por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010 y se dictan otras disposiciones
| CTA. PROG | SUBC SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | SOR | REC | SIT | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 14,612,986,770 | 14,612,986,770 | ||||||||
| SECCION: 0201PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 42,660,634,596 | 42,660,634,596 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 8,914,134,596 | 8,914,134,596 | ||||||||
| UNIDAD 020101GESTION GENERAL | 8,914,134,596 | 8,914,134,596 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,914,134,596 | 8,914,134,596 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 8,914,134,596 | 8,914,134,596 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 8,914,134,596 | 8,914,134,596 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA | 8,914,134,596 | 8,914,134,596 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,914,134,596 | 8,914,134,596 | |||||||
| C INVERSION | 33,746,500,000 | 33,746,500,000 | ||||||||
| UNIDAD 020101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 33,746,500,000 | 33,746,500,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 33,746,500,000 | 33,746,500,000 | |||||||
| 520 | 1000 | IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 | 33,746,500,000 | 33,746,500,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 43 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 33,746,500,000 | 33,746,500,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 33,746,500,000 | 33,746,500,000 | |||||||
| SECCION: 0210 | ||||||||||
| AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL | ||||||||||
| TOTAL | 138,480,926,728 | 138,480,926,728 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 13,480,926,728 | 13,480,926,728 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 546,086,728 | 546,086,728 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 46,086,728 | 46,086,728 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 46,086,728 | 46,086,728 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12,934,840,000 | 12,934,840,000 | |||||||
| 6 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 12,934,840,000 | 12,934,840,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 174,840,000 | 174,840,000 | |||||
| 3 | 1 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 174,840,000 | 174,840,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 174,840,000 | 174,840,000 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12,760,000,000 | 12,760,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 12 | FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005) | 360,000,000 | 360,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 360,000,000 | 360,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 62 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMISION NACIONAL DE REPARACION Y RECONCILIACION | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 125,000,000,000 | 125,000,000,000 | ||||||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 125,000,000,000 | 125,000,000,000 | |||||||
| 530 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 125,000,000,000 | 125,000,000,000 | ||||||
| 530 | 1000 | 14 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION PARA POBLACION VULNERABLE - FIP | 94,000,000,000 | 94,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 94,000,000,000 | 94,000,000,000 | |||||||
| 530 | 1000 | 36 | IMPLANTACION PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES - FIP | 31,000,000,000 | 31,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 31,000,000,000 | 31,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 0301 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | ||||||||||
| TOTAL | 45,767,261,456 | 45,767,261,456 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 348,261,456 | 348,261,456 | ||||||||
| UNIDAD 030101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 348,261,456 | 348,261,456 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 167,571,456 | 167,571,456 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 167,571,456 | 167,571,456 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 167,571,456 | 167,571,456 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180,690,000 | 180,690,000 | |||||||
| 5 | 3 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 12,319,840 | 12,319,840 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 12,319,840 | 12,319,840 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 12,319,840 | 12,319,840 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,319,840 | 12,319,840 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 168,370,160 | 168,370,160 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 168,370,160 | 168,370,160 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 168,370,160 | 168,370,160 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 168,370,160 | 168,370,160 | |||||||
| C INVERSION | 45,419,000,000 | 45,419,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 030101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 45,419,000,000 | 45,419,000,000 | ||||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 221 | 1000 | 1 | IMPLANTACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | |||||||
| 510 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | ||||||
| 510 | 1000 | 4 | ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS Y CONSULTORIAS PARA LA EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,700,000,000 | 5,700,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 3,570,000,000 | 3,570,000,000 | |||||||
| 520 | 903 | MITIGACION | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 520 | 903 | 2 | APOYO A LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,270,000,000 | 3,270,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 26 | RENOVACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 31 | CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA INVERSION DE REGALIAS DIRECTAS A MUNICIPIOS, DISTRITOS Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 34 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION DE BENEFICIARIOS SISBEN | 1,370,000,000 | 1,370,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,370,000,000 | 1,370,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 35 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION YCONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVEL NACIONAL | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | |||||||
| 530 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | ||||||
| 530 | 1000 | 4 | FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION PUBLICA., SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA LA GESTION POR RESULTADOS EN COLOMBIA | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 33,049,000,000 | 33,049,000,000 | |||||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 33,049,000,000 | 33,049,000,000 | ||||||
| 630 | 1000 | 111 | APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | 33,049,000,000 | 33,049,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 33,049,000,000 | 33,049,000,000 | |||||||
| SECCION: 0325 | ||||||||||
| FONDO NACIONAL DE REGALIAS | ||||||||||
| TOTAL | 65,128,114,688 | 65,128,114,688 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 128,114,688 | 128,114,688 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 25,958,400 | 25,958,400 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 25,958,400 | 25,958,400 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 25,958,400 | 25,958,400 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 102,156,288 | 102,156,288 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 102,156,288 | 102,156,288 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 102,156,288 | 102,156,288 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 102,156,288 | 102,156,288 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 102,156,288 | 102,156,288 | |||||||
| C INVERSION | 65,000,000,000 | 65,000,000,000 | ||||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 65,000,000,000 | 65,000,000,000 | |||||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 65,000,000,000 | 65,000,000,000 | ||||||
| 630 | 1000 | 79 | NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE - (LEY 859 DE 2003) REGION NACIONA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 630 | 1000 | 80 | SANEAMIENTO DE CARTERA HOSPITALARIA (ARTICULO 45, LEY 1151 DE 2007)REGION NACIONAL | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||||
| 630 | 1000 | 83 | DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, NAVEGABILIDAD DEL RIO MAGDALENA E IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||||
| 630 | 1000 | 84 | PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES O SITUACIONES DE CALAMIDAD PUBLICA. REGION NACIONAL. | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 0401 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | ||||||||||
| TOTAL | 6,356,813,840 | 6,356,813,840 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 69,813,840 | 69,813,840 | ||||||||
| UNIDAD 040101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 69,813,840 | 69,813,840 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 61,013,840 | 61,013,840 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 61,013,840 | 61,013,840 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 61,013,840 | 61,013,840 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,800,000 | 8,800,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8,800,000 | 8,800,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 8,800,000 | 8,800,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 8,800,000 | 8,800,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 8,800,000 | 8,800,000 | |||||||
| C INVERSION | 6,287,000,000 | 6,287,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 040101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 6,287,000,000 | 6,287,000,000 | ||||||||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 6,287,000,000 | 6,287,000,000 | |||||||
| 430 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6,287,000,000 | 6,287,000,000 | ||||||
| 430 | 1000 | 18 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION BASICA NACIONAL | 1,460,000,000 | 1,460,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,460,000,000 | 1,460,000,000 | |||||||
| 430 | 1000 | 19 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO NACIONAL | 340,000,000 | 340,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 340,000,000 | 340,000,000 | |||||||
| 430 | 1000 | 20 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | 1,208,000,000 | 1,208,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,208,000,000 | 1,208,000,000 | |||||||
| 430 | 1000 | 22 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||||
| 430 | 1000 | 23 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS A NIVEL NACIONAL | 1,359,000,000 | 1,359,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,359,000,000 | 1,359,000,000 | |||||||
| 430 | 1000 | 24 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON TEMAS AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||
| 430 | 1000 | 25 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES A NIVEL NACIONAL | 70,000,000 | 70,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 70,000,000 | 70,000,000 | |||||||
| 430 | 1000 | 26 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLITICOS A NIVEL NACIONAL | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| 430 | 1000 | 27 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||
| 430 | 1000 | 28 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 430 | 1000 | 39 | LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL | 880,000,000 | 880,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 880,000,000 | 880,000,000 | |||||||
| SECCION: 0403 | ||||||||||
| INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC | ||||||||||
| TOTAL | 5,947,000,000 | 5,947,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 5,947,000,000 | 5,947,000,000 | ||||||||
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 5,947,000,000 | 5,947,000,000 | |||||||
| 440 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 5,947,000,000 | 5,947,000,000 | ||||||
| 440 | 1000 | 2 | ACTUALIZACION FORMACION Y CONSERVACION CATASTRAL A NIVEL NACIONAL YREGIONAL | 5,947,000,000 | 5,947,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,947,000,000 | 5,947,000,000 | |||||||
| SECCION: 0501 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 170,540,112 | 170,540,112 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 133,540,112 | 133,540,112 | ||||||||
| UNIDAD 050101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 133,540,112 | 133,540,112 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 47,767,440 | 47,767,440 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 3,414,520 | 3,414,520 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,414,520 | 3,414,520 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 44,352,920 | 44,352,920 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 44,352,920 | 44,352,920 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 85,772,672 | 85,772,672 | |||||||
| 5 | 3 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 2,232,200 | 2,232,200 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,232,200 | 2,232,200 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 2,232,200 | 2,232,200 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,232,200 | 2,232,200 | |||||||
| 6 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 83,540,472 | 83,540,472 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 29,616,520 | 29,616,520 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 29,616,520 | 29,616,520 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 29,616,520 | 29,616,520 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53,923,952 | 53,923,952 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 53,923,952 | 53,923,952 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 53,923,952 | 53,923,952 | |||||||
| UNIDAD 050101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 37,000,000 | 37,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 37,000,000 | 37,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 37,000,000 | 37,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 37,000,000 | 37,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 10 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS | 37,000,000 | 37,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 37,000,000 | 37,000,000 | |||||||
| SECCION: 0503 | ||||||||||
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) | ||||||||||
| TOTAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 112 | 705 | EDUCACION SUPERIOR | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
| 112 | 705 | 111 | ADQUISICION O CONSTRUCCION Y DOTACION DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA ESAP | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 520 | 705 | EDUCACION SUPERIOR | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | ||||||
| 520 | 705 | 4 | MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 102 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION ESTANDARIZACIONPUBLICACION DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL | 608,000,000 | 608,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 608,000,000 | 608,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 103 | CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DIFUSION Y MEDICION E IMPACTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO PUBLICO CONTROL INTERNO, RACIONALIZACION DE TRAMITES Y CALIDAD Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL EN EL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL | 660,000,000 | 660,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 660,000,000 | 660,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 104 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS | 132,000,000 | 132,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 132,000,000 | 132,000,000 | |||||||
| SECCION: 0601 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | 1,646,440,560 | 1,646,440,560 | ||||||||
| TOTAL | 1,646,440,560 | 1,646,440,560 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 1,646,440,560 | 1,646,440,560 | ||||||||
| UNIDAD 060101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | ||||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 969,519,360 | 969,519,360 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 969,519,360 | 969,519,360 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 969,519,360 | 969,519,360 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 676,921,200 | 676,921,200 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 676,921,200 | 676,921,200 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 676,921,200 | 676,921,200 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 676,921,200 | 676,921,200 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 676,921,200 | 676,921,200 | |||||||
| SECCION: 0602 | ||||||||||
| FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | ||||||||||
| TOTAL | 4,800,000,000 | 5,000,000,000 | 9,800,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 4,800,000,000 | 5,000,000,000 | 9,800,000,000. | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2,446,000,000 | 2,446,000,000 | |||||||
| 113 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 2,446,000,000 | 2,446,000,000 | ||||||
| 113 | 101 | 3 | AMPLIACION Y ADECUACION DE LA SEDE PALOQUEMAO DEL DAS EN BOGOTA, D.C | 2,446,000,000 | 2,446,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,446,000,000 | 2,446,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 | |||||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 | ||||||
| 211 | 101 | 3 | REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR EN AREAS OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 211 | 101 | 17 | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA INTELIGENCIA PARA EL DAS NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,054,000,000 | 1,054,000,000 | |||||||
| 212 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1,054,000,000 | 1,054,000,000 | ||||||
| 212 | 101 | 1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS ESPECIALIZADOS DEL DAS | 1,054,000,000 | 1,054,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,054,000,000 | 1,054,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 510 | 100 | 1 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 510 | 100 | CAPACITACION PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL DAS EN AREAS MISIONALES Y DE DIRECCION SUPERIOR | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | 101 | 101 | 1 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 520 | IMPLEMENTACION GESTION DOCUMENTAL INTEGRAL NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 637,711,944 | 637,711,944 | |||||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 362,288,056 | 362,288,056 | |||||||
| SECCION: 0901 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA - DANSOCIAL | ||||||||||
| TOTAL | 1,036,786,431 | 1,036,786,431 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 36,786,431 | 36,786,431 | ||||||||
| UNIDAD 090101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 36,786,431 | 36,786,431 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 35,843,549 | 35,843,549 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 35,843,549 | 35,843,549 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,843,549 | 35,843,549 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 942,882 | 942,882 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 942,882 | 942,882 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 942,882 | 942,882 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 942,882 | 942,882 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 942,882 | 942,882 | |||||||
| C INVERSION . | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 090101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 225,000,000 | 225,000,000 | |||||||
| 113 | 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 225,000,000 | 225,000,000 | ||||||
| 113 | 1503 | 1 | ADMINISTRACION DESARROLLO INSTITUCIONAL BOGOTA | 225,000,000 | 225,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 225,000,000 | 225,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 705,000,000 | 705,000,000 | |||||||
| 310 | 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 705,000,000 | 705,000,000 | ||||||
| 310 | 1503 | 1 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA | 605,000,000 | 605,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 605,000,000 | 605,000,000 | |||||||
| 310 | 1503 | 6 | ACTUALIZACION, DISENO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE EDUCACION EN Y PARA LA SOLIDARIDAD EN COLOMBIA | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 62,080,000 | 62,080,000 | |||||||
| 410 | 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 62,080,000 | 62,080,000 | ||||||
| 410 | 1503 | 1 | ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONSOLIDACION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA | 62,080,000 | 62,080,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 62,080,000 | 62,080,000 | |||||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 7,920,000 | 7,920,000 | |||||||
| 530 | 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 7,920,000 | 7,920,000 | ||||||
| 530 | 1503 | 2 | APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION A NIVEL NACIONAL | 7,920,000 | 7,920,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7,920,000 | 7,920,000 | |||||||
| SECCION: 1101 | ||||||||||
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ||||||||||
| TOTAL | 233,460,000 | 233,460,000 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 233,460,000 | 233,460,000 | ||||||||
| UNIDAD 110101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 233,460,000 | 233,460,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5,960,000 | 5,960,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5,960,000 | 5,960,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,960,000 | 5,960,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 227,500,000 | 227,500,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 227,500,000 | 227,500,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 227,500,000 | 227,500,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 227,500,000 | 227,500,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 227,500,000 | 227,500,000 | |||||||
| SECCION: 1102 | ||||||||||
| FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ||||||||||
| TOTAL | 8,828,528,970 | 8,828,528,970 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 6,302,528,970 | 6,302,528,970 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 616,997,667 | 616,997,667 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 616,997,667 | 616,997,667 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 616,997,667 | 616,997,667 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,685,531,303 | 5,685,531,303 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 5,685,531,303 | 5,685,531,303 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,685,531,303 | 5,685,531,303 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 5,685,531,303 | 5,685,531,303 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,685,531,303 | 5,685,531,303 | |||||||
| C INVERSION | 2,526,000,000 | 2,526,000,000 | ||||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 146,000,000 | 146,000,000 | |||||||
| 211 | 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 146,000,000 | 146,000,000 | ||||||
| 211 | 1002 | 2 | ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE LOS DOCUMENTOS DE POLITICA EXTERIOR DE DIFUSION EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR | 146,000,000 | 146,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 146,000,000 | 146,000,000 | |||||||
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 333,000,000 | 333,000,000 | |||||||
| 440 | 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 333,000,000 | 333,000,000 | ||||||
| 440 | 1002 | 1 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA | 333,000,000 | 333,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 333,000,000 | 333,000,000 | |||||||
| 530 | 1002 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 1,423,000,000 | 1,423,000,000 | ||||||
| 530 | RELACIONES EXTERIORES | 1,423,000,000 | 1,423,000,000 | |||||||
| 530 | 1002 | 1 | PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR | 1,423,000,000 | 1,423,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,423,000,000 | 1,423,000,000 | |||||||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 624,000,000 | 624,000,000 | |||||||
| 540 | 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 624,000,000 | 624,000,000 | ||||||
| 540 | 1002 | 2 | PROYECTO PROGRAMA PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO EN LAS FRONTERAS DE COLOMBIA | 624,000,000 | 624,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 624,000,000 | 624,000,000 | |||||||
| SECCION: 1301 | ||||||||||
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||||||||||
| TOTAL | 2,068,408,226,168 | 2,068,408,226,168 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 1,991,968,226,168 | 1,991,968,226,168 | ||||||||
| UNIDAD 130101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,991,968,226,168 | 1,991,968,226,168 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 335,000,000,000 | 335,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 335,000,000,000 | 335,000,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 8 | OTROS GASTOS PERSONALES-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 335,000,000,000 | 335,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 335,000,000,000 | 335,000,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,176,687,616 | 1,176,687,616 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,176,687,616 | 1,176,687,616 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,176,687,616 | 1,176,687,616 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,285,732,349,406 | 1,285,732,349,406 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 257,408,830,222 | 257,408,830,222 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 46,929,740,290 | 46,929,740,290 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 29 | PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 30 | PROGRAMAS DE MODERNIZACION DEL ESTADO | 24,929,740,290 | 24,929,740,290 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 24,929,740,290 | 24,929,740,290 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 33 | RECURSOS PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LOS PROCESADOS, DERECHOS HUMANOS Y NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PARA DISTRIBUIR | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 34 | TRANSFERENCIAS PARA GARANTIZAR NEGOCIACIONES DE DESMOVILIZACION DENTRO DEL PROCESO DE PAZ Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 10 | OBLIGACIONES LABORALES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - DECRETO 1750 DE 2003, EN LIQUIDACION | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | 3 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS | 413,386,089 | 413,386,089 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 2 | COSTOS Y COMISIONES POR GESTION DE ENAJENACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN | 413,386,089 | 413,386,089 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 413,386,089 | 413,386,089 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | DEPARTAMENTOS | 9,019,703,843 | 9,019,703,843 | |||||
| 3 | 2 | 4 | 2 | DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA . PARTICIPACION IVA | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 5 | DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS . PARTICIPACION IVA | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 6 | DEPARTAMENTO DEL ARAUCA. PARTICIPACION IVA | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 7 | DEPARTAMENTO DEL CASANARE . PARTICIPACION IVA | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 9 | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA . PARTICIPACION IVA | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 11 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE . PARTICIPACION IVA | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 12 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO . PARTICIPACION IVA | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 14 | DEPARTAMENTO DEL VAUPES. PARTICIPACION IVA | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 16 | DEPARTAMENTO DEL VICHADA . PARTICIPACION IVA | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,001,300,427 | 1,001,300,427 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 17 | REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DE SAL -CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS PARA TRANSFERIR A LOS DEPARTAMENTOS PRODUCTORES | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | 7 | MUNICIPIOS | 1,046,000,000 | 1,046,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 7 | 4 | RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON RESGUARDOS INDIGENAS ARTICULO 24 LEY 44 DE 1990, ARTICULO 184 LEY 223 DE 1995 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | 7 | 7 | REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DE SAL -CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS TRANSFERIR A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES | 26,000,000 | 26,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 26,000,000 | 26,000,000 | |||||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 18,794,922,152 | 18,794,922,152 | ||||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 18,794,922,152 | 18,794,922,152 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 119 | ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO -ASIP, LEY 493 DE 1999. | 922,152 | 922,152 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 922,152 | 922,152 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 123 | CONVENIO PROGRAMA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA ESTRATEGICA DE INTERES REGIONAL - FONTAGRO | 18,794,000,000 | 18,794,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 18,794,000,000 | 18,794,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 537,008,303,754 | 537,008,303,754 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 532,500,000,000 | 532,500,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 6 | BONOS PENSIONALES DECRETOS1299 DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995 | 232,000,000,000 | 232,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 232,000,000,000 | 232,000,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 18 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 300,000,000,000 | 300,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 300,000,000,000 | 300,000,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 20 | GARANTIA PENSION MINIMA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 4,508,303,754 | 4,508,303,754 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 36 | PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD (LEY 715/2001) | 4,508,303,754 | 4,508,303,754 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,508,303,754 | 4,508,303,754 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 457,610,074,455 | 457,610,074,455 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | 2 | FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL | 1,815,410,688 | 1,815,410,688 | |||||
| 3 | 6 | 2 | 1 | FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL | 1 815,410,688 | 1,815,410,688 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,815,410,688 | 1,815,410,688 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 450,794,663,767 | 450,794,663,767 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 448,858,296,151 | 448,858,296,151 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 448,858,296,151 | 448,858,296,151 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 112 | PAGOS BENEFICIARIOS FUNDACION SAN JUAN DE DIOS DERIVADOS FALLO SU-484-2008 CORTE CONSTITUCIONAL. | 1,936,367,616 | 1,936,367,616 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,936,367,616 | 1,936,367,616 | |||||||
| 3 | 7 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 14,910,218,823 | 14,910,218,823 | ||||||
| 3 | 7 | 3 | PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL | 10,969,886,154 | 10,969,886,154 | |||||
| 3 | 7 | 3 | 1 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION – PROPOSITO GENERAL , ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001 | 10,969,886,154 | 10,969,886,154 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,969,886,154 | 10,969,886,154 | |||||||
| 3 | 7 | 4 | ASIGNACIONES ESPECIALES | 3,940,332,669 | 3,940,332,669 | |||||
| 3 | 7 | 4 | 1 | PARTICIPACION RESGUARDOS INDIGENAS PARAGRAFO 2 ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001 | 512,243,247 | 512,243,247 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 512,243,247 | 512,243,247 | |||||||
| 3 | 7 | 4 | 2 | PARTICIPACION MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA . PARAGRAFO 2, ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001 | 78,806,653 | 78,806,653 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 78,806,653 | 78,806,653 | |||||||
| 3 | 7 | 4 | 3 | PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DISTRITOS Y MUNICIPIOS . PARAGRAFO 2, ART. 2, LEY 715 DE 2001 | 492,541,584 | 492,541,584 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 492,541,584 | 492,541,584 | |||||||
| 3 | 7 | 4 | 4 | FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, LEY 549 DE 1999, PARAGRAFO 2, ART. 2, LEY 715 DE 2001 | 2,856,741,185 | 2,856,741,185 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,856,741,185 | 2,856,741,185 | |||||||
| 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 370,059,189,146 | 370,059,189,146 | |||||||
| 4 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 370,059,189,146 | 370,059,189,146 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 370,059,189,146 | 370,059,189,146 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES - FOFI, LEY 318 DE 1996 | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARIOS Y TITULARIZACION PARA FINANCIAR CARTERA VIS. ARTICULO 30 LEY 546 DE 1999 | 50,962,330 | 50,962,330 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 50,962,330 | 50,962,330 | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 9 | PRESTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 8,226,816 | 8,226,816 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,226,816 | 8,226,816 | |||||||
| 4 | 2 | 1 | 17 | FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES (FEPC) | 350,000,000,000 | 350,000,000,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 350,000,000,000 | 350,000,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 76,440,000,000 | 76,440,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 130101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 76,440,000,000 | 76,440,000,000 | ||||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 | |||||||
| 221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 | ||||||
| 221 | 1000 | 1 | AMPLIACION , DESARROLLO, INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, SOPORTE, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS, ASESORIA Y CAPACITACION EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 221 | 1000 | 7 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA GESTION PUBLICA NACIONAL - COMPONENTE SIIF | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 510 | 1000 | 3 | CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 31,465,000,000 | 31,465,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 31,465,000,000 | 31,465,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 11 | IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE CONCESIONES Y PRIVATIZACIONES | 465,000,000 | 465,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 465,000,000 | 465,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 20 | ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y APOYO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 121 | APOYO PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS ARTICULO 67 DECRETO 919 DE 1989 REGION NACIONAL-[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 39,575,000,000 | 39,575,000,000 | |||||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 39,575,000,000 | 39,575,000,000 | ||||||
| 630 | 1000 | 112 | APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] | 39,575,000,000 | 39,575,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 39,575,000,000 | 39,575,000,000 | |||||||
| SECCION: 1308 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | ||||||||||
| TOTAL | 1,515,058,480 | 1,515,058,480 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 112,058,480 | 112,058,480 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 69,663,879 | 69,663,879 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 69,663,879 | 69,663,879 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 69,663,879 | 69,663,879 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42,394,601 | 42,394,601 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 42,394,601 | 42,394,601 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 26,920,000 | 26,920,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 26,920,000 | 26,920,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 26,920,000 | 26,920,000 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15,474,601 | 15,474,601 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 15,474,601 | 15,474,601 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,474,601 | 15,474,601 | |||||||
| C INVERSION | 1,403,000,000 | 1,403,000,000 | ||||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 518,250,000 | 518,250,000 | |||||||
| 221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 518,250,000 | 518,250,000 | ||||||
| 221 | 1000 | 1 | ADQUISICION , INSTALACION, AMPLIACION, REPOSICION, ASESORIA, CAPACITACION, IMPLANTACION, Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION | 518,250,000 | 518,250,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 518,250,000 | 518,250,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 884,750,000 | 884,750,000 | |||||||
| 510 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 884,750,000 | 884,750,000 | ||||||
| 510 | 1000 | 1 | CAPACITACION DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA CONTABILIDAD PUBLICA | 884,750,000 | 884,750,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 884,750,000 | 884,750,000 | |||||||
| SECCION: 1309 | ||||||||||
| SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | ||||||||||
| TOTAL | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 5 | SISTEMATIZACION INTEGRAL DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| SECCION: 1310 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | ||||||||||
| TOTAL | 85,566,210,127 | 85,566,210,127 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 2,974,843,872 | 2,974,843,872 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,867,716,800 | 1,867,716,800 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,867,716,800 | 1,867,716,800 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,867,716,800 | 1,867,716,800 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,107,127,072 | 1,107,127,072 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 5,103,821 | 5,103,821 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 5,103,821 | 5,103,821 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 28 | PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION EFECTIVOS POLICIA NACIONAL COMISIONADOS A PRESTAR SERVICIO EN BAHIA PORTETE - DIAN - DECRETO 827 DE MAYO 11 DE 2001 | 5,103,821 | 5,103,821 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,103,821 | 5,103,821 | |||||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 6,400,000 | 6,400,000 | ||||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 6,400,000 | 6,400,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 16 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ART. 159, LEY 223 DE 1995 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 67 | CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA - LEY 10 DE 1992 | 2,800,000 | 2,800,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,095,623,251 | 1,095,623,251 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 476,452,000 | 476,452,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 476,452,000 | 476,452,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 476,452,000 | 476,452,000 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 619,171,251 | 619,171,251 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 586,503,046 | 586,503,046 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 586,503,046 | 586,503,046 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 22 | DEVOLUCIONES | 32,668,205 | 32,668,205 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 32,668,205 | 32,668,205 | |||||||
| C INVERSION | 82,591,366,255 | 82,591,366,255 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 82,591,366,255 | 82,591,366,255 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 82,591,366,255 | 82,591,366,255 | ||||||
| 520 | 1000 | 3 | MEJORAMIENTO NORMALIZACION, DOTACION, CONTRATACION, CONSTRUCCION, IMPLANTACION, ADECUACION Y SOPORTE DE LA ARQUITECTURA INTEGRADA E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA AUTOGESTION ELECTRONICA | 6,481,000,000 | 6,481,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,481,000,000 | 6,481,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | 4 | IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTIEVASION (ARTICULO 154 LEY 223 DE 1995) | 66,170,000,000 | 66,170,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 66,170,000,000 | 66,170,000,000 | |||||||
| 520 | 100 | 5 | IMPLANTACION DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIAN Y EL MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION CIUDADANA Y DE LOS AGENTES ECONOMICOS SOBRE LA IMAGEN Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD | 1,281,000,000 | 1,281,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,281,000,000 | 1,281,000,000 | |||||||
| 520 | 100 | 6 | ADECUACION, REPARACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LAS ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1,519,000,000 | 1,519,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,519,000,000 | 1,519,000,000 | |||||||
| 520 | 100 | 7 | ADECUACION, ORGANIZACION, CONSTRUCCION, ADQUISICION IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL | 2,335,886,255 | 2,335,886,255 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,335,886,255 | 2,335,886,255 | |||||||
| 520 | 100 | 9 | FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA GESTION PUBLICA NACIONAL - COMPONENTE DIAN | 4,804,480,000 | 4,804,480,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,804,480,000 | 4,804,480,000 | |||||||
| SECCION: 1312 | ||||||||||
| UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | ||||||||||
| TOTAL | 40,823,424 | 40,823,424 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 40,823,424 | 40,823,424 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 40,823,424 | 40,823,424 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 40,823,424 | 40,823,424 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 40,823,424 | 40,823,424 | |||||||
| SECCION: 1313 | ||||||||||
| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | ||||||||||
| TOTAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| 221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 350,000,000 | 350,000,000 1000 | ||||||
| 221 | 100 | 1 | AMPLIACION RENOVACION E IMPLANTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION. | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 350,000,000 | 350,000,000 | |||||||
| 222 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 222 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||||
| 222 | 100 | 2 | ADECUACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL A TRAVES DE LOS PROCESOS DE DEPURACION, CLASIFICACION, APLICACION DE LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL, DIGITALIZACION Y ALMACENAJE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 310 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 310 | 100 | 1 | CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN SUPERVISION FINANCIERA | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 440 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||||
| 400 | 100 | 1 | ADECUACION , ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA BIBLIOTECA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BOGOTA | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 150,000,000 | 150,000,000 | ||||||
| 520 | 1000 | 3 | ADECUACION , ADQUISICION E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PRODUCTIVIDAD | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||||
| SECCION: 1314 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL –UGPP | ||||||||||
| TOTAL | 203,588,000 | 203,588,000 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 203,588,000 | 203,588,000 | ||||||||
| UNIDAD 131401 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 112,608,000 | 112,608,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 112,608,000 | 112,608,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 112,608,000 | 112,608,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 112,608,000 | 112,608,000 | |||||||
| UNIDAD 131402 | ||||||||||
| PENSIONES | 90,980,000 | 90,980,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 90,980,000 | 90,980,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 90,980,000 | 90,980,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 90,980,000 | 90,980,000 | |||||||
| SECCION: 1401 | ||||||||||
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 550,000,000,000 | 550,000,000,000 | ||||||||
| B SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 550,000,000,000 | 550,000,000,000. | ||||||||
| 6 | SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA | 550,000,000,000 | 550,000,000,000 | |||||||
| 6 | 2 | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA | 550,000,000,000 | 550,000,000,000 | ||||||
| 6 | 2 | 4 | ORGANISMOS MULTILATERALES | 550,000,000,000 | 550,000,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 550,000,000,000 | 550,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 1501 | ||||||||||
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 245,758,106,811 | 245,758,106,811 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 143,431,106,811 | 143,431,106,811 | ||||||||
| UNIDAD 150101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 31,707,110,375 | 31,707,110,375 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 6,711,110,375 | 6,711,110,375 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 711,110,375 | 711,110,375 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 711,110,375 | 711,110,375 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24,996,000,000 | 24,996,000,000 | ||||||||
| 6 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 24,996,000,000 | 24,996,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 24,996,000,000 | 24,996,000,000 | |||||
| 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 24,996,000,000 | 24,996,000,000 | |||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 24,996,000,000 | 24,996,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150103 | ||||||||||
| EJERCITO | 78,947,996,436 | 78,947,996,436 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 78,947,996,436 | 78,947,996,436 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 4,437,996,436 | 4,437,996,436 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,437,996,436 | 4,437,996,436 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 74,510,000,000 | 74,510,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 74,510,000,000 | 74,510,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150104 | ||||||||||
| ARMADA | 9,300,000,000 | 9,300,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5,300,000,000 | 5,300,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150105 | ||||||||||
| FUERZA AEREA | 20,476,000,000 | 20,476,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 20,476,000,000 | 20,476,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 20,476,000,000 | 20,476,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,476,000,000 | 20,476,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150111 | ||||||||||
| SALUD | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 102,327,000,000 | 102,327,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 150101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||||||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||||
| 121 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||||||
| 121 | 1000 | 1 | CONSTRUCCION, DISENO, ADECUACION Y DOTACION DE UN CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA NACIONAL EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150102 | ||||||||||
| COMANDO GENERAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 250,000,000 | 250,000,000 | ||||||
| 211 | 101 | 29 | IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL PARA AREA ESTRATEGICA DEL COMANDO GENERAL BOGOTA | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 750,000,000 | 750,000,000 | |||||||
| 212 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 750,000,000 | 750,000,000 | ||||||
| 212 | 100 | 1 | MANTENIMIENTO EQUIPOS CRIPTOGRAFICOS | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 212 | 100 | 2 | MANTENIMIENTO DE REDES | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150103 | ||||||||||
| EJERCITO | 57,035,000,000 | 57,035,000,000 | ||||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 57,035,000,000 | 57,035,000,000 | |||||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 22,035,000,000 | 22,035,000,000 | ||||||
| 211 | 100 | 2 | ADQUISICION Y RENOVACION MATERIAL DE GUERRA | 22,035,000,000 | 22,035,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 22,035,000,000 | 22,035,000,000 | |||||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||||||
| 211 | 101 | 5 | ADQUISICION DE MUNICION | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150104 | ||||||||||
| ARMADA | 22,700,000,000 | 22,700,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIADEL SECTOR | 4,505,000,000 | 4,505,000,000 | |||||||
| 111 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 4,505,000,000 | 4,505,000,000 | ||||||
| 111 | 100 | 111 | CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BRIGADA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||||
| 111 | 100 | 114 | CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA I BRIGADA Y OTRAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 111 | 100 | 116 | MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 111 | 100 | 117 | MEJORAMIENTO MODERNIZACION, DESARROLLO INTEGRAL Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA BN2 - BAHIA MALAGA | 505,000,000 | 505,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 505,000,000 | 505,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 7,035,000,000 | 7,035,000,000 | |||||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 7,035,000,000 | 7,035,000,000 | ||||||
| 211 | 100 | 41 | ADQUISICION DOTACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL | 1,035,000,000 | 1,035,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,035,000,000 | 1,035,000,000 | |||||||
| 211 | 100 | 42 | IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL | 1,890,000,000 | 1,890,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,890,000,000 | 1,890,000,000 | |||||||
| 211 | 100 | 43 | ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL | 4,110,000,000 | 4,110,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,110,000,000 | 4,110,000,000 | |||||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 11,160,000,000 | 11,160,000,000 | |||||||
| 212 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 11,160,000,000 | 11,160,000,000 | ||||||
| 212 | 100 | 4 | MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL | 11,160,000,000 | 11,160,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 11,160,000,000 | 11,160,000,000 | |||||||
| UNIDAD 150105 | ||||||||||
| FUERZA AEREA | 19,092,000,000 | 19,092,000,000 | ||||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 19,092,000,000 | 19,092,000,000 | |||||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 19,092,000,000 | 19,092,000,000 | ||||||
| 211 | 100 | 52 | ADQUISICION DE PLATAFORMAS AEREAS DE INTELIGENCIA | 14,933,000,000 | 14,933,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,933,000,000 | 4,933,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 211 | 100 | 60 | ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL | 4,159,000,000 | 4,159,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,159,000,000 | 4,159,000,000 | |||||||
| SECCION: 1511 | ||||||||||
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 36,675,714,500 | 36,675,714,500 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 36,675,714,500 | 36,675,714,500 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 36,675,714,500 | 36,675,714,500 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 36,675,714,500 | 36,675,714,500 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 36,675,714,500 | 36,675,714,500 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 4 | ASIGNACIONES DE RETIRO | 36,675,714,500 | 36,675,714,500 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 36,675,714,500 | 36,675,714,500 | |||||||
| SECCION: 1601 | ||||||||||
| POLICIA NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 61,359,000,000 | 61,359,000,000 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 43,186,000,000 | 43,186,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 160101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 41,713,000,000 | 41,713,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 23,713,000,000 | 23,713,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 23,713,000,000 | 23,713,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 23,713,000,000 | 23,713,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 18,000,000,000 | 18,000,000,000 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 10,023,000,000 | 10,023,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 9,023,000,000 | 9,023,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 9,023,000,000 | 9,023,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 5 | BONOS PENSIONALES | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 8 | CUOTAS PARTES PENSIONALES | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 2,989,000,000 | 2,989,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 2,989,000,000 | 2,989,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,989,000,000 | 2,989,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 4,988,000,000 | 4,988,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 37 | PRESTACIONES SOCIALES | 4,988,000,000 | 4,988,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,988,000,000 | 4,988,000,000 | |||||||
| UNIDAD 160102 | ||||||||||
| SALUD | 1,473,000,000 | 1,473,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,473,000,000 | 1,473,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,473,000,000 | 1,473,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,473,000,000 | 1,473,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 18,173,000,000 | 18,173,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 160101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 18,173,000,000 | 18,173,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 111 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| 111 | 101 | 116 | ADQUISICION COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION REMODELACION Y DOTACION ESTACIONES DE POLICIA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2,420,000,000 | 2,420,000,000 | |||||||
| 123 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 2,420,000,000 | 2,420,000,000 | ||||||
| 123 | 101 | 1 | AMPLIACION RED DE ACCESO FIJA PARA LA POLICIA NACIONAL | 2,420,000,000 | 2,420,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,420,000,000 | 2,420,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 7,956,000,000 | 7,956,000,000 | |||||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 7,956,000,000 | 7,956,000,000 | ||||||
| 211 | 101 | 1 | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE ARMAMENTO | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | |||||||
| 211 | 101 | 6 | ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTIN | 1,206,000,000 | 1,206,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,206,000,000 | 1,206,000,000 | |||||||
| 211 | 101 | 113 | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 211 | 101 | 118 | ADQUISICION CONSTRUCCION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 211 | 101 | 119 | RENOVACION REDES ANALOGAS DE COMUNICACIONES -PONAL | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 211 | 101 | 120 | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE NAVAL Y FLUVIAL PARA LA POLICIA NACIONAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | |||||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,797,000,000 | 2,797,000,000 | |||||||
| 221 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 2,797,000,000 | 2,797,000,000 | ||||||
| 221 | 101 | 3 | ADQUISICION PARA LA POLICIA DE LOS REPUESTOS AERONAUTICOS Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION. BASES AEREAS DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL | 2,797,000,000 | 2,797,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,797,000,000 | 2,797,000,000 | |||||||
| SECCION: 1701 | ||||||||||
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | ||||||||||
| TOTAL | 93,453,680,000 | 93,453,680,000 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 953,680,000 | 953,680,000 | ||||||||
| UNIDAD 170101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 953,680,000 | 953,680,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 223,680,000 | 223,680,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 110,800,000 | 110,800,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 110,800,000 | 110,800,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 112,880,000 | 112,880,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 112,880,000 | 112,880,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 730,000,000 | 730,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 730,000,000 | 730,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 730,000,000 | 730,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 730,000,000 | 730,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 730,000,000 | 730,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 92,500,000,000 | 92,500,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 170101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 92,500,000,000 | 92,500,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | |||||||
| 310 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | ||||||
| 310 | 1100 | 7 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO FOMENTO AGROPECUARIO | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 76,500,000,000 | 76,500,000,000 | |||||||
| 520 | 1100 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 76,500,000,000 | 76,500,000,000 | ||||||
| 520 | 1100 | 108 | APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL | 76,500,000,000 | 76,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 76,500,000,000 | 76,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 1702 | ||||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | ||||||||||
| TOTAL | 6,095,668,000 | 6,095,668,000 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 6,095,668,000 | 6,095,668,000 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 89,668,000 | 89,668,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 34,000,000 | 34,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 34,000,000 | 34,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 55,668,000 | 55,668,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 55,668,000 | 55,668,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||||
| SECCION: 1713 | ||||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | ||||||||||
| TOTAL | 16,188,836,000 | 16,188,836,000 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 8,688,836,000 | 8,688,836,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 188,836,000 | 188,836,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 55,200,000 | 55,200,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 55,200,000 | 55,200,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 133,636,000 | 133,636,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 133,636,000 | 133,636,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,500,000,000 | 8,500,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | ||||||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | |||||||
| 320 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | ||||||
| 320 | 100 | 1 | IMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL, NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | |||||||
| SECCION: 2101 | ||||||||||
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | ||||||||||
| TOTAL | 133,073,000,000 | 133,073,000,000 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 1,618,000,000 | 1,618,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 210101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,618,000,000 | 1,618,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 118,000,000 | 118,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 118,000,000 | 118,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 118,000,000 | 118,000,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 131,455,000,000 | 131,455,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 210101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 131,455,000,000 | 131,455,000,000 | ||||||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,590,000,000 | 1,590,000,000 | |||||||
| 121 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 1,590,000,000 | 1,590,000,000 | ||||||
| 121 | 500 | 1 | CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOTA AV EL DORADO CARRERA 50. | 1,590,000,000 | 1,590,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,590,000,000 | 1,590,000,000 | |||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 4,718,000,000 | 4,718,000,000 | |||||||
| 221 | 207 | MINERIA | 4,100,000,000 | 4,100,000,000 | ||||||
| 221 | 207 | 2 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y FISICA PARA LA GESTION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 4,100,000,000 | 4,100,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,100,000,000 | 4,100,000,000 | |||||||
| 221 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 618,000,000 | 618,000,000 | ||||||
| 221 | 500 | 2 | ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONESDEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, BOGOTA D.C. | 618,000,000 | 618,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 618,000,000 | 618,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 3,725,000,000 | 3,725,000,000 | |||||||
| 310 | 202 | PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA | 3,725,000,000 | 3,725,000,000 | ||||||
| 310 | 202 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD MINERA NACIONAL | 3,725,000,000 | 3,725,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,725,000,000 | 3,725,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 410 | 207 | MINERIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 410 | 207 | 10 | DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 3,180,000,000 | 3,180,000,000 | |||||||
| 430 | 207 | MINERIA | 3,180,000,000 | 3,180,000,000 | ||||||
| 430 | 207 | 2 | CENSO MINERO NACIONAL | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 | |||||||
| 430 | 207 | 3 | ASISTENCIA Y APOYO A LA IMPLEMENTACION TECNICA DE AREAS DE RESERVA ESPECIAL EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | |||||||
| 430 | 207 | 4 | ASISTENCIA TECNICA Y SOCIAL EN LA DECLARATORIA DE ZONAS MINERAS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS E INDIGENAS DEL TERRITORIO NACIONAL | 180,000,000 | 180,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 180,000,000 | 180,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 565,000,000 | 565,000,000 | |||||||
| 520 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||
| 520 | 500 | 17 | ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 520 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 365,000,000 | 365,000,000 | ||||||
| 520 | 606 | 1 | ASESORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL | 365,000,000 | 365,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 365,000,000 | 365,000,000 | |||||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 530 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 530 | 500 | 10 | FORMULACION DE LA PLANEACION Y POLITICA PETROLERA NACIONAL MME | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 115,677,000,000 | 115,677,000,000 | |||||||
| 620 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 115,677,000,000 | 115,677,000,000 | ||||||
| 620 | 500 | 1 | DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] | 115,677,000,000 | 115,677,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 115,677,000,000 | 115,677,000,000 | |||||||
| SECCION: 2103 | ||||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- | ||||||||||
| TOTAL | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | |||||||
| 410 | 207 | MINERIA | 3,300,000,000 | 3,300,000,000 | ||||||
| 410 | 207 | 20 | INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 410 | 207 | 21 | MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 410 | 207 | 25 | AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 410 | 207 | 29 | MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS MINERAS EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,800,000,000 | 1,800,000,000 | |||||||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||||||
| 430 | 207 | MINERIA | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 430 | 207 | 10 | INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOCIENTIFICA NACIONAL | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 430 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 430 | 506 | 1 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LEGALIZACION DE MINERIA DE HECHO ENEL TERRITORIO NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2109 | ||||||||||
| UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | ||||||||||
| TOTAL | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 310 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||||
| 310 | 500 | 4 | ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 410 | 207 | MINERIA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
| 410 | 207 | 10 | ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 520 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||||
| 520 | 500 | 17 | ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| SECCION: 2110 | ||||||||||
| INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | ||||||||||
| TOTAL | 165,000,000 | 2,500,000,000 | 2,665,000,000 | |||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 165,000,000 | 165,000,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 165,000,000 | 165,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 165,000,000 | 165,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 165,000,000 | 165,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,385,000,000 | 1,385,000,000 | |||||||
| 111 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 1,385,000,000 | 1,385,000,000 | ||||||
| 111 | 500 | 3 | CONSTRUCCION INTERCONEXION 34.5 KV Y SISTEMA DE GENERACION INIRIDA(COLOMBIA)-SAN FERNANDO ATABAPO (VENEZUELA) CONVENIO BINACIONAL | 1,385,000,000 | 1,385,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,385,000,000 | 1,385,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1 | ,115,000,000 | 1,115,000,000 | ||||||
| 410 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 1,115,000,000 | 1,115,000,000 | ||||||
| 410 | 500 | 1 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGETICAS A NIVEL NACIONAL | 1,115,000,000 | 1,115,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,115,000,000 | 1,115,000,000 | |||||||
| SECCION: 2111 | ||||||||||
| AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | ||||||||||
| TOTAL | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||||||||
| C .INVERSION | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||||
| 410 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||||||
| 410 | 506 | 1 | ESTUDIOS REGIONALES PARA LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 15,000,000, 000 | 15,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2201 | ||||||||||
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | ||||||||||
| TOTAL | 483,786,967,458 | 483,786,967,458 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 377,616,211,706 | 377,616,211,706 | ||||||||
| UNIDAD 220101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 377,616,211,706 | 377,616,211,706 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 118,452,965 | 118,452,965 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,620,369 | 1,620,369 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,620,369 | 1,620,369 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 116,832,596 | 116,832,596 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 116,832,596 | 116,832,596 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 377,497,758,741 | 377,497,758,741 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 409,591,239 | 409,591,239 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLANCON EL SECTOR PRIVADO | 409,591,239 | 409,591,239 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 7 | CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 120,707,595 | 120,707,595 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 120,707,595 | 120,707,595 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 8 | EDUCACION DE NINAS Y NINOS EN SITUACIONES ESPECIALES | 30,230,771 | 30,230,771 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 30,230,771 | 30,230,771 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 15 | FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME (LEY 72/83) | 175,192,587 | 175,192,587 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 175,192,587 | 175,192,587 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 17 | MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACION BASICA | 12,079,260 | 12,079,260 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,079,260 | 12,079,260 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 21 | PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC | 71,381,026 | 71,381,026 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 71,381,026 | 71,381,026 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 565,349,134 | 565,349,134 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 11,140,426 | 11,140,426 | |||||
| 32 | 2 | 1 | 13 | CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,140,426 | 11,140,426 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,140,426 | 11,140,426 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 6,235,366 | 6,235,366 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 3 | CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR –CESU (LEY 30/92) | 6,235,366 | 6,235,366 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,235,366 | 6,235,366 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 547,973,342 | 547,973,342 | |||||
| 3 | 2 | 10 | 1 | COLEGIO BOYACA (DECRETO3175 DE 2005 ARTICULO 2) | 87,216,949 | 87,216,949 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 87,216,949 | 87,216,949 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | 3 | LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVATORIO DEL TOLIMA | 12,176,448 | 12,176,448 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,176,448 | 12,176,448 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | 4 | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA (DECRETO 1052 DE 2006) | 46,280,869 | 46,280,869 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 46,280,869 | 46,280,869 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | 5 | COLEGIO MAYOR DEL CAUCA (DECRETO 1052 DE 2006) | 51,789,118 | 51,789,118 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 51,789,118 | 51,789,118 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | 6 | BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO (DECRETO 1052 DE 2006) | 28,467,294 | 28,467,294 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 28,467,294 | 28,467,294 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | 7 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO (DECRETO 1052 DE 2006) | 27,247,255 | 27,247,255 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 27,247,255 | 27,247,255 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | 8 | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA (DECRETO 1052 DE 2006) | 35,325,516 | 35,325,516 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,325,516 | 35,325,516 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | 9 | COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS (DECRETO 1052 DE 2006) | 28,430,30 | 28,430,309 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 28,430,309 | 28,430,309 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | 10 | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA DE BUGA - (DECRETO 1052 DE 2006) | 38,084,101 | 38,084,101 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 38,084,101 | 38,084,101 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | 11 | INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO (DECRETO 1052 DE 2006) | 109,649,957 | 109,649,957 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 109,649,957 | 109,649,957 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | 12 | COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR (DECRETO 1052 DE 2006) | 46,066,113 | 46,066,113 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 46,066,113 | 46,066,113 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | 13 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO -ITSA (DECRETO 1052 DE 2006) | 37,239,413 | 37,239,413 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 37,239,413 | 37,239,413 | |||||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 28,141,709 | 28,141,709 | ||||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 28,141,709 | 28,141,709 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 10 | CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86) | 8,735,292 | 8,735,292 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,735,292 | 8,735,292 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 127 | SECRETARIA EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONVENIO ANDRES BELLO LEY 122 DE 1985; LEY 20 DE 1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAB. | 10,480,788 | 10,480,788 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,480,788 | 10,480,788 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 128 | ORGANIZACION DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI- LEY 28 DE 1960, LEY 30 DE 1989. | 5,651,452 | 5,651,452 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,651,452 | 5,651,452 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 129 | COMISION FULBRIGHT -CONVENIO DE 1957. | 3,274,177 | 3,274,177 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,274,177 | 3,274,177 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 86,059,242,329 | 86,059,242,329 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 86,059,242,329 | 86,059,242,329 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 19 | FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE PATRONAL LEY PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | 34,103,542,329 | 34,103,542,329 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 34,103,542,329 | 34,103,542,329 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 20 | FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - PENSIONES Y JUBILACIONES – APORTES NACION - ARTICULO 81 LEY 812 DE 2003 | 36,955,700,000 | 36,955,700,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 36,955,700,000 | 36,955,700,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 27 | RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 231,760,298,752 | 231,760,298,752 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,204,280,000 | 2,204,280,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,204,280,000 | 2,204,280,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,204,280,000 | 2,204,280,000 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 229,556,018,752 | 229,556,018,752 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 18 | LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCION CESU | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 199,372,014,025 | 199,372,014,025 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 199,372,014,025 | 199,372,014,025 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 27 | UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA -TULUA | 16,385,581 | 16,385,581 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 16,385,581 | 16,385,581 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 28 | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 123,092,785 | 123,092,785 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 123,092,785 | 123,092,785 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 29 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 1,961,463,179 | 1,961,463,179 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,961,463,179 | 1,961,463,179 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 30 | UNIVERSIDAD DE CALDAS | 514,620,086 | 514,620,086 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 514,620,086 | 514,620,086 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 31 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 545,726,796 | 545,726,796 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 545,726,796 | 545,726,796 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 32 | UNIVERSIDAD DE CORDOBA | 506,842,735 | 506,842,735 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 506,842,735 | 506,842,735 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 33 | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA | 68,363,636 | 68,363,636 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 68,363,636 | 68,363,636 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 34 | UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | 154,223,088 | 154,223,088 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 154,223,088 | 154,223,088 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 35 | UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | 115,772,274 | 115,772,274 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 115,772,274 | 115,772,274 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 36 | UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | 193,136,650 | 193,136,650 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 193,136,650 | 193,136,650 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 37 | UNIVERSIDAD DE NARINO | 407,804,203 | 407,804,203 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 407,804,203 | 407,804,203 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 38 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 210,069,312 | 210,069,312 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 210,069,312 | 210,069,312 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 39 | UNIVERSIDAD DE SUCRE | 111,831,818 | 111,831,818 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 111,831,818 | 111,831,818 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 40 | UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO | 780,854,380 | 780,854,380 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 780,854,380 | 780,854,380 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 41 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 666,515,414 | 666,515,414 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 666,515,414 | 666,515,414 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 42 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 298,490,580 | 298,490,580 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 298,490,580 | 298,490,580 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 43 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 68,391,716 | 68,391,716 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 68,391,716 | 68,391,716 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 44 | 10 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 339,030,159 | 339,030,159 | |||
| 3 | 6 | 3 | 45 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 282,087,590 | 282,087,590 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 282,087,590 | 282,087,590 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 46 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 1,467,804,263 | 1,467,804,263 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,467,804,263 | 1,467,804,263 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 47 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 122,794,742 | 122,794,742 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 122,794,742 | 122,794,742 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 48 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CUCUTA | 210,060,001 | 210,060,001 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 210,060,001 | 210,060,001 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 49 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - OCANA | 64,059,168 | 64,059,168 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 64,059,168 | 64,059,168 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 50 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 785,395,474 | 785,395,474 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 785,395,474 | 785,395,474 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 51 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 59,630,235 | 59,630,235 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 59,630,235 | 59,630,235 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 52 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 4,332,660,094 | 4,332,660,094 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,332,660,094 | 4,332,660,094 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 53 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 421,724,307 | 421,724,307 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 421,724,307 | 421,724,307 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 54 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 787,343,709 | 787,343,709 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 787,343,709 | 787,343,709 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 55 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 176,797,713 | 176,797,713 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 176,797,713 | 176,797,713 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 56 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO –DIEGO LUIS CORDOBA | 274,059,659 | 274,059,659 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 274,059,659 | 274,059,659 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 57 | UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA | 341,544,837 | 341,544,837 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 341,544,837 | 341,544,837 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 58 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 506,585,799 | 506,585,799 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 506,585,799 | 506,585,799 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 64 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD | 220,338,864 | 220,338,864 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 220,338,864 | 220,338,864 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 116 | PAGO SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES | 48,503,880 | 48,503,880 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 48,503,880 | 48,503,880 | |||||||
| 3 | 7 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 58,675,135,578 | 58,675,135,578 | ||||||
| 37 | 7 | 1 | PARTICIPACION PARA EDUCACION | 58,675,135,578 | 58,675,135,578 | |||||
| 3 | 7 | 1 | 1 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 58,675,135,578 | 58,675,135,578 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 58,675,135,578 | 58,675,135,578 | |||||||
| C INVERSION | 106,170,755,752 | 106,170,755,752. | ||||||||
| UNIDAD 220101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 106,170,755,752 | 106,170,755,752 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,119,552,50 | 4 4,119,552,504 | |||||||
| 111 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 4,119,552,504 | 4,119,552,504 | ||||||
| 111 | 700 | 503 | CONSTRUCCION AMPLIACION MEJORAMIENTO Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS NACIONAL | 4,119,552,504 | 4,119,552,504 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,119,552,504 | 4,119,552,504 | |||||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 4,560,000,000 | 4,560,000,000 | |||||||
| 121 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 4,560,000,000 | 4,560,000,000 | ||||||
| 121 | 700 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION BOGOTA | 4,560,000,000 | 4,560,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,560,000,000 | 4,560,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 54,755,294,789 | 54,755,294,789 | |||||||
| 310 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 31,374,292,827 | 31,374,292,827 | ||||||
| 310 | 700 | 134 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 11,780,837,028 | 11,780,837,028 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 11,780,837,028 | 11,780,837,028 | |||||||
| 310 | 700 | 158 | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 310 | 700 | 165 | CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA | 10,792,582,511 | 10,792,582,511 | |||||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 10,792,582,511 | 10,792,582,511 | |||||||
| 310 | 700 | 168 | FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIAEN COLOMBIA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||||
| 310 | 700 | 169 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II -BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL | 3,800,873,288 | 3,800,873,288 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 3,800,873,288 | 3,800,873,288 | |||||||
| 310 | 705 | EDUCACION SUPERIOR | 21,209,074,369 | 21,209,074,369 | ||||||
| 310 | 705 | 117 | IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR | 1,638,506,702 | 1,638,506,702 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,638,506,702 | 1,638,506,702 | |||||||
| 310 | 705 | 118 | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR | 5,840,544,909 | 5,840,544,909 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,840,544,909 | 5,840,544,909 | |||||||
| 310 | 705 | 120 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL | 2,426,384,076 | 2,426,384,076 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,426,384,076 | 2,426,384,076 | |||||||
| 310 | 705 | 122 | IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA | 5,975,086,829 | 5,975,086,829 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 5,975,086,829 | 5,975,086,829 | |||||||
| 310 | 705 | 129 | FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA | 5,328,551,853 | 5,328,551,853 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,328,551,853 | 5,328,551,853 | |||||||
| 310 | 706 | EDUCACION DE ADULTOS | 2,171,927,593 | 2,171,927,593 | ||||||
| 310 | 706 | 3 | ALFABETIZAR JOVENES Y ADULTOS ILETRADOS | 2,171,927,593 | 2,171,927,593 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,171,927,593 | 2,171,927,593 | |||||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 42,735,908,459 | 42,735,908,459 | |||||||
| 620 | 701 | EDUCACION PREESCOLAR | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| 620 | 701 | 1 | AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA PARA NINOS MENORES DE 5 ANOS - PRIMERA INFANCIA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 620 | 703 | EDUCACION SECUNDARIA | 27,435,908,459 | 27,435,908,459 | ||||||
| 620 | 703 | 5 | AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA PARA ATENDER POBLACION VULNERABLEMEDIANTE CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 27,435,908,459 | 27,435,908,459 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 27,435,908,459 | 27,435,908,459 | |||||||
| 620 | 705 | EDUCACION SUPERIOR | 10,300,000,000 | 10,300,000,000 | ||||||
| 620 | 705 | 1 | SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO Y MATRICULA DIRIGIDO A POBLACION SISBEN 1 Y 2 Y POBLACION VULNERABLE EN COLOMBIA - ICETEX | 10,300,000,000 | 10,300,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,300,000,000 | 10,300,000,000 | |||||||
| SECCION: 2209 | ||||||||||
| INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | ||||||||||
| TOTAL | 7,291,926 | 7,291,926 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO . | 7,291,926 | 7,291,926 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 7,149,736 | 7,149,736 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 204,501 | 204,501 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 204,501 | 204,501 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 6,945,235 | 6,945,235 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,945,235 | 6,945,235 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 142,190 | 142,190 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 142,190 | 142,190 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 142,190 | 142,190 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 142,190 | 142,190 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 142,190 | 142,190 | |||||||
| SECCION: 2210 | ||||||||||
| INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | ||||||||||
| TOTAL | 12,841,695 | 12,841,695 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 12,841,695 | 12,841,695 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 10,671,573 | 10,671,573 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 538,812 | 538,812 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 538,812 | 538,812 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 10,132,761 | 10,132,761 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,132,761 | 10,132,761 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,170,122 | 2,170,122 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,170,122 | 2,170,122 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,170,122 | 2,170,122 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,170,122 | 2,170,122 | ||||
| OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,170,122 | 2,170,122 | ||||||||
| SECCION: 2234 | ||||||||||
| INSTITUTO TECNICO CENTRAL | ||||||||||
| TOTAL | 918,129 | 918,129 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 918,129 | 918,129 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 918,129 | 918,129 | |||||||
| 3 | 3 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 918,129 | 918,129 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 918,129 | 918,129 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 9 | BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) | 918,129 | 918,129 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 918,129 | 918,129 | |||||||
| SECCION: 2235 | ||||||||||
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER | ||||||||||
| TOTAL | 3,993,600 | 3,993,600 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 3,993,600 | 3,993,600 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,993,600 | 3,993,600 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3,993,600 | 3,993,600 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 3,993,600 | 3,993,600 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 3,993,600 | 3,993,600 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,993,600 | 3,993,600 | |||||||
| SECCION: 2236 | ||||||||||
| INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO | ||||||||||
| TOTAL | 3,241,546 | 3,241,546 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 3,241,546 | 3,241,546 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,241,546 | 3,241,546 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,241,546 | 3,241,546 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,241,546 | 3,241,546 | |||||||
| SECCION: 2238 | ||||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | ||||||||||
| TOTAL | 775,888 | 775,888 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 775,888 | 775,888 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 775,888 | 775,888 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 775,888 | 775,888 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 775,888 | 775,888 | |||||||
| SECCION: 2242 | ||||||||||
| INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CAL | ||||||||||
| TOTAL | 12,660,568 | 12,660,568 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 12,660,568 | 12,660,568. | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12,660,568 | 12,660,568 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 12,660,568 | 12,660,568 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,660,568 | 12,660,568 | |||||||
| SECCION: 2301 | ||||||||||
| TOTAL | 20,585,321,600 | 20,585,321,600 | ||||||||
| MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 20,585,321,600 | 20,585,321,600 | ||||||||
| UNIDAD 230101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 20,585,321,600 | 20,585,321,600 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,585,321,600 | 20,585,321,600 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 8,385,600 | 8,385,600 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 8,385,600 | 8,385,600 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 8,385,600 | 8,385,600 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,385,600 | 8,385,600 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 20,576,936,000 | 20,576,936,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,576,936,000 | 20,576,936,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 20,576,936,000 | 20,576,936,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,576,936,000 | 20,576,936,000 | |||||||
| SECCION: 2306 | ||||||||||
| FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | ||||||||||
| TOTAL | 69,527,000,000 | 69,527,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 69,527,000,000 | 69,527,000,000 | ||||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 52,455,000,000 | 52,455,000,000 | |||||||
| 211 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 52,455,000,000 | 52,455,000,000 | ||||||
| 211 | 400 | 16 | AMPLIACION PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR | 36,000,000,000 | 36,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 36,000,000,000 | 36,000,000,000 | |||||||
| 211 | 400 | 23 | APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN COLOMBIA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 211 | 400 | 25 | APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA | 8,455,000,000 | 8,455,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 8,455,000,000 | 8,455,000,000 | |||||||
| 211 | 400 | 26 | MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA TELEVISION PUBLICA EN COLOMBIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 211 | 400 | 29 | IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MASIFICACION DE COMPUTADORES EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | |||||||
| 310 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 10,500,000,000 | 10,500,000,000 | ||||||
| 310 | 400 | 10 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO AGENDA DE CONECTIVIDAD | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 7,500,000,000 | 7,500,000,000 | |||||||
| 310 | 400 | 12 | ASISTENCIA CAPACITACION Y APOYO PARA EL ACCESO, USO Y BENEFICIO SOCIAL DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 310 | 400 | 13 | APROVECHAMIENTO PROMOCION, USO Y APROPIACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 310 | 400 | 14 | APOYO CREACION CENTRO DE FORMACION DE ALTO NIVEL EN TIC REGION NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 3,545,000,000 | 3,545,000,000 | |||||||
| 410 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 3,545,000,000 | 3,545,000,000 | ||||||
| 410 | 400 | 10 | CONSTRUCCION Y DIVULGACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR COMUNICACIONES EN COLOMBIA | 545,000,000 | 545,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 545,000,000 | 545,000,000 | |||||||
| 410 | 400 | 12 | APOYO A LA INNOVACION DESARROLLO E INVESTIGACION DE EXCELENCIA EN TIC EN COLOMBIA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 520 | 400 | 2 | APROVECHAMIENTO ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS TICS NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 2,027,000,000 | 2,027,000,000 | |||||||
| 630 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 2,027,000,000 | 2,027,000,000 | ||||||
| 630 | 400 | 2 | DISTRIBUCION EXCEDENTES A NIVEL NACIONAL - DECRETO 2375 DE 1996 | 2,027,000,000 | 2,027,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 2,027,000,000 | 2,027,000,000 | |||||||
| SECCION: 2401 | ||||||||||
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | ||||||||||
| TOTAL | 65,114,148,000 | 65,114,148,000 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 3,045,148,000 | 3,045,148,000 | ||||||||
| UNIDAD 240101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 2,956,836,000 | 2,956,836,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 956,836,000 | 956,836,000 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 379,840,000 | 379,840,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 379,840,000 | 379,840,000 | |||||||
| 2 | 04 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 576,996,000 | 576,996,000 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 576,996,000 | 576,996,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIASCORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 240104 | ||||||||||
| SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE | 88,312,000 | 88,312,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 88,312,000 | 88,312,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 104,000 | 104,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 104,000 | 104,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 88,208,000 | 88,208,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 56,468,000 | 56,468,000 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 31,740,000 | 31,740,000 | |||||||
| C INVERSION | 62,069,000,000 | 62,069,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 240101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 61,569,000,000 | 61,569,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 111 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 111 | 600 | 111 | CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA - CENAF | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 20,200,000,000 | 20,200,000,000 | |||||||
| 113 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 20,200,000,000 | 20,200,000,000 | ||||||
| 113 | 600 | 1 | AMPLIACION RECONSTRUCCION REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 113 | 600 | 101 | APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL -SEGUNDA CALZADA- AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLANTICO-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||||
| 221 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 800,000,000 | 800,000,000 | ||||||
| 221 | 600 | 2 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES, SOFTWARE, SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL. | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 221 | 600 | 7 | ACTUALIZACION DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS POR EL SECTOR TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 950,000,000 | 950,000,000 | |||||||
| 410 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 950,000,000 | 950,000,000 | ||||||
| 410 | 600 | 25 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 11 | 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||||
| 410 | 600 | 27 | LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE INFORMACION POLITICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 410 | 600 | 28 | ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. REGION NACIONAL | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 510 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||||
| 510 | 600 | 3 | CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 36,219,000,000 | 36,219,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 36,069,000,000 | 36,069,000,000 | ||||||
| 520 | 600 | 11 | ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL ENEL TERRITORIO NACIONAL | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | 15 | PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION YRENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL. REGION NACIONAL | 35,669,000,000 | 35,669,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 35,669,000,000 | 35,669,000,000 | |||||||
| 520 | 604 | RED URBANA | 150,000,000 | 150,000,000 | ||||||
| 520 | 604 | 1 | ASISTENCIA TECNICA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO -SITM A NIVEL NACIONAL | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 630 | 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||
| 630 | 606 | 2 | MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA NACIONAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 630 | 606 | 3 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES Y FACILIDADES PORTUARIAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE ACCESO, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MUELLES MALECONES NACIONAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| UNIDAD 240104 | ||||||||||
| SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
| 520 | 600 | 1 | APOYO FORTALECIMIENTO SUPERVISION VIGILADOS POR SUPERTRANSPORTE A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| SECCION: 2402 | ||||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ||||||||||
| TOTAL | 110,065,386,396 | 110,065,386,396 | ||||||||
| A.FUNCIONAMIENTO | 24,423,158,320 | 24,423,158,320 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,387,490,800 | 2,387,490,800 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,973,927,600 | 1,973,927,600 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,973,927,600 | 1,973,927,600 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 413,563,200 | 413,563,200 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 413,563,200 | 413,563,200 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22,035,667,520 | 22,035,667,520 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 35,667,520 | 35,667,520 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 35,667,520 | 35,667,520 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 35,667,520 | 35,667,520 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,667,520 | 35,667,520 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 22,000,000,000 | 22,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22,000,000,000 | 22,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 22,000,000,000 | 22,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 22,000,000,000 | 22,000,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 85,642,228,076 | 85,642,228,076 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 49,866,830,000 | 49,866,830,000 | |||||||
| 11 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 22,866,830,000 | 22,866,830,000 | ||||||
| 111 | 600 | 5 | CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RED VIAL NACIONAL. | 10,866,830,000 | 10,866,830,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 10,866,830,000 | 10,866,830,000 | |||||||
| 111 | 600 | 104 | CONSTRUCCION RECONSTRUCCION, ADQUISICION Y ADECUACION DE CASETAS DEPEAJE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 11 | 600 | 113 | CONSTRUCCION DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD. NACIONAL | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||||
| 111 | 601 | RED TRONCAL NACIONAL | 26,000,000,000 | 26,000,000,000 | ||||||
| 111 | 601 | 123 | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLEDUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR. CESAR-GUAJIRA | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 111 | 601 | 178 | ANALISIS , DISENO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CUNDINAMARCA VIA PERIMETRAL DE LA SABANA EN SANTAFE DE BOGOTA | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 16,000,000,000 | 16,000,000,000 | |||||||
| 111 | 603 | CAMINOS VECINALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 111 | 603 | 1 | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES DE LA RED TERCIARIA NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 32,275,398,076 | 32,275,398,076 | |||||||
| 113 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 13,803,812,313 | 13,803,812,313 | ||||||
| 113 | 600 | 101 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 3,792,000,000 | 3,792,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,792,000,000 | 3,792,000,000 | |||||||
| 113 | 600 | 562 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO REGIONAL COLOMBIA | 2,050,122,313 | 2,050,122,313 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,050,122,313 | 2,050,122,313 | |||||||
| 113 | 600 | 601 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD. NACIONAL | 961,690,000 | 961,690,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 961,690,000 | 961,690,000 | |||||||
| 113 | 600 | 608 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SAN DIEGO - MEDIA LUNA. MUNICIPIO DE SAN DIEGO.CESAR. | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 113 | 601 | RED TRONCAL NACIONAL | 14,971,585,763 | 14,971,585,763 | ||||||
| 113 | 601 | 319 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA OCCIDENTE. NACIONAL | 2,485,075,763 | 2,485,075,763 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,485,075,763 | 2,485,075,763 | |||||||
| 113 | 601 | 320 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA SUR. NACIONAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 113 | 601 | 321 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA ORINOQUIAREGION ORINOQUIA | 2,486,510,000 | 2,486,510,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,486,510,000 | 2,486,510,000 | |||||||
| 113 | 601 | 322 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED VIAL PRIMARIA ZONA CENTRO ORIENTE | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 113 | 601 | 323 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA NORTE. NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 113 | 605 | TRANSPORTE FERREO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 113 | 605 | 1 | MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 113 | 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | ||||||
| 113 | 606 | 52 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y DOTACION DE MUELLES DE INTERES NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 113 | 606 | 102 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y DOTACION DE MUELLES DE INTERES REGIONAL. | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 113 | 606 | 103 | RECUPERACION DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO META. DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE, ARAUCA Y VICHADA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 121 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||
| 121 | 600 | 2 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 122 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 122 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
| 122 | 600 | 3 | ADQUISICION INSTALACION, IMPLANTACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| SECCION: 2412 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | ||||||||||
| TOTAL | 8,253,649,855 | 8,253,649,855 | ||||||||
| C INVERSION . | 8,253,649,855 | 8,253,649,855 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,253,649,855 | 3,253,649,855 | |||||||
| 111 | 608 | TRANSPORTE AEREO | 3,253,649,855 | 3,253,649,855 | ||||||
| 111 | 608 | 504 | CONSTRUCCION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE IPIALES NARINO PREVIO CONCEPTO DNP | 3,253,649,855 | 3,253,649,855 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,253,649,855 | 3,253,649,855 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 113 | 608 | TRANSPORTE AEREO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| 113 | 608 | 3 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.PREVIO CONCEPTO DNP. | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 2413 | ||||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO | ||||||||||
| TOTAL | 1,427,320,000 | 1,427,320,000 | ||||||||
| C INVERSION . | 1,427,320,000 | 1,427,320,000 | ||||||||
| ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 1,427,320,000 | 1,427,320,000 | ||||||||
| 500 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1,427,320,000 | 1,427,320,000 | ||||||
| 530 | 600 | 3 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. | 1,427,320,000 | 1,427,320,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,427,320,000 | 1,427,320,000 | |||||||
| SECCION: 2501 | ||||||||||
| PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SECCION: | ||||||||||
| TOTAL | 13,435,560,590 | 13,435,560,590 | ||||||||
| SECCION: 2502 | ||||||||||
| DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||||||||
| TOTAL | 9,122,835,283 | 9,122,835,283 | ||||||||
| SECCION: 2601 | ||||||||||
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 13,047,090,210 | 13,047,090,210 | ||||||||
| SECCIO: 2602 | ||||||||||
| FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 830,656,390 | 1,526,365,750 | 2,357,022,140 | |||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 830,656,390 | 830,656,390 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 31,604,144 | 31,604,144 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 31,604,144 | 31,604,144 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 31,604,144 | 31,604,144 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 799,052,246 | 799,052,246 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 799,052,246 | 799,052,246 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 799,052,246 | 799,052,246 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 21 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 799,052,246 | 799,052,246 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 799,052,246 | 799,052,246 | |||||||
| C INVERSION | 1,526,365,750 | 1,526,365,750 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,326,365,750 | 1,326,365,750 | |||||||
| 111 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 1,326,365,750 | 1,326,365,750 | ||||||
| 111 | 700 | 1 | CONSTRUCCION COLEGIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOGOTA | 1,326,365,750 | 1,326,365,750 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,326,365,750 | 1,326,365,750 | |||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||
| 221 | 100 | 2 | ADQUISICION Y DESARROLLO DEL SISTEMA Y MODERNIZACION DE LA ENTIDAD REGION BOGOTA D.C. | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| SECCION: 2701 | ||||||||||
| RAMA JUDICIAL | ||||||||||
| TOTAL | 72,016,260,229 | 72,016,260,229 | ||||||||
| SECCION: 2801 | ||||||||||
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | ||||||||||
| TOTAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||||
| SECCION: 2803 | ||||||||||
| FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | ||||||||||
| TOTAL | 96,406,697 | 96,406,697 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 96,406,697 | 96,406,697 | ||||||||
| 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 96,406,697 | 96,406,697 | |||||||
| 4 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 96,406,697 | 96,406,697 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 96,406,697 | 96,406,697 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 10 | PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 1010/2000) | 96,406,697 | 96,406,697 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 96,406,697 | 96,406,697 | |||||||
| SECCION: 2901 | ||||||||||
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION | ||||||||||
| TOTAL | 56,502,393,59 | 5 56,502,393,595 | ||||||||
| SECCION: 2902 | ||||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | ||||||||||
| TOTAL | 5,053,917,646 | 5,053,917,646 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 2,053,917,646 | 2,053,917,646 | ||||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 1,418,675,466 | 1,418,675,466 | |||||||
| 1 | 0 | 5 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 1,418,675,466 | 1,418,675,466 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,418,675,466 | 1,418,675,466 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 574,179,064 | 574,179,064 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 4,781,920 | 4,781,920 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,781,920 | 4,781,920 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 569,397,144 | 569,397,144 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 569,397,144 | 569,397,144 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61,063,116 | 61,063,116 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 16,000,000 | 16,000,000 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 25 | CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 16,000,000 | 16,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 22,506,640 | 22,506,640 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 22,506,640 | 22,506,640 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 44 | SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) | 22,506,640 | 22,506,640 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 22,506,640 | 22,506,640 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 22,556,476 | 22,556,476 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 22,556,476 | 22,556,476 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 22,556,476 | 22,556,476 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 22,556,476 | 22,556,476 | |||||||
| C INVERSION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||||
| 111 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 800,000,000 | 800,000,000 | ||||||
| 111 | 803 | 35 | CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL NOR-OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 111 | 803 | 42 | CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE DE MEDICINA LEGAL IBAGUE | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 629,000,000 | 629,000,000 | |||||||
| 113 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 629,000,000 | 629,000,000 | ||||||
| 113 | 800 | 1 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL | 629,000,000 | 629,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 629,000,000 | 629,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 211 | 803 | 21 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 211 | 803 | 21 | AMPLIACION , DOTACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS FORENSES A NIVEL NACIONAL | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 212 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 212 | 803 | 2 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 471,000,000 | 471,000,000 | |||||||
| 510 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 471,000,000 | 471,000,000 | ||||||
| 510 | 803 | 3 | DOTACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE AREAS TECNICAS, FORENSESY ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL | 471,000,000 | 471,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 471,000,000 | 471,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 520 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 520 | 803 | 1 | SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIAS FORENSES | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| SECCION: 3201 | ||||||||||
| MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | ||||||||||
| TOTAL | 55,142,342,715 | 55,142,342,715 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 22,042,342,715 | 22,042,342,715 | ||||||||
| UNIDAD 320101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 21,957,039,797 | 21,957,039,797 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 181,553,127 | 181,553,127 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 181,553,127 | 181,553,127 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 181,553,127 | 181,553,127 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21,775,486,670 | 21,775,486,670 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 645,891,712 | 645,891,712 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 645,891,712 | 645,891,712 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 123 | INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS | 196,164,597 | 196,164,597 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 196,164,597 | 196,164,597 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 24 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO. | 94,942,090 | 94,942,0903 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 94,942,090 | 94,942,090 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 25 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLOGICOS | 169,498,625 | 169,498,625 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 169,498,625 | 169,498,625 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 26 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS | 185,286,400 | 185,286,400 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 185,286,400 | 185,286,400 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 281,832,002 | 281,832,002 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 281,624,002 | 281,624,002 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 281,624,002 | 281,624,002 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 281,624,002 | 281,624,002 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 208,000 | 208,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 3 | APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS | 208,000 | 208,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 208,000 | 208,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 15,741,091,816 | 15,741,091,816 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 370,678,395 | 370,678,395 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 370,678,395 | 370,678,395 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 370,678,395 | 370,678,395 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15,370,413,421 | 15,370,413,421 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 15,320,013,421 | 15,320,013,421 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,320,013,421 | 15,320,013,421 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 50,400,000 | 50,400,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 50,400,000 | 50,400,000 | |||||||
| 3 | 7 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 5,106,671,140 | 5,106,671,140 | ||||||
| 3 | 7 | 5 | PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO | 5,106,671,140 | 5,106,671,140 | |||||
| SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, ARTICULO 1 LEY 1176 DE 2007. | 5,106,671,140 | 5,106,671,140 | ||||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,106,671,140 | 5,106,671,140 | |||||||
| UNIDAD 320102 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES | 85,302,918 | 85,302,918 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 85,302,918 | 85,302,918 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 85,302,918 | 85,302,918 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 85,302,918 | 85,302,918 | |||||||
| C INVERSION | 33,100,000,000 | 33,100,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 320101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 33,100,000,000 | 33,100,000,000 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 7,211,000,000 | 7,211,000,000 | |||||||
| 113 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 7,211,000,000 | 7,211,000,000 | ||||||
| 113 | 900 | 131 | AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIODE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 211,000,000 | 211,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 11 211,000,000 | 211,000,000 | |||||||
| 113 | 900 | 141 | RECUPERACION DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE FUQUENE, NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 211 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||||
| 211 | 900 | 6 | RENOVACION TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL EN COLOMBIA | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,305,000,000 | 1,305,000,000 | |||||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 800,000,000 | 800,000,000 | ||||||
| 520 | 900 | 76 | APOYO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FORESTAL PARA LA CONSERVACION, RESTAURACION ECOLOGICA Y COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 800,000,000 | 800,000,000 | |||||||
| 520 | 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 505,000,000 | 505,000,000 | ||||||
| 520 | 1402 | 1 | TITULACION TERCERIZACION CESION A TITULO GRATUITO A NIVEL NACIONAL | 505,000,000 | 505,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 505,000,000 | 505,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 84,000,000 | 84,000,000 | |||||||
| 630 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 84,000,000 | 84,000,000 | ||||||
| 630 | 900 | 11 | ADMINISTRACION DEL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INVERSION. DISTRIBUCION COMITE FONDO ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996 EN COLOMBIA -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] | 84,000,000 | 84,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 84,000,000 | 84,000,000 | |||||||
| 670 | APOYO | 24,300,000,000 | 24,300,000,000 | |||||||
| 670 | 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 24,300,000,000 | 24,300,000,000 | ||||||
| 670 | 1200 | 1 | IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA A NIVEL NACIONAL -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | |||||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 670 | 1200 | 3 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL BOLSA CONCURSO TERRITORIAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 17,800,000,000 | 17,800,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 17,800,000,000 | 17,800,000,000 | |||||||
| SECCION: 3202 | ||||||||||
| INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | ||||||||||
| TOTAL | 640,744,141 | 640,744,141 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 640,744,141 | 640,744,141 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 603,526,925 | 603,526,925 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 603,526,925 | 603,526,925 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 603,526,925 | 603,526,925 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37,217,216 | 37,217,216 | |||||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 1,217,216 | 1,217,216 | ||||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1,217,216 | 1,217,216 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 73 | INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96) | 1,217,216 | 1,217,216 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,217,216 | 1,217,216 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 36,000,000 | 36,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 36,000,000 | 36,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 36,000,000 | 36,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 36,000,000 | 36,000,000 | |||||||
| SECCION: 3204 | ||||||||||
| FONDO NACIONAL AMBIENTAL | ||||||||||
| TOTAL | 200,000,000 | 416,000,000 | 616,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 200,000,000 | 416,000,000 | 616,000,000 | |||||||
| UNIDAD 320401 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 200,000,000 | 416,000,000 | 616,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 200,000,000 | 416,000,000 | 616,000,000 | ||||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 200,000,000 | 416,000,000 | 616,000,000 | |||||
| 520 | 900 | 5 | ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIAAMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM | 216,000,000 | 216,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 216,000,000 | 216,000,000 | |||||||
| 520 | 900 | 14 | IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DELA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, LA GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 200,000,000 | 200,000,000 | 400,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| SECCION: 3208 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) | ||||||||||
| TOTAL | 34,781,822 | 34,781,822 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 34,781,822 | 34,781,822 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 34,781,822 | 34,781,822 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 34,781,822 | 34,781,822 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 34,781,822 | 34,781,822 | |||||||
| SECCION: 3209 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) | ||||||||||
| TOTAL | 19,680,240 | 19,680,240 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 19,680,240 | 19,680,240. | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 11,773,440 | 11,773,440 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 11,773,440 | 11,773,440 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,773,440 | 11,773,440 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,906,800 | 7,906,800 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 7,906,800 | 7,906,800 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 7,906,800 | 7,906,800 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 7,906,800 | 7,906,800 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,906,800 | 7,906,800 | |||||||
| SECCION: 3210 | ||||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA | ||||||||||
| TOTAL | 2,783,723 | 2,783,723 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 2,783,723 | 2,783,723 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,783,723 | 2,783,723 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,783,723 | 2,783,723 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,783,723 | 2,783,723 | |||||||
| SECCION: 3214 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) | ||||||||||
| TOTAL | 4,332,320 | 4,332,320 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 4,332,320 | 4,332,320 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 4,332,320 | 4,332,320 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4,332,320 | 4,332,320 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,332,320 | 4,332,320 | |||||||
| SECCION: 3215 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) | ||||||||||
| TOTAL | 5,684,920 | 5,684,920 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 5,684,920 | 5,684,920 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5,684,920 | 5,684,920 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5,684,920 | 5,684,920 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,684,920 | 5,684,920 | |||||||
| SECCION: 3216 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO) | ||||||||||
| TOTAL | 1,892,547 | 1,892,547 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 1,892,547 | 1,892,547 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,892,547 | 1,892,547 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDADSOCIAL | 1,892,547 | 1,892,547 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,892,547 | 1,892,547 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 1,892,547 | 1,892,547 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,892,547 | 1,892,547 | |||||||
| SECCION: 3218 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) | ||||||||||
| TOTAL | 15,039,781 | 15,039,781 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 15,039,781 | 15,039,781 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 15,039,781 | 15,039,781 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 15,039,781 | 15,039,781 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,039,781 | 15,039,781 | |||||||
| SECCION: 3219 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) | ||||||||||
| TOTAL | 1,996,800 | 1,996,800 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 1,996,800 | 1,996,800 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,996,800 | 1,996,800 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,996,800 | 1,996,800 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,996,800 | 1,996,800 | |||||||
| SECCION: 3222 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | ||||||||||
| TOTAL | 2,861,280 | 2,861,280 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 2,861,280 | 2,861,280 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,861,280 | 2,861,280 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,861,280 | 2,861,280 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,861,280 | 2,861,280 | |||||||
| SECCION: 3223 | ||||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA | ||||||||||
| TOTAL | 17,187,518 | 17,187,518 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 17,187,518 | 17,187,518 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 17,187,518 | 17,187,518 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 17,187,518 | 17,187,518 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,187,518 | 17,187,518 | |||||||
| SECCION: 3224 | ||||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA | ||||||||||
| TOTAL | 2,124,266 | 2,124,266 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 2,124,266 | 2,124,266 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,124,266 | 2,124,266 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,124,266 | 2,124,266 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,124,266 | 2,124,266 | |||||||
| SECCION: 3226 | ||||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – CORALINA | 8,117,680 | 8,117,680 | ||||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 8,117,680 | 8,117,680 | ||||||||
| TOTAL | 8,117,680 | 8,117,680 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 8,117,680 | 8,117,680 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 8,117,680 | 8,117,680 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,117,680 | 8,117,680 | |||||||
| SECCION: 3227 | ||||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA. | ||||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 5,182,280 | 5,182,280 | ||||||||
| TOTAL | 5,182,280 | 5,182,280 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5,182,280 | 5,182,280 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5,182,280 | 5,182,280 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,182,280 | 5,182,280 | |||||||
| SECCION: 3228 | ||||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA | ||||||||||
| TOTA L | 5,682,881 | 5,682,881 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 5,682,881 | 5,682,881 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5,682,881 | 5,682,881 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5,682,881 | 5,682,881 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,682,881 | 5,682,881 | |||||||
| SECCION: 3229 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) | ||||||||||
| TOTAL | 3,486,080 | 3,486,080 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 3,486,080 | 3,486,080 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,486,080 | 3,486,080 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,486,080 | 3,486,080 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,486,080 | 3,486,080 | |||||||
| SECCION: 3230 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) | ||||||||||
| TOTAL | 4,584,460 | 4,584,460 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 4,584,460 | 4,584,460. | ||||||||
| GASTOS GENERALES | 4,584,460 | 4,584,460 | ||||||||
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4,584,460 | 4,584,460 | ||||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,584,460 | 4,584,460 | |||||||
| SECCION: 3231 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) | ||||||||||
| TOTAL | 1,030,745 | 1,030,745 | ||||||||
| A .FUNCIONAMIENTO | 1,030,745 | 1,030,745 | ||||||||
| GASTOS GENERALES | 1,030,745 | 1,030,745 | ||||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,030,745 | 1,030,745 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,030,745 | 1,030,745 | |||||||
| SECCION: 3234 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) | ||||||||||
| TOTAL | 3,969,173 | 3,969,173 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 3,969,173 | 3,969,173 | ||||||||
| GASTOS GENERALES | 3,969,173 | 3,969,173 | ||||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,969,173 | 3,969,173 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,969,173 | 3,969,173 | |||||||
| SECCION: 3235 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) | ||||||||||
| TOTAL | 2,996,400 | 2,996,400 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 2,996,400 | 2,996,400 | ||||||||
| GASTOS GENERALES | 2,996,400 | 2,996,400 | ||||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,996,400 | 2,996,400 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,996,400 | 2,996,400 | |||||||
| SECCION: 3236 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) | ||||||||||
| TOTAL | 2,086,656 | 2,086,656 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 2,086,656. | 2,086,656 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,086,656 | 2,086,656 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,086,656 | 2,086,656 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,086,656 | 2,086,656 | |||||||
| SECCION: 3237 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) | ||||||||||
| TOTAL | 12,519,936 | 12,519,936 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 12,519,936 | 12,519,936. | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12,519,936 | 12,519,936 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 12,519,936 | 12,519,936 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,519,936 | 12,519,936 | |||||||
| SECCION: 3238 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) | ||||||||||
| TOTAL | 1,908,475 | 1,908,475 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 1,908,475 | 1,908,475. | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,908,475 | 1,908,475 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,908,475 | 1,908,475 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,908,475 | 1,908,475 | |||||||
| SECCION: 3239 | ||||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) | ||||||||||
| TOTAL | 2,086,656 | 2,086,656 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 2,086,656 | 2,086,656. | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,086,656 | 2,086,656 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,086,656 | 2,086,656 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,086,656 | 2,086,656 | |||||||
| SECCION: 3241 | ||||||||||
| FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | ||||||||||
| TOTAL | 44,008,237,363 | 44,008,237,363 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 8,237,363 | 8,237,363 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 237,363 | 237,363 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 237,363 | 237,363 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 237,363 | 237,363 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 44,000,000,000 | 44,000,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 34,000,000,000 | 34,000,000,000 | |||||||
| 6 | 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 34,000,000,000 | 34,000,000,000 | ||||||
| 111 | 1402 | 2 | IMPLEMENTACION MACROPROYECTOS DE INTERES SOCIAL NACIONAL VINCULADOSA SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN ESPECIE | 34,000,000,000 | 34,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 32,415,990,000 | 32,415,990,000 | |||||||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 1,584,010,000 | 1,584,010,000 | |||||||
| 670 | APOYO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 670 | 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 670 | 1402 | 1 | ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DE MACROPROYECTOS URBANOS EN LAS CIUDADES COLOMBIANAS -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3301 | ||||||||||
| MINISTERIO DE CULTURA | ||||||||||
| TOTAL | 10,212,503,647 | 10,212,503,647 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 3,412,503,647 | 3,412,503,647 | ||||||||
| UNIDAD 330101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 3,412,503,647 | 3,412,503,647 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 371,685,844 | 371,685,844 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 44,000,000 | 44,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 44,000,000 | 44,000,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 327,685,844 | 327,685,844 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 296,038,228 | 296,038,228 | |||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 31,647,616 | 31,647,616 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,040,817,803 | 3,040,817,803 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 934,506,018 | 934,506,018 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 934,506,018 | 934,506,018 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO | 934,506,018 | 934,506,018 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 934,506,018 | 934,506,018 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 1,803,769,407 | 1,803,769,407 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 298,093,407 | 298,093,407 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PUBLICO | 298,093,407 | 298,093,407 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 298,093,407 | 298,093,407 | |||||||
| 3 | 2 | 10 | OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 1,505,676,000 | 1,505,676,000 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | RECURSOS IVA TELEFONIA MOVIL LEY 788 DE 200 | 1,505,676,000 | 1,505,676,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,505,676,000 | 1,505,676,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 302,542,378 | 302,542,378 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 43,194,937 | 43,194,937 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 43,194,937 | 43,194,937 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 43,194,937 | 43,194,937 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 259,347,441 | 259,347,441 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 19,347,441 | 19,347,441 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 19,347,441 | 19,347,441 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 240,000,000 | 240,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 240,000,000 | 240,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 6,800,000,000 | 6,800,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 330101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 6,800,000,000 | 6,800,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||||
| 111 | 709 | ARTE Y CULTURA | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||||
| 111 | 709 | 3 | AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 111 | 709 | 4 | CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 113 | 709 | ARTE Y CULTURA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 111 | 709 | 4 | RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,186,000,000 | 1,186,000,000 | |||||||
| 211 | 709 | ARTE Y CULTURA | 1,186,000,000 | 1,186,000,000 | ||||||
| 211 | 709 | 1 | IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, ADQUISICION, DESARROLLO,INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS PARA MINCULTURA-GG | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 211 | 709 | 30 | IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA PARA LA CONVIVENCIA, A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 211 | 709 | 31 | ADQUISICION Y RESTAURACION OBRAS DE ARTE | 186,000,000 | 186,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 186,000,000 | 186,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 2,015,000,000 | 2,015,000,000 | |||||||
| 310 | 709 | ARTE Y CULTURA | 2,015,000,000 | 2,015,000,000 | ||||||
| 310 | 709 | 80 | ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 310 | 709 | 123 | IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL. | 65,000,000 | 65,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 65,000,000 | 65,000,000 | |||||||
| 310 | 709 | 180 | IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION,GESTION Y DIFUSION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL PAIS | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||||
| 310 | 709 | 131 | IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA A NIVEL NACIONAL | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||||
| 310 | 709 | 132 | IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA LAS ARTES A NIVEL NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 150,000,000 | 150,000,000 | |||||||
| 520 | 709 | ARTE Y CULTURA | 150,000,000 | 150,000,000 | ||||||
| 520 | 709 | 117 | RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN COLOMBIA | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 520 | 709 | 18 | APOYO CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 620 | 709 | ARTE Y CULTURA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
| 620 | 709 | 2 | DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA OTORGAR INCENTIVOS A LA CREACION Y A LA INVESTIGACION | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 650 | CAPITALIZACION | 1,249,000,000 | 1,249,000,000 | |||||||
| 650 | 709 | ARTE Y CULTURA | 1,249,000,000 | 1,249,000,000 | ||||||
| 650 | 709 | 5 | ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA. | 249,000,000 | 249,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 249,000,000 | 249,000,000 | |||||||
| 650 | 709 | 7 | IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE APOYO A LA MUSICA SINFONICA EN COLOMBIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3304 | ||||||||||
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | ||||||||||
| TOTAL | 522,582,005 | 522,582,005 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 22,582,005 | 22,582,005 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 22,582,005 | 22,582,005 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2,504,439 | 2,504,439 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,504,439 | 2,504,439 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 20,077,566 | 20,077,566 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,077,566 | 20,077,566 | |||||||
| C INVERSION | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 310 | 1602 | CULTURA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
| 310 | 1602 | 1 | PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| SECCION: 3305 | ||||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | ||||||||||
| TOTAL | 25,964,013 | 25,964,013 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 25,964,013 | 25,964,013 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 25,964,013 | 25,964,013 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 25,964,013 | 25,964,013 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25,964,013 | 25,964,013 | |||||||
| SECCION: 3306 | ||||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | ||||||||||
| TOTAL | 17,043,082,485 | 17,043,082,485 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 205,082,485 | 205,082,485 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12,617,925 | 12,617,925 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,180,655 | 1,180,655 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,180,655 | 1,180,655 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 11,437,270 | 11,437,270 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,437,270 | 11,437,270 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 192,464,560 | 192,464,560 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 192,464,560 | 192,464,560 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 192,464,560 | 192,464,560 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 16 | ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994 | 192,464,560 | 192,464,560 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 192,464,560 | 192,464,560 | |||||||
| C INVERSION | 16,838,000,000 | 16,838,000,000 | ||||||||
| 11 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 111 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 111 | 708 | 20 | CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 111 | 708 | 26 | CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 111 | 708 | 27 | CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 211 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 21 | 708 | 4 | PREVENCION Y CONTROL AL DOPAJE REGION BOGOTA D.C. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||||
| 221 | 708 | 4 | APOYO TECNOLOGICO Y ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 3,438,000,000 | 3,438,000,000 | |||||||
| 310 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 3,438,000,000 | 3,438,000,000 | ||||||
| 310 | 708 | 135 | ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, FORMACION Y GESTION DEL DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA | 438,000,000 | 438,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 438,000,000 | 438,000,000 | |||||||
| 310 | 708 | 142 | ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 310 | 708 | 143 | ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE REGION NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 510 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||||
| 510 | 708 | 1 | APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL. REGION NACIONAL | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| SECCION: 3306 | ||||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE – COLDEPORTES. | ||||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 205,082,485 | 205,082,485 | ||||||||
| TOTAL | 17,043,082,485 | 17,043,082,485 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12,617,925 | 12,617,925 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,180,655 | 1,180,655 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,180,655 | 1,180,655 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 11,437,270 | 11,437,270 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,437,270 | 11,437,270 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 192,464,560 | 192,464,560 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 192,464,560 | 192,464,560 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 192,464,560 | 192,464,560 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 16 | ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994 | 192,464,560 | 192,464,560 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 192,464,560 | 192,464,560 | |||||||
| C INVERSION | 16,838,000,000 | 16,838,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||||
| 111 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 111 | 708 | 20 | CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 111 | 708 | 26 | CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 111 | 708 | 27 | CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 211 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 211 | 708 | 4 | PREVENCION Y CONTROL AL DOPAJE REGION BOGOTA D.C. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 708 | 221 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 221 | 708 | 4 | APOYO TECNOLOGICO Y ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 3,438,000,000 | 3,438,000,000 | |||||||
| 310 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 3,438,000,000 | 3,438,000,000 | ||||||
| 310 | 708 | 135 | ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, FORMACION Y GESTION DEL DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA | 438,000,000 | 438,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 438,000,000 | 438,000,000 | |||||||
| 310 | 708 | 142 | ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 310 | 708 | 143 | ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE REGION NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2, 000,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 510 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||||
| 510 | 708 | 1 | APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL. REGION NACIONAL | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 520 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 520 | 708 | 1 | ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTA D.C. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3307 | ||||||||||
| INSTITUTO CARO Y CUERVO | ||||||||||
| TOTAL | 322,546,020 | 322,546,020 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 22,546,020 | 22,546,020 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 22,279,841 | 22,279,841 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2,583,358 | 2,583,358 | |||||
| 2 | 0 | 4 | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,583,358 | 2,583,358 | ||||
| 3 | 6 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 19,696,483 | 19,696,483 | ||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 19,696,483 | 19,696,483 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 266,179 | 266,179 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 266,179 | 266,179 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 266,179 | 266,179 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 266,179 | 266,179 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 266,179 | 266,179 | |||||||
| C INVERSION | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| 113 | 709 | ARTE Y CULTURA | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||||
| 113 | 709 | 1 | ADECUACION MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, DOTACION Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EN EL MUNICIPIO DE CHIA | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||||
| SECCION: 3401 | ||||||||||
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||||
| TOTAL | 631,338,375 | 631,338,375 | ||||||||
| SECCION: 3501 | ||||||||||
| MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | ||||||||||
| TOTAL | 22,703,960,000 | 22,703,960,000 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 1,692,960,000 | 1,692,960,000 | ||||||||
| UNIDAD 350101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 1,684,600,000 | 1,684,600,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 684,600,000 | 684,600,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 300,400,000 | 300,400,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 300,400,000 | 300,400,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 384,200,000 | 384,200,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 384,200,000 | 384,200,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| UNIDAD 350104 | ||||||||||
| ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A | ||||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 8,360,000 | 8,360,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 8,360,000 | 8,360,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,360,000 | 8,360,000 | |||||||
| C INVERSION | 21,011,000,000 | 21,011,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 350101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 21,011,000,000 | 21,011,000,000 | ||||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 111 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||||
| 11 | 200 | 501 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA DESARROLLO REGIONAL A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,044,000,000 | 1,044,000,000 | |||||||
| 211 | 205 | COMERCIO EXTERNO | 1,044,000,000 | 1,044,000,000 | ||||||
| 211 | 205 | 1 | APOYO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, TURISMO INTERNACIONALES INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE COLOMBIA | 1,044,000,000 | 1,044,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,044,000,000 | 1,044,000,000 | |||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 847,000,000 | 847,000,000 | |||||||
| 310 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 112,000,000 | 112,000,000 | ||||||
| 310 | 200 | 107 | DIFUSION PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD | 112,000,000 | 112,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 112,000,000 | 112,000,000 | |||||||
| 310 | 206 | TURISMO | 85,000,000 | 85,000,000 | ||||||
| 310 | 206 | 13 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD TURISTICA A NIVEL NACIONAL | 85,000,000 | 85,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 85,000,000 | 85,000,000 | |||||||
| 310 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 650,000,000 | 650,000,000 | ||||||
| 310 | 1000 | 1 | 1 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DISENO INDUSTRIAL | 650,000,000 | 650,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 650,000,000 | 650,000,000 | |||||||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||||
| 430 | 205 | COMERCIO EXTERNO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
| 430 | 205 | 5 | IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE IMPULSO AL COMERCIO EXTERIOR. INVESTIGACION Y ANALISIS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 430 | 205 | 5 | 1 | INVESTIGACION CAPACITACION Y CONFORMACION DEL EQUIPO NEGOCIADOR COLOMBIANO DEL SECTOR DE COMERCIO EXTERIOR | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||||
| 430 | 205 | 5 | 11 | LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SERVICIOS FASE II A NIVEL NACIONAL | 50,000,000 | 50,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 50,000,000 | 50,000,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 13,620,000,000 | 13,620,000,000 | |||||||
| 520 | 200 | INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 | ||||||
| 520 | 200 | 2 | APOYO TECNICO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 520 | 200 | 2 | 1 | ASESORIA Y ASISTENCIA TECNCIA PARA LA ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LOS PLANES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD NACIONAL | 840,000,000 | 840,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 840,000,000 | 840,000,000 | |||||||
| 520 | 200 | 2 | 4 | DIFUSION Y DIVULGACION DE LAS VENTAJAS DE LA FORMALIDAD EMPRESARIAL EN COLOMBIA | 160,000,000 | 160,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 160,000,000 | 160,000,000 | |||||||
| 520 | 200 | 5 | APROVECHAMIENTO DEL REGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER INVERSION EXTRANJERA A NIVEL NACIONAL | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||||
| 520 | 201 | MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL | 4,520,000,000 | 4,520,000,000 | ||||||
| 520 | 201 | 4 | IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS -FOMIPYME | 4,520,000,000 | 4,520,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,520,000,000 | 4,520,000,000 | |||||||
| 520 | 206 | TURISMO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||||||
| 520 | 206 | 4 | APOYO PARA EL DISENO CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES PUERTA DE ORO EN BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3601 | ||||||||||
| MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | ||||||||||
| TOTAL | 920,100,290,401 | 920,100,290,401 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 920,100,290,401 | 920,100,290,401 | ||||||||
| UNIDAD 360101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 718,256,862,401 | 718,256,862,401 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 522,396,000 | 522,396,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 21,248,000 | 21,248,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 21,248,000 | 21,248,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 501,148,000 | 501,148,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 501,148,000 | 501,148,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 717,734,466,401 | 717,734,466,401 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 53,947,000 | 53,947,000 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 53,947,000 | 53,947,000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | CONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1977 | 7,131,000 | 7,131,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,131,000 | 7,131,000 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 14 | FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES | 17,284,000 | 17,284,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,284,000 | 17,284,000 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 24 | TRIBUNALES DE ETICA MEDICA, ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA | 29,532,000 | 29,532,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 29,532,000 | 29,532,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 13,891,436,000 | 13,891,436,000 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 14,072,000 | 14,072,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 8 | CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL | 1,013,000 | 1,013,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,013,000 | 1,013,000 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 40 | CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR , ART.46 LEY 643/01 | 13,059,000 | 13,059,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,059,000 | 13,059,000 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 13 | TRANSFERIR A LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL EICE EN LIQUIDACION - DECRETO2196 DE 2009 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | DEPARTAMENTOS | 1,183,259,000 | 1,183,259,000 | |||||
| 3 | 2 | 4 | 18 | 10 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS | 1,183,259,000 | 1,183,259,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,183,259,000 | 1,183,259,000 | |||||||
| 3 | 2 | 5 | EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS | 694,105,000 | 694,105,000 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 1 | APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD | 119,488,000 | 119,488,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 119,488,000 | 119,488,000 | |||||||
| 3 | 2 | 5 | 2 | ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y POBLACION DESPROTEGIDA | 18,397,000 | 18,397,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 18,397,000 | 18,397,000 | |||||||
| 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | CAMPANA Y CONTROL ANTITUBERCULOSIS | 130,502,000 | 130,502,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 130,502,000 | 130,502,000 | |||||||
| 3 | 2 | 5 | 4 | CAMPANAS CONTROL LEPRA | 58,439,000 | 58,439,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 58,439,000 | 58,439,000 | |||||||
| 3 | 2 | 5 | 5 | PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL | 363,174,000 | 363,174,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 363,174,000 | 363,174,000 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 6 | PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y POBLACION DISPERSA | 4,105,000 | 4,105,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,105,000 | 4,105,000 | |||||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 35,077,000 | 35,077,000 | ||||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 35,077,000 | 35,077,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 1 | ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (LEY 49 / 1919) - OIT | 31,609,000 | 31,609,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 31,609,000 | 31,609,000 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 82 | ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981). | 3,468,000 | 3,468,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,468,000 | 3,468,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 510,947,590,000 | 510,947,590,000 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 234,553,091,000 | 234,553,091,000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 9 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES | 892,000 | 892,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 892,000 | 892,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 10 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJANAL PENSIONES | 229,982,845,000 | 229,982,845,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 229,982,845,000 | 229,982,845,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 11 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CARBOCOL | 15,700,000 | 15,700,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 15,700,000 | 15,700,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 12 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO | 999,322,000 | 999,322,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 999,322,000 | 999,322,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 13 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONPRENOR | 40,956,000 | 40,956,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 40,956,000 | 40,956,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 14 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO | 1,357,000 | 1,357,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,357,000 | 1,357,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 5 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERSOCIEDADES | 51,263,000 | 51,263,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 51,263,000 | 51,263,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 16 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL -PENSIONES CVC - EPSA | 106,828,000 | 106,828,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 106,828,000 | 106,828,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 17 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA | 3,004,627,000 | 3,004,627,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,004,627,000 | 3,004,627,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 19 | FONDO PRESTACIONES DE LOS PENSIONADOS DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO | 28,099,000 | 28,099,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 28,099,000 | 28,099,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 28 | MESADAS PENSIONALES DE LAS EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOS | 91,454,000 | 91,454,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 91,454,000 | 91,454,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 37 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES | 416,000 | 416,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 416,000 | 416,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 39 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES MINERCOL LTDA. EN LIQUIDACION | 17,754,000 | 17,754,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,754,000 | 17,754,000 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 47 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES INCORA | 211,578,000 | 211,578,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 211,578,000 | 211,578,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 276,394,499,000 | 276,394,499,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 5 | ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993) | 477,519,000 | 477,519,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 477,519,000 | 477,519,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 12 | FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES (ART. 87 DCTO.1295/94) | 372,555,000 | 372,555,000 | ||||
| 53 | FONDO ESPECIAL RIESGOS PROFESIONALES | 372,555,000 | 372,555,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 35 | PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS PUERTOS DE COLOMBIA | 54,425,000 | 54,425,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 54,425,000 | 54,425,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 51 | OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL | 275,490,000,000 | 275,490,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 275,490,000,000 | 275,490,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 169,637,260,301 | 169,637,260,301 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 129,792,000 | 129,792,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 129,792,000 | 129,792,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 129,792,000 | 129,792,000 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 169,507,468,301 | 169,507,468,301 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 69,507,468,301 | 69,507,468,301 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 69,507,468,301 | 69,507,468,301 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | 21 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | |||||||
| 3 | 7 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 23,169,156,100 | 23,169,156,100 | ||||||
| 3 | 7 | 2 | PARTICIPACION PARA SALUD | 23,169,156,100 | 23,169,156,100 | |||||
| 3 | 7 | 2 | 1 | SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP | 23,169,156,100 | 23,169,156,100 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 23,169,156,100 | 23,169,156,100 | |||||||
| UNIDAD 360102 | ||||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | 77,876,000 | 77,876,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 18,316,000 | 18,316,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 68,000 | 68,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | 16 | FONDOS ESPECIALES | 68,000 | 68,000 | ||||
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 18,248,000 | 18,248,000 | ||||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 18,248,000 | 18,248,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59,560,000 | 59,560,000 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 59,560,000 | 59,560,000 | ||||||
| 3 | 2 | 4 | DEPARTAMENTOS | 29,520,000 | 29,520,000 | |||||
| 3 | 2 | 4 | 19 | PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL | 29,520,000 | 29,520,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 29,520,000 | 29,520,000 | |||||||
| 3 | 2 | 7 | MUNICIPIOS | 30,040,000 | 30,040,000 | |||||
| 3 | 2 | 7 | 3 | PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL | 30,040,000 | 30,040,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 30,040,000 | 30,040,000 | |||||||
| UNIDAD 360103 | ||||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 443,052,000 | 443,052,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 441,592,000 | 441,592,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 441,592,000 | 441,592,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 441,592,000 | 441,592,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,460,000 | 1,460,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,460,000 | 1,460,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,460,000 | 1,460,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,460,000 | 1,460,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,460,000 | 1,460,000 | |||||||
| UNIDAD 360104 | ||||||||||
| SANATORIO DE CONTRATACION | 262,012,000 | 262,012,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 14,808,000 | 14,808,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 248,000 | 248,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 248,000 | 248,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 14,560,000 | 14,560,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 14,560,000 | 14,560,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 247,204,000 | 247,204,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 247,204,000 | 247,204,000 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 247,204,000 | 247,204,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 23 | SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA | 420,000 | 420,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 420,000 | 420,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 29 | SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA | 246,784,000 | 246,784,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 246,784,000 | 246,784,000 | |||||||
| UNIDAD 360105 | ||||||||||
| SANATORIO DE AGUA DE DIOS | 779,328,000 | 779,328,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 44,328,000 | 44,328,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 3,168,000 | 3,168,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,168,000 | 3,168,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 41,160,000 | 41,160,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 41,160,000 | 41,160,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 735,000,000 | 735,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 735,000,000 | 735,000,000 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 735,000,000 | 735,000,000 | |||||
| SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA | 188,000 | 188,000 | ||||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 188,000 | 188,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 29 | SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA | 734,812,000 | 734,812,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 734,812,000 | 734,812,000 | |||||||
| UNIDAD 360107 | ||||||||||
| SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | 181,840,000 | 181,840,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 33,464,000 | 33,464,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 320,000 | 320,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | 16 | FONDOS ESPECIALES | 320,000 | 320,000 | ||||
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 33,144,000 | 33,144,000 | ||||||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 33,144,000 | 33,144,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 148,376,000 | 148,376,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 148,376,000 | 148,376,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 46,840,000 | 46,840,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 46,840,000 | 46,840,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 46,840,000 | 46,840,000 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 101,536,000 | 101,536,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 101,536,000 | 101,536,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 101,536,000 | 101,536,000 | |||||||
| UNIDAD 360109 | ||||||||||
| EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA | 99,320,000 | 99,320,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 99,320,000 | 99,320,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 4,720,000 | 4,720,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,720,000 | 4,720,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 94,600,000 | 94,600,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 94,600,000 | 94,600,000 | |||||||
| UNIDAD 360111 | ||||||||||
| INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | ||||||
| 3 | 5 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | 30 | RECURSOS PARA PENSIONES ISS POR DISTRIBUIR | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3602 | ||||||||||
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | ||||||||||
| TOTAL | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | |||||||
| 310 | 704 | CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | ||||||
| 310 | 704 | 4 | CAPACITACION SECTOR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. | 12,500,000,000 | 12,500,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 12,500,000,000 | 12,500,000,000 | |||||||
| 310 | 704 | 157 | EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS, AREAS ADMINISTRATIVAS YDE APOYO A LA FORMACION PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||
| 310 | 704 | 207 | CAPACITACION A TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS PARA SU DESEMPENO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, Y ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL, PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y TECNOLOGICO, A TRAVES DE LOS CENTROS DE FORMACION DEL SENA A NIVEL NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 310 | 704 | 218 | CAPACITACION PARA EL TRABAJO A JOVENES RURALES Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 320 | 1302 | BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 320 | 1302 | 1 | ADMINISTRACION DE LA INVERSION DE CAPITAL PARA RESPALDAR RESERVAS YPAGO DE MESADAS PENSIONALES. | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||||
| 620 | 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 620 | 1300 | 1 | APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES MEDIANTE EL FONDO EMPRENDER -FE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| 620 | 1300 | 2 | ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA APOYOS DE SOSTENIMIENTO PARA ALUMNOS EN FORMACION | 1,000, 000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||||
| SECCION: 3603 | ||||||||||
| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | ||||||||||
| TOTAL | 5,001,520,862 | 5,001,520,862 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 5,001,520,862 | 5,001,520,862 | ||||||||
| UNIDAD 360303 | ||||||||||
| PENSIONES | 4,099,146,822 | 4,099,146,822 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 15,411,320 | 15,411,320 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 15,411,320 | 15,411,320 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,411,320 | 15,411,320 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,083,735,502 | 4,083,735,502 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 4,027,735,502 | 4,027,735,502 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,026,213,942 | 4,026,213,942 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 4,026,213,942 | 4,026,213,942 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,026,213,942 | 4,026,213,942 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1,521,560 | 1,521,560 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 8 | BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO | 1,521,560 | 1,521,560 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,521,560 | 1,521,560 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 56,000,000 | 56,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 56,000,000 | 56,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 56,000,000 | 56,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 56,000,000 | 56,000,000 | |||||||
| UNIDAD 360304 | ||||||||||
| CESANTIAS Y VIVIENDA | 902,374,040 | 902,374,040 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 902,374,040 | 902,374,040 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 902,374,040 | 902,374,040 | ||||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 902,374,040 | 902,374,040 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 622,374,040 | 622,374,040 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 622,374,040 | 622,374,040 | |||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | CESANTIAS PARCIALES | 280,000,000 | 280,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 280,000,000 | 280,000,000 | |||||||
| SECCION: 3605 | ||||||||||
| FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | ||||||||||
| TOTAL | 6,182,208,461 | 6,182,208,461 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 6,182,208,461 | 6,182,208,461 | ||||||||
| UNIDAD 360502 | ||||||||||
| SALUD | 1,218,696,000 | 1,218,696,000 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 25,020,000 | 25,020,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 25,020,000 | 25,020,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25,020,000 | 25,020,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,193,676,000 | 1,193,676,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1,193,676,000 | 1,193,676,000 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1,193,676,000 | 1,193,676,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 48 | SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES | 1,193,676,000 | 1,193,676,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,193,676,000 | 1,193,676,000 | |||||||
| UNIDAD 360503 | 4,963,512,461 | 4,963,512,461 | ||||||||
| PENSIONES | ||||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12,024,000 | 12,024,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 4,644,000 | 4,644,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,644,000 | 4,644,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 7,380,000 | 7,380,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,380,000 | 7,380,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,951,488,461 | 4,951,488,461 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 4,951,488,461 | 4,951,488,461 | ||||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,873,857,692 | 4,873,857,692 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 4,845,736,538 | 4,845,736,538 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,845,736,538 | 4,845,736,538 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 5 | BONOS PENSIONALES | 12,978,846 | 12,978,846 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,978,846 | 12,978,846 | |||||||
| 3 | 5 | 1 | 8 | CUOTAS PARTES PENSIONALES | 15,142,308 | 15,142,308 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,142,308 | 15,142,308 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 77,630,769 | 77,630,769 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 7 | AUXILIOS FUNERARIOS | 39,607,692 | 39,607,692 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 39,607,692 | 39,607,692 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 34 | PRESTACIONES CONVENCIONALES | 38,023,077 | 38,023,077 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 38,023,077 | 38,023,077 | |||||||
| SECCION: 3606 | ||||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | ||||||||||
| TOTAL | 60,320,000 | 60,320,000 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 60,320,000 | 60,320,000 | ||||||||
| GASTOS GENERALES | 60,320,000 | 60,320,000 | ||||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 5,320,000 | 5,320,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,320,000 | 5,320,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 55,000,000 | 55,000,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 55,000,000 | 55,000,000 | |||||||
| SECCION: 3607 | ||||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | ||||||||||
| TOTAL | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||||||||
| C INVERSION | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 221 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||
| 221 | 300 | 1 | IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | |||||||
| 320 | 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | ||||||
| 320 | 1501 | 150 | APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACION JUVENIL A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA A NIVEL NACIONAL | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 | |||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 410 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||||
| 410 | 300 | 6 | ESTUDIOS SOCIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| 510 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||||
| 510 | 300 | 2 | CAPACITACION DEL PERSONAL ICBF | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||||
| SECCION: 3701 | ||||||||||
| MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | ||||||||||
| TOTAL | 26,759,788,111 | 26,759,788,111 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 26,346,788,111 | 26,346,788,111 | ||||||||
| UNIDAD 370101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 26,346,788,111 | 26,346,788,111 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 250,947,550 | 250,947,550 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,715,007 | 1,715,007 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,715,007 | 1,715,007 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 249,232,543 | 249,232,543 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 249,232,543 | 249,232,543 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26,095,840,561 | 26,095,840,561 | |||||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 25,664,590,871 | 25,664,590,871 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 25,553,951,805 | 25,553,951,805 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 21 | FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON | 19,689,720,000 | 19,689,720,000 | ||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 19,689,720,000 | 19,689,720,000 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 29 | PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA | 4,549,613,029 | 4,549,613,029 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,549,613,029 | 4,549,613,029 | |||||||
| FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03 | 64,434,320 | 64,434,320 | ||||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 64,434,320 | 64,434,320 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 41 | FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS | 1,250,184,456 | 1,250,184,456 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,250,184,456 | 1,250,184,456 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | DEPARTAMENTOS | 110,639,066 | 110,639,066 | |||||
| 3 | 2 | 4 | 4 | DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS | 27,007,360 | 27,007,360 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 27,007,360 | 27,007,360 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 8 | DEPARTAMENTO DEL GUAINIA | 19,189,736 | 19,189,736 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 19,189,736 | 19,189,736 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 10 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 14,937,849 | 14,937,849 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 14,937,849 | 14,937,849 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 13 | DEPARTAMENTO DEL VAUPES | 19,167,240 | 19,167,240 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 19,167,240 | 19,167,240 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 15 | DEPARTAMENTO DEL VICHADA | 30,336,881 | 30,336,881 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 30,336,881 | 30,336,881 | |||||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 327,553 | 327,553 | ||||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 327,553 | 327,553 | |||||
| ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE - ILANUD (LEY 43 DE 1989) | 93,587 | 93,587 | ||||||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 93,587 | 93,587 | |||||||
| 3 | 4 | 1 | 106 | TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994) | 233,966 | 233,966 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 233,966 | 233,966 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 46,782,000 | 46,782,000 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 46,782,000 | 46,782,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 41 | IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS | 46,782,000 | 46,782,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 46,782,000 | 46,782,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 384,140,137 | 384,140,137 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 384,140,137 | 384,140,137 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 384,140,137 | 384,140,137 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 384,140,137 | 384,140,137 | |||||||
| C INVERSION | 413,000,000 | 413,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 370101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 413,000,000 | 413,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 413,000,000 | 413,000,000 | |||||||
| 520 | 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 413,000,000 | 413,000,000 | ||||||
| 520 | 1500 | 1 | IMPLANTACION DEL CENTRO INTEGRAL INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO . ARTICULO 6 LEY 812 DE 2003.-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 413,000,000 | 413,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 413,000,000 | 413,000,000 | |||||||
| SECCION: 3702 | ||||||||||
| FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA | 59,672,264 | 59,672,264 | ||||||||
| TOTAL | ||||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 59,672,264 | 59,672,264 | ||||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59,672,264 | 59,672,264 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 59,672,264 | 59,672,264 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 59,672,264 | 59,672,264 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 23 | PROGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA | 59,672,264 | 59,672,264 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 59,672,264 | 59,672,264 | |||||||
| SECCION: 3703 | ||||||||||
| DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | ||||||||||
| TOTAL | 15,365,171 | 15,365,171 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 15,365,171 | 15,365,171. | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 14,195,339 | 14,195,339 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 207,988 | 207,988 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 207,988 | 207,988 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 13,987,351 | 13,987,351 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,987,351 | 13,987,351 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,169,832 | 1,169,832 | |||||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 1,169,832 | 1,169,832 | ||||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1,169,832 | 1,169,832 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 89 | ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87 | 1,169,832 | 1,169,832 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,169,832 | 1,169,832 | |||||||
| SECCION: 3704 | ||||||||||
| CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | ||||||||||
| TOTAL | 20,474,704 | 20,474,704 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 20,474,704 | 20,474,704. | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12,474,704 | 12,474,704 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 187,892 | 187,892 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 187,892 | 187,892 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 12,286,812 | 12,286,812 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,286,812 | 12,286,812 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||
| SECCION: 3705 | ||||||||||
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | ||||||||||
| TOTAL | 13,097,980,309 | 13,097,980,309 | ||||||||
| C INVERSION | 13,097,980,309 | 13,097,980,309 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 49,701,762 | 49,701,762 | |||||||
| 113 | 8001 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 49,701,762 | 49,701,762 | ||||||
| 113 | 800 | 31 | ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN140 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL | 49,701,762 | 49,701,762 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 49,701,762 | 49,701,762 | |||||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2,333,249,207 | 2,333,249,207 | |||||||
| 121 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 2,333,249,207 | 2,333,249,207 | ||||||
| 121 | 800 | 1 | CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO YREGISTRO EN BOGOTA D.C. | 2,333,249,207 | 2,333,249,207 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,333,249,207 | 2,333,249,207 | |||||||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 8,538,045,699 | 8,538,045,699 | |||||||
| 430 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 8,538,045,699 | 8,538,045,699 | ||||||
| 430 | 800 | 1 | SISTEMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL | 4,553,237,692 | 4,553,237,692 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4,553,237,692 | 4,553,237,692 | |||||||
| 430 | 800 | 2 | SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. | 2,993,388,391 | 2,993,388,391 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,993,388,391 | 2,993,388,391 | |||||||
| 430 | 800 | 3 | DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO TECNOLOGICO Y DE GESTION PARA LAVENTANILLA UNICA DE REGISTRO A NIVEL NACIONAL | 991,419,616 | 991,419,616 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 991,419,616 | 991,419,616 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,176,983,641 | 2,176,983,641 | |||||||
| 520 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 2,176,983,641 | 2,176,983,641 | ||||||
| 520 | 800 | 2 | ASISTENCIA TECNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA SISTEMATIZACION DE OFICINAS DE REGISTRO | 2,176,983,641 | 2,176,983,641 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,176,983,641 | 2,176,983,641 | |||||||
| SECCION: 3706 | ||||||||||
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | ||||||||||
| TOTAL | 20,545,662,701 | 20,545,662,701 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 10,012,662,701 | 10,012,662,701 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,868,175,520 | 3,868,175,520 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 45,493,760 | 45,493,760 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 45,493,760 | 45,493,760 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,822,681,760 | 3,822,681,760 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,822,681,760 | 3,822,681,760 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,144,487,181 | 6,144,487,181 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 3,303,120,000 | 3,303,120,000 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 3,303,120,000 | 3,303,120,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 12 | ALIMENTACION PARA INTERNOS | 3,291,496,000 | 3,291,496,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,291,496,000 | 3,291,496,000 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 16 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | 11,624,000 | 11,624,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,624,000 | 11,624,000 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1,146,039,155 | 1,146,039,155 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1,146,039,155 | 1,146,039,155 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 6 | ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | 376,480,000 | 376,480,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 376,480,000 | 376,480,000 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 24 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO | 752,880,500 | 752,880,500 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 752,880,500 | 752,880,500 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 37 | PRESTACIONES SOCIALES | 11,009,211 | 11,009,211 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,009,211 | 11,009,211 | |||||||
| 3 | 5 | 3 | 48 | SERVICIO POSPENITENCIARIO LEY 65/93 | 5,669,444 | 5,669,444 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,669,444 | 5,669,444 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,695,328,026 | 1,695,328,026 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 975,328,026 | 975,328,026 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 975,328,026 | 975,328,026 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 975,328,026 | 975,328,026 | |||||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 720,000,000 | 720,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 720,000,000 | 720,000,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 720,000,000 | 720,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 10,533,000,000 | 10,533,000,000 | ||||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 7,865,335,281 | 7,865,335,281 | |||||||
| 113 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 7,865,335,281 | 7,865,335,281 | ||||||
| 113 | 802 | 1 | MANTENIMIENTO , MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL | 7,865,335,281 | 7,865,335,281 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 7,865,335,28 | 7,865,335,281 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,453,300,000 | 1,453,300,000 | |||||||
| 211 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 1,453,300,000 | 1,453,300,000 | ||||||
| 211 | 802 | 1 | DOTACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL | 842,300,000 | 842,300,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 842,300,000 | 842,300,000 | |||||||
| 211 | 802 | 3 | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DEL INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL | 611,000,000 | 611,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 611,000,000 | 611,000,000 | |||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 975,300,000 | 975,300,000 | |||||||
| 221 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 975,300,000 | 975,300,000 | ||||||
| 221 | 802 | 1 | SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 975,300,000 | 975,300,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 975,300,000 | 975,300,000 | |||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 239,064,719 | 239,064,719 | |||||||
| 802 | 520 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 239,064,719 | 239,064,719 | ||||||
| 520 | 802 | 3 | IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO AL CIUDADANO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 239,064,719 | 239,064,719 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 239,064,719 | 239,064,719 | |||||||
| SECCION: 3707 | ||||||||||
| DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | ||||||||||
| TOTAL | 11,707,700 | 11,707,700 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 11,707,700 | 11,707,700 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 10,466,843 | 10,466,843 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 939,979 | 939,979 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 939,979 | 939,979 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 9,526,864 | 9,526,864 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 9,526,864 | 9,526,864 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,240,857 | 1,240,857 | |||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,240,857 | 1,240,857 | ||||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,240,857 | 1,240,857 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,240,857 | 1,240,857 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,240,857 | 1,240,857 | |||||||
| SECCION: 3801 | ||||||||||
| COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | ||||||||||
| TOTAL | 752,744,000 | 3,000,000,000 | 3,752,744,000 | |||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 102,744,000 | 3,000,000,000 | 3,102,744,000 | |||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 17,840,000 | 17,840,000 | |||||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 80,000 | 80,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 80,000 | 80,000 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 17,760,000 | 17,760,000 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,760,000 | 17,760,000 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 84,904,000 | 3,000,000,000 | 3,084,904,000 | ||||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 84,904,000 | 3,000,000,000 | 3,084,904,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 84,904,000 | 3,000,000,000 | 3,084,904,000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN | 84,904,000 | 3,000,000,000 | 3,084,904,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 84,904,000 | 84,904,000 | |||||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||||
| C INVERSION | 650,000,000 | 650,000,000 | ||||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 650,000,000 | 650,000,000 | |||||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 650,000,000 | 650,000,000 | ||||||
| 520 | 100 | 1 | MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA CNSC EN BOGOTA -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 650,000,000 | 650,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 650,000,000 | 650,000,000 | |||||||
| SECCION: 3901 | ||||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | ||||||||||
| TOTAL | 13,914,328,621 | 13,914,328,621 | ||||||||
| A FUNCIONAMIENTO | 62,328,621 | 62,328,621 | ||||||||
| UNIDAD 390101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 62,328,621 | 62,328,621 | ||||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 51,908,925 | 51,908,925 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 51,908,925 | 51,908,925 | |||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 51,908,925 | 51,908,925 | |||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,419,696 | 10,419,696 | |||||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 5,222,826 | 5,222,826 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 5,222,826 | 5,222,826 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 3 | CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA (DECRETO 267 DE 1984) | 2,452,772 | 2,452,772 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,452,772 | 2,452,772 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990) | 2,770,054 | 2,770,054 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,770,054 | 2,770,054 | |||||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1,889,771 | 1,889,771 | ||||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1,889,771 | 1,889,771 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 47 | SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES | 1,889,771 | 1,889,771 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,889,771 | 1,889,771 | |||||||
| 3 | 6 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3,307,099 | 3,307,099 | |||||
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 3,307,099 | 3,307,099 | ||||||||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 3,307,099 | 3,307,099 | ||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,307,099 | 3,307,099 | |||||||
| C INVERSION | 13,852,000,000 | 13,852,000,000 | ||||||||
| UNIDAD 390101 | ||||||||||
| GESTION GENERAL | 13,852,000,000 | 13,852,000,000 | ||||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 410 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 410 | 100 | 11 | INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO A ACTIVIDADES PRE Y POSPROYECTO. | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 6,852,000,000 | 6,852,000,000 | |||||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 6,852,000,000 | 6,852,000,000 | ||||||
| 630 | 100 | 1 | APOYO A LA FINANCIACION DE PROYECTOS REGIONALES DE INVERSION EN CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION ARTICULO 26 LEY 1286 DE 2009 FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS – A NIVEL NACIONAL | 6,852,000,000 | 6,852,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 6,852,000,000 | 6,852,000,000 | |||||||
| TOTAL APLAZAMIENTO | 5.648.591.443.361 | 173.567.346.059 | 5.822.158.789.420 |
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