,000,000,000
3 2 2 10 OBLIGACIONES LABORALES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - DECRETO 1750 DE 2003, EN LIQUIDACION 200,000,000,000 200,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000
3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 413,386,089 413,386,089
3 2 3 2 COSTOS Y COMISIONES POR GESTION DE ENAJENACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN 413,386,089 413,386,089
10 RECURSOS CORRIENTES 413,386,089 413,386,089
3 2 4 DEPARTAMENTOS 9,019,703,843 9,019,703,843
3 2 4 2 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427
3 2 4 5 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427
3 2 4 6 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA. PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427
3 2 4 7 DEPARTAMENTO DEL CASANARE . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427
3 2 4 9 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427
3 2 4 11 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427
3 2 4 12 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427
3 2 4 14 DEPARTAMENTO DEL VAUPES. PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427
3 2 4 16 DEPARTAMENTO DEL VICHADA . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427
10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427
3 2 4 17 REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DE SAL -CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS PARA TRANSFERIR A LOS DEPARTAMENTOS PRODUCTORES 8,000,000 8,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000
3 2 7 MUNICIPIOS 1,046,000,000 1,046,000,000
3 2 7 4 RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON RESGUARDOS INDIGENAS ARTICULO 24 LEY 44 DE 1990, ARTICULO 184 LEY 223 DE 1995 1,020,000,000 1,020,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,020,000,000 1,020,000,000
3 2 7 7 REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DE SAL -CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS TRANSFERIR A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES 26,000,000 26,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 26,000,000 26,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 18,794,922,152 18,794,922,152
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 18,794,922,152 18,794,922,152
3 4 1 119 ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO -ASIP, LEY 493 DE 1999. 922,152 922,152
10 RECURSOS CORRIENTES 922,152 922,152
3 4 1 123 CONVENIO PROGRAMA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA ESTRATEGICA DE INTERES REGIONAL - FONTAGRO 18,794,000,000 18,794,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 18,794,000,000 18,794,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 537,008,303,754 537,008,303,754
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 532,500,000,000 532,500,000,000
3 5 1 6 BONOS PENSIONALES DECRETOS1299 DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995 232,000,000,000 232,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 232,000,000,000 232,000,000,000
3 5 1 18 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 300,000,000,000 300,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 300,000,000,000 300,000,000,000
3 5 1 20 GARANTIA PENSION MINIMA 500,000,000 500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 4,508,303,754 4,508,303,754
3 5 3 36 PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD (LEY 715/2001) 4,508,303,754 4,508,303,754
10 RECURSOS CORRIENTES 4,508,303,754 4,508,303,754
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 457,610,074,455 457,610,074,455
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 1 3 FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 5,000,000,000 5,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 2 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 1,815,410,688 1,815,410,688
3 6 2 1 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 1 815,410,688 1,815,410,688
10 RECURSOS CORRIENTES 1,815,410,688 1,815,410,688
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450,794,663,767 450,794,663,767
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 448,858,296,151 448,858,296,151
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 448,858,296,151 448,858,296,151
3 6 3 112 PAGOS BENEFICIARIOS FUNDACION SAN JUAN DE DIOS DERIVADOS FALLO SU-484-2008 CORTE CONSTITUCIONAL. 1,936,367,616 1,936,367,616
10 RECURSOS CORRIENTES 1,936,367,616 1,936,367,616
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 14,910,218,823 14,910,218,823
3 7 3 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 10,969,886,154 10,969,886,154
3 7 3 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION – PROPOSITO GENERAL , ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001 10,969,886,154 10,969,886,154
10 RECURSOS CORRIENTES 10,969,886,154 10,969,886,154
3 7 4 ASIGNACIONES ESPECIALES 3,940,332,669 3,940,332,669
3 7 4 1 PARTICIPACION RESGUARDOS INDIGENAS PARAGRAFO 2 ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001 512,243,247 512,243,247
10 RECURSOS CORRIENTES 512,243,247 512,243,247
3 7 4 2 PARTICIPACION MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA . PARAGRAFO 2, ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001 78,806,653 78,806,653
10 RECURSOS CORRIENTES 78,806,653 78,806,653
3 7 4 3 PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DISTRITOS Y MUNICIPIOS . PARAGRAFO 2, ART. 2, LEY 715 DE 2001 492,541,584 492,541,584
10 RECURSOS CORRIENTES 492,541,584 492,541,584
3 7 4 4 FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, LEY 549 DE 1999, PARAGRAFO 2, ART. 2, LEY 715 DE 2001 2,856,741,185 2,856,741,185
10 RECURSOS CORRIENTES 2,856,741,185 2,856,741,185
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 370,059,189,146 370,059,189,146
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 370,059,189,146 370,059,189,146
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 370,059,189,146 370,059,189,146
4 2 1 3 FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES - FOFI, LEY 318 DE 1996 20,000,000,000 20,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000
4 2 1 6 GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARIOS Y TITULARIZACION PARA FINANCIAR CARTERA VIS. ARTICULO 30 LEY 546 DE 1999 50,962,330 50,962,330
10 RECURSOS CORRIENTES 50,962,330 50,962,330
4 2 2 9 PRESTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 8,226,816 8,226,816
10 RECURSOS CORRIENTES 8,226,816 8,226,816
4 2 1 17 FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES (FEPC) 350,000,000,000 350,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 350,000,000,000 350,000,000,000
C INVERSION 76,440,000,000 76,440,000,000
UNIDAD 130101
GESTION GENERAL 76,440,000,000 76,440,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,800,000,000 4,800,000,000
221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,800,000,000 4,800,000,000
221 1000 1 AMPLIACION , DESARROLLO, INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, SOPORTE, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS, ASESORIA Y CAPACITACION EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS 3,000,000,000 3,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000
221 1000 7 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA GESTION PUBLICA NACIONAL - COMPONENTE SIIF 1,800,000,000 1,800,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,800,000,000 1,800,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 600,000,000 600,000,000
510 1000 3 CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 600,000,000 600,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 31,465,000,000 31,465,000,000
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 31,465,000,000 31,465,000,000
520 1000 11 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE CONCESIONES Y PRIVATIZACIONES 465,000,000 465,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 465,000,000 465,000,000
520 1000 20 ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y APOYO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
520 1000 121 APOYO PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS ARTICULO 67 DECRETO 919 DE 1989 REGION NACIONAL-[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 30,000,000,000 30,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 30,000,000,000 30,000,000,000
630 TRANSFERENCIAS 39,575,000,000 39,575,000,000
630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 39,575,000,000 39,575,000,000
630 1000 112 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 39,575,000,000 39,575,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 39,575,000,000 39,575,000,000
SECCION: 1308
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
TOTAL 1,515,058,480 1,515,058,480
A FUNCIONAMIENTO 112,058,480 112,058,480
2 GASTOS GENERALES 69,663,879 69,663,879
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 69,663,879 69,663,879
10 RECURSOS CORRIENTES 69,663,879 69,663,879
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,394,601 42,394,601
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 42,394,601 42,394,601
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 26,920,000 26,920,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 26,920,000 26,920,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 26,920,000 26,920,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,474,601 15,474,601
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 15,474,601 15,474,601
10 RECURSOS CORRIENTES 15,474,601 15,474,601
C INVERSION 1,403,000,000 1,403,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 518,250,000 518,250,000
221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 518,250,000 518,250,000
221 1000 1 ADQUISICION , INSTALACION, AMPLIACION, REPOSICION, ASESORIA, CAPACITACION, IMPLANTACION, Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 518,250,000 518,250,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 518,250,000 518,250,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 884,750,000 884,750,000
510 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 884,750,000 884,750,000
510 1000 1 CAPACITACION DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA CONTABILIDAD PUBLICA 884,750,000 884,750,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 884,750,000 884,750,000
SECCION: 1309
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
TOTAL 200,000,000 200,000,000
C INVERSION 200,000,000 200,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 200,000,000 200,000,000
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000
520 1000 5 SISTEMATIZACION INTEGRAL DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL 200,000,000 200,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000
SECCION: 1310
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
TOTAL 85,566,210,127 85,566,210,127
A FUNCIONAMIENTO 2,974,843,872 2,974,843,872
2 GASTOS GENERALES 1,867,716,800 1,867,716,800
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,867,716,800 1,867,716,800
10 RECURSOS CORRIENTES 1,867,716,800 1,867,716,800
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,107,127,072 1,107,127,072
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,103,821 5,103,821
3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,103,821 5,103,821
3 2 1 28 PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION EFECTIVOS POLICIA NACIONAL COMISIONADOS A PRESTAR SERVICIO EN BAHIA PORTETE - DIAN - DECRETO 827 DE MAYO 11 DE 2001 5,103,821 5,103,821
10 RECURSOS CORRIENTES 5,103,821 5,103,821
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 6,400,000 6,400,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 6,400,000 6,400,000
3 4 1 16 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ART. 159, LEY 223 DE 1995 3,600,000 3,600,000
10 RECURSOS CORRIENTES 3,600,000 3,600,000
3 4 1 67 CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA - LEY 10 DE 1992 2,800,000 2,800,000
10 RECURSOS CORRIENTES 2,800,000 2,800,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,095,623,251 1,095,623,251
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 476,452,000 476,452,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 476,452,000 476,452,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 476,452,000 476,452,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 619,171,251 619,171,251
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 586,503,046 586,503,046
10 RECURSOS CORRIENTES 586,503,046 586,503,046
3 6 3 22 DEVOLUCIONES 32,668,205 32,668,205
10 RECURSOS CORRIENTES 32,668,205 32,668,205
C INVERSION 82,591,366,255 82,591,366,255
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 82,591,366,255 82,591,366,255
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 82,591,366,255 82,591,366,255
520 1000 3 MEJORAMIENTO NORMALIZACION, DOTACION, CONTRATACION, CONSTRUCCION, IMPLANTACION, ADECUACION Y SOPORTE DE LA ARQUITECTURA INTEGRADA E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA AUTOGESTION ELECTRONICA 6,481,000,000 6,481,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,481,000,000 6,481,000,000
520 1000 4 IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTIEVASION (ARTICULO 154 LEY 223 DE 1995) 66,170,000,000 66,170,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 66,170,000,000 66,170,000,000
520 100 5 IMPLANTACION DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIAN Y EL MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION CIUDADANA Y DE LOS AGENTES ECONOMICOS SOBRE LA IMAGEN Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD 1,281,000,000 1,281,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,281,000,000 1,281,000,000
520 100 6 ADECUACION, REPARACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LAS ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 1,519,000,000 1,519,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,519,000,000 1,519,000,000
520 100 7 ADECUACION, ORGANIZACION, CONSTRUCCION, ADQUISICION IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 2,335,886,255 2,335,886,255
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,335,886,255 2,335,886,255
520 100 9 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA GESTION PUBLICA NACIONAL - COMPONENTE DIAN 4,804,480,000 4,804,480,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,804,480,000 4,804,480,000
SECCION: 1312
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
TOTAL 40,823,424 40,823,424
A FUNCIONAMIENTO 40,823,424 40,823,424
2 GASTOS GENERALES 40,823,424 40,823,424
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 40,823,424 40,823,424
10 RECURSOS CORRIENTES 40,823,424 40,823,424
SECCION: 1313
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
TOTAL 1,000,000,000 1,000,000,000
C INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 350,000,000 350,000,000
221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 350,000,000 350,000,000 1000
221 100 1 AMPLIACION RENOVACION E IMPLANTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION. 350,000,000 350,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 350,000,000 350,000,000
222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 100,000,000 100,000,000
222 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 100,000,000 100,000,000
222 100 2 ADECUACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL A TRAVES DE LOS PROCESOS DE DEPURACION, CLASIFICACION, APLICACION DE LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL, DIGITALIZACION Y ALMACENAJE 100,000,000 100,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 300,000,000 300,000,000
310 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 300,000,000 300,000,000
310 100 1 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN SUPERVISION FINANCIERA 300,000,000 300,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 300,000,000 300,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 100,000,000 100,000,000
440 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 100,000,000 100,000,000
400 100 1 ADECUACION , ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA BIBLIOTECA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BOGOTA 100,000,000 100,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 150,000,000 150,000,000
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 150,000,000 150,000,000
520 1000 3 ADECUACION , ADQUISICION E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PRODUCTIVIDAD 150,000,000 150,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 150,000,000 150,000,000
SECCION: 1314
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL –UGPP
TOTAL 203,588,000 203,588,000
A FUNCIONAMIENTO 203,588,000 203,588,000
UNIDAD 131401
GESTION GENERAL 112,608,000 112,608,000
2 GASTOS GENERALES 112,608,000 112,608,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 112,608,000 112,608,000
10 RECURSOS CORRIENTES 112,608,000 112,608,000
UNIDAD 131402
PENSIONES 90,980,000 90,980,000
2 GASTOS GENERALES 90,980,000 90,980,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 90,980,000 90,980,000
10 RECURSOS CORRIENTES 90,980,000 90,980,000
SECCION: 1401
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
TOTAL 550,000,000,000 550,000,000,000
B SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 550,000,000,000 550,000,000,000.
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 550,000,000,000 550,000,000,000
6 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA 550,000,000,000 550,000,000,000
6 2 4 ORGANISMOS MULTILATERALES 550,000,000,000 550,000,000,000
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 550,000,000,000 550,000,000,000
SECCION: 1501
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL 245,758,106,811 245,758,106,811
A FUNCIONAMIENTO 143,431,106,811 143,431,106,811
UNIDAD 150101
GESTION GENERAL 31,707,110,375 31,707,110,375
2 GASTOS GENERALES 6,711,110,375 6,711,110,375
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 711,110,375 711,110,375
10 RECURSOS CORRIENTES 711,110,375 711,110,375
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,000,000,000 6,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,996,000,000 24,996,000,000
6 3 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,996,000,000 24,996,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,996,000,000 24,996,000,000
3 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 24,996,000,000 24,996,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 24,996,000,000 24,996,000,000
UNIDAD 150103
EJERCITO 78,947,996,436 78,947,996,436
2 GASTOS GENERALES 78,947,996,436 78,947,996,436
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,437,996,436 4,437,996,436
10 RECURSOS CORRIENTES 4,437,996,436 4,437,996,436
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 74,510,000,000 74,510,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 74,510,000,000 74,510,000,000
UNIDAD 150104
ARMADA 9,300,000,000 9,300,000,000
2 GASTOS GENERALES 5,300,000,000 5,300,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,500,000,000 2,500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 2,500,000,000 2,500,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,800,000,000 2,800,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 2,800,000,000 2,800,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000,000 4,000,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 4,000,000,000 4,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000
UNIDAD 150105
FUERZA AEREA 20,476,000,000 20,476,000,000
2 GASTOS GENERALES 20,476,000,000 20,476,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20,476,000,000 20,476,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 20,476,000,000 20,476,000,000
UNIDAD 150111
SALUD 3,000,000,000 3,000,000,000
2 GASTOS GENERALES 3,000,000,000 3,000,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,000,000,000 3,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000
C INVERSION 102,327,000,000 102,327,000,000
UNIDAD 150101
GESTION GENERAL 2,500,000,000 2,500,000,000
121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,500,000,000 2,500,000,000
121 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,500,000,000 2,500,000,000
121 1000 1 CONSTRUCCION, DISENO, ADECUACION Y DOTACION DE UN CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA NACIONAL EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. 2,500,000,000 2,500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,500,000,000 2,500,000,000
UNIDAD 150102
COMANDO GENERAL 1,000,000,000 1,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 250,000,000 250,000,000
211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 250,000,000 250,000,000
211 101 29 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL PARA AREA ESTRATEGICA DEL COMANDO GENERAL BOGOTA 250,000,000 250,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 750,000,000 750,000,000
212 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 750,000,000 750,000,000
212 100 1 MANTENIMIENTO EQUIPOS CRIPTOGRAFICOS 500,000,000 500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
212 100 2 MANTENIMIENTO DE REDES 250,000,000 250,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000
UNIDAD 150103
EJERCITO 57,035,000,000 57,035,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 57,035,000,000 57,035,000,000
211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 22,035,000,000 22,035,000,000
211 100 2 ADQUISICION Y RENOVACION MATERIAL DE GUERRA 22,035,000,000 22,035,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 22,035,000,000 22,035,000,000
211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 35,000,000,000 35,000,000,000
211 101 5 ADQUISICION DE MUNICION 35,000,000,000 35,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 35,000,000,000 35,000,000,000
UNIDAD 150104
ARMADA 22,700,000,000 22,700,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIADEL SECTOR 4,505,000,000 4,505,000,000
111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 4,505,000,000 4,505,000,000
111 100 111 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BRIGADA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL 2,500,000,000 2,500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,500,000,000 2,500,000,000
111 100 114 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA I BRIGADA Y OTRAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
111 100 116 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA 500,000,000 500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
111 100 117 MEJORAMIENTO MODERNIZACION, DESARROLLO INTEGRAL Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA BN2 - BAHIA MALAGA 505,000,000 505,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 505,000,000 505,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 7,035,000,000 7,035,000,000
211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 7,035,000,000 7,035,000,000
211 100 41 ADQUISICION DOTACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL 1,035,000,000 1,035,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,035,000,000 1,035,000,000
211 100 42 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL 1,890,000,000 1,890,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,890,000,000 1,890,000,000
211 100 43 ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 4,110,000,000 4,110,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,110,000,000 4,110,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 11,160,000,000 11,160,000,000
212 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 11,160,000,000 11,160,000,000
212 100 4 MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 11,160,000,000 11,160,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 11,160,000,000 11,160,000,000
UNIDAD 150105
FUERZA AEREA 19,092,000,000 19,092,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 19,092,000,000 19,092,000,000
211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 19,092,000,000 19,092,000,000
211 100 52 ADQUISICION DE PLATAFORMAS AEREAS DE INTELIGENCIA 14,933,000,000 14,933,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 4,933,000,000 4,933,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000
211 100 60 ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL 4,159,000,000 4,159,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 4,159,000,000 4,159,000,000
SECCION: 1511
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
TOTAL 36,675,714,500 36,675,714,500
A FUNCIONAMIENTO 36,675,714,500 36,675,714,500
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,675,714,500 36,675,714,500
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 36,675,714,500 36,675,714,500
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 36,675,714,500 36,675,714,500
3 5 1 4 ASIGNACIONES DE RETIRO 36,675,714,500 36,675,714,500
10 RECURSOS CORRIENTES 36,675,714,500 36,675,714,500
SECCION: 1601
POLICIA NACIONAL
TOTAL 61,359,000,000 61,359,000,000
A FUNCIONAMIENTO 43,186,000,000 43,186,000,000
UNIDAD 160101
GESTION GENERAL 41,713,000,000 41,713,000,000
2 GASTOS GENERALES 23,713,000,000 23,713,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 23,713,000,000 23,713,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 23,713,000,000 23,713,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,000,000,000 18,000,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 18,000,000,000 18,000,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 10,023,000,000 10,023,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 9,023,000,000 9,023,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 9,023,000,000 9,023,000,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 500,000,000 500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 500,000,000 500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
3 5 2 CESANTIAS 2,989,000,000 2,989,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 2,989,000,000 2,989,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 2,989,000,000 2,989,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 4,988,000,000 4,988,000,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 4,988,000,000 4,988,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 4,988,000,000 4,988,000,000
UNIDAD 160102
SALUD 1,473,000,000 1,473,000,000
2 GASTOS GENERALES 1,473,000,000 1,473,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,473,000,000 1,473,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,473,000,000 1,473,000,000
C INVERSION 18,173,000,000 18,173,000,000
UNIDAD 160101
GESTION GENERAL 18,173,000,000 18,173,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,000,000,000 5,000,000,000
111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 5,000,000,000 5,000,000,000
111 101 116 ADQUISICION COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION REMODELACION Y DOTACION ESTACIONES DE POLICIA 5,000,000,000 5,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,420,000,000 2,420,000,000
123 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,420,000,000 2,420,000,000
123 101 1 AMPLIACION RED DE ACCESO FIJA PARA LA POLICIA NACIONAL 2,420,000,000 2,420,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,420,000,000 2,420,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 7,956,000,000 7,956,000,000
211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 7,956,000,000 7,956,000,000
211 101 1 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE ARMAMENTO 1,750,000,000 1,750,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,750,000,000 1,750,000,000
211 101 6 ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTIN 1,206,000,000 1,206,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,206,000,000 1,206,000,000
211 101 113 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR 2,000,000,000 2,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,000,000,000 2,000,000,000
211 101 118 ADQUISICION CONSTRUCCION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA. 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
211 101 119 RENOVACION REDES ANALOGAS DE COMUNICACIONES -PONAL 500,000,000 500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
211 101 120 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE NAVAL Y FLUVIAL PARA LA POLICIA NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,100,000,000 1,100,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 400,000,000 400,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,797,000,000 2,797,000,000
221 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,797,000,000 2,797,000,000
221 101 3 ADQUISICION PARA LA POLICIA DE LOS REPUESTOS AERONAUTICOS Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION. BASES AEREAS DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL 2,797,000,000 2,797,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,797,000,000 2,797,000,000
SECCION: 1701
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
TOTAL 93,453,680,000 93,453,680,000
A FUNCIONAMIENTO 953,680,000 953,680,000
UNIDAD 170101
GESTION GENERAL 953,680,000 953,680,000
2 GASTOS GENERALES 223,680,000 223,680,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 110,800,000 110,800,000
10 RECURSOS CORRIENTES 110,800,000 110,800,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 112,880,000 112,880,000
10 RECURSOS CORRIENTES 112,880,000 112,880,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 730,000,000 730,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 730,000,000 730,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 730,000,000 730,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 730,000,000 730,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 730,000,000 730,000,000
C INVERSION 92,500,000,000 92,500,000,000
UNIDAD 170101
GESTION GENERAL 92,500,000,000 92,500,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 16,000,000,000 16,000,000,000
310 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 16,000,000,000 16,000,000,000
310 1100 7 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO FOMENTO AGROPECUARIO 16,000,000,000 16,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 16,000,000,000 16,000,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 76,500,000,000 76,500,000,000
520 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 76,500,000,000 76,500,000,000
520 1100 108 APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL 76,500,000,000 76,500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 76,500,000,000 76,500,000,000
SECCION: 1702
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
TOTAL 6,095,668,000 6,095,668,000
A FUNCIONAMIENTO 6,095,668,000 6,095,668,000
1 GASTOS DE PERSONAL 6,000,000,000 6,000,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,000,000,000 6,000,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,000,000,000 6,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000
2 GASTOS GENERALES 89,668,000 89,668,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 34,000,000 34,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 34,000,000 34,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 55,668,000 55,668,000
10 RECURSOS CORRIENTES 55,668,000 55,668,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000,000 6,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,000,000 6,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000,000 6,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 6,000,000 6,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 6,000,000 6,000,000
SECCION: 1713
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
TOTAL 16,188,836,000 16,188,836,000
A FUNCIONAMIENTO 8,688,836,000 8,688,836,000
2 GASTOS GENERALES 188,836,000 188,836,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 55,200,000 55,200,000
10 RECURSOS CORRIENTES 55,200,000 55,200,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 133,636,000 133,636,000
10 RECURSOS CORRIENTES 133,636,000 133,636,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,500,000,000 8,500,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,500,000,000 8,500,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,500,000,000 8,500,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 8,500,000,000 8,500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 8,500,000,000 8,500,000,000
C INVERSION 7,500,000,000 7,500,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 7,500,000,000 7,500,000,000
320 1000 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 7,500,000,000 7,500,000,000
320 100 1 IMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL, NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 7,500,000,000 7,500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,500,000,000 7,500,000,000
SECCION: 2101
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
TOTAL 133,073,000,000 133,073,000,000
A FUNCIONAMIENTO 1,618,000,000 1,618,000,000
UNIDAD 210101
GESTION GENERAL 1,618,000,000 1,618,000,000
2 GASTOS GENERALES 118,000,000 118,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 118,000,000 118,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 118,000,000 118,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,500,000,000 1,500,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 1,500,000,000 1,500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000
C INVERSION 131,455,000,000 131,455,000,000
UNIDAD 210101
GESTION GENERAL 131,455,000,000 131,455,000,000
121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,590,000,000 1,590,000,000
121 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,590,000,000 1,590,000,000
121 500 1 CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOTA AV EL DORADO CARRERA 50. 1,590,000,000 1,590,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,590,000,000 1,590,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,718,000,000 4,718,000,000
221 207 MINERIA 4,100,000,000 4,100,000,000
221 207 2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y FISICA PARA LA GESTION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL 4,100,000,000 4,100,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,100,000,000 4,100,000,000
221 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 618,000,000 618,000,000
221 500 2 ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONESDEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, BOGOTA D.C. 618,000,000 618,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 618,000,000 618,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 3,725,000,000 3,725,000,000
310 202 PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 3,725,000,000 3,725,000,000
310 202 1 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD MINERA NACIONAL 3,725,000,000 3,725,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,725,000,000 3,725,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,000,000,000 1,000,000,000
410 207 MINERIA 1,000,000,000 1,000,000,000
410 207 10 DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 3,180,000,000 3,180,000,000
430 207 MINERIA 3,180,000,000 3,180,000,000
430 207 2 CENSO MINERO NACIONAL 1,950,000,000 1,950,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,950,000,000 1,950,000,000
430 207 3 ASISTENCIA Y APOYO A LA IMPLEMENTACION TECNICA DE AREAS DE RESERVA ESPECIAL EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,050,000,000 1,050,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,050,000,000 1,050,000,000
430 207 4 ASISTENCIA TECNICA Y SOCIAL EN LA DECLARATORIA DE ZONAS MINERAS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS E INDIGENAS DEL TERRITORIO NACIONAL 180,000,000 180,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 180,000,000 180,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 565,000,000 565,000,000
520 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 200,000,000 200,000,000
520 500 17 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL 200,000,000 200,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
520 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 365,000,000 365,000,000
520 606 1 ASESORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL 365,000,000 365,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 365,000,000 365,000,000
530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000
530 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,000,000,000 1,000,000,000
530 500 10 FORMULACION DE LA PLANEACION Y POLITICA PETROLERA NACIONAL MME 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS 115,677,000,000 115,677,000,000
620 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 115,677,000,000 115,677,000,000
620 500 1 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 115,677,000,000 115,677,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 115,677,000,000 115,677,000,000
SECCION: 2103
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS-
TOTAL 4,600,000,000 4,600,000,000
C INVERSION 4,600,000,000 4,600,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 3,300,000,000 3,300,000,000
410 207 MINERIA 3,300,000,000 3,300,000,000
410 207 20 INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA 300,000,000 300,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 300,000,000 300,000,000
410 207 21 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION 200,000,000 200,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000
410 207 25 AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION 1,000,000,000 1,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
410 207 29 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS MINERAS EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,800,000,000 1,800,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 1,800,000,000 1,800,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 1,300,000,000 1,300,000,000
430 207 MINERIA 300,000,000 300,000,000
430 207 10 INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOCIENTIFICA NACIONAL 300,000,000 300,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 300,000,000 300,000,000
430 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 1,000,000,000 1,000,000,000
430 506 1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LEGALIZACION DE MINERIA DE HECHO ENEL TERRITORIO NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION: 2109
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
TOTAL 700,000,000 700,000,000
C INVERSION 700,000,000 700,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 100,000,000 100,000,000
310 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 100,000,000 100,000,000
310 500 4 ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA 100,000,000 100,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 500,000,000 500,000,000
410 207 MINERIA 500,000,000 500,000,000
410 207 10 ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL 500,000,000 500,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 100,000,000 100,000,000
520 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 100,000,000 100,000,000
520 500 17 ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL 100,000,000 100,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 100,000,000 100,000,000
SECCION: 2110
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
TOTAL 165,000,000 2,500,000,000 2,665,000,000
A FUNCIONAMIENTO 165,000,000 165,000,000
2 GASTOS GENERALES 165,000,000 165,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 165,000,000 165,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 165,000,000 165,000,000
C INVERSION 2,500,000,000 2,500,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,385,000,000 1,385,000,000
111 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,385,000,000 1,385,000,000
111 500 3 CONSTRUCCION INTERCONEXION 34.5 KV Y SISTEMA DE GENERACION INIRIDA(COLOMBIA)-SAN FERNANDO ATABAPO (VENEZUELA) CONVENIO BINACIONAL 1,385,000,000 1,385,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,385,000,000 1,385,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1 ,115,000,000 1,115,000,000
410 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,115,000,000 1,115,000,000
410 500 1 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGETICAS A NIVEL NACIONAL 1,115,000,000 1,115,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,115,000,000 1,115,000,000
SECCION: 2111
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
TOTAL 15,000,000,000 15,000,000,000
C .INVERSION 15,000,000,000 15,000,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 15,000,000,000 15,000,000,000
410 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 15,000,000,000 15,000,000,000
410 506 1 ESTUDIOS REGIONALES PARA LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS 15,000,000,000 15,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 15,000,000, 000 15,000,000,000
SECCION: 2201
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
TOTAL 483,786,967,458 483,786,967,458
A FUNCIONAMIENTO 377,616,211,706 377,616,211,706
UNIDAD 220101
GESTION GENERAL 377,616,211,706 377,616,211,706
2 GASTOS GENERALES 118,452,965 118,452,965
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,620,369 1,620,369
10 RECURSOS CORRIENTES 1,620,369 1,620,369
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 116,832,596 116,832,596
10 RECURSOS CORRIENTES 116,832,596 116,832,596
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 377,497,758,741 377,497,758,741
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 409,591,239 409,591,239
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLANCON EL SECTOR PRIVADO 409,591,239 409,591,239
3 1 1 7 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 120,707,595 120,707,595
10 RECURSOS CORRIENTES 120,707,595 120,707,595
3 1 1 8 EDUCACION DE NINAS Y NINOS EN SITUACIONES ESPECIALES 30,230,771 30,230,771
10 RECURSOS CORRIENTES 30,230,771 30,230,771
3 1 1 15 FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME (LEY 72/83) 175,192,587 175,192,587
10 RECURSOS CORRIENTES 175,192,587 175,192,587
3 1 1 17 MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACION BASICA 12,079,260 12,079,260
10 RECURSOS CORRIENTES 12,079,260 12,079,260
3 1 1 21 PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC 71,381,026 71,381,026
10 RECURSOS CORRIENTES 71,381,026 71,381,026
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 565,349,134 565,349,134
3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,140,426 11,140,426
32 2 1 13 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 11,140,426 11,140,426
10 RECURSOS CORRIENTES 11,140,426 11,140,426
3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 6,235,366 6,235,366
3 2 2 3 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR –CESU (LEY 30/92) 6,235,366 6,235,366
10 RECURSOS CORRIENTES 6,235,366 6,235,366
3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 547,973,342 547,973,342
3 2 10 1 COLEGIO BOYACA (DECRETO3175 DE 2005 ARTICULO 2) 87,216,949 87,216,949
10 RECURSOS CORRIENTES 87,216,949 87,216,949
3 2 10 3 LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVATORIO DEL TOLIMA 12,176,448 12,176,448
10 RECURSOS CORRIENTES 12,176,448 12,176,448
3 2 10 4 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA (DECRETO 1052 DE 2006) 46,280,869 46,280,869
10 RECURSOS CORRIENTES 46,280,869 46,280,869
3 2 10 5 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA (DECRETO 1052 DE 2006) 51,789,118 51,789,118
10 RECURSOS CORRIENTES 51,789,118 51,789,118
3 2 10 6 BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO (DECRETO 1052 DE 2006) 28,467,294 28,467,294
10 RECURSOS CORRIENTES 28,467,294 28,467,294
3 2 10 7 INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO (DECRETO 1052 DE 2006) 27,247,255 27,247,255
10 RECURSOS CORRIENTES 27,247,255 27,247,255
3 2 10 8 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA (DECRETO 1052 DE 2006) 35,325,516 35,325,516
10 RECURSOS CORRIENTES 35,325,516 35,325,516
3 2 10 9 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS (DECRETO 1052 DE 2006) 28,430,30 28,430,309
10 RECURSOS CORRIENTES 28,430,309 28,430,309
3 2 10 10 INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA DE BUGA - (DECRETO 1052 DE 2006) 38,084,101 38,084,101
10 RECURSOS CORRIENTES 38,084,101 38,084,101
3 2 10 11 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO (DECRETO 1052 DE 2006) 109,649,957 109,649,957
10 RECURSOS CORRIENTES 109,649,957 109,649,957
3 2 10 12 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR (DECRETO 1052 DE 2006) 46,066,113 46,066,113
10 RECURSOS CORRIENTES 46,066,113 46,066,113
3 2 10 13 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO -ITSA (DECRETO 1052 DE 2006) 37,239,413 37,239,413
10 RECURSOS CORRIENTES 37,239,413 37,239,413
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 28,141,709 28,141,709
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 28,141,709 28,141,709
3 4 1 10 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86) 8,735,292 8,735,292
10 RECURSOS CORRIENTES 8,735,292 8,735,292
3 4 1 127 SECRETARIA EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONVENIO ANDRES BELLO LEY 122 DE 1985; LEY 20 DE 1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAB. 10,480,788 10,480,788
10 RECURSOS CORRIENTES 10,480,788 10,480,788
3 4 1 128 ORGANIZACION DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI- LEY 28 DE 1960, LEY 30 DE 1989. 5,651,452 5,651,452
10 RECURSOS CORRIENTES 5,651,452 5,651,452
3 4 1 129 COMISION FULBRIGHT -CONVENIO DE 1957. 3,274,177 3,274,177
10 RECURSOS CORRIENTES 3,274,177 3,274,177
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 86,059,242,329 86,059,242,329
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 86,059,242,329 86,059,242,329
3 5 3 19 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE PATRONAL LEY PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 34,103,542,329 34,103,542,329
10 RECURSOS CORRIENTES 34,103,542,329 34,103,542,329
3 5 3 20 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - PENSIONES Y JUBILACIONES – APORTES NACION - ARTICULO 81 LEY 812 DE 2003 36,955,700,000 36,955,700,000
10 RECURSOS CORRIENTES 36,955,700,000 36,955,700,000
3 5 3 27 RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS 15,000,000,000 15,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 15,000,000,000 15,000,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 231,760,298,752 231,760,298,752
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,204,280,000 2,204,280,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,204,280,000 2,204,280,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,204,280,000 2,204,280,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 229,556,018,752 229,556,018,752
3 6 3 18 LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCION CESU 13,000,000,000 13,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 13,000,000,000 13,000,000,000
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 199,372,014,025 199,372,014,025
10 RECURSOS CORRIENTES 199,372,014,025 199,372,014,025
3 6 3 27 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA -TULUA 16,385,581 16,385,581
10 RECURSOS CORRIENTES 16,385,581 16,385,581
3 6 3 28 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 123,092,785 123,092,785
10 RECURSOS CORRIENTES 123,092,785 123,092,785
3 6 3 29 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1,961,463,179 1,961,463,179
10 RECURSOS CORRIENTES 1,961,463,179 1,961,463,179
3 6 3 30 UNIVERSIDAD DE CALDAS 514,620,086 514,620,086
10 RECURSOS CORRIENTES 514,620,086 514,620,086
3 6 3 31 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 545,726,796 545,726,796
10 RECURSOS CORRIENTES 545,726,796 545,726,796
3 6 3 32 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 506,842,735 506,842,735
10 RECURSOS CORRIENTES 506,842,735 506,842,735
3 6 3 33 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 68,363,636 68,363,636
10 RECURSOS CORRIENTES 68,363,636 68,363,636
3 6 3 34 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 154,223,088 154,223,088
10 RECURSOS CORRIENTES 154,223,088 154,223,088
3 6 3 35 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 115,772,274 115,772,274
10 RECURSOS CORRIENTES 115,772,274 115,772,274
3 6 3 36 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 193,136,650 193,136,650
10 RECURSOS CORRIENTES 193,136,650 193,136,650
3 6 3 37 UNIVERSIDAD DE NARINO 407,804,203 407,804,203
10 RECURSOS CORRIENTES 407,804,203 407,804,203
3 6 3 38 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 210,069,312 210,069,312
10 RECURSOS CORRIENTES 210,069,312 210,069,312
3 6 3 39 UNIVERSIDAD DE SUCRE 111,831,818 111,831,818
10 RECURSOS CORRIENTES 111,831,818 111,831,818
3 6 3 40 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 780,854,380 780,854,380
10 RECURSOS CORRIENTES 780,854,380 780,854,380
3 6 3 41 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 666,515,414 666,515,414
10 RECURSOS CORRIENTES 666,515,414 666,515,414
3 6 3 42 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 298,490,580 298,490,580
10 RECURSOS CORRIENTES 298,490,580 298,490,580
3 6 3 43 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 68,391,716 68,391,716
10 RECURSOS CORRIENTES 68,391,716 68,391,716
3 6 3 44 10 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 339,030,159 339,030,159
3 6 3 45 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 282,087,590 282,087,590
10 RECURSOS CORRIENTES 282,087,590 282,087,590
3 6 3 46 UNIVERSIDAD DEL VALLE 1,467,804,263 1,467,804,263
10 RECURSOS CORRIENTES 1,467,804,263 1,467,804,263
3 6 3 47 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 122,794,742 122,794,742
10 RECURSOS CORRIENTES 122,794,742 122,794,742
3 6 3 48 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CUCUTA 210,060,001 210,060,001
10 RECURSOS CORRIENTES 210,060,001 210,060,001
3 6 3 49 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - OCANA 64,059,168 64,059,168
10 RECURSOS CORRIENTES 64,059,168 64,059,168
3 6 3 50 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 785,395,474 785,395,474
10 RECURSOS CORRIENTES 785,395,474 785,395,474
3 6 3 51 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 59,630,235 59,630,235
10 RECURSOS CORRIENTES 59,630,235 59,630,235
3 6 3 52 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 4,332,660,094 4,332,660,094
10 RECURSOS CORRIENTES 4,332,660,094 4,332,660,094
3 3 3 53 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 421,724,307 421,724,307
10 RECURSOS CORRIENTES 421,724,307 421,724,307
3 6 3 54 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 787,343,709 787,343,709
10 RECURSOS CORRIENTES 787,343,709 787,343,709
3 6 3 55 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 176,797,713 176,797,713
10 RECURSOS CORRIENTES 176,797,713 176,797,713
3 6 3 56 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO –DIEGO LUIS CORDOBA 274,059,659 274,059,659
10 RECURSOS CORRIENTES 274,059,659 274,059,659
3 6 3 57 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA 341,544,837 341,544,837
10 RECURSOS CORRIENTES 341,544,837 341,544,837
3 6 3 58 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 506,585,799 506,585,799
10 RECURSOS CORRIENTES 506,585,799 506,585,799
3 6 3 64 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD 220,338,864 220,338,864
10 RECURSOS CORRIENTES 220,338,864 220,338,864
3 6 3 116 PAGO SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES 48,503,880 48,503,880
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 48,503,880 48,503,880
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 58,675,135,578 58,675,135,578
37 7 1 PARTICIPACION PARA EDUCACION 58,675,135,578 58,675,135,578
3 7 1 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 58,675,135,578 58,675,135,578
10 RECURSOS CORRIENTES 58,675,135,578 58,675,135,578
C INVERSION 106,170,755,752 106,170,755,752.
UNIDAD 220101
GESTION GENERAL 106,170,755,752 106,170,755,752
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,119,552,50 4 4,119,552,504
111 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 4,119,552,504 4,119,552,504
111 700 503 CONSTRUCCION AMPLIACION MEJORAMIENTO Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS NACIONAL 4,119,552,504 4,119,552,504
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,119,552,504 4,119,552,504
121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 4,560,000,000 4,560,000,000
121 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 4,560,000,000 4,560,000,000
121 700 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION BOGOTA 4,560,000,000 4,560,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,560,000,000 4,560,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 54,755,294,789 54,755,294,789
310 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 31,374,292,827 31,374,292,827
310 700 134 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. 11,780,837,028 11,780,837,028
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 11,780,837,028 11,780,837,028
310 700 158 ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO. 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
310 700 165 CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA 10,792,582,511 10,792,582,511
18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 10,792,582,511 10,792,582,511
310 700 168 FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIAEN COLOMBIA 4,000,000,000 4,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000
310 700 169 FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II -BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL 3,800,873,288 3,800,873,288
14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 3,800,873,288 3,800,873,288
310 705 EDUCACION SUPERIOR 21,209,074,369 21,209,074,369
310 705 117 IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR 1,638,506,702 1,638,506,702
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,638,506,702 1,638,506,702
310 705 118 AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR 5,840,544,909 5,840,544,909
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,840,544,909 5,840,544,909
310 705 120 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL 2,426,384,076 2,426,384,076
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,426,384,076 2,426,384,076
310 705 122 IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA 5,975,086,829 5,975,086,829
14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 5,975,086,829 5,975,086,829
310 705 129 FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA 5,328,551,853 5,328,551,853
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,328,551,853 5,328,551,853
310 706 EDUCACION DE ADULTOS 2,171,927,593 2,171,927,593
310 706 3 ALFABETIZAR JOVENES Y ADULTOS ILETRADOS 2,171,927,593 2,171,927,593
10 RECURSOS CORRIENTES 2,171,927,593 2,171,927,593
620 SUBSIDIOS DIRECTOS 42,735,908,459 42,735,908,459
620 701 EDUCACION PREESCOLAR 5,000,000,000 5,000,000,000
620 701 1 AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA PARA NINOS MENORES DE 5 ANOS - PRIMERA INFANCIA 5,000,000,000 5,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000
620 703 EDUCACION SECUNDARIA 27,435,908,459 27,435,908,459
620 703 5 AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA PARA ATENDER POBLACION VULNERABLEMEDIANTE CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 27,435,908,459 27,435,908,459
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 27,435,908,459 27,435,908,459
620 705 EDUCACION SUPERIOR 10,300,000,000 10,300,000,000
620 705 1 SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO Y MATRICULA DIRIGIDO A POBLACION SISBEN 1 Y 2 Y POBLACION VULNERABLE EN COLOMBIA - ICETEX 10,300,000,000 10,300,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 10,300,000,000 10,300,000,000
SECCION: 2209
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
TOTAL 7,291,926 7,291,926
A FUNCIONAMIENTO . 7,291,926 7,291,926
2 GASTOS GENERALES 7,149,736 7,149,736
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 204,501 204,501
10 RECURSOS CORRIENTES 204,501 204,501
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,945,235 6,945,235
10 RECURSOS CORRIENTES 6,945,235 6,945,235
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142,190 142,190
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 142,190 142,190
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 142,190 142,190
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 142,190 142,190
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 142,190 142,190
SECCION: 2210
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
TOTAL 12,841,695 12,841,695
A FUNCIONAMIENTO 12,841,695 12,841,695
2 GASTOS GENERALES 10,671,573 10,671,573
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 538,812 538,812
10 RECURSOS CORRIENTES 538,812 538,812
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,132,761 10,132,761
10 RECURSOS CORRIENTES 10,132,761 10,132,761
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,170,122 2,170,122
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,170,122 2,170,122
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,170,122 2,170,122
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,170,122 2,170,122
OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,170,122 2,170,122
SECCION: 2234
INSTITUTO TECNICO CENTRAL
TOTAL 918,129 918,129
A FUNCIONAMIENTO 918,129 918,129
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 918,129 918,129
3 3 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 918,129 918,129
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 918,129 918,129
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 918,129 918,129
10 RECURSOS CORRIENTES 918,129 918,129
SECCION: 2235
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER
TOTAL 3,993,600 3,993,600
A FUNCIONAMIENTO 3,993,600 3,993,600
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,993,600 3,993,600
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,993,600 3,993,600
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,993,600 3,993,600
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,993,600 3,993,600
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,993,600 3,993,600
SECCION: 2236
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
TOTAL 3,241,546 3,241,546
A FUNCIONAMIENTO 3,241,546 3,241,546
2 GASTOS GENERALES 3,241,546 3,241,546
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,241,546 3,241,546
10 RECURSOS CORRIENTES 3,241,546 3,241,546
SECCION: 2238
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
TOTAL 775,888 775,888
A FUNCIONAMIENTO 775,888 775,888
2 GASTOS GENERALES 775,888 775,888
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 775,888 775,888
10 RECURSOS CORRIENTES 775,888 775,888
SECCION: 2242
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CAL
TOTAL 12,660,568 12,660,568
A FUNCIONAMIENTO 12,660,568 12,660,568.
2 GASTOS GENERALES 12,660,568 12,660,568
2 0 4 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,660,568 12,660,568
10 RECURSOS CORRIENTES 12,660,568 12,660,568
SECCION: 2301
TOTAL 20,585,321,600 20,585,321,600
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
A FUNCIONAMIENTO 20,585,321,600 20,585,321,600
UNIDAD 230101
GESTION GENERAL 20,585,321,600 20,585,321,600
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,585,321,600 20,585,321,600
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 8,385,600 8,385,600
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 8,385,600 8,385,600
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 8,385,600 8,385,600
10 RECURSOS CORRIENTES 8,385,600 8,385,600
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 20,576,936,000 20,576,936,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,576,936,000 20,576,936,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 20,576,936,000 20,576,936,000
10 RECURSOS CORRIENTES 20,576,936,000 20,576,936,000
SECCION: 2306
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
TOTAL 69,527,000,000 69,527,000,000
C INVERSION 69,527,000,000 69,527,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 52,455,000,000 52,455,000,000
211 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 52,455,000,000 52,455,000,000
211 400 16 AMPLIACION PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR 36,000,000,000 36,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 36,000,000,000 36,000,000,000
211 400 23 APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN COLOMBIA 5,000,000,000 5,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000
211 400 25 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA 8,455,000,000 8,455,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 8,455,000,000 8,455,000,000
211 400 26 MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA TELEVISION PUBLICA EN COLOMBIA 1,000,000,000 1,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
211 400 29 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MASIFICACION DE COMPUTADORES EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 2,000,000,000 2,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 10,500,000,000 10,500,000,000
310 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 10,500,000,000 10,500,000,000
310 400 10 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO AGENDA DE CONECTIVIDAD 7,500,000,000 7,500,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 7,500,000,000 7,500,000,000
310 400 12 ASISTENCIA CAPACITACION Y APOYO PARA EL ACCESO, USO Y BENEFICIO SOCIAL DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 500,000,000 500,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
310 400 13 APROVECHAMIENTO PROMOCION, USO Y APROPIACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA 1,500,000,000 1,500,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000
310 400 14 APOYO CREACION CENTRO DE FORMACION DE ALTO NIVEL EN TIC REGION NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 1,000,000,000 1,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 3,545,000,000 3,545,000,000
410 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 3,545,000,000 3,545,000,000
410 400 10 CONSTRUCCION Y DIVULGACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR COMUNICACIONES EN COLOMBIA 545,000,000 545,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 545,000,000 545,000,000
410 400 12 APOYO A LA INNOVACION DESARROLLO E INVESTIGACION DE EXCELENCIA EN TIC EN COLOMBIA 3,000,000,000 3,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000
520 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000
520 400 2 APROVECHAMIENTO ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS TICS NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
630 TRANSFERENCIAS 2,027,000,000 2,027,000,000
630 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 2,027,000,000 2,027,000,000
630 400 2 DISTRIBUCION EXCEDENTES A NIVEL NACIONAL - DECRETO 2375 DE 1996 2,027,000,000 2,027,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,027,000,000 2,027,000,000
SECCION: 2401
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TOTAL 65,114,148,000 65,114,148,000
A FUNCIONAMIENTO 3,045,148,000 3,045,148,000
UNIDAD 240101
GESTION GENERAL 2,956,836,000 2,956,836,000
2 GASTOS GENERALES 956,836,000 956,836,000
3 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 379,840,000 379,840,000
10 RECURSOS CORRIENTES 379,840,000 379,840,000
2 04 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 576,996,000 576,996,000
10 RECURSOS CORRIENTES 576,996,000 576,996,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,000,000,000 2,000,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIASCORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 2,000,000,000 2,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000
UNIDAD 240104
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 88,312,000 88,312,000
2 GASTOS GENERALES 88,312,000 88,312,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 104,000 104,000
10 RECURSOS CORRIENTES 104,000 104,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 88,208,000 88,208,000
10 RECURSOS CORRIENTES 56,468,000 56,468,000
16 FONDOS ESPECIALES 31,740,000 31,740,000
C INVERSION 62,069,000,000 62,069,000,000
UNIDAD 240101
GESTION GENERAL 61,569,000,000 61,569,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000
111 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 300,000,000 300,000,000
111 600 111 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA - CENAF 300,000,000 300,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 20,200,000,000 20,200,000,000
113 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 20,200,000,000 20,200,000,000
113 600 1 AMPLIACION RECONSTRUCCION REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 200,000,000 200,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
113 600 101 APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL -SEGUNDA CALZADA- AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLANTICO-[PREVIO CONCEPTO DNP] 20,000,000,000 20,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 20,000,000,000 20,000,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 800,000,000 800,000,000
221 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 800,000,000 800,000,000
221 600 2 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES, SOFTWARE, SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL. 500,000,000 500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
221 600 7 ACTUALIZACION DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS POR EL SECTOR TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL 300,000,000 300,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 950,000,000 950,000,000
410 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 950,000,000 950,000,000
410 600 25 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 250,000,000 250,000,000
11 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000
410 600 27 LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE INFORMACION POLITICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE 100,000,000 100,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000
410 600 28 ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. REGION NACIONAL 600,000,000 600,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 100,000,000 100,000,000
510 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 100,000,000 100,000,000
510 600 3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. 100,000,000 100,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 36,219,000,000 36,219,000,000
520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 36,069,000,000 36,069,000,000
520 600 11 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL ENEL TERRITORIO NACIONAL 400,000,000 400,000,000
14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 400,000,000 400,000,000
520 600 15 PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION YRENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL. REGION NACIONAL 35,669,000,000 35,669,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 35,669,000,000 35,669,000,000
520 604 RED URBANA 150,000,000 150,000,000
520 604 1 ASISTENCIA TECNICA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO -SITM A NIVEL NACIONAL 150,000,000 150,000,000
14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 150,000,000 150,000,000
630 TRANSFERENCIAS 3,000,000,000 3,000,000,000
630 606 TRANSPORTE FLUVIAL 3,000,000,000 3,000,000,000
630 606 2 MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,500,000,000 1,500,000,000
630 606 3 CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES Y FACILIDADES PORTUARIAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE ACCESO, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MUELLES MALECONES NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,500,000,000 1,500,000,000
UNIDAD 240104
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 500,000,000 500,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 500,000,000 500,000,000
520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 500,000,000 500,000,000
520 600 1 APOYO FORTALECIMIENTO SUPERVISION VIGILADOS POR SUPERTRANSPORTE A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 500,000,000 500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
SECCION: 2402
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TOTAL 110,065,386,396 110,065,386,396
A.FUNCIONAMIENTO 24,423,158,320 24,423,158,320
2 GASTOS GENERALES 2,387,490,800 2,387,490,800
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,973,927,600 1,973,927,600
10 RECURSOS CORRIENTES 1,973,927,600 1,973,927,600
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 413,563,200 413,563,200
10 RECURSOS CORRIENTES 413,563,200 413,563,200
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,035,667,520 22,035,667,520
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 35,667,520 35,667,520
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 35,667,520 35,667,520
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 35,667,520 35,667,520
10 RECURSOS CORRIENTES 35,667,520 35,667,520
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,000,000,000 22,000,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,000,000,000 22,000,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 22,000,000,000 22,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 22,000,000,000 22,000,000,000
C INVERSION 85,642,228,076 85,642,228,076
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 49,866,830,000 49,866,830,000
11 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 22,866,830,000 22,866,830,000
111 600 5 CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RED VIAL NACIONAL. 10,866,830,000 10,866,830,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,866,830,000 10,866,830,000
111 600 104 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION, ADQUISICION Y ADECUACION DE CASETAS DEPEAJE 1,000,000,000 1,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 1,000,000,000 1,000,000,000
11 600 113 CONSTRUCCION DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD. NACIONAL 11,000,000,000 11,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 11,000,000,000 11,000,000,000
111 601 RED TRONCAL NACIONAL 26,000,000,000 26,000,000,000
111 601 123 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLEDUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR. CESAR-GUAJIRA 10,000,000,000 10,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000
111 601 178 ANALISIS , DISENO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CUNDINAMARCA VIA PERIMETRAL DE LA SABANA EN SANTAFE DE BOGOTA 16,000,000,000 16,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 16,000,000,000 16,000,000,000
111 603 CAMINOS VECINALES 1,000,000,000 1,000,000,000
111 603 1 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES DE LA RED TERCIARIA NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 32,275,398,076 32,275,398,076
113 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 13,803,812,313 13,803,812,313
113 600 101 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD-[PREVIO CONCEPTO DNP] 3,792,000,000 3,792,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,792,000,000 3,792,000,000
113 600 562 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO REGIONAL COLOMBIA 2,050,122,313 2,050,122,313
16 FONDOS ESPECIALES 2,050,122,313 2,050,122,313
113 600 601 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD. NACIONAL 961,690,000 961,690,000
16 FONDOS ESPECIALES 961,690,000 961,690,000
113 600 608 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SAN DIEGO - MEDIA LUNA. MUNICIPIO DE SAN DIEGO.CESAR. 7,000,000,000 7,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000
113 601 RED TRONCAL NACIONAL 14,971,585,763 14,971,585,763
113 601 319 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA OCCIDENTE. NACIONAL 2,485,075,763 2,485,075,763
16 FONDOS ESPECIALES 2,485,075,763 2,485,075,763
113 601 320 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA SUR. NACIONAL 3,000,000,000 3,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 3,000,000,000 3,000,000,000
113 601 321 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA ORINOQUIAREGION ORINOQUIA 2,486,510,000 2,486,510,000
16 FONDOS ESPECIALES 2,486,510,000 2,486,510,000
113 601 322 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED VIAL PRIMARIA ZONA CENTRO ORIENTE 5,000,000,000 5,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 5,000,000,000 5,000,000,000
113 601 323 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA NORTE. NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 2,000,000,000 2,000,000,000
113 605 TRANSPORTE FERREO 1,000,000,000 1,000,000,000
113 605 1 MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
113 606 TRANSPORTE FLUVIAL 2,500,000,000 2,500,000,000
113 606 52 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y DOTACION DE MUELLES DE INTERES NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
113 606 102 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y DOTACION DE MUELLES DE INTERES REGIONAL. 500,000,000 500,000,000
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 500,000,000 500,000,000
113 606 103 RECUPERACION DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO META. DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE, ARAUCA Y VICHADA 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 3,000,000,000 3,000,000,000
121 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 3,000,000,000 3,000,000,000
121 600 2 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 3,000,000,000 3,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 500,000,000 500,000,000
122 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 500,000,000 500,000,000
122 600 3 ADQUISICION INSTALACION, IMPLANTACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS 500,000,000 500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
SECCION: 2412
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
TOTAL 8,253,649,855 8,253,649,855
C INVERSION . 8,253,649,855 8,253,649,855
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 3,253,649,855 3,253,649,855
111 608 TRANSPORTE AEREO 3,253,649,855 3,253,649,855
111 608 504 CONSTRUCCION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE IPIALES NARINO PREVIO CONCEPTO DNP 3,253,649,855 3,253,649,855
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,253,649,855 3,253,649,855
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,000,000,000 5,000,000,000
113 608 TRANSPORTE AEREO 5,000,000,000 5,000,000,000
113 608 3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.PREVIO CONCEPTO DNP. 5,000,000,000 5,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000
SECCION: 2413
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO
TOTAL 1,427,320,000 1,427,320,000
C INVERSION . 1,427,320,000 1,427,320,000
ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 1,427,320,000 1,427,320,000
500 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,427,320,000 1,427,320,000
530 600 3 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. 1,427,320,000 1,427,320,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,427,320,000 1,427,320,000
SECCION: 2501
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SECCION:
TOTAL 13,435,560,590 13,435,560,590
SECCION: 2502
DEFENSORIA DEL PUEBLO
TOTAL 9,122,835,283 9,122,835,283
SECCION: 2601
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL 13,047,090,210 13,047,090,210
SECCIO: 2602
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL 830,656,390 1,526,365,750 2,357,022,140
A FUNCIONAMIENTO 830,656,390 830,656,390
2 GASTOS GENERALES 31,604,144 31,604,144
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 31,604,144 31,604,144
10 RECURSOS CORRIENTES 31,604,144 31,604,144
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 799,052,246 799,052,246
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 799,052,246 799,052,246
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 799,052,246 799,052,246
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 799,052,246 799,052,246
10 RECURSOS CORRIENTES 799,052,246 799,052,246
C INVERSION 1,526,365,750 1,526,365,750
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,326,365,750 1,326,365,750
111 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 1,326,365,750 1,326,365,750
111 700 1 CONSTRUCCION COLEGIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOGOTA 1,326,365,750 1,326,365,750
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,326,365,750 1,326,365,750
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 200,000,000 200,000,000
221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000
221 100 2 ADQUISICION Y DESARROLLO DEL SISTEMA Y MODERNIZACION DE LA ENTIDAD REGION BOGOTA D.C. 200,000,000 200,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 200,000,000 200,000,000
SECCION: 2701
RAMA JUDICIAL
TOTAL 72,016,260,229 72,016,260,229
SECCION: 2801
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL 10,000,000,000 10,000,000,000
SECCION: 2803
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL 96,406,697 96,406,697
A FUNCIONAMIENTO 96,406,697 96,406,697
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96,406,697 96,406,697
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 96,406,697 96,406,697
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96,406,697 96,406,697
4 2 1 10 PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 1010/2000) 96,406,697 96,406,697
10 RECURSOS CORRIENTES 96,406,697 96,406,697
SECCION: 2901
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
TOTAL 56,502,393,59 5 56,502,393,595
SECCION: 2902
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TOTAL 5,053,917,646 5,053,917,646
A FUNCIONAMIENTO 2,053,917,646 2,053,917,646
1 GASTOS DE PERSONAL 1,418,675,466 1,418,675,466
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 1,418,675,466 1,418,675,466
10 RECURSOS CORRIENTES 1,418,675,466 1,418,675,466
2 GASTOS GENERALES 574,179,064 574,179,064
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,781,920 4,781,920
10 RECURSOS CORRIENTES 4,781,920 4,781,920
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 569,397,144 569,397,144
10 RECURSOS CORRIENTES 569,397,144 569,397,144
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,063,116 61,063,116
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 16,000,000 16,000,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 16,000,000 16,000,000
3 1 1 25 CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 16,000,000 16,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 16,000,000 16,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 22,506,640 22,506,640
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 22,506,640 22,506,640
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 22,506,640 22,506,640
10 RECURSOS CORRIENTES 22,506,640 22,506,640
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,556,476 22,556,476
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 22,556,476 22,556,476
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 22,556,476 22,556,476
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 22,556,476 22,556,476
C INVERSION 3,000,000,000 3,000,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 800,000,000 800,000,000
111 803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 800,000,000 800,000,000
111 803 35 CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL NOR-OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 400,000,000 400,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 400,000,000 400,000,000
111 803 42 CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE DE MEDICINA LEGAL IBAGUE 400,000,000 400,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 400,000,000 400,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 629,000,000 629,000,000
113 803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 629,000,000 629,000,000
113 800 1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL 629,000,000 629,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 629,000,000 629,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 500,000,000 500,000,000
211 803 21 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 500,000,000 500,000,000
211 803 21 AMPLIACION , DOTACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS FORENSES A NIVEL NACIONAL 500,000,000 500,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 500,000,000 500,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000
212 803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 300,000,000 300,000,000
212 803 2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL 300,000,000 300,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 300,000,000 300,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 471,000,000 471,000,000
510 803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 471,000,000 471,000,000
510 803 3 DOTACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE AREAS TECNICAS, FORENSESY ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL 471,000,000 471,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 471,000,000 471,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 300,000,000 300,000,000
520 803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 300,000,000 300,000,000
520 803 1 SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIAS FORENSES 300,000,000 300,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 300,000,000 300,000,000
SECCION: 3201
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
TOTAL 55,142,342,715 55,142,342,715
A FUNCIONAMIENTO 22,042,342,715 22,042,342,715
UNIDAD 320101
GESTION GENERAL 21,957,039,797 21,957,039,797
2 GASTOS GENERALES 181,553,127 181,553,127
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 181,553,127 181,553,127
10 RECURSOS CORRIENTES 181,553,127 181,553,127
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,775,486,670 21,775,486,670
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 645,891,712 645,891,712
3 2 1 ORDEN NACIONAL 645,891,712 645,891,712
3 2 1 123 INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 196,164,597 196,164,597
10 RECURSOS CORRIENTES 196,164,597 196,164,597
3 2 1 24 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO. 94,942,090 94,942,0903
10 RECURSOS CORRIENTES 94,942,090 94,942,090
3 2 1 25 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLOGICOS 169,498,625 169,498,625
10 RECURSOS CORRIENTES 169,498,625 169,498,625
3 2 1 26 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS 185,286,400 185,286,400
10 RECURSOS CORRIENTES 185,286,400 185,286,400
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 281,832,002 281,832,002
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 281,624,002 281,624,002
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 281,624,002 281,624,002
10 RECURSOS CORRIENTES 281,624,002 281,624,002
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 208,000 208,000
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 208,000 208,000
10 RECURSOS CORRIENTES 208,000 208,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 15,741,091,816 15,741,091,816
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 370,678,395 370,678,395
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 370,678,395 370,678,395
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 370,678,395 370,678,395
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,370,413,421 15,370,413,421
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 15,320,013,421 15,320,013,421
10 RECURSOS CORRIENTES 15,320,013,421 15,320,013,421
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 50,400,000 50,400,000
10 RECURSOS CORRIENTES 50,400,000 50,400,000
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 5,106,671,140 5,106,671,140
3 7 5 PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 5,106,671,140 5,106,671,140
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, ARTICULO 1 LEY 1176 DE 2007. 5,106,671,140 5,106,671,140
10 RECURSOS CORRIENTES 5,106,671,140 5,106,671,140
UNIDAD 320102
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES 85,302,918 85,302,918
2 GASTOS GENERALES 85,302,918 85,302,918
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 85,302,918 85,302,918
10 RECURSOS CORRIENTES 85,302,918 85,302,918
C INVERSION 33,100,000,000 33,100,000,000
UNIDAD 320101
GESTION GENERAL 33,100,000,000 33,100,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 7,211,000,000 7,211,000,000
113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 7,211,000,000 7,211,000,000
113 900 131 AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIODE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 211,000,000 211,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 11 211,000,000 211,000,000
113 900 141 RECUPERACION DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE FUQUENE, NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 7,000,000,000 7,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 200,000,000 200,000,000
211 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 200,000,000
211 900 6 RENOVACION TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL EN COLOMBIA 200,000,000 200,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,305,000,000 1,305,000,000
520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 800,000,000 800,000,000
520 900 76 APOYO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FORESTAL PARA LA CONSERVACION, RESTAURACION ECOLOGICA Y COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP] 800,000,000 800,000,000
18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 800,000,000 800,000,000
520 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 505,000,000 505,000,000
520 1402 1 TITULACION TERCERIZACION CESION A TITULO GRATUITO A NIVEL NACIONAL 505,000,000 505,000,000
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 505,000,000 505,000,000
630 TRANSFERENCIAS 84,000,000 84,000,000
630 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 84,000,000 84,000,000
630 900 11 ADMINISTRACION DEL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INVERSION. DISTRIBUCION COMITE FONDO ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996 EN COLOMBIA -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 84,000,000 84,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 84,000,000 84,000,000
670 APOYO 24,300,000,000 24,300,000,000
670 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 24,300,000,000 24,300,000,000
670 1200 1 IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA A NIVEL NACIONAL -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 6,500,000,000 6,500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,500,000,000 4,500,000,000
14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 2,000,000,000 2,000,000,000
670 1200 3 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL BOLSA CONCURSO TERRITORIAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] 17,800,000,000 17,800,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 17,800,000,000 17,800,000,000
SECCION: 3202
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
TOTAL 640,744,141 640,744,141
A FUNCIONAMIENTO 640,744,141 640,744,141
2 GASTOS GENERALES 603,526,925 603,526,925
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 603,526,925 603,526,925
10 RECURSOS CORRIENTES 603,526,925 603,526,925
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,217,216 37,217,216
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 1,217,216 1,217,216
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,217,216 1,217,216
3 4 1 73 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96) 1,217,216 1,217,216
10 RECURSOS CORRIENTES 1,217,216 1,217,216
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 36,000,000 36,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 36,000,000 36,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 36,000,000 36,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 36,000,000 36,000,000
SECCION: 3204
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
TOTAL 200,000,000 416,000,000 616,000,000
C INVERSION 200,000,000 416,000,000 616,000,000
UNIDAD 320401
GESTION GENERAL 200,000,000 416,000,000 616,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 200,000,000 416,000,000 616,000,000
520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 416,000,000 616,000,000
520 900 5 ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIAAMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM 216,000,000 216,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 216,000,000 216,000,000
520 900 14 IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DELA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, LA GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA-[PREVIO CONCEPTO DNP] 200,000,000 200,000,000 400,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000
SECCION: 3208
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)
TOTAL 34,781,822 34,781,822
A FUNCIONAMIENTO 34,781,822 34,781,822
2 GASTOS GENERALES 34,781,822 34,781,822
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 34,781,822 34,781,822
10 RECURSOS CORRIENTES 34,781,822 34,781,822
SECCION: 3209
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)
TOTAL 19,680,240 19,680,240
A FUNCIONAMIENTO 19,680,240 19,680,240.
2 GASTOS GENERALES 11,773,440 11,773,440
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,773,440 11,773,440
10 RECURSOS CORRIENTES 11,773,440 11,773,440
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,906,800 7,906,800
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 7,906,800 7,906,800
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 7,906,800 7,906,800
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 7,906,800 7,906,800
10 RECURSOS CORRIENTES 7,906,800 7,906,800
SECCION: 3210
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA
TOTAL 2,783,723 2,783,723
A FUNCIONAMIENTO 2,783,723 2,783,723
2 GASTOS GENERALES 2,783,723 2,783,723
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,783,723 2,783,723
10 RECURSOS CORRIENTES 2,783,723 2,783,723
SECCION: 3214
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
TOTAL 4,332,320 4,332,320
A FUNCIONAMIENTO 4,332,320 4,332,320
2 GASTOS GENERALES 4,332,320 4,332,320
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,332,320 4,332,320
10 RECURSOS CORRIENTES 4,332,320 4,332,320
SECCION: 3215
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)
TOTAL 5,684,920 5,684,920
A FUNCIONAMIENTO 5,684,920 5,684,920
2 GASTOS GENERALES 5,684,920 5,684,920
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,684,920 5,684,920
10 RECURSOS CORRIENTES 5,684,920 5,684,920
SECCION: 3216
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)
TOTAL 1,892,547 1,892,547
A FUNCIONAMIENTO 1,892,547 1,892,547
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,892,547 1,892,547
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDADSOCIAL 1,892,547 1,892,547
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,892,547 1,892,547
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,892,547 1,892,547
10 RECURSOS CORRIENTES 1,892,547 1,892,547
SECCION: 3218
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
TOTAL 15,039,781 15,039,781
A FUNCIONAMIENTO 15,039,781 15,039,781
2 GASTOS GENERALES 15,039,781 15,039,781
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,039,781 15,039,781
10 RECURSOS CORRIENTES 15,039,781 15,039,781
SECCION: 3219
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)
TOTAL 1,996,800 1,996,800
A FUNCIONAMIENTO 1,996,800 1,996,800
2 GASTOS GENERALES 1,996,800 1,996,800
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,996,800 1,996,800
10 RECURSOS CORRIENTES 1,996,800 1,996,800
SECCION: 3222
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)
TOTAL 2,861,280 2,861,280
A FUNCIONAMIENTO 2,861,280 2,861,280
2 GASTOS GENERALES 2,861,280 2,861,280
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,861,280 2,861,280
10 RECURSOS CORRIENTES 2,861,280 2,861,280
SECCION: 3223
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
TOTAL 17,187,518 17,187,518
A FUNCIONAMIENTO 17,187,518 17,187,518
2 GASTOS GENERALES 17,187,518 17,187,518
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17,187,518 17,187,518
10 RECURSOS CORRIENTES 17,187,518 17,187,518
SECCION: 3224
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA
TOTAL 2,124,266 2,124,266
A FUNCIONAMIENTO 2,124,266 2,124,266
2 GASTOS GENERALES 2,124,266 2,124,266
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,124,266 2,124,266
10 RECURSOS CORRIENTES 2,124,266 2,124,266
SECCION: 3226
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – CORALINA 8,117,680 8,117,680
A. FUNCIONAMIENTO 8,117,680 8,117,680
TOTAL 8,117,680 8,117,680
2 GASTOS GENERALES 8,117,680 8,117,680
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,117,680 8,117,680
10 RECURSOS CORRIENTES 8,117,680 8,117,680
SECCION: 3227
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA.
A FUNCIONAMIENTO 5,182,280 5,182,280
TOTAL 5,182,280 5,182,280
2 GASTOS GENERALES 5,182,280 5,182,280
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,182,280 5,182,280
10 RECURSOS CORRIENTES 5,182,280 5,182,280
SECCION: 3228
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
TOTA L 5,682,881 5,682,881
A FUNCIONAMIENTO 5,682,881 5,682,881
2 GASTOS GENERALES 5,682,881 5,682,881
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,682,881 5,682,881
10 RECURSOS CORRIENTES 5,682,881 5,682,881
SECCION: 3229
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)
TOTAL 3,486,080 3,486,080
A FUNCIONAMIENTO 3,486,080 3,486,080
2 GASTOS GENERALES 3,486,080 3,486,080
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,486,080 3,486,080
10 RECURSOS CORRIENTES 3,486,080 3,486,080
SECCION: 3230
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)
TOTAL 4,584,460 4,584,460
A FUNCIONAMIENTO 4,584,460 4,584,460.
GASTOS GENERALES 4,584,460 4,584,460
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,584,460 4,584,460
10 RECURSOS CORRIENTES 4,584,460 4,584,460
SECCION: 3231
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
TOTAL 1,030,745 1,030,745
A .FUNCIONAMIENTO 1,030,745 1,030,745
GASTOS GENERALES 1,030,745 1,030,745
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,030,745 1,030,745
10 RECURSOS CORRIENTES 1,030,745 1,030,745
SECCION: 3234
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)
TOTAL 3,969,173 3,969,173
A FUNCIONAMIENTO 3,969,173 3,969,173
GASTOS GENERALES 3,969,173 3,969,173
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,969,173 3,969,173
10 RECURSOS CORRIENTES 3,969,173 3,969,173
SECCION: 3235
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
TOTAL 2,996,400 2,996,400
A FUNCIONAMIENTO 2,996,400 2,996,400
GASTOS GENERALES 2,996,400 2,996,400
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,996,400 2,996,400
10 RECURSOS CORRIENTES 2,996,400 2,996,400
SECCION: 3236
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
TOTAL 2,086,656 2,086,656
A FUNCIONAMIENTO 2,086,656. 2,086,656
2 GASTOS GENERALES 2,086,656 2,086,656
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,086,656 2,086,656
10 RECURSOS CORRIENTES 2,086,656 2,086,656
SECCION: 3237
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO)
TOTAL 12,519,936 12,519,936
A FUNCIONAMIENTO 12,519,936 12,519,936.
2 GASTOS GENERALES 12,519,936 12,519,936
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,519,936 12,519,936
10 RECURSOS CORRIENTES 12,519,936 12,519,936
SECCION: 3238
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)
TOTAL 1,908,475 1,908,475
A FUNCIONAMIENTO 1,908,475 1,908,475.
2 GASTOS GENERALES 1,908,475 1,908,475
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,908,475 1,908,475
10 RECURSOS CORRIENTES 1,908,475 1,908,475
SECCION: 3239
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)
TOTAL 2,086,656 2,086,656
A FUNCIONAMIENTO 2,086,656 2,086,656.
2 GASTOS GENERALES 2,086,656 2,086,656
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,086,656 2,086,656
10 RECURSOS CORRIENTES 2,086,656 2,086,656
SECCION: 3241
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
TOTAL 44,008,237,363 44,008,237,363
A FUNCIONAMIENTO 8,237,363 8,237,363
2 GASTOS GENERALES 237,363 237,363
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 237,363 237,363
10 RECURSOS CORRIENTES 237,363 237,363
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,000,000 8,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000 8,000,000
C INVERSION 44,000,000,000 44,000,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 34,000,000,000 34,000,000,000
6 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 34,000,000,000 34,000,000,000
111 1402 2 IMPLEMENTACION MACROPROYECTOS DE INTERES SOCIAL NACIONAL VINCULADOSA SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN ESPECIE 34,000,000,000 34,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 32,415,990,000 32,415,990,000
18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 1,584,010,000 1,584,010,000
670 APOYO 10,000,000,000 10,000,000,000
670 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 10,000,000,000 10,000,000,000
670 1402 1 ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DE MACROPROYECTOS URBANOS EN LAS CIUDADES COLOMBIANAS -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 10,000,000,000 10,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000
SECCION: 3301
MINISTERIO DE CULTURA
TOTAL 10,212,503,647 10,212,503,647
A FUNCIONAMIENTO 3,412,503,647 3,412,503,647
UNIDAD 330101
GESTION GENERAL 3,412,503,647 3,412,503,647
2 GASTOS GENERALES 371,685,844 371,685,844
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 44,000,000 44,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 44,000,000 44,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 327,685,844 327,685,844
10 RECURSOS CORRIENTES 296,038,228 296,038,228
16 FONDOS ESPECIALES 31,647,616 31,647,616
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,040,817,803 3,040,817,803
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 934,506,018 934,506,018
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 934,506,018 934,506,018
3 1 1 1 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO 934,506,018 934,506,018
10 RECURSOS CORRIENTES 934,506,018 934,506,018
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,803,769,407 1,803,769,407
3 2 1 ORDEN NACIONAL 298,093,407 298,093,407
3 2 1 2 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PUBLICO 298,093,407 298,093,407
10 RECURSOS CORRIENTES 298,093,407 298,093,407
3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 1,505,676,000 1,505,676,000
3 2 2 2 10 RECURSOS IVA TELEFONIA MOVIL LEY 788 DE 200 1,505,676,000 1,505,676,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,505,676,000 1,505,676,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 302,542,378 302,542,378
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 43,194,937 43,194,937
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 43,194,937 43,194,937
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 43,194,937 43,194,937
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 259,347,441 259,347,441
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 19,347,441 19,347,441
10 RECURSOS CORRIENTES 19,347,441 19,347,441
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 240,000,000 240,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 240,000,000 240,000,000
C INVERSION 6,800,000,000 6,800,000,000
UNIDAD 330101
GESTION GENERAL 6,800,000,000 6,800,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 700,000,000 700,000,000
111 709 ARTE Y CULTURA 700,000,000 700,000,000
111 709 3 AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 200,000,000 200,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
111 709 4 CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL 500,000,000 500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000
113 709 ARTE Y CULTURA 1,000,000,000 1,000,000,000
111 709 4 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,186,000,000 1,186,000,000
211 709 ARTE Y CULTURA 1,186,000,000 1,186,000,000
211 709 1 IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, ADQUISICION, DESARROLLO,INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS PARA MINCULTURA-GG 500,000,000 500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
211 709 30 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA PARA LA CONVIVENCIA, A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL 500,000,000 500,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
211 709 31 ADQUISICION Y RESTAURACION OBRAS DE ARTE 186,000,000 186,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 186,000,000 186,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 2,015,000,000 2,015,000,000
310 709 ARTE Y CULTURA 2,015,000,000 2,015,000,000
310 709 80 ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL 300,000,000 300,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000
310 709 123 IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL. 65,000,000 65,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 65,000,000 65,000,000
310 709 180 IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION,GESTION Y DIFUSION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL PAIS 200,000,000 200,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
310 709 131 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA A NIVEL NACIONAL 450,000,000 450,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000
310 709 132 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA LAS ARTES A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 150,000,000 150,000,000
520 709 ARTE Y CULTURA 150,000,000 150,000,000
520 709 117 RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN COLOMBIA 100,000,000 100,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000
520 709 18 APOYO CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL 50,000,000 50,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS 500,000,000 500,000,000
620 709 ARTE Y CULTURA 500,000,000 500,000,000
620 709 2 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA OTORGAR INCENTIVOS A LA CREACION Y A LA INVESTIGACION 500,000,000 500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
650 CAPITALIZACION 1,249,000,000 1,249,000,000
650 709 ARTE Y CULTURA 1,249,000,000 1,249,000,000
650 709 5 ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA. 249,000,000 249,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 249,000,000 249,000,000
650 709 7 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE APOYO A LA MUSICA SINFONICA EN COLOMBIA 1,000,000,000 1,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION: 3304
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
TOTAL 522,582,005 522,582,005
A FUNCIONAMIENTO 22,582,005 22,582,005
2 GASTOS GENERALES 22,582,005 22,582,005
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,504,439 2,504,439
10 RECURSOS CORRIENTES 2,504,439 2,504,439
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20,077,566 20,077,566
10 RECURSOS CORRIENTES 20,077,566 20,077,566
C INVERSION 500,000,000 500,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 500,000,000 500,000,000
310 1602 CULTURA 500,000,000 500,000,000
310 1602 1 PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO 500,000,000 500,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
SECCION: 3305
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
TOTAL 25,964,013 25,964,013
A FUNCIONAMIENTO 25,964,013 25,964,013
2 GASTOS GENERALES 25,964,013 25,964,013
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25,964,013 25,964,013
10 RECURSOS CORRIENTES 25,964,013 25,964,013
SECCION: 3306
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES
TOTAL 17,043,082,485 17,043,082,485
A FUNCIONAMIENTO 205,082,485 205,082,485
2 GASTOS GENERALES 12,617,925 12,617,925
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,180,655 1,180,655
10 RECURSOS CORRIENTES 1,180,655 1,180,655
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,437,270 11,437,270
10 RECURSOS CORRIENTES 11,437,270 11,437,270
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192,464,560 192,464,560
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 192,464,560 192,464,560
3 2 1 ORDEN NACIONAL 192,464,560 192,464,560
3 2 1 16 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994 192,464,560 192,464,560
10 RECURSOS CORRIENTES 192,464,560 192,464,560
C INVERSION 16,838,000,000 16,838,000,000
11 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 10,000,000,000 10,000,000,000
111 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 10,000,000,000 10,000,000,000
111 708 20 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
111 708 26 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
111 708 27 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES 8,000,000,000 8,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000,000 8,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000
211 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000
21 708 4 PREVENCION Y CONTROL AL DOPAJE REGION BOGOTA D.C. 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,000,000,000 1,000,000,000
RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000
221 708 4 APOYO TECNOLOGICO Y ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 3,438,000,000 3,438,000,000
310 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 3,438,000,000 3,438,000,000
310 708 135 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, FORMACION Y GESTION DEL DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA 438,000,000 438,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 438,000,000 438,000,000
310 708 142 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
310 708 143 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE REGION NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400,000,000 400,000,000
510 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 400,000,000 400,000,000
510 708 1 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL. REGION NACIONAL 400,000,000 400,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000
520 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION: 3306
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE – COLDEPORTES.
A FUNCIONAMIENTO 205,082,485 205,082,485
TOTAL 17,043,082,485 17,043,082,485
2 GASTOS GENERALES 12,617,925 12,617,925
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,180,655 1,180,655
10 RECURSOS CORRIENTES 1,180,655 1,180,655
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,437,270 11,437,270
10 RECURSOS CORRIENTES 11,437,270 11,437,270
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192,464,560 192,464,560
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 192,464,560 192,464,560
3 2 1 ORDEN NACIONAL 192,464,560 192,464,560
3 2 1 16 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994 192,464,560 192,464,560
10 RECURSOS CORRIENTES 192,464,560 192,464,560
C INVERSION 16,838,000,000 16,838,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 10,000,000,000 10,000,000,000
111 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 10,000,000,000 10,000,000,000
111 708 20 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
111 708 26 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
111 708 27 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES 8,000,000,000 8,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000,000 8,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000
211 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000
211 708 4 PREVENCION Y CONTROL AL DOPAJE REGION BOGOTA D.C. 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,000,000,000 1,000,000,000
708 221 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000
221 708 4 APOYO TECNOLOGICO Y ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 3,438,000,000 3,438,000,000
310 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 3,438,000,000 3,438,000,000
310 708 135 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, FORMACION Y GESTION DEL DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA 438,000,000 438,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 438,000,000 438,000,000
310 708 142 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
310 708 143 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE REGION NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2, 000,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400,000,000 400,000,000
510 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 400,000,000 400,000,000
510 708 1 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL. REGION NACIONAL 400,000,000 400,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000
520 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000
520 708 1 ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTA D.C. 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION: 3307
INSTITUTO CARO Y CUERVO
TOTAL 322,546,020 322,546,020
A FUNCIONAMIENTO 22,546,020 22,546,020
2 GASTOS GENERALES 22,279,841 22,279,841
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,583,358 2,583,358
2 0 4 10 RECURSOS CORRIENTES 2,583,358 2,583,358
3 6 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,696,483 19,696,483
10 RECURSOS CORRIENTES 19,696,483 19,696,483
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266,179 266,179
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 266,179 266,179
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 266,179 266,179
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 266,179 266,179
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 266,179 266,179
C INVERSION 300,000,000 300,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000
113 709 ARTE Y CULTURA 300,000,000 300,000,000
113 709 1 ADECUACION MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, DOTACION Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EN EL MUNICIPIO DE CHIA 300,000,000 300,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000
SECCION: 3401
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL 631,338,375 631,338,375
SECCION: 3501
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
TOTAL 22,703,960,000 22,703,960,000
A FUNCIONAMIENTO 1,692,960,000 1,692,960,000
UNIDAD 350101
GESTION GENERAL 1,684,600,000 1,684,600,000
2 GASTOS GENERALES 684,600,000 684,600,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 300,400,000 300,400,000
10 RECURSOS CORRIENTES 300,400,000 300,400,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 384,200,000 384,200,000
10 RECURSOS CORRIENTES 384,200,000 384,200,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,000,000,000 1,000,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
3 6 3 1 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 1,000,000,000 1,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
UNIDAD 350104
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A
2 GASTOS GENERALES 8,360,000 8,360,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,360,000 8,360,000
10 RECURSOS CORRIENTES 8,360,000 8,360,000
C INVERSION 21,011,000,000 21,011,000,000
UNIDAD 350101
GESTION GENERAL 21,011,000,000 21,011,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,000,000,000 5,000,000,000
111 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 5,000,000,000 5,000,000,000
11 200 501 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA DESARROLLO REGIONAL A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 5,000,000,000 5,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,044,000,000 1,044,000,000
211 205 COMERCIO EXTERNO 1,044,000,000 1,044,000,000
211 205 1 APOYO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, TURISMO INTERNACIONALES INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE COLOMBIA 1,044,000,000 1,044,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,044,000,000 1,044,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 847,000,000 847,000,000
310 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 112,000,000 112,000,000
310 200 107 DIFUSION PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD 112,000,000 112,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 112,000,000 112,000,000
310 206 TURISMO 85,000,000 85,000,000
310 206 13 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD TURISTICA A NIVEL NACIONAL 85,000,000 85,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 85,000,000 85,000,000
310 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 650,000,000 650,000,000
310 1000 1 1 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DISENO INDUSTRIAL 650,000,000 650,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 650,000,000 650,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 500,000,000 500,000,000
430 205 COMERCIO EXTERNO 500,000,000 500,000,000
430 205 5 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE IMPULSO AL COMERCIO EXTERIOR. INVESTIGACION Y ANALISIS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 500,000,000 500,000,000
430 205 5 1 INVESTIGACION CAPACITACION Y CONFORMACION DEL EQUIPO NEGOCIADOR COLOMBIANO DEL SECTOR DE COMERCIO EXTERIOR 450,000,000 450,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000
430 205 5 11 LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SERVICIOS FASE II A NIVEL NACIONAL 50,000,000 50,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 13,620,000,000 13,620,000,000
520 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 1,100,000,000 1,100,000,000
520 200 2 APOYO TECNICO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 1,000,000,000 1,000,000,000
520 200 2 1 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNCIA PARA LA ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LOS PLANES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD NACIONAL 840,000,000 840,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 840,000,000 840,000,000
520 200 2 4 DIFUSION Y DIVULGACION DE LAS VENTAJAS DE LA FORMALIDAD EMPRESARIAL EN COLOMBIA 160,000,000 160,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 160,000,000 160,000,000
520 200 5 APROVECHAMIENTO DEL REGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER INVERSION EXTRANJERA A NIVEL NACIONAL 100,000,000 100,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000
520 201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 4,520,000,000 4,520,000,000
520 201 4 IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS -FOMIPYME 4,520,000,000 4,520,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,520,000,000 4,520,000,000
520 206 TURISMO 8,000,000,000 8,000,000,000
520 206 4 APOYO PARA EL DISENO CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES PUERTA DE ORO EN BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 8,000,000,000 8,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000,000 8,000,000,000
SECCION: 3601
MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
TOTAL 920,100,290,401 920,100,290,401
A FUNCIONAMIENTO 920,100,290,401 920,100,290,401
UNIDAD 360101
GESTION GENERAL 718,256,862,401 718,256,862,401
2 GASTOS GENERALES 522,396,000 522,396,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 21,248,000 21,248,000
10 RECURSOS CORRIENTES 21,248,000 21,248,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 501,148,000 501,148,000
10 RECURSOS CORRIENTES 501,148,000 501,148,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 717,734,466,401 717,734,466,401
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 53,947,000 53,947,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 53,947,000 53,947,000
3 5 1 1 CONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1977 7,131,000 7,131,000
10 RECURSOS CORRIENTES 7,131,000 7,131,000
3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES 17,284,000 17,284,000
10 RECURSOS CORRIENTES 17,284,000 17,284,000
3 1 1 24 TRIBUNALES DE ETICA MEDICA, ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA 29,532,000 29,532,000
10 RECURSOS CORRIENTES 29,532,000 29,532,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,891,436,000 13,891,436,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 14,072,000 14,072,000
3 2 1 8 CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 1,013,000 1,013,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,013,000 1,013,000
3 2 1 40 CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR , ART.46 LEY 643/01 13,059,000 13,059,000
10 RECURSOS CORRIENTES 13,059,000 13,059,000
3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 12,000,000,000 12,000,000,000
3 2 2 13 TRANSFERIR A LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL EICE EN LIQUIDACION - DECRETO2196 DE 2009 12,000,000,000 12,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 12,000,000,000 12,000,000,000
3 2 4 DEPARTAMENTOS 1,183,259,000 1,183,259,000
3 2 4 18 10 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS 1,183,259,000 1,183,259,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,183,259,000 1,183,259,000
3 2 5 EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS 694,105,000 694,105,000
3 2 5 1 APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD 119,488,000 119,488,000
10 RECURSOS CORRIENTES 119,488,000 119,488,000
3 2 5 2 ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y POBLACION DESPROTEGIDA 18,397,000 18,397,000
10 RECURSOS CORRIENTES 18,397,000 18,397,000
3 2 5 1 3 CAMPANA Y CONTROL ANTITUBERCULOSIS 130,502,000 130,502,000
10 RECURSOS CORRIENTES 130,502,000 130,502,000
3 2 5 4 CAMPANAS CONTROL LEPRA 58,439,000 58,439,000
10 RECURSOS CORRIENTES 58,439,000 58,439,000
3 2 5 5 PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL 363,174,000 363,174,000
10 RECURSOS CORRIENTES 363,174,000 363,174,000
3 5 5 6 PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y POBLACION DISPERSA 4,105,000 4,105,000
10 RECURSOS CORRIENTES 4,105,000 4,105,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 35,077,000 35,077,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 35,077,000 35,077,000
3 4 1 1 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (LEY 49 / 1919) - OIT 31,609,000 31,609,000
10 RECURSOS CORRIENTES 31,609,000 31,609,000
3 4 1 82 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981). 3,468,000 3,468,000
10 RECURSOS CORRIENTES 3,468,000 3,468,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 510,947,590,000 510,947,590,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 234,553,091,000 234,553,091,000
3 5 1 9 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES 892,000 892,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 892,000 892,000
3 5 1 10 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJANAL PENSIONES 229,982,845,000 229,982,845,000
10 RECURSOS CORRIENTES 229,982,845,000 229,982,845,000
3 5 1 11 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CARBOCOL 15,700,000 15,700,000
16 FONDOS ESPECIALES 15,700,000 15,700,000
3 5 1 12 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO 999,322,000 999,322,000
10 RECURSOS CORRIENTES 999,322,000 999,322,000
3 5 1 13 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONPRENOR 40,956,000 40,956,000
16 FONDOS ESPECIALES 40,956,000 40,956,000
3 5 1 14 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO 1,357,000 1,357,000
16 FONDOS ESPECIALES 1,357,000 1,357,000
3 5 1 5 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERSOCIEDADES 51,263,000 51,263,000
16 FONDOS ESPECIALES 51,263,000 51,263,000
3 5 1 16 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL -PENSIONES CVC - EPSA 106,828,000 106,828,000
16 FONDOS ESPECIALES 106,828,000 106,828,000
3 5 1 17 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA 3,004,627,000 3,004,627,000
10 RECURSOS CORRIENTES 3,004,627,000 3,004,627,000
3 5 1 19 FONDO PRESTACIONES DE LOS PENSIONADOS DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO 28,099,000 28,099,000
10 RECURSOS CORRIENTES 28,099,000 28,099,000
3 5 1 28 MESADAS PENSIONALES DE LAS EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOS 91,454,000 91,454,000
10 RECURSOS CORRIENTES 91,454,000 91,454,000
3 5 1 37 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES 416,000 416,000
16 FONDOS ESPECIALES 416,000 416,000
3 5 1 39 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES MINERCOL LTDA. EN LIQUIDACION 17,754,000 17,754,000
10 RECURSOS CORRIENTES 17,754,000 17,754,000
3 5 1 47 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES INCORA 211,578,000 211,578,000
10 RECURSOS CORRIENTES 211,578,000 211,578,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 276,394,499,000 276,394,499,000
3 5 3 5 ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993) 477,519,000 477,519,000
10 RECURSOS CORRIENTES 477,519,000 477,519,000
3 5 3 12 FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES (ART. 87 DCTO.1295/94) 372,555,000 372,555,000
53 FONDO ESPECIAL RIESGOS PROFESIONALES 372,555,000 372,555,000
3 5 3 35 PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS PUERTOS DE COLOMBIA 54,425,000 54,425,000
10 RECURSOS CORRIENTES 54,425,000 54,425,000
3 5 3 51 OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL 275,490,000,000 275,490,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 275,490,000,000 275,490,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 169,637,260,301 169,637,260,301
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 129,792,000 129,792,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 129,792,000 129,792,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 129,792,000 129,792,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169,507,468,301 169,507,468,301
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 69,507,468,301 69,507,468,301
10 RECURSOS CORRIENTES 69,507,468,301 69,507,468,301
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000,000 100,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000,000 100,000,000,000
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 23,169,156,100 23,169,156,100
3 7 2 PARTICIPACION PARA SALUD 23,169,156,100 23,169,156,100
3 7 2 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 23,169,156,100 23,169,156,100
10 RECURSOS CORRIENTES 23,169,156,100 23,169,156,100
UNIDAD 360102
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 77,876,000 77,876,000
2 GASTOS GENERALES 18,316,000 18,316,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 68,000 68,000
2 0 4 16 FONDOS ESPECIALES 68,000 68,000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 18,248,000 18,248,000
16 FONDOS ESPECIALES 18,248,000 18,248,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,560,000 59,560,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 59,560,000 59,560,000
3 2 4 DEPARTAMENTOS 29,520,000 29,520,000
3 2 4 19 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL 29,520,000 29,520,000
16 FONDOS ESPECIALES 29,520,000 29,520,000
3 2 7 MUNICIPIOS 30,040,000 30,040,000
3 2 7 3 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL 30,040,000 30,040,000
16 FONDOS ESPECIALES 30,040,000 30,040,000
UNIDAD 360103
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 443,052,000 443,052,000
2 GASTOS GENERALES 441,592,000 441,592,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 441,592,000 441,592,000
10 RECURSOS CORRIENTES 441,592,000 441,592,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,460,000 1,460,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,460,000 1,460,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,460,000 1,460,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,460,000 1,460,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,460,000 1,460,000
UNIDAD 360104
SANATORIO DE CONTRATACION 262,012,000 262,012,000
2 GASTOS GENERALES 14,808,000 14,808,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 248,000 248,000
10 RECURSOS CORRIENTES 248,000 248,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,560,000 14,560,000
10 RECURSOS CORRIENTES 14,560,000 14,560,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 247,204,000 247,204,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 247,204,000 247,204,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 247,204,000 247,204,000
3 5 3 23 SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA 420,000 420,000
10 RECURSOS CORRIENTES 420,000 420,000
3 5 3 29 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA 246,784,000 246,784,000
10 RECURSOS CORRIENTES 246,784,000 246,784,000
UNIDAD 360105
SANATORIO DE AGUA DE DIOS 779,328,000 779,328,000
2 GASTOS GENERALES 44,328,000 44,328,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,168,000 3,168,000
10 RECURSOS CORRIENTES 3,168,000 3,168,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 41,160,000 41,160,000
10 RECURSOS CORRIENTES 41,160,000 41,160,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 735,000,000 735,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 735,000,000 735,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 735,000,000 735,000,000
SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA 188,000 188,000
10 RECURSOS CORRIENTES 188,000 188,000
3 5 3 29 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA 734,812,000 734,812,000
10 RECURSOS CORRIENTES 734,812,000 734,812,000
UNIDAD 360107
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 181,840,000 181,840,000
2 GASTOS GENERALES 33,464,000 33,464,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 320,000 320,000
2 0 4 16 FONDOS ESPECIALES 320,000 320,000
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 33,144,000 33,144,000
16 FONDOS ESPECIALES 33,144,000 33,144,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 148,376,000 148,376,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 148,376,000 148,376,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 46,840,000 46,840,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 46,840,000 46,840,000
16 FONDOS ESPECIALES 46,840,000 46,840,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101,536,000 101,536,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 101,536,000 101,536,000
16 FONDOS ESPECIALES 101,536,000 101,536,000
UNIDAD 360109
EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA 99,320,000 99,320,000
2 GASTOS GENERALES 99,320,000 99,320,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,720,000 4,720,000
10 RECURSOS CORRIENTES 4,720,000 4,720,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 94,600,000 94,600,000
10 RECURSOS CORRIENTES 94,600,000 94,600,000
UNIDAD 360111
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 200,000,000,000 200,000,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 200,000,000,000 200,000,000,000
3 5 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 200,000,000,000 200,000,000,000
3 5 3 30 RECURSOS PARA PENSIONES ISS POR DISTRIBUIR 200,000,000,000 200,000,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000
SECCION: 3602
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
TOTAL 25,000,000,000 25,000,000,000
C INVERSION 25,000,000,000 25,000,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 21,000,000,000 21,000,000,000
310 704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 21,000,000,000 21,000,000,000
310 704 4 CAPACITACION SECTOR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 12,500,000,000 12,500,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 12,500,000,000 12,500,000,000
310 704 157 EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS, AREAS ADMINISTRATIVAS YDE APOYO A LA FORMACION PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6,000,000,000 6,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000
310 704 207 CAPACITACION A TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS PARA SU DESEMPENO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, Y ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL, PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y TECNOLOGICO, A TRAVES DE LOS CENTROS DE FORMACION DEL SENA A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,000,000,000 1,000,000,000
310 704 218 CAPACITACION PARA EL TRABAJO A JOVENES RURALES Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 2,000,000,000 2,000,000,000
320 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 2,000,000,000 2,000,000,000
320 1302 1 ADMINISTRACION DE LA INVERSION DE CAPITAL PARA RESPALDAR RESERVAS YPAGO DE MESADAS PENSIONALES. 2,000,000,000 2,000,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,000,000,000 2,000,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS 2,000,000,000 2,000,000,000
620 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2,000,000,000 2,000,000,000
620 1300 1 APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES MEDIANTE EL FONDO EMPRENDER -FE 1,000,000,000 1,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
620 1300 2 ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA APOYOS DE SOSTENIMIENTO PARA ALUMNOS EN FORMACION 1,000, 000,000 1,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION: 3603
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
TOTAL 5,001,520,862 5,001,520,862
A FUNCIONAMIENTO 5,001,520,862 5,001,520,862
UNIDAD 360303
PENSIONES 4,099,146,822 4,099,146,822
2 GASTOS GENERALES 15,411,320 15,411,320
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,411,320 15,411,320
10 RECURSOS CORRIENTES 15,411,320 15,411,320
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,083,735,502 4,083,735,502
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 4,027,735,502 4,027,735,502
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,026,213,942 4,026,213,942
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 4,026,213,942 4,026,213,942
10 RECURSOS CORRIENTES 4,026,213,942 4,026,213,942
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,521,560 1,521,560
3 5 3 8 BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO 1,521,560 1,521,560
10 RECURSOS CORRIENTES 1,521,560 1,521,560
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 56,000,000 56,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 56,000,000 56,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 56,000,000 56,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 56,000,000 56,000,000
UNIDAD 360304
CESANTIAS Y VIVIENDA 902,374,040 902,374,040
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 902,374,040 902,374,040
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 902,374,040 902,374,040
3 5 2 CESANTIAS 902,374,040 902,374,040
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 622,374,040 622,374,040
10 RECURSOS CORRIENTES 622,374,040 622,374,040
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 280,000,000 280,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 280,000,000 280,000,000
SECCION: 3605
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
TOTAL 6,182,208,461 6,182,208,461
A FUNCIONAMIENTO 6,182,208,461 6,182,208,461
UNIDAD 360502
SALUD 1,218,696,000 1,218,696,000
2 GASTOS GENERALES 25,020,000 25,020,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25,020,000 25,020,000
10 RECURSOS CORRIENTES 25,020,000 25,020,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,193,676,000 1,193,676,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,193,676,000 1,193,676,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,193,676,000 1,193,676,000
3 5 3 48 SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES 1,193,676,000 1,193,676,000
10 RECURSOS CORRIENTES 1,193,676,000 1,193,676,000
UNIDAD 360503 4,963,512,461 4,963,512,461
PENSIONES
2 GASTOS GENERALES 12,024,000 12,024,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,644,000 4,644,000
10 RECURSOS CORRIENTES 4,644,000 4,644,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,380,000 7,380,000
10 RECURSOS CORRIENTES 7,380,000 7,380,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,951,488,461 4,951,488,461
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 4,951,488,461 4,951,488,461
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,873,857,692 4,873,857,692
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 4,845,736,538 4,845,736,538
10 RECURSOS CORRIENTES 4,845,736,538 4,845,736,538
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 12,978,846 12,978,846
10 RECURSOS CORRIENTES 12,978,846 12,978,846
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 15,142,308 15,142,308
10 RECURSOS CORRIENTES 15,142,308 15,142,308
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 77,630,769 77,630,769
3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 39,607,692 39,607,692
10 RECURSOS CORRIENTES 39,607,692 39,607,692
3 5 3 34 PRESTACIONES CONVENCIONALES 38,023,077 38,023,077
10 RECURSOS CORRIENTES 38,023,077 38,023,077
SECCION: 3606
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
TOTAL 60,320,000 60,320,000
A FUNCIONAMIENTO 60,320,000 60,320,000
GASTOS GENERALES 60,320,000 60,320,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,320,000 5,320,000
10 RECURSOS CORRIENTES 5,320,000 5,320,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 55,000,000 55,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 55,000,000 55,000,000
SECCION: 3607
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
TOTAL 25,000,000,000 25,000,000,000
C INVERSION 25,000,000,000 25,000,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,000,000,000 3,000,000,000
221 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 3,000,000,000 3,000,000,000
221 300 1 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF 3,000,000,000 3,000,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 3,000,000,000 3,000,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 21,000,000,000 21,000,000,000
320 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 21,000,000,000 21,000,000,000
320 1501 150 APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACION JUVENIL A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA A NIVEL NACIONAL 21,000,000,000 21,000,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 21,000,000,000 21,000,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 600,000,000 600,000,000
410 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 600,000,000 600,000,000
410 300 6 ESTUDIOS SOCIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL 600,000,000 600,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 600,000,000 600,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400,000,000 400,000,000
510 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 400,000,000 400,000,000
510 300 2 CAPACITACION DEL PERSONAL ICBF 400,000,000 400,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 400,000,000 400,000,000
SECCION: 3701
MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
TOTAL 26,759,788,111 26,759,788,111
A FUNCIONAMIENTO 26,346,788,111 26,346,788,111
UNIDAD 370101
GESTION GENERAL 26,346,788,111 26,346,788,111
2 GASTOS GENERALES 250,947,550 250,947,550
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,715,007 1,715,007
10 RECURSOS CORRIENTES 1,715,007 1,715,007
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 249,232,543 249,232,543
10 RECURSOS CORRIENTES 249,232,543 249,232,543
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,095,840,561 26,095,840,561
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 25,664,590,871 25,664,590,871
3 2 1 ORDEN NACIONAL 25,553,951,805 25,553,951,805
3 2 1 21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON 19,689,720,000 19,689,720,000
16 FONDOS ESPECIALES 19,689,720,000 19,689,720,000
3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 4,549,613,029 4,549,613,029
10 RECURSOS CORRIENTES 4,549,613,029 4,549,613,029
FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03 64,434,320 64,434,320
10 RECURSOS CORRIENTES 64,434,320 64,434,320
3 2 1 41 FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 1,250,184,456 1,250,184,456
10 RECURSOS CORRIENTES 1,250,184,456 1,250,184,456
3 2 4 DEPARTAMENTOS 110,639,066 110,639,066
3 2 4 4 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 27,007,360 27,007,360
10 RECURSOS CORRIENTES 27,007,360 27,007,360
3 2 4 8 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 19,189,736 19,189,736
10 RECURSOS CORRIENTES 19,189,736 19,189,736
3 2 4 10 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 14,937,849 14,937,849
10 RECURSOS CORRIENTES 14,937,849 14,937,849
3 2 4 13 DEPARTAMENTO DEL VAUPES 19,167,240 19,167,240
10 RECURSOS CORRIENTES 19,167,240 19,167,240
3 2 4 15 DEPARTAMENTO DEL VICHADA 30,336,881 30,336,881
10 RECURSOS CORRIENTES 30,336,881 30,336,881
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 327,553 327,553
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 327,553 327,553
ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE - ILANUD (LEY 43 DE 1989) 93,587 93,587
10 RECURSOS CORRIENTES 93,587 93,587
3 4 1 106 TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994) 233,966 233,966
10 RECURSOS CORRIENTES 233,966 233,966
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 46,782,000 46,782,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 46,782,000 46,782,000
3 5 3 41 IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS 46,782,000 46,782,000
10 RECURSOS CORRIENTES 46,782,000 46,782,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 384,140,137 384,140,137
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 384,140,137 384,140,137
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 384,140,137 384,140,137
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 384,140,137 384,140,137
C INVERSION 413,000,000 413,000,000
UNIDAD 370101
GESTION GENERAL 413,000,000 413,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 413,000,000 413,000,000
520 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 413,000,000 413,000,000
520 1500 1 IMPLANTACION DEL CENTRO INTEGRAL INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO . ARTICULO 6 LEY 812 DE 2003.-[PREVIO CONCEPTO DNP] 413,000,000 413,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 413,000,000 413,000,000
SECCION: 3702
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 59,672,264 59,672,264
TOTAL
A FUNCIONAMIENTO 59,672,264 59,672,264
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,672,264 59,672,264
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 59,672,264 59,672,264
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 59,672,264 59,672,264
3 1 1 23 PROGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 59,672,264 59,672,264
10 RECURSOS CORRIENTES 59,672,264 59,672,264
SECCION: 3703
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
TOTAL 15,365,171 15,365,171
A FUNCIONAMIENTO 15,365,171 15,365,171.
2 GASTOS GENERALES 14,195,339 14,195,339
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 207,988 207,988
10 RECURSOS CORRIENTES 207,988 207,988
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13,987,351 13,987,351
10 RECURSOS CORRIENTES 13,987,351 13,987,351
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,169,832 1,169,832
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 1,169,832 1,169,832
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,169,832 1,169,832
3 4 1 89 ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87 1,169,832 1,169,832
10 RECURSOS CORRIENTES 1,169,832 1,169,832
SECCION: 3704
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
TOTAL 20,474,704 20,474,704
A FUNCIONAMIENTO 20,474,704 20,474,704.
2 GASTOS GENERALES 12,474,704 12,474,704
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 187,892 187,892
10 RECURSOS CORRIENTES 187,892 187,892
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,286,812 12,286,812
10 RECURSOS CORRIENTES 12,286,812 12,286,812
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,000,000 8,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000 8,000,000
SECCION: 3705
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
TOTAL 13,097,980,309 13,097,980,309
C INVERSION 13,097,980,309 13,097,980,309
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 49,701,762 49,701,762
113 8001 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 49,701,762 49,701,762
113 800 31 ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN140 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL 49,701,762 49,701,762
20 INGRESOS CORRIENTES 49,701,762 49,701,762
121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,333,249,207 2,333,249,207
121 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 2,333,249,207 2,333,249,207
121 800 1 CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO YREGISTRO EN BOGOTA D.C. 2,333,249,207 2,333,249,207
20 INGRESOS CORRIENTES 2,333,249,207 2,333,249,207
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 8,538,045,699 8,538,045,699
430 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 8,538,045,699 8,538,045,699
430 800 1 SISTEMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL 4,553,237,692 4,553,237,692
20 INGRESOS CORRIENTES 4,553,237,692 4,553,237,692
430 800 2 SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 2,993,388,391 2,993,388,391
20 INGRESOS CORRIENTES 2,993,388,391 2,993,388,391
430 800 3 DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO TECNOLOGICO Y DE GESTION PARA LAVENTANILLA UNICA DE REGISTRO A NIVEL NACIONAL 991,419,616 991,419,616
20 INGRESOS CORRIENTES 991,419,616 991,419,616
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2,176,983,641 2,176,983,641
520 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 2,176,983,641 2,176,983,641
520 800 2 ASISTENCIA TECNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA SISTEMATIZACION DE OFICINAS DE REGISTRO 2,176,983,641 2,176,983,641
20 INGRESOS CORRIENTES 2,176,983,641 2,176,983,641
SECCION: 3706
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
TOTAL 20,545,662,701 20,545,662,701
A FUNCIONAMIENTO 10,012,662,701 10,012,662,701
2 GASTOS GENERALES 3,868,175,520 3,868,175,520
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 45,493,760 45,493,760
10 RECURSOS CORRIENTES 45,493,760 45,493,760
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,822,681,760 3,822,681,760
10 RECURSOS CORRIENTES 3,822,681,760 3,822,681,760
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,144,487,181 6,144,487,181
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 3,303,120,000 3,303,120,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 3,303,120,000 3,303,120,000
3 1 1 12 ALIMENTACION PARA INTERNOS 3,291,496,000 3,291,496,000
10 RECURSOS CORRIENTES 3,291,496,000 3,291,496,000
3 1 1 16 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO 11,624,000 11,624,000
10 RECURSOS CORRIENTES 11,624,000 11,624,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,146,039,155 1,146,039,155
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,146,039,155 1,146,039,155
3 5 3 6 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO 376,480,000 376,480,000
10 RECURSOS CORRIENTES 376,480,000 376,480,000
3 5 3 24 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO 752,880,500 752,880,500
10 RECURSOS CORRIENTES 752,880,500 752,880,500
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 11,009,211 11,009,211
10 RECURSOS CORRIENTES 11,009,211 11,009,211
3 5 3 48 SERVICIO POSPENITENCIARIO LEY 65/93 5,669,444 5,669,444
10 RECURSOS CORRIENTES 5,669,444 5,669,444
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,695,328,026 1,695,328,026
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 975,328,026 975,328,026
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 975,328,026 975,328,026
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 975,328,026 975,328,026
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 720,000,000 720,000,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 720,000,000 720,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 720,000,000 720,000,000
C INVERSION 10,533,000,000 10,533,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 7,865,335,281 7,865,335,281
113 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 7,865,335,281 7,865,335,281
113 802 1 MANTENIMIENTO , MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL 7,865,335,281 7,865,335,281
16 FONDOS ESPECIALES 7,865,335,28 7,865,335,281
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,453,300,000 1,453,300,000
211 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 1,453,300,000 1,453,300,000
211 802 1 DOTACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL 842,300,000 842,300,000
16 FONDOS ESPECIALES 842,300,000 842,300,000
211 802 3 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DEL INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL 611,000,000 611,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 611,000,000 611,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 975,300,000 975,300,000
221 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 975,300,000 975,300,000
221 802 1 SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 975,300,000 975,300,000
16 FONDOS ESPECIALES 975,300,000 975,300,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 239,064,719 239,064,719
802 520 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 239,064,719 239,064,719
520 802 3 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO AL CIUDADANO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 239,064,719 239,064,719
16 FONDOS ESPECIALES 239,064,719 239,064,719
SECCION: 3707
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
TOTAL 11,707,700 11,707,700
A FUNCIONAMIENTO 11,707,700 11,707,700
2 GASTOS GENERALES 10,466,843 10,466,843
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 939,979 939,979
10 RECURSOS CORRIENTES 939,979 939,979
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9,526,864 9,526,864
10 RECURSOS CORRIENTES 9,526,864 9,526,864
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,240,857 1,240,857
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,240,857 1,240,857
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,240,857 1,240,857
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,240,857 1,240,857
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,240,857 1,240,857
SECCION: 3801
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
TOTAL 752,744,000 3,000,000,000 3,752,744,000
A FUNCIONAMIENTO 102,744,000 3,000,000,000 3,102,744,000
2 GASTOS GENERALES 17,840,000 17,840,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 80,000 80,000
10 RECURSOS CORRIENTES 80,000 80,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17,760,000 17,760,000
10 RECURSOS CORRIENTES 17,760,000 17,760,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,904,000 3,000,000,000 3,084,904,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 84,904,000 3,000,000,000 3,084,904,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,904,000 3,000,000,000 3,084,904,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 84,904,000 3,000,000,000 3,084,904,000
10 RECURSOS CORRIENTES 84,904,000 84,904,000
20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000
C INVERSION 650,000,000 650,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 650,000,000 650,000,000
520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 650,000,000 650,000,000
520 100 1 MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA CNSC EN BOGOTA -[PREVIO CONCEPTO DNP] 650,000,000 650,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 650,000,000 650,000,000
SECCION: 3901
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
TOTAL 13,914,328,621 13,914,328,621
A FUNCIONAMIENTO 62,328,621 62,328,621
UNIDAD 390101
GESTION GENERAL 62,328,621 62,328,621
2 GASTOS GENERALES 51,908,925 51,908,925
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 51,908,925 51,908,925
10 RECURSOS CORRIENTES 51,908,925 51,908,925
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,419,696 10,419,696
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 5,222,826 5,222,826
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 5,222,826 5,222,826
3 1 1 3 CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA (DECRETO 267 DE 1984) 2,452,772 2,452,772
10 RECURSOS CORRIENTES 2,452,772 2,452,772
3 1 1 4 CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990) 2,770,054 2,770,054
10 RECURSOS CORRIENTES 2,770,054 2,770,054
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,889,771 1,889,771
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,889,771 1,889,771
3 5 3 47 SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES 1,889,771 1,889,771
10 RECURSOS CORRIENTES 1,889,771 1,889,771
3 6 1 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,307,099 3,307,099
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,307,099 3,307,099
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,307,099 3,307,099
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,307,099 3,307,099
C INVERSION 13,852,000,000 13,852,000,000
UNIDAD 390101
GESTION GENERAL 13,852,000,000 13,852,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 7,000,000,000 7,000,000,000
410 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 7,000,000,000 7,000,000,000
410 100 11 INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO A ACTIVIDADES PRE Y POSPROYECTO. 7,000,000,000 7,000,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000
630 TRANSFERENCIAS 6,852,000,000 6,852,000,000
630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,852,000,000 6,852,000,000
630 100 1 APOYO A LA FINANCIACION DE PROYECTOS REGIONALES DE INVERSION EN CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION ARTICULO 26 LEY 1286 DE 2009 FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS – A NIVEL NACIONAL 6,852,000,000 6,852,000,000
16 FONDOS ESPECIALES 6,852,000,000 6,852,000,000
TOTAL APLAZAMIENTO 5.648.591.443.361 173.567.346.059 5.822.158.789.420

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