por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009 y se dictan otras disposiciones
| CTA PROG | SUB SUBP | OBJG PROY | ORD SPRY | REG | CONCEPTO | APORTE NACIONAL | RECURSOS PROPIOS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECCION 0101 | ||||||||
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | ||||||||
| TOTAL | 3,603,641,324 | 3,603,641,324 | ||||||
| SECCION: 0201 | ||||||||
| PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | ||||||||
| TOTAL | 30,152,826,734 | 30,152,826,734 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 20,862,586,734 | 20,862,586,734 | ||||||
| UNIDAD: 020101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 20,862,586,734 | 20,862,586,734 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 723,789,334 | 723,789,334 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 14,024,800 | 14,024,800 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 14,024,800 | 14,024,800 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 709,764,534 | 709,764,534 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 709,764,534 | 709,764,534 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,138,797,400 | 20,138,797,400 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 20,048,573,400 | 20,048,573,400 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 20,048,573,400 | 20,048,573,400 | |||
| 3 | 1 | 1 | 11 | FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ ( LEY 368 / 97 ) | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 18 | PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR | 48,573,400 | 48,573,400 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 48,573,400 | 48,573,400 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 28 | PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA (LEY 418/97 Y DECRETO 3043 DE 2006). | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 90,224,000 | 90,224,000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 90,224,000 | 90,224,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 35,884,000 | 35,884,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,884,000 | 35,884,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 69 | TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | 54,340,000 | 54,340,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 54,340,000 | 54,340,000 | |||||
| C. INVERSION | 9,290,240,000 | 9,290,240,000 | ||||||
| UNIDAD: 020101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 9,290,240,000 | 9,290,240,000 | ||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 9,290,240,000 | 9,290,240,000 | |||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 9,290,240,000 | 9,290,240,000 | ||||
| 520 | 1000 | 43 | IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 | 9,290,240,000 | 9,290,240,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 9,290,240,000 | 9,290,240,000 | |||||
| SECCION: 0210 | ||||||||
| AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL - | ||||||||
| TOTAL | 117,976,850,200 | 117,976,850,200 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 9,304,850,000 | 9,304,850,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 552,170,200 | 552,170,200 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 3,594,800 | 3,594,800 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,594,800 | 3,594,800 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 548,575,400 | 548,575,400 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 548,575,400 | 548,575,400 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,752,680,000 | 8,752,680,000 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||
| 3 | 4 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 60,000,000 | 60,000,000 | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | FONDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA INTERNACIONAL (LEY 318 DE 1996) | 60,000,000 | 60,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 8,692,680,000 | 8,692,680,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 52,680,000 | 52,680,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 52,680,000 | 52,680,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 52,680,000 | 52,680,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,640,000,000 | 8,640,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 12 | FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005) | 320,000,000 | 320,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 320,000,000 | 320,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 62 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMISION NACIONAL DE REPARACION Y RECONCILIACION | 320,000,000 | 320,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 320,000,000 | 320,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 108,672,000,000 | 108,672,000,000 | ||||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 108,672,000,000 | 108,672,000,000 | |||||
| 530 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 108,672,000,000 | 108,672,000,000 | ||||
| 530 | 1000 | 1 | IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL DEL PLAN COLOMBIA - FIP | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 530 | 1000 | 11 | IMPLEMENTACION - OBRAS PARA LA PAZ - FIP. [PREVIO CONCEPTO DNP | 102,672,000,000 | 102,672,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 102,672,000,000 | 102,672,000,000 | |||||
| 530 | 1000 | 16 | IMPLEMENTACION GENERACION DE INGRESOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA POBLACION VULNERABLE NACIONAL - FIP | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| SECCION: 0301 | ||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION | ||||||||
| TOTAL | 34,947,250,805 | 34,947,250,805 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 336,480,000 | 336,480,000 | ||||||
| UNIDAD: 030101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 336,480,000 | 336,480,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 167,840,000 | 167,840,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 880 | 880 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 880 | 880 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 166,960,000 | 166,960,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 166,960,000 | 166,960,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 168,640,000 | 168,640,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 168,640,000 | 168,640,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 168,640,000 | 168,640,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 168,640,000 | 168,640,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 168,640,000 | 168,640,000 | |||||
| C. INVERSION | 34,610,770,805 | 34,610,770,805 | ||||||
| UNIDAD: 030101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 34,610,770,805 | 34,610,770,805 | ||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| 112 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||
| 112 | 1000 | 1 | ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTA | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 454,035,240 | 454,035,240 | |||||
| 221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 454,035,240 | 454,035,240 | ||||
| 221 | 1000 | 1 | IMPLANTACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. | 454,035,240 | 454,035,240 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 454,035,240 | 454,035,240 | |||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 528,897,600 | 528,897,600 | |||||
| 510 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 528,897,600 | 528,897,600 | ||||
| 510 | 1000 | 3 | ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO DE LA ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. | 528,897,600 | 528,897,600 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 528,897,600 | 528,897,600 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,190,000,000 | 1,190,000,000 | |||||
| 520 | 903 | MITIGACION | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||
| 520 | 903 | 2 | APOYO A LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 990,000,000 | 990,000,000 | ||||
| 520 | 1000 | 26 | RENOVACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 220,000,000 | 220,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||
| 520 | 1000 | 35 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVEL NACIONAL | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 520 | 1000 | 36 | IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL AL GASTO QUE EJECUTAN LAS ENTIDADES TERRITORIALES CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES A NIVEL NACIONAL | 270,000,000 | 270,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 270,000,000 | 270,000,000 | |||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 32,037,837,965 | 32,037,837,965 | |||||
| 530 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 32,037,837,965 | 32,037,837,965 | ||||
| 530 | 1000 | 4 | FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION PUBLICA., SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA LA GESTION POR RESULTADOS EN COLOMBIA | 1,132,449,840 | 1,132,449,840 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,132,449,840 | 1,132,449,840 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 530 | 1000 | 5 | APOYO A LA GESTION DE LA RED JUNTOS - ARTICULO 31 LEY DEL PND NACIONAL | 30,905,388,125 | 30,905,388,125 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 11,905,388,125 | 11,905,388,125 | |||||
| SECCION: 0320 | ||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA “FRANCISCO JOSE DE CALDAS” (COLCIENCIAS) | ||||||||
| TOTAL | 35,746,460,013 | 35,746,460,013 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 18,798,333,633 | 18,798,333,633 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18,798,333,633 | 18,798,333,633 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 4,217,633 | 4,217,633 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 4,217,633 | 4,217,633 | |||
| 3 | 1 | 1 | 3 | CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA (DECRETO 267 DE 1984) | 2,456,702 | 2,456,702 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,456,702 | 2,456,702 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 4 | CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990 | 1,760,931 | 1,760,931 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,760,931 | 1,760,931 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 18,794,116,000 | 18,794,116,000 | ||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 18,794,116,000 | 18,794,116,000 | |||
| 3 | 4 | 1 | 123 | CONVENIO PROGRAMA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA ESTRATEGICA DE INTERES REGIONAL - FONTAGRO | 18,794,116,000 | 18,794,116,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 18,794,116,000 | 18,794,116,000 | |||||
| C. INVERSION | 16,948,126,380 | 16,948,126,380 | ||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 7,248,890,000 | 7,248,890,000 | |||||
| 310 | 705 | EDUCACION SUPERIOR | 110,000,000 | 110,000,000 | ||||
| 310 | 705 | 1 | AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO. SNCT. | 110,000,000 | 110,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 110,000,000 | 110,000,000 | |||||
| 310 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 7,138,890,000 | 7,138,890,000 | ||||
| 310 | 1000 | 2 | CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACION. | 6,203,890,000 | 6,203,890,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,203,890,000 | 6,203,890,000 | |||||
| 310 | 1000 | 4 | IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE JOVENES TALENTOS PARA LA INVESTIGACION. | 440,000,000 | 440,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 440,000,000 | 440,000,000 | |||||
| 310 | 1000 | 12 | APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION - ASCTI- NIVEL NACIONAL | 495,000,000 | 495,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 495,000,000 | 495,000,000 | |||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 4,345,000,000 | 4,345,000,000 | |||||
| 410 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 4,345,000,000 | 4,345,000,000 | ||||
| 410 | 1000 | 5 | APROVECHAMIENTO Y MOVILIDAD DE INVESTIGADORES NACIONALES Y EXTRANJEROS A INSTITUCIONES COLOMBIANAS. | 110,000,000 | 110,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 110,000,000 | 110,000,000 | |||||
| 410 | 1000 | 11 | INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO A ACTIVIDADES PRE Y POSPROYECTO. | 2,145,000,000 | 2,145,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,145,000,000 | 2,145,000,000 | |||||
| 410 | 1000 | 108 | APOYO FINANCIERO Y TECNICO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL | 1,430,000,000 | 1,430,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,430,000,000 | 1,430,000,000 | |||||
| 410 | 1000 | 109 | APOYO A LA INNOVACION Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE COLOMBIA | 660,000,000 | 660,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 660,000,000 | 660,000,000 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,354,236,380 | 1,354,236,380 | |||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,354,236,380 | 1,354,236,380 | ||||
| 520 | 1000 | 1 | ADMINISTRACION SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 1,354,236,380 | 1,354,236,380 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,354,236,380 | 1,354,236,380 | |||||
| 520 | 1000 | 3 | IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL Y TERRITORIAL SNCT. | 220,000,000 | 220,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 220,000,000 | 220,000,000 | |||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 630 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||
| 630 | 300 | 1 | APORTES AL FONDO DE INVESTIGACION EN SALUD, ARTICULO 42,LITERAL B, LEY 643 DE 2001 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| SECCION: 0325 | ||||||||
| FONDO NACIONAL DE REGALIAS | ||||||||
| TOTAL | 93,347,320,000 | 93,347,320,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 102,320,000 | 102,320,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 102,320,000 | 102,320,000 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 102,320,000 | 102,320,000 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 102,320,000 | 102,320,000 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 102,320,000 | 102,320,000 | ||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 102,230,000 | 102,230,000 | |||||
| C. INVERSION | 93,245,000,000 | 93,245,000,000 | ||||||
| 630 | TRANSFERENCIA | 93,245,000,000 | 93,245,000,000 | |||||
| 630 | 100 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 93,245,000,000 | 93,245,000,000 | ||||
| 630 | 1000 | 79 | NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE - (LEY 859 DE 2003) REGION NACIONAL | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| 630 | 1000 | 80 | SANEAMIENTO DE CARTERA HOSPITALARIA (ARTICULO45, LEY 1151 DE 2007) REGION NACIONAL | 73,245,000,000 | 73,245,000,000 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 73,245,000,000 | 73,245,000,000 | |||||
| SECCION: 0326 | ||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL | ||||||||
| TOTAL | 148,000,000,000 | 148,000,000,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 148,000,000,000 | 148,000,000,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 148,000,000,000 | 148,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 148,000,000,000 | 148,000,000,000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 148,000,000,000 | 148,000,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 148,000,000,000 | 148,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 148,000,000,000 | 148,000,000,000 | |||||
| SECCION: 0401 | ||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) | ||||||||
| TOTAL | 10,753,111,600 | 10,753,111,600 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,769,111,600 | 2,769,111,600 | ||||||
| UNIDAD: 040101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 2,769,111,600 | 2,769,111,600 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 61,111,600 | 61,111,600 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 61,111,600 | 61,111,600 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 61,111,600 | 61,111,600 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,708,000,000 | 2,708,000,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,708,000,000 | 2,7048,000,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 8,000,000 | 8,000,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 7,984,000,000 | 7,984,000,000 | ||||||
| UNIDAD: 040101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 7,984,000,000 | 7,984,000,000 | ||||||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 7,984,000,000 | 7,984,000,000 | |||||
| 430 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 7,984,000,000 | 7,984,000,000 | ||||
| 430 | 1000 | 18 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION BASICA NACIONAL | 3,325,000,000 | 3,325,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,325,000,000 | 3,325,000,000 | |||||
| 430 | 1000 | 20 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 430 | 1000 | 22 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL | 1,159,000,000 | 1,159,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,159,000,000 | 1,159,000,000 | |||||
| 430 | 1000 | 25 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES A NIVEL NACIONAL | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 430 | 1000 | 26 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLITICOS A NIVEL NACIONAL | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 430 | 1000 | 28 | LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| SECCION: 0402 | ||||||||
| FONDO ROTATORIO DEL DANE | ||||||||
| TOTAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| C. INVERSION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 310 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 310 | 1000 | 1 | ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPOSITOS MULTIPLES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| SECCION: 0403 | ||||||||
| INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC | ||||||||
| TOTAL | 64,000,000 | 3,800,000,000 | 3,864,000,000 | |||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 64,000,000 | 64,000,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64,000,000 | 64,000,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 64,000,000 | 64,000,000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 64,000,000 | 64,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 64,000,000 | 64,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 64,000,000 | 64,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||||||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||||
| 430 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | ||||
| 430 | 1000 | 3 | INVESTIGACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,800,000,000 | 3,800,000,000 | |||||
| SECCION: 0501 | ||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA | ||||||||
| TOTAL | 85,508,000 | 85,508,000 | ||||||
| UNIDAD: 050101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 85,508,000 | 85,508,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 47,844,000 | 47,844,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 3,420,000 | 3,420,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,420,000 | 3,420,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 44,424,000 | 44,424,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 44,424,000 | 44,424,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37,664,000 | 37,664,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 37,664,000 | 37,664,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 29,664,000 | 29,664,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 29,664,000 | 29,664,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 29,664,000 | 29,664,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,000,000 | 8,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| SECCION: 0601 | ||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) | ||||||||
| TOTAL | 1,276,392,136 | 1,276,392,136 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1,276,392,136 | 1,276,392,136 | ||||||
| UNIDAD: 060101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 1,276,392,136 | 1,276,392,136 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 850,880,800 | 850,880,800 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 850,880,800 | 850,880,800 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 850,880,800 | 850,880,800 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 425,511,336 | 425,511,336 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 26,375,800 | 26,375,800 | ||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 26,375,800 | 26,375,800 | |||
| 3 | 5 | 3 | 10 | COMPENSACION POR MUERTE | 14,922,600 | 14,922,600 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 14,922,600 | 14,922,600 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 39 | PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 11,453,200 | 11,453,200 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,453,200 | 11,453,200 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 399,135,536 | 399,135,536 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 399,135,536 | 399,135,536 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 399,135,536 | 399,135,536 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 399,135,536 | 399,135,536 | |||||
| SECCION: 0602 | ||||||||
| FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD | ||||||||
| TOTAL | 4,220,000,000 | 4,220,000,000 | ||||||
| C. INVERSION | 4,220,000,000 | 4,220,000,000 | ||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 113 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 113 | 101 | 1 | AMPLIACION ADECUACION ,MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE SEDES Y PUESTOS OPERATIVOS DEL DAS A NIVEL NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 211 | 101 | 3 | REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR EN AREAS OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 2,220,000,000 | 2,220,000,000 | |||||
| 212 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 2,220,000,000 | 2,220,000,000 | ||||
| 212 | 101 | 1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS ESPECIALIZADOS DEL DAS | 2,220,000,000 | 2,220,000,000 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 2,220,000,000 | 2,220,000,000 | |||||
| SECCION: 0901 | ||||||||
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA - DANSOCIAL | ||||||||
| TOTAL | 537,717,473 | 537,717,473 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 36,807,609 | 36,807,609 | ||||||
| UNIDAD: 090101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 36,807,609 | 36,807,609 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 35,900,991 | 35,900,991 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 490,363 | 490,363 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 490,363 | 490,363 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 35,410,628 | 35,410,628 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,410,628 | 35,410,628 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 906,618 | 906,618 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 906,618 | 906,618 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 906,618 | 906,618 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 906,618 | 906,618 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 906,618 | 906,618 | |||||
| C. INVERSION | 500,909,864 | 500,909,864 | ||||||
| UNIDAD: 090101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 500,909,864 | 500,909,864 | ||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 374,009,864 | 374,009,864 | |||||
| 310 | 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 374,009,864 | 374,009,864 | ||||
| 310 | 1503 | 1 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA | 260,609,864 | 260,609,864 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 260,609,864 | 260,609,864 | |||||
| 310 | 1503 | 5 | MEJORAMIENTO Y FORT.DE LOS SEC.AGRI, AGROINDUST., PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS MEDIANTE LA PROMOCION CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TEC. Y DESARROLLO DE ORG. DE ECONOMIA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL | 72,900,00 | 72,900,00 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 72,900,00 | 72,900,00 | |||||
| 310 | 1503 | 6 | ACTUALIZACION DISENO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE EDUCACION EN Y PARA LA SOLIDARIDAD EN COLOMBIA | 40,500,000 | 40,500,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 40,500,000 | 40,500,000 | |||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 40,500,000 | 40,500,000 | |||||
| 410 | 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 40,500,000 | 40,500,000 | ||||
| 410 | 1503 | 1 | ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONSOLIDACION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA | 40,500,000 | 40,500,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 40,500,000 | 40,500,000 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 43,200,000 | 43,200,000 | |||||
| 520 | 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 43,200,000 | 43,200,000 | ||||
| 520 | 1503 | 5 | RECOPILACION VALORACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION E INVENTARIO DOCUMENTAL Y TRANSFERENCIA DANSOCIAL V/S SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA. REGION BOGOTA D.C. | 43,200,000 | 43,200,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 43,200,000 | 43,200,000 | |||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 43,200,000 | 43,200,000 | |||||
| 530 | 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 43,200,000 | 43,200,000 | ||||
| 530 | 1503 | 2 | APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION A NIVEL NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 43,200,000 | 43,200,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 43,200,000 | 43,200,000 | |||||
| SECCION: 1101 | ||||||||
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ||||||||
| TOTAL | 89,540,000 | 89,540,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 89,540,000 | 89,540,000 | ||||||
| UNIDAD: 110101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 89,540,000 | 89,540,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5,940,000 | 5,940,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5,940,000 | 5,940,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,940,000 | 5,940,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 83,600,000 | 83,600,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 83,600,000 | 83,600,000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 83,600,000 | 83,600,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 83,600,000 | 83,600,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 83,600,000 | 83,600,000 | |||||
| SECCION: 1102 | ||||||||
| FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | ||||||||
| TOTAL | 29,030,594,058 | 501,000,000 | 29,531,594,058 | |||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 28,039,594,058 | 28,039,594,058 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,267,024,906 | 1,267,024,906 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,267,024,906 | 1,267,024,906 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,267,024,906 | 1,267,024,906 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26,772,569,152 | 26,772,569,152 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 26,223,659,765 | 26,223,659,765 | ||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 26,223,659,765 | 26,223,659,765 | |||
| 3 | 4 | 1 | 3 | ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. ACNUR (LEY 13/45 Y 35/61) | 51,719,500 | 51,719,500 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 51,719,500 | 51,719,500 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 4 | ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION. ALADI. (LEY 45/81) | 801,695,694 | 801,695,694 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 801,695,694 | 801,695,694 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 5 | CENTRO DE INFORMACION DE LAS NACIONES UNIDAS. CINU: (LEY 13/45) | 165,502,400 | 165,502,400 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 165,502,400 | 165,502,400 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 6 | CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA ASENTAMIENTOS URBANOS. HABITAT. (LEY 13/45) | 24,825,360 | 24,825,360 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 24,825,360 | 24,825,360 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 7 | CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS BIENES CULTURALES. UNESCO.ICCROM. (LEY 8/47) | 12,626,604 | 12,626,604 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,626,604 | 12,626,604 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 8 | CENTRO LATINOAMERICANO DE FISICA.OLAF. (LEY 10/70) | 20,687,800 | 20,687,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,687,800 | 20,687,800 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 9 | CENTRO REGIONAL DE LA ONU PARA LA PAZ, EL DESARME Y EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA. (LEY 13/45) | 5,171,950 | 5,171,950 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,171,950 | 5,171,950 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 10 | CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86) | 78,253,672 | 78,253,672 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 78,253,672 | 78,253,672 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 11 | COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. CEPAL. (LEY 13/45) | 88,957,540 | 88,957,540 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 88,957,540 | 88,957,540 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 13 | COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR.CPPS. (LEY 7/80) | 373,754,070 | 373,754,070 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 373,754,070 | 373,754,070 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 14 | COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. CONTRIBUCION ORDINARIA. CICR. (LEY5/60) | 310,317,000 | 310,317,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 310,317,000 | 310,317,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 17 | FONDO CONVENIO VIENA PROTECCION CAPA DE OZONO. (LEY 30/90) | 1,779,151 | 1,779,151 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,779,151 | 1,779,151 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 18 | FONDO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN DERECHOS HUMANOS. (LEY 13/45) | 20,687,800 | 20,687,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,687,800 | 20,687,800 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 19 | FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. UNICEF. (LEY 13/45) | 827,512,000 | 827,512,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 827,512,000 | 827,512,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 20 | FONDO DE PATRIMONIO MUNDIAL. (LEY 45/83). | 6,626,302 | 6,626,302 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,626,302 | 6,626,302 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 21 | FONDO DE POBLACION DE LA ONU. UNFPA. (LEY 13/45) | 82,751,200 | 82,751,200 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 82,751,200 | 82,751,200 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 23 | FONDO FIDUCIARIO PARA EL PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE. (LEY 13/45) | 39,176,487 | 39,176,487 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 39,176,487 | 39,176,487 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 24 | FONDO FIDUCIARIO PARA EL PLAN DE ACCION DEL PACIFICO SUDESTE. (LEY 13/45) | 89,938,142 | 89,938,142 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 89,938,142 | 89,938,142 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 25 | FONDO GENERAL DEL ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS PALESTINOS. UNRWA. OOPS. (LEY 13/45) | 5,171,950 | 5,171,950 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,171,950 | 5,171,950 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 27 | INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. III. (LEY 123/43) | 20,687,800 | 20,687,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,687,800 | 20,687,800 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 28 | INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA. IICA. (LEY 72/79) | 459,258,816 | 459,258,816 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 459,258,816 | 459,258,816 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 29 | INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO. UNIDROIT. (LEY 32/92) | 38,685,487 | 38,685,487 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 38,685,487 | 38,685,487 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 30 | INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO DE ROMA. IILA. (LEY 17/67) | 30,456,579 | 30,456,579 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 30,456,579 | 30,456,579 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 31 | INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL ILPES. (LEY 13/45) | 165,5024 | 165,5024 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 165,5024 | 165,5024 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 32 | INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA. IPGH. (LEY 1/51) | 14,845,565 | 14,845,565 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 14,845,565 | 14,845,565 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 33 | INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA. INTAL. (LEY 102/59) | 113,782,900 | 113,782,900 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 113,782,900 | 113,782,900 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 34 | NACIONES UNIDAS PARA TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. OMP. (LEY 13/45) | 4,778,881,800 | 4,778,881,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,778,881,800 | 4,778,881,800 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 36 | ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA. FONDO REGULAR. (LEY 1/51, LEY 77/86) | 1,374,704,310 | 1,374,704,310 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,374,704,310 | 1,374,704,310 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 37 | ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. (LEY 13/45) | 3,973,021,651 | 3,973,021,651 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,973,021,651 | 3,973,021,651 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 38 | ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. ONUDI. (LEY 46/80) | 193,126,819 | 193,126,819 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 193,126,819 | 193,126,819 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 39 | ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. APORTE CONVENIO INTERNACIONAL. FAO. (LEY 181/48) | 1,117,739,319 | 1,117,739,319 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,117,739,319 | 1,117,739,319 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 40 | ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. APORTE MISION BOGOTA. FAO. (LEY 181/48)) | 2,068,780 | 2,068,780 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,068,780 | 2,068,780 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 41 | ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA. UNESCO. (LEY 8/47) | 829,929,789 | 829,929,789 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 829,929,789 | 829,929,789 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 42 | ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. APORTE ADMINISTRACION. OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88) | 88,938,921 | 88,938,921 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 88,938,921 | 88,938,921 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 43 | ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60) | 918,368,205 | 918,368,205 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 918,368,205 | 918,368,205 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 44 | ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL. INTERPOL. (D.L.3169/68 Y D.L. 1717/60) | 178,523,301 | 178,523,301 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 178,523,301 | 178,523,301 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 46 | ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. CONTRIBUCION OPERACIONES. OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88) | 45,513,160 | 45,513,160 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 45,513,160 | 45,513,160 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 47 | ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA. OLADE. (LEY 6/76) | 77,242,039 | 77,242,039 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 77,242,039 | 77,242,039 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 48 | ORGANIZACIÓN MARITIMA INTERNACIONAL.OMI.(LEY 6/74 Y LEY 45/94) | 26,376,945 | 26,376,945 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 26,376,945 | 26,376,945 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 49 | ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL. OMM. (LEY 36/61) | 74,776,053 | 74,776,053 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 74,776,053 | 74,776,053 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 50 | ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. (LEY 19/59) | 1,008,819,879 | 1,008,819,879 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,008,819,879 | 1,008,819,879 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 51 | ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD.OPS.(LEY 51/31) | 1,750,829,202 | 1,750,829,202 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,750,829,202 | 1,750,829,202 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 53 | ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES EN AMERICA LATINA. OPANAL. (LEY 45/71) | 33,514,236 | 33,514,236 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 33,514,236 | 33,514,236 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 54 | PARLAMENTO ANDINO. (LEY 94/85) | 103,439,000 | 103,439,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 103,439,000 | 103,439,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 55 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. CONTRIBUCION VOLUNTARIA. PNUD. (LEY 13/45) | 724,073,000 | 724,073,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 724,073,000 | 724,073,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 56 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO OFICINA DE BOGOTA. PNUD. (LEY 13/45) | 413,756,000 | 413,756,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 413,756,000 | 413,756,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 57 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. PNUMA. (LEY 13/45) | 82,751,200 | 82,751,200 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 82,751,200 | 82,751,200 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 58 | PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS. PMA. (LEY 13/45) | 31,031,700 | 31,031,700 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 31,031,700 | 31,031,700 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 59 | SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO. SELA.(LEY 15/79) | 271,136,893 | 271,136,893 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 271,136,893 | 271,136,893 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 60 | SUBCOMISION REGIONAL PARA EL CARIBE Y REGIONES ADYACENTES. IOCARIBE. (LEY 76/88) | 34,178,749 | 34,178,749 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 34,178,749 | 34,178,749 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 62 | UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y PORTUGAL. UPAEP. (LEYES 60/73 Y 50/77) | 200,936,464 | 200,936,464 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,936,464 | 200,936,464 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 63 | UNION POSTAL UNIVERSAL. UPU. (LEY 19/78) | 130,333,140 | 130,333,140 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 130,333,140 | 130,333,1 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 64 | COMISION PREPARATORIA DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS. OPAQ. (LEY 13/45) | 144,814,600 | 144,814,600 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 144,814,600 | 144,814,600 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 65 | CUOTA CONCORDATARIA. (LEY 20/74) | 28,000,000 | 28,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 28,000,000 | 28,000,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 68 | UNION LATINA. (LEY 136/85) | 51,454,696 | 51,454,696 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 51,454,696 | 51,454,696 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 69 | DOP - ONUDI - OFICINA BOGOTA CONTRIBUCION VOLUNTARIA. (LEY 46/80) | 124,126,800 | 124,126,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 124,126,800 | 124,126,800 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 70 | TRIBUNAL INTENACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, COMETIDAS EN EL TERRITORIO DE LA EX YUGOSLAVIA DESDE 1991.(LEY 13/45) | 202,740,440 | 202,740,440 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 202,740,440 | 202,740,440 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 71 | TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL GENOCIDIO Y OTRAS VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, COMETIDOS EN EL TERRITORIO DE RWANDA Y DE LOS CIUDADANOS RWANDESES PRESUNTAMENTE RESPONSABLES | 164,339,746 | 164,339,746 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 164,339,746 | 164,339,746 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 75 | ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE. AEC. (LEY 216/95) | 383,411,818 | 383,411,818 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 383,411,818 | 383,411,818 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 79 | INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION PARA LA PROMOCION DE LA MUJER. INSTRAW. (LEY 13/45) | 4,137,560 | 4,137,560 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,137,560 | 4,137,560 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 80 | ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. OMC. (LEY 170/94) | 722,656,287 | 722,656,287 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 722,656,287 | 722,656,287 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 81 | FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL ENVEJECIMIENTO. (LEY 13/45) | 2,068,780 | 2,068,780 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,068,780 | 2,068,780 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 83 | CONVENCION PARA LA PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL ALMACENACIMIENTO DE ARMAS BACTERIOLOGICAS Y TOXINAS Y SOBRE DESTRUCCION. BCW - LEY 13/45 | 1,582,617 | 1,582,617 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,582,617 | 1,582,617 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 84 | PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION INTERNACIONAL DE LAS DROGAS. PNUFID. (LEY 13/45) | 165,502,400 | 165,502,400 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 165,502,400 | 165,502,400 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 86 | CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN DESARROLLO. (LEY 357/97) | 20,687,800 | 20,687,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,687,800 | 20,687,800 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 87 | CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.CPA. (LEY 251/95) | 10,157,387 | 10,157,387 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,157,387 | 10,157,387 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 88 | COMISION INTERNACIONAL HUMANITARIA.CIH. (LEY 11/92 Y LEY 171/94) | 1,096,453 | 1,096,453 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,096,453 | 1,096,453 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 92 | FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - FEMCIDI. (LEY 1/51, LEY 215/95) | 182,987,729 | 182,987,729 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 182,987,729 | 182,987,729 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 93 | FONDO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS IMPEDIDOS. (LEY 13/45) | 2,068,780 | 2,068,780 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,068,780 | 2,068,780 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 94 | TRATADO SOBRE LA NO PROLIFERACION DE LAS ARMAS NUCLEARES. TNP. (LEY 114/85) | 19,849,944 | 19,849,944 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 19,849,944 | 19,849,944 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 97 | ORGANIZACION INTERNACIONAL HIDROGRAFICA. OIH. (LEY 408/97) | 24,729,038 | 24,729,038 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 24,729,038 | 24,729,038 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 99 | COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. CEPAL. OFICINA BOGOTA. (LEY 13/45) | 258,614,050 | 258,614,050 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 258,614,050 | 258,614,050 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 100 | CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO.(LEY 164/94) | 33,460,448 | 33,460,448 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 33,460,448 | 33,460,448 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 101 | CONVENIO RELATIVO A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS. (LEY 357/97) | 1,011,957 | 1,011,957 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,011,957 | 1,011,957 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 102 | CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DESERTIZACION.UNCLD. (LEY 461/98) | 24,920,499 | 24,920,499 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 24,920,499 | 24,920,499 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 103 | CONVENCION DE BASILEA. (LEY 253/96) | 11,384,496 | 11,384,496 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,384,496 | 11,384,496 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 104 | CONVENCION MINAS ANTIPERSONALES. (LEY 554 DE 2000) | 1,640,543 | 1,640,543 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,640,543 | 1,640,543 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 105 | PROTOCOLO DE ENMIENDA AL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA - LEY 690/01 | 377,213,070 | 377,213,070 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 377,213,070 | 377,213,070 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 107 | CORTE PENAL INTERNACIONAL.CPI. (LEY 742 DE 2002) | 554,513,722 | 554,513,722 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 554,513,722 | 554,513,722 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 109 | BURO INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES (LEY 52/1930) | 10,372,668 | 10,372,668 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,372,668 | 10,372,668 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 112 | ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA. GRIC.CUMBRE DE LAS AMERICAS. LEY 1/51 | 20,687,800 | 20,687,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,687,800 | 20,687,800 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 113 | CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS. LEY 439/98 | 206,878,000 | 206,878,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 206,878,000 | 206,878,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 116 | PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS. LEY 629/2000 Y DECRETO 1546/2005 | 21,715,984 | 21,715,984 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 21,715,984 | 21,715,984 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 117 | CONVENCION PARA CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES.CCW. LEY 469/98 | 3,502,382 | 3,502,382 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,502,382 | 3,502,382 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 125 | PLAN PUEBLA PANAMA (PPP). ART. 224 CONSTITUCION POLITICA | 81,923,688 | 81,923,688 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 81,923,688 | 81,923,688 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 126 | GRUPO DE ACCION FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS - GAFISUD. (LEY 1186 DE 2008) | 45,022,859 | 45,022,859 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 45,022,859 | 45,022,859 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 548,909,387 | 548,909,387 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 548,909,387 | 548,909,387 | |||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 548,909,387 | 548,909,387 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 548,909,387 | 548,909,387 | |||||
| C. INVERSION | 991,000,000 | 501,000,000 | 1,492,000,000 | |||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 500,000,000 | 250,000,000 | 750,000,000 | ||||
| 221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 500,000,000 | 250,000,000 | 750,000,000 | |||
| 221 | 1000 | 1 | ADQUISICION Y REPOSICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA CANCILLERIA | 500,000,000 | 250,000,000 | 750,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 250,000,000 | 250,000,000 | |||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 491,000,000 | 251,000,000 | 742,000,000 | ||||
| 530 | 1002 | RELACIONES EXTERIORES | 491,000,000 | 251,000,000 | 742,000,000 | |||
| 530 | 1002 | 1 | PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR | 491,000,000 | 251,000,000 | 742,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 491,000,000 | 491,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 251,000,000 | 251,000,000 | |||||
| SECCION: 1301 | ||||||||
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ||||||||
| TOTAL | 433,380,042,107 | 433,380,042,107 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 379,663,709,342 | 379,663,709,342 | ||||||
| UNIDAD: 130101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 379,663,709,342 | 379,663,709,342 | ||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||
| 1 | 0 | 1 | 8 | OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN) | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,122,240,000 | 1,122,240,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 4,948,000 | 4,948,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,948,000 | 4,948,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,117,292,000 | 1,117,292,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,117,292,000 | 1,117,292,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,031,545,342 | 200,031,545,342 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 98,596,560,000 | 98,596,560,000 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 44,352,640,000 | 44,352,640,000 | |||
| 3 | 2 | 1 | 29 | PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 30 | PROGRAMAS DE MODERNIZACION DEL ESTADO | 1,058,640,000 | 1,058,640,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,058,640,000 | 1,058,640,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 31 | PROVISION PARA EL PROCESO ELECTORAL | 418,000,000 | 418,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 418,000,000 | 418,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 33 | RECURSOS PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LOS PROCESADOS, DERECHOS HUMANOS Y NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PARA DISTRIBUIR | 10,816,000,000 | 10,816,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,816,000,000 | 10,816,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 34 | TRANSFERENCIAS PARA GARANTIZAR NEGOCIACIONES DE DESMOVILIZACION DENTRO DEL PROCESO DE PAZY OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 48 | TRANSFERIR A CAPRECOM, DECRETO 4602 DE 2008 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 2 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||
| 3 | 2 | 2 | 10 | OBLIGACIONES LABORALES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - DECRETO 1750 DE 2003, EN LIQUIDACION | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 3 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS | 2,147,880,000 | 2,147,880,000 | |||
| 3 | 2 | 3 | 2 | COSTOS Y COMISIONES POR GESTION DE ENAJENACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN | 21,640,000 | 21,640,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 21,640,000 | 21,640,000 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 3 | PARA ASEGURAR VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO, MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y VEHICULOS PARTICULARES QUE TRANSITEN POR CARRETERAS NACIONALES, CONTRA ACTOS TERRORISTAS. | 1,881,000,000 | 1,881,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,881,000,000 | 1,058,640,000 | |||||
| 3 | 2 | 3 | 4 | PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL SECTOR EXPORTADOR | 245,240,000 | 245,240,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 245,240,000 | 245,240,000 | |||||
| 3 | 2 | 4 | DEPARTAMENTOS | 1,071,960,000 | 1,071,960,000 | |||
| 3 | 2 | 4 | 3 | DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (LEY 1A. DE 1972) | 1,057,240,000 | 1,057,240,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,057,240,000 | 1,057,240,000 | |||||
| 3 | 2 | 4 | 17 | REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DE SAL -CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS PARA TRANSFERIR A LOS DEPARTAMENTOS PRODUCTORES | 14,720,000 | 14,720,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 14,720,000 | 14,720,000 | |||||
| 3 | 2 | 7 | MUNICIPIOS | 1,024,080,000 | 1,024,080,000 | |||
| 3 | 2 | 7 | 4 | RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON RESGUARDOS INDIGENAS ARTICULO 24 LEY 44 DE 1990, ARTICULO 184 LEY 223 DE 1995 | 979,920,000 | 979,920,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 979,920,000 | 979,920,000 | |||||
| 3 | 2 | 7 | 7 | REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DE SAL -CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS TRANSFERIR A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES | 44,160,000 | 44,160,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 44,160,000 | 44,160,000 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 800 | 800 | ||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 800 | 800 | |||
| 3 | 4 | 1 | 119 | ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO -ASIP, LEY 493 DE 1999. | 800 | 800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 800 | 800 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 53,554,525,342 | 53,554,525,342 | ||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 49,038,996,742 | 49,038,996,742 | |||
| 3 | 5 | 1 | 6 | BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995 | 37,965,320,000 | 37,965,320,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 37,965,320,000 | 37,965,320,000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 18 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 10,921,116,742 | 10,921,116,742 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,921,116,742 | 10,921,116,742 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 20 | GARANTIA PENSION MINIMA | 52,600,000 | 52,600,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 52,600,000 | 52,600,000 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 34 | SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISENO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES ( ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003) | 99,960,000 | 99,960,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 99,960,000 | 99,960,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 4,515,528,600 | 4,515,528,600 | |||
| 3 | 5 | 3 | 36 | PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD (LEY 715/2001) | 4,515,528,600 | 4,515,528,600 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 44,160,000 | 44,160,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 47,879,660,000 | 47,879,660,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 10,642,840,000 | 10,642,840,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,690,840,000 | 1,690,840,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,690,840,000 | 1,690,840,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS | 1,672,000,000 | 1,672,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,672,000,000 | 1,672,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 5 | TRANSFERENCIA AL FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN PARA PAGO FALLO DE LA SECCION CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2007 | 7,280,000,000 | 7,280,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,280,000,000 | 7,280,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 2 | FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL | 1,818,320,000 | 1,818,320,000 | |||
| 3 | 6 | 2 | 1 | FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL | 1,818,320,000 | 1,818,320,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,818,320,000 | 1,818,320,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35,418,500,000 | 35,418,500,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 35,034,500,000 | 35,034,500,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,034,500,000 | 35,034,500,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 114 | GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCION ADMINISTRATIVA, DECRETOS 4334 Y 4705 DE 2008 | 384,000,000 | 384,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 384,000,000 | 384,000,000 | |||||
| 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 153,509,924,000 | 153,509,924,000 | |||||
| 4 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 153,509,924,000 | 153,509,924,000 | ||||
| 4 | 2 | 1 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 153,509,924,000 | 153,509,924,000 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | APORTES A FINDETER - SUBSIDIOS PARA OPERACIONES DE REDESCUENTO PARA PROYECTOS EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO Y REESTRUCTURACION DE HOSPITALES. PARÁGRAFO UNICO, NUMERAL 3 ART. 270 DEL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO | 2,152,880,000 | 2,152,880,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,152,880,000 | 2,152,880,000 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 2 | FONDO DE DESARROLLO PARA LA GUAJIRA - FONDEG, ARTICULO 19 LEY 677 DE 2001 | 547,760,000 | 547,760,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 547,760,000 | 547,760,000 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES - FOFI, LEY 318 DE 1996 | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARIOS Y TITULARIZACION PARA FINANCIAR CARTERA VIS. ARTICULO 30 LEY 546 DE 1999 | 51,044,000 | 51,044,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 51,044,000 | 51,044,000 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 9 | PRESTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 8,240,000 | 8,240,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,240,000 | 8,240,000 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 13 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03 | 100,750,000,000 | 100,750,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100,750,000,000 | 100,750,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 53,716,332,765 | 53,716,332,765 | ||||||
| UNIDAD: 130101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 53,716,332,765 | 53,716,332,765 | ||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | |||||
| 123 | 100 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | ||||
| 123 | 100 | 1 | AMPLIACION, REMODELACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. REGION BOGOTA D.C. | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | |||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 221 | 1000 | 1 | AMPLIACION , DESARROLLO, INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, SOPORTE, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS, ASESORIA Y CAPACITACION EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CR REGION BOGOTA D.C. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 616,332,765 | 616,332,765 | |||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 616,332,765 | 616,332,765 | ||||
| 520 | 1000 | 20 | ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y APOYO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 616,332,765 | 616,332,765 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 616,332,765 | 616,332,765 | |||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||
| 630 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||
| 630 | 1000 | 13 | APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL CON RECURSOS POR VENTA DE ACTIVOS DE LA NACION -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | |||||
| SECCION: 1308 | ||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION | ||||||||
| TOTAL | 151,009,920 | 151,009,920 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 151,009,920 | 151,009,920 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 69,775,520 | 69,775,520 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 147,96 | 147,96 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 147,96 | 147,96 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 69,627,560 | 69,627,560 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 69,627,560 | 69,627,560 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81,234,400 | 81,234,400 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 81,234,400 | 81,234,400 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81,234,400 | 81,234,400 | |||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 81,234,400 | 81,234,400 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 81,234,400 | 81,234,400 | |||||
| SECCION: 1309 | ||||||||
| SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA | ||||||||
| TOTAL | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||||
| C. INVERSION | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 520 | 1503 | FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS | 100,000,000 | 100,000,000 | ||||
| 520 | 1503 | 1 | CONTROL Y PREVENCION DE RIESGOS JURIDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| SECCION: 1310 | ||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | ||||||||
| TOTAL | 47,940,912,348 | 47,940,912,348 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 8,581,240,000 | 8,581,240,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,775,000,000 | 1,775,000,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 68,480,000 | 68,480,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 68,480,000 | 68,480,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,706,520,000 | 1,706,520,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,706,520,000 | 1,706,520,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,806,240,000 | 6,806,240,000 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 5,112,000 | 5,112,000 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 5,112,000 | 5,112,000 | |||
| 3 | 2 | 1 | 28 | PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION EFECTIVOS POLICIA NACIONAL COMISIONADOS A PRESTAR SERVICIO EN BAHIA PORTETE - DIAN - DECRETO 827 DE MAYO 11 DE 2001 | 5,112,000 | 5,112,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,112,000 | 5,112,000 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 7,428,000 | 7,428,000 | ||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 7,428,000 | 7,428,000 | |||
| 3 | 4 | 1 | 16 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ART. 159, LEY 223 DE 1995 | 4,252,000 | 4,252,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,252,000 | 4,252,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 67 | CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA - LEY 10 DE 1992 | 3,176,000 | 3,176,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,176,000 | 3,176,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 6,793,700,000 | 6,793,700,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 261,136,000 | 261,136,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 261,136,000 | 261,136,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 261,136,000 | 261,136,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,532,564,000 | 6,532,564,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,500,000,000 | 6,500,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 22 | DEVOLUCIONES | 32,564,000 | 32,564,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 32,564,000 | 32,564,000 | |||||
| C. INVERSION | 39,359,672,348 | 39,359,672,348 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,091,402,267 | 1,091,402,267 | |||||
| 111 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,091,402,267 | 1,091,402,267 | ||||
| 111 | 1000 | 1 | CONSTRUCCION, DISENO, CONTRATACION NORMALIZACION, ADECUACION, DOTACION E IMPLANTACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS EN UN PREDIO PROPIEDAD DE LA DIAN | 1,091,402,267 | 1,091,402,267 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,091,402,267 | 1,091,402,267 | |||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 439,273,562 | 439,273,562 | |||||
| 112 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 439,273,562 | 439,273,562 | ||||
| 112 | 1000 | 4 | ADQUISICION, ADECUACION, REPARACION, DOTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INMUEBLES PARA LAS ADMINISTRACIONES DE LA DIAN EN GIRARDOT POPAYAN, PALMIRA Y BARRANQUILLA | 439,273,562 | 439,273,562 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 439,273,562 | 439,273,562 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 37,828,996,519 | 37,828,996,519 | |||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 37,828,996,519 | 37,828,996,519 | ||||
| 520 | 1000 | 3 | MEJORAMIENTO NORMALIZACION, DOTACION, CONTRATACION, CONSTRUCCION, IMPLANTACION, ADECUACION Y SOPORTE DE LA ARQUITECTURA INTEGRADA E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA AUTOGESTION ELECTRONICA A NIVEL NACIONAL | 1,110,424,215 | 1,110,424,215 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,110,424,215 | 1,110,424,215 | |||||
| 520 | 1000 | 4 | IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTIEVASION (ARTICULO154 LEY 223 DE 1995) | 35,288,404,596 | 35,288,404,596 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,288,404,596 | 35,288,404,596 | |||||
| 520 | 1000 | 5 | IMPLANTACION DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIAN Y EL MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION CIUDADANA Y DE LOS AGENTES ECONOMICOS SOBRE LA IMAGEN Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL | 441,216,410 | 441,216,410 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 441,216,410 | 441,216,410 | |||||
| 520 | 1000 | 6 | ADECUACION, REPARACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LAS ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL | 593,175,889 | 593,175,889 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 593,175,889 | 593,175,889 | |||||
| 520 | 1000 | 7 | ADECUACION, ORGANIZACION, CONSTRUCCION, ADQUISICION IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NACIONAL | 255,445,231 | 255,445,231 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 255,445,231 | 255,445,231 | |||||
| 520 | 1000 | 8 | IMPLANTACION PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO (MAFP II) | 140,330,178 | 140,330,178 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 140,330,178 | 140,330,178 | |||||
| SECCION: 1312 | ||||||||
| UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO | ||||||||
| TOTAL | 40,888,846 | 40,888,846 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 40,888,846 | 40,888,846 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 40,888,846 | 40,888,846 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 427,457 | 427,457 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 427,457 | 427,457 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 40,461,389 | 40,461,389 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 40,461,389 | 40,461,389 | |||||
| SECCION: 1313 | ||||||||
| SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | ||||||||
| TOTAL | 7,240,320,000 | 7,240,320,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 7,240,320,000 | 7,240,320,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,240,320,000 | 7,240,320,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 7,240,320,000 | 7,240,320,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 7,240,320,000 | 7,240,320,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 7,240,320,000 | 7,240,320,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,240,320,000 | 7,240,320,000 | |||||
| C. INVERSION | 1,226,000,000 | 1,226,000,000 | ||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||
| 123 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 700,000,000 | 700,000,000 | ||||
| 123 | 1000 | 2 | REPARACION, CONSERVACION , MANTENIMIENTO , AMPLIACION, APROVECHAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BOGOTA | 700,000,000 | 700,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 700,000,000 | 700,000,000 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 526,000,000 | 526,000,000 | |||||
| 310 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 526,000,000 | 526,000,000 | ||||
| 310 | 1000 | 1 | CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN SUPERVISION FINANCIERA | 526,000,000 | 526,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 526,000,000 | 526,000,000 | |||||
| SECCION: 1314 | ||||||||
| UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES - UGOPP | ||||||||
| TOTAL | 113,840,000 | 113,840,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 113,840,000 | 113,840,000 | ||||||
| UNIDAD: 131401 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 89,708,000 | 89,708,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 88,712,000 | 88,712,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 452 | 452 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 452 | 452 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 88,260,000 | 88,260,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 88,260,000 | 88,260,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 996 | 996 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 996 | 996 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 996 | 996 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 996 | 996 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 996 | 996 | |||||
| UNIDAD: 131402 | ||||||||
| PENSIONES | 24,132,000 | 24,132,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 23,528,000 | 23,528,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 68 | 68 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 68 | 68 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 23,460,000 | 23,460,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 23,460,000 | 23,460,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 604 | 604 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 604 | 604 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 604 | 604 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 604 | 604 | ||
| 2 | 10 | RECURSOS CORRIENTES | 604 | 604 | ||||
| SECCION: 1401 | ||||||||
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | ||||||||
| TOTAL | 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | ||||||
| B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 120,000,000,000 | |||||||
| 7 | SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA | 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | |||||
| 7 | 2 | INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA | 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | ||||
| 7 | 2 | 6 | TITULOS VALORES | 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | |||
| 7 | 2 | 6 | 3 | TITULOS VALORES | 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | ||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 120,000,000,000 | 120,000,000,000 | |||||
| SECCION: 1501 | ||||||||
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | ||||||||
| TOTAL | 313,613,727,105 | 313,613,727,105 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 163,222,393,238 | 163,222,393,238 | ||||||
| UNIDAD: 150101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 41,724,799,038 | 41,724,799,038 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,687,985,600 | 2,687,985,600 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 35,613,600 | 35,613,600 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,613,600 | 35,613,600 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,652,372,000 | 2,652,372,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,652,372,000 | 2,652,372,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39,036,813,438 | 39,036,813,438 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 508,880,000 | 508,880,000 | ||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 150,367,200 | 150,367,200 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 33,619,800 | 33,619,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 33,619,800 | 33,619,800 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | CESANTIAS PARCIALES | 108,680,000 | 108,680,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 108,680,000 | 108,680,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 3 | DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP | 8,067,400 | 8,067,400 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,067,400 | 8,067,400 | |||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 358,512,800 | 358,512,800 | |||
| 3 | 5 | 3 | 37 | PRESTACIONES SOCIALES | 16,552,800 | 16,552,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 16,552,800 | 16,552,800 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 42 | SUBSIDIO VETERANOS GUERRA DE KOREA Y CONFLICTO CON EL PERU. LEY 683-2001 | 341,960,000 | 341,960,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 341,960,000 | 341,960,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 38,527,933,438 | 38,527,933,438 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 6,239,180,000 | 6,239,180,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 6,239,180,000 | 6,239,180,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,239,180,000 | 6,239,180,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 32,288,753,438 | 32,288,753,438 | |||
| 3 | 6 | 3 | 8 | TRANSFERENCIAS PARA EL PROGRAMA DE DESMOVILIZACION | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 2,288,753,438 | 2,288,753,438 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,288,753,438 | 2,288,753,438 | |||||
| UNIDAD: 150102 | ||||||||
| COMANDO GENERAL | 564,127,000 | 564,127,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 542,391,000 | 542,391,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 3,135,000 | 3,135,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,135,000 | 3,135,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 539,256,000 | 539,256,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 539,256,000 | 539,256,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21,736,000 | 21,736,000 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 21,736,000 | 21,736,000 | ||||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 16,552,800 | 16,552,800 | |||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 17,138,000 | 17,138,000 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 6,270,000 | 6,270,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,270,000 | 6,270,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | CESANTIAS PARCIALES | 8,360,000 | 8,360,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,360,000 | 8,360,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 3 | DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP | 2,508,000 | 2,508,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,508,000 | 2,508,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 4,598,000 | 4,598,000 | |||
| 3 | 5 | 3 | 37 | PRESTACIONES SOCIALES | 4,598,000 | 4,598,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,598,000 | 4,598,000 | |||||
| UNIDAD: 150103 | ||||||||
| EJERCITO | 83,143,464,200 | 83,143,464,200 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 37,975,600,000 | 37,975,600,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 622,232,000 | 622,232,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 622,232,000 | 622,232,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 37,353,368,000 | 37,353,368,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 37,353,368,000 | 37,353,368,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 45,167,864,200 | 45,167,864,200 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 25,167,864,200 | 25,167,864,200 | ||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 21,375,070,400 | 21,375,070,400 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 1,830,880,000 | 1,830,880,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,830,880,000 | 1,830,880,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | CESANTIAS PARCIALES | 206,408,400 | 206,408,400 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 206,408,400 | 206,408,400 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 3 | DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP | 793,782,000 | 793,782,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 793,782,000 | 793,782,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 5 | DEUDA CESANTIAS SOLDADOS PROFESIONALES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP | 18,544,000,000 | 18,544,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 18,544,000,000 | 18,544,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 3,792,793,800 | 3,792,793,800 | |||
| 3 | 5 | 3 | 37 | PRESTACIONES SOCIALES | 3,792,793,800 | 3,792,793,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,792,793,800 | 3,792,793,800 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| UNIDAD: 150104 | ||||||||
| ARMADA | 9,808,471,000 | 9,808,471,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 8,326,621,600 | 8,326,621,600 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 559,536,000 | 559,536,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 559,536,000 | 559,536,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 7,767,085,600 | 7,767,085,600 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,767,085,600 | 7,767,085,600 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,481,849,400 | 1,481849,400 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1,481,849,400 | 1,481,849,400 | ||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 1,025,017,400 | 1,025,017,400 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 480,000,000 | 480,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 480,000,000 | 480,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | CESANTIAS PARCIALES | 262,660,400 | 262,660,400 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 262,660,400 | 262,660,400 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 3 | DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP | 254,560,000 | 254,560,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 254,560,000 | 254,560,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 5 | DEUDA CESANTIAS SOLDADOS PROFESIONALES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP | 27,797,000 | 27,797,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 27,797,000 | 27,797,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 456,832,000 | 456,832,000 | |||
| 3 | 5 | 3 | 37 | PRESTACIONES SOCIALES | 456,832,000 | 456,832,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 456,832,000 | 456,832,000 | |||||
| UNIDAD: 150105 | ||||||||
| FUERZA AEREA | 19,605,412,000 | 19,605,412,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 18,993,836,000 | 18,993,836,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 45,560,000 | 45,560,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 45,560,000 | 45,560,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 18,948,276,000 | 18,948,276,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 18,948,276,000 | 18,948,276,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 611,576,000 | 611,576,000 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 611,576,000 | 611,576,000 | ||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 442,368,000 | 442,368,000 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 267,812,000 | 267,812,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 267,812,000 | 267,812,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | CESANTIAS PARCIALES | 83,640,000 | 83,640,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 83,640,000 | 83,640,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 3 | DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP | 90,916,000 | 90,916,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 90,916,000 | 90,916,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 169,208,000 | 169,208,000 | |||
| 3 | 5 | 3 | 37 | PRESTACIONES SOCIALES | 169,208,000 | 169,208,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 169,208,000 | 169,208,000 | |||||
| UNIDAD: 150111 | ||||||||
| SALUD | 8,376,120,000 | 8,376,120,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,376,120,000 | 3,376,120,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,376,120,000 | 3,376,120,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,376,120,000 | 3,376,120,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 150,391,333,867 | 150,391,333,867 | ||||||
| UNIDAD: 150101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 870,000,000 | 870,000,000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 111 | 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 111 | 1400 | 1 | CONSTRUCCION Y COMPRA DE TERRRENOS PARA VIVIENDA FISCAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DISTRIBUCION | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 370,000,000 | 370,000,000 | |||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 370,000,000 | 370,000,000 | ||||
| 211 | 100 | 6 | ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS CON DESTINO A LA RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO A NIVEL NACIONAL Y APORTES DE CAPITAL PARA LA MODERNIZACION TECNOLOGICA | 370,000,000 | 370,000,000 | |||
| 50 | FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL | 370,000,000 | 370,000,000 | |||||
| UNIDAD: 150102 | ||||||||
| COMANDO GENERAL | 1,650,000,000 | 1,650,000,000 | ||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | |||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||
| 211 | 100 | 6 | AMPLIACION DESARROLLO E INTEGRACION DE LA INFORMATICA EN EL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES | 600,000,000 | 600,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 450,000,000 | 450,000,000 | ||||
| 211 | 101 | 29 | IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL PARA AREA ESTRATEGICA DEL COMANDO GENERAL BOGOTA | 450,000,000 | 450,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| 212 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 600,000,000 | 600,000,000 | ||||
| 212 | 100 | 2 | MANTENIMIENTO DE REDES | 600,000,000 | 600,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 600,000,000 | 600,000,000 | |||||
| UNIDAD: 150103 | ||||||||
| EJERCITO | 104,164,000,000 | 104,164,000,000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 7,304,000,000 | 7,304,000,000 | |||||
| 111 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 7,304,000,000 | 7,304,000,000 | ||||
| 111 | 100 | 104 | AMPLIACION REUBICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CANTONES MILITARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA | 7,304,000,000 | 7,304,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7,304,000,000 | 7,304,000,000 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 4,611,000,000 | 4,611,000,000 | |||||
| 113 | 1201 | ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 4,611,000,000 | 4,611,000,000 | ||||
| 113 | 1201 | 3 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO- ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO | 4,611,000,000 | 4,611,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,611,000,000 | 4,611,000,000 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 88,249,000,000 | 88,249,000,000 | |||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 27,000,000,000 | 27,000,000,000 | ||||
| 211 | 100 | 2 | ADQUISICION Y RENOVACION MATERIAL DE GUERRA. | 27,000,000,000 | 27,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 27,000,000,000 | 27,000,000,000 | |||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 61,249,000,000 | 61,249,000,000 | ||||
| 211 | 101 | 3 | ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE. | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 211 | 101 | 5 | ADQUISICION DE MUNICION | 51,249,000,000 | 51,249,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 51,249,000,000 | 51,249,000,000 | |||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 212 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||
| 212 | 101 | 4 | MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE TRANSPORTES DEL EJERCITO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| UNIDAD: 150104 | ||||||||
| ARMADA | 25,039,600,000 | 25,039,600,000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,039,600,000 | 10,039,600,000 | |||||
| 111 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 10,039,600,000 | 10,039,600,000 | ||||
| 111 | 100 | 110 | CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA - CARTAGENA | 1,305,000,000 | 1,305,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,305,000,000 | 1,305,000,000 | |||||
| 212 | 101 | 4 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| UNIDAD: 150104 | ||||||||
| ARMADA | 25,039,600,000 | 25,039,600,000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 10,039,600,000 | 10,039,600,000 | |||||
| 111 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 10,039,600,000 | 10,039,600,000 | ||||
| 111 | 100 | 110 | CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA - CARTAGENA | 1,305,000,000 | 1,305,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,305,000,000 | 1,305,000,000 | |||||
| 111 | 100 | 111 | CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BRIGADA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL | 2,204,600,000 | 2,204,600,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,204,600,000 | 2,204,600,000 | |||||
| 111 | 100 | 113 | CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO DE I.M. - COVENAS. | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 111 | 100 | 116 | MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,150,000,000 | 1,150,000,000 | |||||
| 111 | 100 | 120 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOS MILITARES A NIVEL NACIONAL | 3,380,000,000 | 3,380,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,380,000,000 | 3,380,000,000 | |||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| 212 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||||
| 212 | 100 | 4 | MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| UNIDAD: 150105 | ||||||||
| FUERZA AEREA | 18,233,833,867 | 18,233,833,867 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 6,080,000,000 | 6,080,000,000 | |||||
| 111 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 6,080,000,000 | 6,080,000,000 | ||||
| 111 | 101 | 5 | CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL | 6,080,000,000 | 6,080,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,580,000,000 | 3,580,000,000 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,500,000,000 | 2,500,000,000 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 8,243,260,653 | 8,243,260,653 | |||||
| 113 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 876,405,386 | 876,405,386 | ||||
| 113 | 100 | 8 | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLES DE AVIACION EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA | 876,405,386 | 876,405,386 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 876,405,386 | 876,405,386 | |||||
| 113 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 7,366,855,267 | 7,366,855,267 | ||||
| 113 | 101 | 21 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD REPARADORA DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO Y EQUIPOS DE RAMPA DE LAS UNIDADES FAC A NIVEL NACIONAL | 704,000,000 | 704,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 704,000,000 | 704,000,000 | |||||
| 113 | 101 | 22 | AMPLIACION CONSTRUCCION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL | 6,662,855,267 | 6,662,855,267 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,662,855,267 | 6,662,855,267 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 2,547,116,441 | 2,547,116,441 | |||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 495,261,428 | 495,261,428 | ||||
| 211 | 100 | 2 | ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA | 495,261,428 | 495,261,428 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 495,261,428 | 495,261,428 | |||||
| 211 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 2,051,855,013 | 2,051,855,013 | ||||
| 211 | 101 | 53 | ADQUISICION SISTEMAS (EQUIPO) DE AVIONICA PARA AERONAVES FAC | 861,000,000 | 861,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 861,000,000 | 861,000,000 | |||||
| 211 | 101 | 55 | REPOSICION EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE DE LA FAC | 1,190,855,013 | 1,190,855,013 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,190,855,013 | 1,190,855,013 | |||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,363,456,773 | 1,363,456,773 | |||||
| 212 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1,363,456,773 | 1,363,456,773 | ||||
| 212 | 101 | 8 | MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES Y COMPONENTES FAC | 1,363,456,773 | 1,363,456,773 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,363,456,773 | 1,363,456,773 | |||||
| UNIDAD: 150112 | ||||||||
| DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR | 433,900,000 | 433,900,000 | ||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 433,900,000 | 433,900,000 | |||||
| 211 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 433,900,000 | 433,900,000 | ||||
| 211 | 100 | 3 | ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA | 433,900,000 | 433,900,000 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 433,900,000 | 433,900,000 | |||||
| SECCION: 1507 | ||||||||
| INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO | ||||||||
| TOTAL | 475,000,000 | 475,000,000 | ||||||
| C. INVERSION | 475,000,000 | 475,000,000 | ||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 475,000,000 | 475,000,000 | |||||
| 113 | 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 475,000,000 | 475,000,000 | ||||
| 113 | 1400 | 1 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIAN DE VIVIENDAS FISCALES EN EL PAIS | 475,000,000 | 475,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 475,000,000 | 475,000,000 | |||||
| SECCION: 1508 | ||||||||
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA | ||||||||
| TOTAL | 560,160,000 | 560,160,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 560,160,000 | 560,160,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 33,440,000 | 33,440,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2,200,000 | 2,200,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 31,240,000 | 31,240,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 31,240,000 | 31,240,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 526,720,000 | 526,720,000 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 3 | 1 | 1 | 13 | FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 8,000,000 | 8,000,000 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 4,800,000 | 4,800,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,800,000 | 4,800,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | CESANTIAS PARCIALES | 3,200,000 | 3,200,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,200,000 | 3,200,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 18,720,000 | 18,720,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 18,720,000 | 18,720,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 18,720,000 | 18,720,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 18,720,000 | 18,720,000 | |||||
| SECCION: 1510 | ||||||||
| CLUB MILITAR DE OFICIALES | ||||||||
| TOTAL | 122,000,000 | 122,000,000 | ||||||
| C. INVERSION | 122,000,000 | 122,000,000 | ||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 122,000,000 | 122,000,000 | |||||
| 123 | 100 | INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 122,000,000 | 122,000,000 | ||||
| 123 | 100 | 1 | AMPLIACION Y ADECUACION DE LAS AREAS RECREATIVAS Y DE SERVICIO SEDES SOCIALES DEL CLUB MILITAR | 122,000,000 | 122,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 122,000,000 | 122,000,000 | |||||
| SECCION: 1511 | ||||||||
| CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL | ||||||||
| TOTAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||
| 3 | 5 | 1 | 4 | ASIGNACIONES DE RETIRO | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | |||||
| SECCION: 1516 | ||||||||
| SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | ||||||||
| TOTAL | 29,280,000 | 29,280,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 29,280,000 | 29,280,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 29,280,000 | 29,280,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 29,280,000 | 29,280,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 29,280,000 | 29,280,000 | |||||
| SECCION: 1519 | ||||||||
| HOSPITAL MILITAR | ||||||||
| TOTAL | 1,470,500,000 | 1,470,500,000 | ||||||
| C. INVERSION | 1,470,500,000 | 1,470,500,000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,470,500,000 | 1,470,500,000 | |||||
| 111 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 1,470,500,000 | 1,470,500,000 | ||||
| 111 | 101 | 2 | MANTENIMIENTO Y ADECUACION INSTALACIONES HOSMIL REGION BOGOTA D.C. -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 1,470,500,000 | 1,470,500,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,470,500,000 | 1,470,500,000 | |||||
| SECCION: 1601 | ||||||||
| POLICIA NACIONAL | ||||||||
| TOTAL | 80,673,586,969 | 80,673,586,969 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 62,121,686,562 | 62,121,686,562 | ||||||
| UNIDAD: 160101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 59,375,566,562 | 59,375,566,562 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 19,479,566,562 | 19,479,566,562 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 187,080,000 | 187,080,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 187,080,000 | 187,080,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 19,292,486,562 | 19,292,486,562 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 19,292,486,562 | 19,292,486,562 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39,896,000,000 | 39,896,000,000 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 21,092,000,000 | 21,092,000,000 | ||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||
| 3 | 5 | 1 | 1 | MESADAS PENSIONALES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 3,288,000,000 | 3,288,000,000 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 2,764,000,000 | 2,764,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,764,000,000 | 2,764,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | CESANTIAS PARCIALES | 284,000,000 | 284,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 284,000,000 | 284,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 4 | DEUDA CESANTIAS POLICIA NACIONAL AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP | 240,000,000 | 240,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 240,000,000 | 240,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 2,804,000,000 | 2,804,000,000 | |||
| 3 | 5 | 3 | 37 | PRESTACIONES SOCIALES | 2,804,000,000 | 2,804,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,804,000,000 | 2,804,000,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 13,804,000,000 | 13,804,000,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,804,000,000 | 2,804,000,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,804,000,000 | 2,804,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,804,000,000 | 2,804,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | |||||
| UNIDAD: 160102 | ||||||||
| SALUD | 2,746,120,000 | 2,746,120,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,746,120,000 | 2,746,120,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,746,120,000 | 2,746,120,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,746,120,000 | 2,746,120,000 | |||||
| C. INVERSION | 18,551,900,407 | 18,551,900,407 | ||||||
| UNIDAD: 160101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 18,257,900,407 | 18,257,900,407 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 13,000,000,000 | 13,000,000,000 | |||||
| 111 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 11,000,000,000 | 11,000,000,000 | ||||
| 111 | 101 | 116 | ADQUISICION COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION REMODELACION Y DOTACION ESTACIONES DE POLICIA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 111 | 101 | 120 | CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL EN SAN LUIS TOLIMA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 111 | 101 | 122 | CONSTRUCCION REFORZAMIENTO ADECUACION REMODELACION MANTENIMIENTO Y DOTACION INSTALACIONES COMPLEJO MUZU BOGOTA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 111 | 1400 | INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 111 | 1400 | 1 | CONSTRUCCION COMPRA DE TERRENOS, ADECUACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 5,257,900,407 | 5,257,900,407 | |||||
| 112 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 5,257,900,407 | 5,257,900,407 | ||||
| 112 | 101 | 107 | ADQUISICION ADECUACION Y DOTACION BIENES INMUEBLES POLICIA NACIONAL | 5,257,900,407 | 5,257,900,407 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,257,900,407 | 5,257,900,407 | |||||
| SALUD | 294,000,000 | 294,000,000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 294,000,000 | 294,000,000 | |||||
| 111 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 294,000,000 | 294,000,000 | ||||
| 111 | 101 | 2 | CONSTRUCCION Y DOTACION CLINICA REGIONAL OCCIDENTE CALI.-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 294,000,000 | 294,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 294,000,000 | 294,000,000 | |||||
| SECCION: 1701 | ||||||||
| MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | ||||||||
| TOTAL | 70,230,203,235 | 70,230,203,235 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,429,648,000 | 2,429,648,000 | ||||||
| UNIDAD: 170101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 2,429,648,000 | 2,429,648,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 223,932,000 | 223,932,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 106,560,000 | 106,560,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 106,560,000 | 106,560,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 117,372,000 | 117,372,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 117,372,000 | 117,372,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,205,716,000 | 2,205,716,000 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 1,744,480,000 | 1,744,480,000 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 1,744,480,000 | 1,744,480,000 | |||
| 3 | 1 | 1 | 14 | FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES | 20,800,000 | 20,800,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,800,000 | 20,800,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 22 | PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO. CONVENIO CON CORPOICA | 1,723,680,000 | 1,723,680,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,723,680,000 | 1,723,680,000 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 51,636,000 | 51,636,000 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 5,436,000 | 5,436,000 | |||
| 3 | 2 | 1 | 19 | FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY1279 DE 1994 | 5,436,000 | 5,436,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,436,000 | 5,436,000 | |||||
| 3 | 2 | 3 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS | 46,200,000 | 46,200,000 | |||
| 3 | 2 | 3 | 1 | APERTURA OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003 | 46,200,000 | 46,200,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 46,200,000 | 46,200,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 409,600,000 | 409,600,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 309,600,000 | 309,600,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 309,600,000 | 309,600,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 309,600,000 | 309,600,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN | 100,000,000 | 100,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 67,800,555,235 | 67,800,555,235 | ||||||
| UNIDAD: 170101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 67,800,555,235 | 67,800,555,235 | ||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 67,800,555,235 | 67,800,555,235 | |||||
| 520 | 1106 | COMERCIALIZACION | 67,800,555,235 | 67,800,555,235 | ||||
| 520 | 1106 | 1 | IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL | 67,800,555,235 | 67,800,555,235 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 67,800,555,235 | 67,800,555,235 | |||||
| SECCION: 1702 | ||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | ||||||||
| TOTAL | 149,880,000 | 149,880,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 149,880,000 | 149,880,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 83,760,000 | 83,760,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 28,000,000 | 28,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 28,000,000 | 28,000,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 55,760,000 | 55,760,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 55,760,000 | 55,760,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 66,120,000 | 66,120,000 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 45,360,000 | 45,360,000 | ||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 45,360,000 | 45,360,000 | |||
| 3 | 5 | 3 | 31 | PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTROS | 45,360,000 | 45,360,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 45,360,000 | 45,360,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 20,760,000 | 20,760,000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,760,000 | 20,760,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN | 20,760,000 | 20,760,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,760,000 | 20,760,000 | |||||
| SECCION: 1713 | ||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER | ||||||||
| TOTAL | 3,237,632,000 | 3,237,632,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 237,632,000 | 237,632,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 184,232,000 | 184,232,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 32,000,000 | 32,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 32,000,000 | 32,000,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 152,232,000 | 152,232,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 152,232,000 | 152,232,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 53,400,000 | 53,400,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 53,400,000 | 53,400,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 40,000,000 | 40,000,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13,400,000 | 13,400,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN | 13,400,000 | 13,400,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,400,000 | 13,400,000 | |||||
| C. INVERSION | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 112 | 1107 | TENENCIA DE LA TIERRA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 112 | 1107 | 2 | TITULACION DE BALDIOS A NIVEL NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 113 | 1101 | PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 113 | 1101 | 16 | ADMINISTRACION CONSERVACION Y OPERACION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| SECCION: 1714 | ||||||||
| UAE UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES - UNAT | ||||||||
| TOTAL | 54,136,000 | 54,136,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 54,136,000 | 54,136,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 51,376,000 | 51,376,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 9,576,000 | 9,576,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 9,576,000 | 9,576,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 41,800,000 | 41,800,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 41,800,000 | 41,800,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,760,000 | 2,760,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,760,000 | 2,760,000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,760,000 | 2,760,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN | 2,760,000 | 2,760,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,760,000 | 2,760,000 | |||||
| SECCION: 2101 | ||||||||
| MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA | ||||||||
| TOTAL | 45,852,880,000 | 45,852,880,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 3,252,880,000 | 3,252,880,000 | ||||||
| UNIDAD: 210101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 3,252,880,000 | 3,252,880,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 111,020,000 | 111,020,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,936,000 | 1,936,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,936,000 | 1,936,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 109,084,000 | 109,084,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 109,084,000 | 109,084,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,141,860,000 | 3,141,860,000 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 10,072,000 | 10,072,000 | ||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 10,072,000 | 10,072,000 | |||
| 3 | 4 | 1 | 43 | ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60) | 10,072,000 | 10,072,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,072,000 | 10,072,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 3,131,788,000 | 3,131,788,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 131,788,000 | 131,788,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 131,788,000 | 131,788,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 131,788,000 | 131,788,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 42,600,000,000 | 42,600,000,000 | ||||||
| UNIDAD: 210101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 42,600,000,000 | 42,600,000,000 | ||||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 121 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||
| 121 | 500 | 1 | CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOTA AV EL DORADO CARRERA 50 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 221 | 207 | MINERIA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||
| 221 | 207 | 2 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y FISICA PARA LA GESTION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 221 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 221 | 500 | 2 | ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, BOGOTA D.C. | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |||||
| 310 | 202 | PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | ||||
| 310 | 202 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD MINERA NACIONAL | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,600,000,000 | 3,600,000,000 | |||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 410 | 207 | MINERIA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||
| 410 | 207 | 10 | DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||||
| 430 | 207 | MINERIA | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | ||||
| 430 | 207 | 2 | CENSO MINERO NACIONAL | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | |||||
| 520 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||||
| 520 | 500 | 18 | ASESORIA PARA LA AUDITORIA TECNICA Y EL SEGUIMIENTO EN LA APLICACION DE NORMATIVIDAD DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DE LOS SECTORES ELECTRICO Y GAS NACIONAL | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | |||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | |||||
| 530 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | ||||
| 530 | 500 | 10 | FORMULACION DE LA PLANEACION Y POLITICA PETROLERA NACIONAL MME | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 | |||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 28,000,000,000 | 28,000,000,000 | |||||
| 630 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 28,000,000,000 | 28,000,000,000 | ||||
| 630 | 500 | 9 | APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI | 28,000,000,000 | 28,000,000,000 | |||
| 52 | FONDO ESPECIAL FAZNI | 28,000,000,000 | 28,000,000,000 | |||||
| SECCION: 2103 | ||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- | ||||||||
| TOTAL | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | ||||||
| C. INVERSION | 5,800,000,000 | 5,800,000,000 | ||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 410 | 207 | MINERIA | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||
| 410 | 207 | 25 | AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 410 | 207 | 29 | MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS MINERAS EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 2,800,000,000 | 2,800,000,000 | |||||
| 430 | 207 | MINERIA | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | ||||
| 430 | 207 | 10 | INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOCIENTIFICA NACIONAL | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,300,000,000 | 1,300,000,000 | |||||
| 430 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | ||||
| 430 | 506 | 1 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LEGALIZACION DE MINERIA DE HECHO EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| SECCION: 2110 | ||||||||
| INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- | ||||||||
| TOTAL | 465,080,000 | 2,000,000,000 | 2,465,080,000 | |||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 465,080,000 | 465,080,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 251,000,000 | 251,000,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 231,000,000 | 231,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 231,000,000 | 231,000,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 214,080,000 | 214,080,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 214,080,000 | 214,080,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 14,080,000 | 14,080,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 14,080,000 | 14,080,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 14,080,000 | 14,080,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 410 | 500 | INTERSUBSECTORIAL ENERGIA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 410 | 500 | 1 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGETICAS A NIVEL NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| SECCION: 2111 | ||||||||
| AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | ||||||||
| TOTAL | 74,407,000,000 | 74,407,000,000 | ||||||
| C. INVERSION | 74,407,000,000 | 74,407,000,000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 20,800,000,000 | 20,800,000,000 | |||||
| 111 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 20,800,000,000 | 20,800,000,000 | ||||
| 111 | 506 | 1 | CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES DE LA ANH - BIP Y LITOTECA NACIONAL | 20,800,000,000 | 20,800,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 20,800,000,000 | 20,800,000,000 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 211 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||
| 211 | 506 | 1 | ASESORIA, DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | |||||
| 310 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | ||||
| 310 | 506 | 1 | DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS COLOMBIANOS | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4,600,000,000 | 4,600,000,000 | |||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 46,007,000,000 | 46,007,000,000 | |||||
| 410 | 506 | RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES | 46,007,000,000 | 46,007,000,000 | ||||
| 410 | 506 | 1 | ESTUDIOS REGIONALES PARA LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS | 42,007,000,000 | 42,007,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 42,007,000,000 | 42,007,000,000 | |||||
| 20 | 506 | 3 | ANALISIS Y GESTION DEL ENTORNO NACIONAL | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| SECCION: 2201 | ||||||||
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | ||||||||
| TOTAL | 255,417,907,210 | 255,417,907,210 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 200,490,974,554 | 200,490,974,554 | ||||||
| UNIDAD: 220101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 200,490,974,554 | 200,490,974,554 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 99,211,704 | 99,211,704 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,622,966 | 1,622,966 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,622,966 | 1,622,966 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 97,588,738 | 97,588,738 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 97,588,738 | 97,588,738 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,391,762,850 | 200,391,762,850 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 322,188,492 | 322,188,492 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 322,188,492 | 322,188,492 | |||
| 3 | 1 | 1 | 7 | CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 96,720,829 | 96,720,829 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 96,720,829 | 96,720,829 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 8 | EDUCACION DE NINAS Y NINOS EN SITUACIONES ESPECIALES | 24,223,374 | 24,223,374 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 24,223,374 | 24,223,374 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 15 | FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME (LEY 72/83) | 140,378,676 | 140,378,676 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 140,378,676 | 140,378,676 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 17 | MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACION BASICA | 9,678,893 | 9,678,893 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 9,678,893 | 9,678,893 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 21 | PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC | 51,186,720 | 51,186,720 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 51,186,720 | 51,186,720 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 41,387,550 | 51,186,720 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 11,158,279 | 11,158,279 | |||
| 3 | 3 | 3 | 13 | CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS | 11,158,279 | 11,158,279 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,158,279 | 11,158,279 | |||||
| 3 | 2 | 2 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 6,245,359 | 6,245,359 | |||
| 3 | 2 | 2 | 3 | CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU (LEY 30/92) | 6,245,359 | 6,245,359 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,245,359 | 6,245,359 | |||||
| 3 | 2 | 10 | OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL | 23,983,912 | 23,983,912 | |||
| 3 | 2 | 10 | 3 | LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVATORIO DEL TOLIMA | 23,983,912 | 23,983,912 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 23,983,912 | 23,983,912 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 28,186,808 | 28,186,808 | ||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 28,186,808 | 28,186,808 | |||
| 3 | 4 | 1 | 10 | CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86) | 8,749,291 | 8,749,291 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,749,291 | 8,749,291 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 127 | SECRETARIA EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONVENIO ANDRES BELLO LEY 122 DE 1985; LEY 20 DE 1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAB. | 10,497,584 | 10,497,584 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,497,584 | 10,497,584 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 128 | ORGANIZACION DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI- LEY 28 DE 1960, LEY 30 DE 1989. | 5,660,509 | 5,660,509 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,660,509 | 5,660,509 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 129 | COMISION FULBRIGHT -CONVENIO DE 1957. | 3,279,424 | 3,279,424 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,279,424 | 3,279,424 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | ||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | |||
| 3 | 5 | 3 | 27 | RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 54,926,932,656 | 54,926,932,656 | ||||||
| UNIDAD: 220101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 54,926,932,656 | 54,926,932,656 | ||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 9,893,400,000 | 9,893,400,000 | |||||
| 113 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 957,000,000 | 957,000,000 | ||||
| 113 | 700 | 108 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES. | 957,000,000 | 957,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 957,000,000 | 957,000,000 | |||||
| 113 | 703 | EDUCACION SECUNDARIA | 8,936,400,00 | 8,936,400,00 | ||||
| 113 | 703 | 1 | MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982 | 8,936,400,00 | 8,936,400,00 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 8,936,400,00 | 8,936,400,00 | |||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 965,421,944 | 965,421,944 | |||||
| 121 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 965,421,944 | 965,421,944 | ||||
| 121 | 700 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION BOGOTA | 965,421,944 | 965,421,944 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 965,421,944 | 965,421,944 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 36,236,222,677 | 36,236,222,677 | |||||
| 310 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 20,976,064,196 | 20,976,064,196 | ||||
| 310 | 700 | 134 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. | 7,991,251,504 | 7,991,251,504 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 7,991,251,504 | 7,991,251,504 | |||||
| 310 | 700 | 158 | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO. | 398,966,108 | 398,966,108 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 398,966,108 | 398,966,108 | |||||
| 310 | 700 | 165 | CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA | 7,229,967,218 | 7,229,967,218 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,150,800,000 | 1,150,800,000 | |||||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 6,079,167,218 | 6,079,167,218 | |||||
| 310 | 700 | 168 | FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA | 1,850,392,060 | 1,850,392,060 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,850,392,060 | 1,850,392,060 | |||||
| 310 | 700 | 169 | FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL | 3,505,487,306 | 3,505,487,306 | |||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 3,505,487,306 | 3,505,487,306 | |||||
| 310 | 705 | EDUCACION SUPERIOR | 15,260,158,481 | 15,260,158,481 | ||||
| 310 | 705 | 117 | IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR | 925,196,030 | 925,196,030 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 925,196,030 | 925,196,030 | |||||
| 310 | 705 | 120 | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL | 6,235,016,723 | 6,235,016,723 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,235,016,723 | 6,235,016,723 | |||||
| 310 | 705 | 122 | IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA | 3,071,116,645 | 3,071,116,645 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,752,955,960 | 1,752,955,960 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 54,173,069 | 54,173,069 | |||||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,263,987,616 | 1,263,987,616 | |||||
| 310 | 705 | 129 | FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA | 5,028,829,083 | 5,028,829,083 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,028,829,083 | 5,028,829,083 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 5,831,888,035 | 5,831,888,035 | |||||
| 520 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 5,831,888,035 | 5,831,888,035 | ||||
| 520 | 700 | 10 | MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL | 5,831,888,035 | 5,831,888,035 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 771,533,037 | 771,533,037 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,060,354,998 | 5,060,354,998 | |||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 620 | 703 | EDUCACION SECUNDARIA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 620 | 703 | 5 | AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA PARA ATENDER POBLACION VULNERABLE MEDIANTE CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| SECCION: 2202 | ||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) | ||||||||
| TOTAL | 61,843,081 | 61,843,081 | ||||||
| C. INVERSION | 61,843,081 | 61,843,081 | ||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 33,807,551 | 33,807,551 | |||||
| 310 | 705 | EDUCACION SUPERIOR | 33,807,551 | 33,807,551 | ||||
| 310 | 705 | 13 | MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. [DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] | 33,807,551 | 33,807,551 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 33,807,551 | 33,807,551 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 28,035,530 | 28,035,530 | |||||
| 520 | 705 | EDUCACION SUPERIOR | 28,035,530 | 28,035,530 | ||||
| 520 | 705 | 4 | MODERNIZACION DEL ICFES A NIVEL NACIONAL. | 28,035,530 | 28,035,530 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 28,035,530 | 28,035,530 | |||||
| SECCION: 2209 | ||||||||
| INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) | ||||||||
| TOTAL | 120,205,404 | 64,448,737 | 184,654,141 | |||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 7,303,612 | 7,303,612 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 7,161,194 | 7,161,194 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 204,829 | 204,829 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 204,829 | 204,829 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 6,956,365 | 6,956,365 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 6,956,365 | 6,956,365 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 142,418 | 142,418 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 142,418 | 142,418 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 142,418 | 142,418 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 142,418 | 142,418 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 142,418 | 142,418 | |||||
| C. INVERSION | 112,901,792 | 64,448,737 | 177,350,529 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 14,232,154 | 14,232,154 | |||||
| 113 | 707 | EDUCACION ESPECIAL | 14,232,154 | 14,232,154 | ||||
| 113 | 707 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA | 14,232,154 | 14,232,154 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 14,232,154 | 14,232,154 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 24,457,940 | 56,202,993 | 80,660,933 | ||||
| 310 | 707 | EDUCACION ESPECIAL | 24,457,940 | 56,202,993 | 80,660,933 | |||
| 310 | 707 | 1 | MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL | 24,457,940 | 56,202,993 | 80,660,933 | ||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 24,457,940 | 24,457,940 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 56,202,993 | 56,202,993 | |||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 65,965,954 | 8,245,744 | 74,211,698 | ||||
| 410 | 707 | EDUCACION ESPECIAL | 65,965,954 | 8,245,744 | 74,211,698 | |||
| 410 | 707 | 5 | ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL | 65,965,954 | 8,245,744 | 74,211,698 | ||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 65,965,954 | 65,965,954 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 8,245,744 | 8,245,744 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 8,245,744 | 8,245,744 | |||||
| 520 | 700 | INTERSUBSECTORIAL EDUCACION | 8,245,744 | 8,245,744 | ||||
| 520 | 700 | 1 | IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL | 8,245,744 | 8,245,744 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 8,245,744 | 8,245,744 | |||||
| SECCION: 2210 | ||||||||
| INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) | ||||||||
| TOTAL | 12,862,275 | 12,862,275 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 12,862,275 | 12,862,275 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 10,688,675 | 10,688,675 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 539,675 | 539,675 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 539,675 | 539,675 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 10,149,000 | 10,149,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,149,000 | 10,149,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,173,600 | 2,173,600 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,173,600 | 2,173,600 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,173,600 | 2,173,600 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,173,600 | 2,173,600 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,173,600 | 2,173,600 | |||||
| SECCION: 2211 | ||||||||
| INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN | ||||||||
| TOTAL | 200,161,443 | 200,161,443 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 200,161,443 | 200,161,443 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,161,443 | 200,161,443 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200,161,443 | 200,161,443 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,161,443 | 200,161,443 | |||
| 3 | 6 | 3 | 21 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 200,161,443 | 200,161,443 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,161,443 | 200,161,443 | |||||
| SECCION: 2234 | ||||||||
| INSTITUTO TECNICO CENTRAL | ||||||||
| TOTAL | 919,6 | 919,6 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 919,6 | 919,6 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 919,6 | 919,6 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 919,6 | 919,6 | ||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 919,6 | 919,6 | |||
| 3 | 5 | 3 | 9 | BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) | 919,6 | 919,6 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 919,6 | 919,6 | |||||
| SECCION: 2235 | ||||||||
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER | ||||||||
| TOTAL | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 4,000,000 | 4,000,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| SECCION: 2236 | ||||||||
| INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO | ||||||||
| TOTAL | 3,246,741 | 3,246,741 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 3,246,741 | 3,246,741 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,246,741 | 3,246,741 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,246,741 | 3,246,741 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,246,741 | 3,246,741 | |||||
| SECCION: 2238 | ||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | ||||||||
| TOTAL | 777,131 | 777,131 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 777,131 | 777,131 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 777,131 | 777,131 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 777,131 | 777,131 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 777,131 | 777,131 | |||||
| SECCION: 2242 | ||||||||
| INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI | ||||||||
| TOTAL | 12,680,857 | 12,680,857 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 12,680,857 | 12,680,857 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12,680,857 | 12,680,857 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 12,680,857 | 12,680,857 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,680,857 | 12,680,857 | |||||
| SECCION: 2301 | ||||||||
| MINISTERIO DE COMUNICACIONES | ||||||||
| TOTAL | 20,363,720,000 | 20,363,720,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 20,363,720,000 | 20,363,720,000 | ||||||
| UNIDAD: 230101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 20,363,720,000 | 20,363,720,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,040,000 | 3,040,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,040,000 | 3,040,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,040,000 | 3,040,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,360,680,000 | 20,360,680,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 20,360,680,000 | 20,360,680,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 360,680,000 | 360,680,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 360,680,000 | 360,680,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 360,680,000 | 360,680,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 2 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,000,000,000 | 20,000,000,000 | |||||
| SECCION: 2306 | ||||||||
| FONDO DE COMUNICACIONES | ||||||||
| TOTAL | 1,411,000,000 | 70,632,000,000 | 72,043,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 1,411,000,000 | 70,632,000,000 | 72,043,000,000 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 55,632,000,000 | 55,632,000,000 | |||||
| 211 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 55,632,000,000 | 55,632,000,000 | ||||
| 211 | 400 | 2 | CONTROL NACIONAL DE FRECUENCIAS Y AUTOMATIZACION DE LA GESTION DEL ESPECTRO RADIOLECTRICO. | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 211 | 400 | 14 | AMPLIACION PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 38,589,000,000 | 38,589,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 38,589,000,000 | 38,589,000,000 | |||||
| 211 | 400 | 23 | APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN COLOMBIA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 211 | 400 | 24 | IMPLEMENTACION DE UN CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION EN EL TERRITORIO NACIONAL | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 211 | 400 | 25 | APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 3,043,000,000 | 3,043,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,043,000,000 | 3,043,000,000 | |||||
| 211 | 400 | 28 | ADQUISICION RECUPERACION Y EXPANSION DE LA RED DE TRANSMISION DE FRECUENCIAS DE LA RADIO NACIONAL DE COLOMBIA NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,411,000,000 | 8,000,000,000 | 9,411,000,000 | ||||
| 310 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 1,411,000,000 | 8,000,000,000 | 9,411,000,000 | |||
| 310 | 400 | 10 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO AGENDA DE CONECTIVIDAD -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 310 | 400 | 12 | ASISTENCIA CAPACITACION Y APOYO PARA EL ACCESO, USO Y BENEFICIO SOCIAL DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 310 | 400 | 13 | APROVECHAMIENTO PROMOCION, USO Y APROPIACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 310 | 400 | 14 | APOYO CREACION CENTRO DE FORMACION DE ALTO NIVEL EN TIC REGION NACIONAL | 1,411,000,000 | 2,000,000,000 | 3,411,000,000 | ||
| 18 | PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS | 1,411,000,000 | 1,411,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 410 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | ||||
| 410 | 400 | 12 | APOYO A LA INNOVACION DESARROLLO E INVESTIGACION DE EXCELENCIA EN TIC EN COLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 520 | 400 | INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||
| 520 | 400 | 2 | APROVECHAMIENTO ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS TICS NACIONAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| SECCION: 2401 | ||||||||
| MINISTERIO DE TRANSPORTE | ||||||||
| TOTAL | 35,951,160,000 | 35,951,160,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1,451,160,000 | 1,451,160,000 | ||||||
| UNIDAD: 240101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 1,157,920,000 | 1,157,920,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 677,920,000 | 677,920,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 100,000,000 | 100,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 577,920,000 | 577,920,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 577,920,000 | 577,920,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 480,000,000 | 480,000,000 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 80,000,000 | 80,000,000 | |||
| 3 | 2 | 1 | 11 | CONVENIO POLICIA NACIONAL - DIVISION CARRETERAS | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 400,000,000 | 400,000,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| UNIDAD: 240104 | ||||||||
| SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE | 293,240,000 | 293,240,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 56,640,000 | 56,640,000 | |||||
| 2 | 2 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 80 | 80 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 80 | 80 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 56,560,000 | 56,560,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 56,560,000 | 56,560,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 236,600,000 | 236,600,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 236,600,000 | 236,600,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 36,600,000 | 36,600,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 36,600,000 | 36,600,000 | ||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 36,600,000 | 36,600,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 34,500,000,000 | 34,500,000,000 | ||||||
| UNIDAD: 240101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 34,500,000,000 | 34,500,000,000 | ||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 410 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 410 | 600 | 28 | ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. REGION NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 33,500,000,000 | 33,500,000,000 | |||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 33,500,000,000 | 33,500,000,000 | ||||
| 520 | 600 | 11 | ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 | |||||
| 520 | 600 | 15 | PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL. REGION NACIONAL | 32,000,000,000 | 32,000,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 32,000,000,000 | 32,000,000,000 | |||||
| SECCION: 2402 | ||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | ||||||||
| TOTAL | 96,558,180,000 | 96,558,180,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 3,958,180,000 | 3,958,180,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,480,892,000 | 1,480,892,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,412,684,000 | 1,412,684,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,412,684,000 | 1,412,684,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 68,208,000 | 68,208,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 68,208,000 | 68,208,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,477,288,000 | 2,477,288,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 2,477,288,000 | 2,477,288,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,477,288,000 | 2,477,288,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 2,477,288,000 | 2,477,288,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,477,288,000 | 2,477,288,000 | |||||
| C. INVERSION | 92,600,000,000 | 92,600,000,000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 111 | 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||
| 111 | 606 | 126 | ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL NACIONAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 68,000,000,000 | 68,000,000,000 | |||||
| 113 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 50,000,000,000 | 50,000,000,000 | ||||
| 113 | 600 | 101 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,000,000,000 | 15,000,000,000 | |||||
| 113 | 600 | 562 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO REGIONAL COLOMBIA. | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||
| 113 | 601 | RED TRONCAL NACIONAL | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||
| 113 | 601 | 82 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA TUMACO-MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO-PUTUMAYO. | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 13 | RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 113 | 605 | TRANSPORTE FERREO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||
| 113 | 605 | 1 | MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL. | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 113 | 606 | TRANSPORTE FLUVIAL | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | ||||
| 113 | 606 | 52 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y DOTACION DE MUELLES DE INTERES NACIONAL | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 113 | 606 | 103 | RECUPERACION DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO META. DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE, ARAUCA Y VICHADA. | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 113 | 606 | 104 | ADECUACION Y CANALIZACION DE LOS ESTEROS EN EL LITORAL PACIFICO NACIONAL | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||
| 15 | DONACIONES | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 6,600,000,000 | 6,600,000,000 | |||||
| 121 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 6,600,000,000 | 6,600,000,000 | ||||
| 121 | 600 | 2 | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. | 6,600,000,000 | 6,600,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 6,600,000,000 | 6,600,000,000 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | |||||
| 211 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||||
| 211 | 600 | 9 | ADQUISICION MANTENIMIENTO Y OPERACION DE VEHICULOS Y AERONAVES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 211 | 600 | 127 | DOTACION DE SEÑALES, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PARA SEGURIDAD VIAL. | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 211 | 600 | 130 | APOYO Y DOTACION A LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. NACIONAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 420 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||
| 420 | 600 | 2 | ANALISIS Y ESTUDIOS VARIOS. | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 420 | 600 | 3 | ANALISIS , DISEÑOS Y ESTUDIOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD REGION NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 520 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | ||||
| 520 | 600 | 21 | MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 520 | 600 | 26 | IMPLEMENTACION A LA GESTION PREDIAL POR CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSERVACION Y EMERGENCIAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| SECCION: 2413 | ||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO | ||||||||
| TOTAL | 29,793,000,000 | 19,668,000,000 | 49,461,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 29,793,000,000 | 19,668,000,000 | 49,461,000,000 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 19,668,000,000 | 19,668,000,000 | |||||
| 113 | 605 | TRANSPORTE FERREO | 19,668,000,000 | 19,668,000,000 | ||||
| 113 | 605 | 7 | REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES | 19,668,000,000 | 19,668,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 19,668,000,000 | 19,668,000,000 | |||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 29,793,000,000 | 29,793,000,000 | |||||
| 530 | 600 | INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE | 29,793,000,000 | 29,793,000,000 | ||||
| 530 | 600 | 3 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. PREVIO CONCEPTO DNP | 29,793,000,000 | 29,793,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 29,793,000,000 | 29,793,000,000 | |||||
| 530 | 600 | 4 | APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. | 400,000,000 | 400,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 400,000,000 | 400,000,000 | |||||
| SECCION: 2501 | ||||||||
| PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | ||||||||
| TOTAL | 2,558,824,769 | 2,558,824,769 | ||||||
| SECCION: 2502 | ||||||||
| DEFENSORIA DEL PUEBLO | ||||||||
| TOTAL | 4,767,845,400 | 4,767,845,400 | ||||||
| SECCION: 2601 | ||||||||
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
| TOTAL | 3,541,918,600 | 3,541,918,600 | ||||||
| SECCION: 2602 | ||||||||
| FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
| TOTAL | 857,443,400 | 119,000,000 | 976,443,400 | |||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 857,443,400 | 857,443,400 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 30,388,600 | 30,388,600 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 30,388,600 | 30,388,600 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 30,388,600 | 30,388,600 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 827,054,800 | 827,054,800 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 496,894,800 | 496,894,800 | ||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 496,894,800 | 496,894,800 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 113,445,200 | 113,445,200 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 113,445,200 | 113,445,200 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | CESANTIAS PARCIALES | 383,449,600 | 383,449,600 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 187,110,800 | 187,110,800 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 196,338,800 | 196,338,800 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 330,160,000 | 330,160,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 50,160,000 | 50,160,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 50,160,000 | 50,160,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 50,160,000 | 50,160,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 280,000,000 | 280,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 21 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 280,000,000 | 280,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 280,000,000 | 280,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 119,000,000 | 119,000,000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 119,000,000 | 119,000,000 | |||||
| 111 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 119,000,000 | 119,000,000 | ||||
| 111 | 1000 | 1 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COLEGIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN BOGOTA | 119,000,000 | 119,000,000 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 119,000,000 | 119,000,000 | |||||
| SECCION: 2701 | ||||||||
| RAMA JUDICIAL | ||||||||
| TOTAL | 12,792,572,179 | 12,792,572,179 | ||||||
| SECCION: 2801 | ||||||||
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | ||||||||
| TOTAL | 6,734,317,512 | 6,734,317,512 | ||||||
| SECCION: 2803 | ||||||||
| FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | ||||||||
| TOTAL | 98,773,400 | 98,773,400 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 98,773,400 | 98,773,400 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 209 | 209 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 209 | 209 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 209 | 209 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 209 | 209 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 209 | 209 | |||||
| 4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 98,564,400 | 98,564,400 | |||||
| 4 | 2 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 98,564,400 | 98,564,400 | ||||
| 4 | 2 | 1 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 98,564,400 | 98,564,400 | |||
| 4 | 2 | 1 | 10 | PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 1010/2000) | 98,564,400 | 98,564,400 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 98,564,400 | 98,564,400 | |||||
| SECCION: 2901 | ||||||||
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION | ||||||||
| TOTAL | 12,835,521,650 | 12,835,521,650 | ||||||
| SECCION: 2902 | ||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | ||||||||
| TOTAL | 1,926,187,320 | 1,926,187,320 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 474,594,924 | 474,594,924 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 431,113,005 | 431,113,005 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 5,000,000 | 5,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 426,113,005 | 426,113,005 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 426,113,005 | 426,113,005 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43,481,919 | 43,481,919 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 21,945,000 | 21,945,000 | ||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 21,945,000 | 21,945,000 | |||
| 3 | 5 | 3 | 44 | SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) | 21,945,000 | 21,945,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 21,945,000 | 21,945,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 21,536,919 | 21,536,919 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21,536,919 | 21,536,919 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 21,536,919 | 21,536,919 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 21,536,919 | 21,536,919 | |||||
| C. INVERSION | 1,451,592,396 | 1,451,592,396 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,451,592,396 | 1,451,592,396 | |||||
| 111 | 803 | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 1,451,592,396 | 1,451,592,396 | ||||
| 111 | 803 | 42 | CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE DE MEDICINA LEGAL IBAGUE | 1,451,592,396 | 1,451,592,396 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,451,592,396 | 1,451,592,396 | |||||
| SECCION: 3201 | ||||||||
| MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | ||||||||
| TOTAL | 31,649,124,054 | 31,649,124,054 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 949,124,054 | 949,124,054 | ||||||
| UNIDAD: 320101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 863,684,432 | 863,684,432 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 174,570,315 | 174,570,315 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 3,029,954 | 3,029,954 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,029,954 | 3,029,954 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 171,540,361 | 171,540,361 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 171,540,361 | 171,540,361 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 689,114,117 | 689,114,117 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 621,050,117 | 621,050,117 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 621,050,117 | 621,050,117 | |||
| 3 | 2 | 1 | 23 | INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS | 188,619,805 | 188,619,805 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 188,619,805 | 188,619,805 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 24 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO. | 91,290,471 | 91,290,471 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 91,290,471 | 91,290,471 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 25 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLOGICOS | 162,979,841 | 162,979,841 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 162,979,841 | 162,979,841 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 26 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS | 178,160,000 | 178,160,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 178,160,000 | 178,160,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 68,064,000 | 68,064,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 20,064,000 | 20,064,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 20,064,000 | 20,064,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,064,000 | 20,064,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 48,000,000 | 48,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 48,000,000 | 48,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 48,000,000 | 48,000,000 | |||||
| UNIDAD: 320102 | ||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES | 85,439,622 | 85,439,622 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 85,439,622 | 85,439,622 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 5,434,000 | 5,434,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,434,000 | 5,434,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 80,005,622 | 80,005,622 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 80,005,622 | 80,005,622 | |||||
| C. INVERSION | 30,700,000,000 | 30,700,000,000 | ||||||
| UNIDAD: 320101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 29,700,000,000 | 29,700,000,000 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 111 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 111 | 900 | 108 | CONSTRUCCION NUEVA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS -INVEMAR- SANTA MARTA, MAGDALENA | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 113 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||
| 113 | 900 | 131 | AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | 200,000,000 | 200,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 200,000,000 | 200,000,000 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 500,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 211 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
| 211 | 900 | 6 | RENOVACION TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL EN COLOMBIA | 500,000,000 | 500,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | |||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | ||||
| 520 | 900 | 5 | ANALISIS ESTRUCTURACION Y FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 520 | 900 | 71 | APOYO ORDENACION, MANEJO Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS. NACIONAL | 550,000,000 | 550,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 550,000,000 | 550,000,000 | |||||
| 520 | 900 | 74 | POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENTACION | 450,000,000 | 450,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 450,000,000 | 450,000,000 | |||||
| 670 | APOYO | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||
| 670 | 1200 | INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||||
| 670 | 1200 | 3 | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL - BOLSA CONCURSO TERRITORIAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||
| 10 | FONDOS ESPECIALES | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||
| UNIDAD: 320102 | ||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 520 | 900 | 2 | ADMINISTRACION CONSERVACION MANEJO Y PROTECCION DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA. | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| SECCION: 3202 | ||||||||
| INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM | ||||||||
| TOTAL | 488,705,052 | 351,000,000 | 839,705,052 | |||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 488,705,052 | 488,705,052 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 470,178,445 | 470,178,445 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2,210,996 | 2,210,996 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,210,996 | 2,210,996 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 467,967,449 | 467,967,449 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 467,967,449 | 467,967,449 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18,526,607 | 18,526,607 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 1,170,400 | 1,170,400 | ||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1,170,400 | 1,170,400 | |||
| 3 | 4 | 1 | 73 | INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96) | 1,170,400 | 1,170,400 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,170,400 | 1,170,400 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 17,356,207 | 17,356,207 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 17,356,207 | 17,356,207 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 17,356,207 | 17,356,207 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,356,207 | 17,356,207 | |||||
| C. INVERSION | 351,000,000 | 351,000,000 | ||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 351,000,000 | 351,000,000 | |||||
| 113 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 351,000,000 | 351,000,000 | ||||
| 113 | 900 | 3 | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS Y AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL (CONVENIOS) | 351,000,000 | 351,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 351,000,000 | 351,000,000 | |||||
| SECCION: 3208 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) | ||||||||
| TOTAL | 34,837,562 | 34,837,562 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 34,837,562 | 34,837,562 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 34,837,562 | 34,837,562 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 7,175,188 | 7,175,188 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,175,188 | 7,175,188 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 27,662,374 | 27,662,374 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 27,662,374 | 27,662,374 | |||||
| SECCION: 3209 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) | ||||||||
| TOTAL | 11,792,311 | 11,792,311 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 11,792,311 | 11,792,311 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 11,792,311 | 11,792,311 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 99,266 | 99,266 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 99,266 | 99,266 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 11,693,045 | 11,693,045 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,693,045 | 11,693,045 | |||||
| SECCION: 3210 | ||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA | ||||||||
| TOTAL | 84,341,582 | 84,341,582 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,788,184 | 2,788,184 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,788,184 | 2,788,184 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,788,184 | 2,788,184 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,788,184 | 2,788,184 | |||||
| C. INVERSION | 81,553,398 | 81,553,398 | ||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 42,718,447 | 42,718,447 | |||||
| 520 | 903 | MITIGACION | 42,718,447 | 42,718,447 | ||||
| 520 | 903 | 1 | CONTROL Y RED DE MONITOREO PARA LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCION DE CORPOURABA. | 42,718,447 | 42,718,447 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 42,718,447 | 42,718,447 | |||||
| 530 | ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO | 38,834,951 | 38,834,951 | |||||
| 530 | 901 | CONSERVACION | 38,834,951 | 38,834,951 | ||||
| 530 | 901 | 1 | CONSERVACION PROTECCION Y USO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA JURISDICCION DE CORPOURABA | 38,834,951 | 38,834,951 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 38,834,951 | 38,834,951 | |||||
| SECCION: 3212 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO | ||||||||
| TOTAL | 126,213,592 | 126,213,592 | ||||||
| C. INVERSION | 126,213,592 | 126,213,592 | ||||||
| 420 | ESTUDIOS DE PREINVERSION | 38,834,951 | 38,834,951 | |||||
| 420 | 207 | MINERIA | 38,834,951 | 38,834,951 | ||||
| 420 | 207 | 1 | FORMULACION PLAN DE ORDENAMIENTO MINERO AMBIENTAL DE LOS MUNCIPIOS DE QUIBDO, ISTMINA, CONDOTO, UNION PANAMERICANA, CANTON DEL SAN PABLO Y TADO. DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 38,834,951 | 38,834,951 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 38,834,951 | 38,834,951 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 87,378,641 | 87,378,641 | |||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 87,378,641 | 87,378,641 | ||||
| 520 | 900 | 10 | CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y EL AMBIENTE DEPARTAMENTO DEL CHOCO | 87,378,641 | 87,378,641 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 87,378,641 | 87,378,641 | |||||
| SECCION: 3214 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) | ||||||||
| TOTAL | 4,339,926 | 4,339,926 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 4,339,926 | 4,339,926 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 4,339,926 | 4,339,926 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 248,164 | 248,164 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 248,164 | 248,164 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4,091,102 | 4,091,102 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,091,102 | 4,091,102 | |||||
| SECCION: 3215 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) | ||||||||
| TOTAL | 5,694,041 | 5,694,041 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 5,694,041 | 5,694,041 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5,694,041 | 5,694,041 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,240,822 | 1,240,822 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,240,822 | 1,240,822 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4,453,219 | 4,453,219 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,453,219 | 4,453,219 | |||||
| SECCION: 3218 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) | ||||||||
| TOTAL | 15,063,884 | 15,063,884 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 15,063,884 | 15,063,884 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 15,063,884 | 15,063,884 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2,019,024 | 2,019,024 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,019,024 | 2,019,024 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 13,044,860 | 13,044,860 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,044,860 | 13,044,860 | |||||
| SECCION: 3219 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) | ||||||||
| TOTAL | 108,796,117 | 108,796,117 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,000,000 | 2,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 106,796,117 | 106,796,117 | ||||||
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 106,796,117 | 106,796,117 | |||||
| 440 | 903 | MITIGACION | 106,796,117 | 106,796,117 | ||||
| 440 | 903 | 1 | IMPLEMENTACION Y OPERACION DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA MINERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR | 106,796,117 | 106,796,117 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 106,796,117 | 106,796,117 | |||||
| SECCION: 3222 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | ||||||||
| TOTAL | 2,865,835 | 2,865,835 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,865,835 | 2,865,835 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,865,835 | 2,865,835 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 99,266 | 99,266 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 99,266 | 99,266 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,766,569 | 2,766,569 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,766,569 | 2,766,569 | |||||
| SECCION: 3223 | ||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA | ||||||||
| TOTAL | 75,467,490 | 75,467,490 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 17,215,062 | 17,215,062 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 17,215,062 | 17,215,062 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 17,215,062 | 17,215,062 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,215,062 | 17,215,062 | |||||
| C. INVERSION | 58,252,428 | 58,252,428 | ||||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 38,834,952 | 38,834,952 | |||||
| 410 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 19,417,476 | 19,417,476 | ||||
| 410 | 900 | 4 | APLICACION DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA. | 19,417,476 | 19,417,476 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 19,417,476 | 19,417,476 | |||||
| 410 | 902 | MANEJO | 19,417,476 | 19,417,476 | ||||
| 410 | 902 | 1 | IMPLANTACION Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y FOMENTO DE TECNOLOGIA APROPIADA PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS ECOSISTEMAS DE LA REGION | 19,417,476 | 19,417,476 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 19,417,476 | 19,417,476 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 19,417,476 | 19,417,476 | |||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 19,417,476 | 19,417,476 | ||||
| 520 | 900 | 2 | CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA | 19,417,476 | 19,417,476 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 19,417,476 | 19,417,476 | |||||
| SECCION: 3224 | ||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA | ||||||||
| TOTAL | 128,341,262 | 128,341,262 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,127,670 | 2,127,670 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,127,670 | 2,127,670 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 62,041 | 62,041 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 62,041 | 62,041 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,065,629 | 2,065,629 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,065,629 | 2,065,629 | |||||
| C. INVERSION | 126,213,592 | 126,213,592 | ||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 126,213,592 | 126,213,592 | |||||
| 520 | 902 | MANEJO | 126,213,592 | 126,213,592 | ||||
| 520 | 902 | 1 | CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDA. | 126,213,592 | 126,213,592 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 126,213,592 | 126,213,592 | |||||
| SECCION: 3226 | ||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA | ||||||||
| TOTAL | 134,344,273 | 134,344,273 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 8,130,677 | 8,130,677 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 8,130,677 | 8,130,677 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 348,159 | 348,159 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 348,159 | 348,159 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 7,782,518 | 7,782,518 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,782,518 | 7,782,518 | |||||
| C. INVERSION | 126,213,596 | 126,213,596 | ||||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 23,300,971 | 23,300,971 | |||||
| 310 | 902 | MANEJO | 23,300,971 | 23,300,971 | ||||
| 310 | 902 | 6 | MEJORAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS MAS AMIGABLES CON EL AMBIENTE EN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 23,300,971 | 23,300,971 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 23,300,971 | 23,300,971 | |||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 50,485,440 | 50,485,440 | |||||
| 410 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 29,126,214 | 29,126,214 | ||||
| 410 | 900 | 5 | PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DENTRO DE LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER EN SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 29,126,214 | 29,126,214 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 29,126,214 | 29,126,214 | |||||
| 410 | 901 | CONSERVACION | 21,359,226 | 21,359,226 | ||||
| 410 | 901 | 1 | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER. DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 21,359,226 | 21,359,226 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 21,359,226 | 21,359,226 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 52,427,185 | 52,427,185 | |||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 29,126,214 | 29,126,214 | ||||
| 520 | 900 | 11 | MEJORAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION DENTRO DE LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS | 29,126,214 | 29,126,214 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 29,126,214 | 29,126,214 | |||||
| 520 | 902 | MANEJO | 23,300,971 | 23,300,971 | ||||
| 520 | 902 | 2 | PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDRICO EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 23,300,971 | 23,300,971 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 23,300,971 | 23,300,971 | |||||
| SECCION: 3227 | ||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA | ||||||||
| TOTAL | 82,860,462 | 82,860,462 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 5,190,559 | 5,190,559 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5,190,559 | 5,190,559 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 141,056 | 141,056 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 141,056 | 141,056 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5,049,503 | 5,049,503 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,049,503 | 5,049,503 | |||||
| C. INVERSION | 77,669,903 | 77,669,903 | ||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 77,669,903 | 77,669,903 | |||||
| 113 | 901 | CONSERVACION | 77,669,903 | 77,669,903 | ||||
| 113 | 901 | 1 | CONSERVACION Y MANEJO DE LAS ZONAS VULNERABLES DE ALTO RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META | 77,669,903 | 77,669,903 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 77,669,903 | 77,669,903 | |||||
| SECCION: 3228 | ||||||||
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA | ||||||||
| TOTAL | 98,895,872 | 98,895,872 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 5,691,988 | 5,691,988 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 5,691,988 | 5,691,988 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 122,657 | 122,657 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 122,657 | 122,657 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 5,569,331 | 5,569,331 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,569,331 | 5,569,331 | |||||
| C. INVERSION | 93,203,884 | 93,203,884 | ||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 13,592,233 | 13,592,233 | |||||
| 113 | 901 | CONSERVACION | 13,592,233 | 13,592,233 | ||||
| 113 | 901 | 1 | ADECUACION Y DOTACION PARA LA INVESTIGACION EN FAUNA CROCODYLLIA EN LA JURISDICCION DE CORPOMOJANA | 13,592,233 | 13,592,233 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 13,592,233 | 13,592,233 | |||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 19,417,476 | 19,417,476 | |||||
| 410 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 19,417,476 | 19,417,476 | ||||
| 410 | 900 | 2 | ANALISIS Y EVALUACION DE LA DINAMICA PESQUERA EN EL BAJO SAN JORGE Y LA MOJANA, DEPARTAMENTO DE SUCRE | 19,417,476 | 19,417,476 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 19,417,476 | 19,417,476 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 60,194,175 | 60,194,175 | |||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 31,067,961 | 31,067,961 | ||||
| 520 | 900 | 2 | DIAGNOSTICO, MANEJO Y ORDENAMIENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL AREA DE JURISDICCION. | 31,067,961 | 31,067,961 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 31,067,961 | 31,067,961 | |||||
| 520 | 902 | MANEJO | 29,126,214 | 29,126,214 | ||||
| 520 | 902 | 1 | CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL AREA DE JURISDICCION DE CORPOMOJANA. | 29,126,214 | 29,126,214 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 29,126,214 | 29,126,214 | |||||
| SECCION: 3229 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) | ||||||||
| TOTAL | 3,491,684 | 3,491,684 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 3,491,684 | 3,491,684 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,491,684 | 3,491,684 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,491,684 | 3,491,684 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,491,684 | 3,491,684 | |||||
| SECCION: 3230 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) | ||||||||
| TOTAL | 86,145,206 | 86,145,206 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 4,591,807 | 4,591,807 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 4,591,807 | 4,591,807 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 4,591,807 | 4,591,807 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,591,807 | 4,591,807 | |||||
| C. INVERSION | 81,553,399 | 81,553,399 | ||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 15,533,981 | 15,533,981 | |||||
| 113 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 15,533,981 | 15,533,981 | ||||
| 113 | 900 | 3 | ADECUACION DOTACION E INVESTIGACION EN LA ESTACION PRIMATOLOGICA DE COLOSO-SUCRE | 15,533,981 | 15,533,981 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 15,533,981 | 15,533,981 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 21,359,223 | 21,359,223 | |||||
| 310 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 21,359,223 | 21,359,223 | ||||
| 310 | 900 | 4 | PROTECCION INTEGRAL DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA JURISDICCION DE CARSUCRE | 21,359,223 | 21,359,223 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 21,359,223 | 21,359,223 | |||||
| 440 | ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 15,533,981 | 15,533,981 | |||||
| 440 | 900 | NTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 15,533,981 | 15,533,981 | ||||
| 440 | 900 | 1 | IMPLEMENTACION SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DEL AREA DE JURISDICCION DE CARSUCRE | 15,533,981 | 15,533,981 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 15,533,981 | 15,533,981 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 29,126,214 | 29,126,214 | |||||
| 520 | 902 | MANEJO | 29,126,214 | 29,126,214 | ||||
| 520 | 902 | 1 | ADMINISTRACION CONTROL Y VIGILANCIA EN LA JURISDICCION DE CARSUCRE MUNICIPIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE | 29,126,214 | 29,126,214 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 29,126,214 | 29,126,214 | |||||
| SECCION: 3231 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) | ||||||||
| TOTAL | 1,373,651 | 1,373,651 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1,373,651 | 1,373,651 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,032,397 | 1,032,397 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 49,633 | 49,633 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 49,633 | 49,633 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 982,764 | 982,764 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 982,764 | 982,764 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 341,254 | 341,254 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 341,254 | 341,254 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 341,254 | 341,254 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL | 341,254 | 341,254 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 341,254 | 341,254 | |||||
| SECCION: 3234 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) | ||||||||
| TOTAL | 3,975,534 | 3,975,534 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 3,975,534 | 3,975,534 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,975,534 | 3,975,534 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 148,899 | 148,899 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 148,899 | 148,899 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,826,635 | 3,826,635 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,826,635 | 3,826,635 | |||||
| SECCION: 3235 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) | ||||||||
| TOTAL | 3,001,189 | 3,001,189 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 3,001,189 | 3,001,189 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,001,189 | 3,001,189 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 248,164 | 248,164 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 248,164 | 248,164 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,753,025 | 2,753,025 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,753,025 | 2,753,025 | |||||
| SECCION: 3236 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) | ||||||||
| TOTAL | 2,090,000 | 2,090,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,090,000 | 2,090,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,090,000 | 2,090,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,090,000 | 2,090,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,090,000 | 2,090,000 | |||||
| SECCION: 3237 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) | ||||||||
| TOTAL | 12,540,000 | 12,540,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 12,540,000 | 12,540,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12,540,000 | 12,540,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 12,540,000 | 12,540,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,540,000 | 12,540,000 | |||||
| SECCION: 3238 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) | ||||||||
| TOTAL | 1,911,533 | 1,911,533 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 1,911,533 | 1,911,533 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 1,911,533 | 1,911,533 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 49,633 | 49,633 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 49,633 | 49,633 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1,861,900 | 1,861,900 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,861,900 | 1,861,900 | |||||
| SECCION: 3239 | ||||||||
| CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) | ||||||||
| TOTAL | 89,468,642 | 89,468,642 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,090,000 | 2,090,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 2,090,000 | 2,090,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 2,090,000 | 2,090,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,090,000 | 2,090,000 | |||||
| C. INVERSION | 87,378,642 | 87,378,642 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 15,533,981 | 15,533,981 | |||||
| 111 | 1202 | MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | 15,533,981 | 15,533,981 | ||||
| 111 | 1202 | 1 | SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR DE BOLIVAR | 15,533,981 | 15,533,981 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 15,533,981 | 15,533,981 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 71,844,661 | 71,844,661 | |||||
| 520 | 900 | INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE | 23,300,971 | 23,300,971 | ||||
| 520 | 900 | 3 | ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. | 23,300,971 | 23,300,971 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 23,300,971 | 23,300,971 | |||||
| 520 | 902 | MANEJO | 48,543,690 | 48,543,690 | ||||
| 520 | 902 | 1 | RECUPERACION MANEJO Y REVEGETALIZACION DE CIENAGAS Y CANOS EN EL SUR DE BOLIVAR. | 19,417,476 | 19,417,476 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 19,417,476 | 19,417,476 | |||||
| 520 | 902 | 2 | RECUPERACION Y MANEJO DE ZONAS EXPLOTADAS POR MINAS DE ALUVION Y VETAS EN EL SUR DE BOLIVAR | 29,126,214 | 29,126,214 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 29,126,214 | 29,126,214 | |||||
| SECCION: 3241 | ||||||||
| FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA | ||||||||
| TOTAL | 30,004,227,141 | 30,004,227,141 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 4,227,141 | 4,227,141 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 227,141 | 227,141 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 227,141 | 227,141 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 227,141 | 227,141 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 4,000,000 | 4,000,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||||
| 670 | APOYO | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||
| 670 | 1402 | SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | ||||
| 670 | 1402 | 1 | ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DE MACROPROYECTOS URBANOS EN LAS CIUDADES COLOMBIANAS, NACIONAL.-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||
| SECCION: 3301 | ||||||||
| MINISTERIO DE CULTURA | ||||||||
| TOTAL | 11,290,473,248 | 11,290,473,248 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 3,006,889,572 | 3,006,889,572 | ||||||
| UNIDAD: 330101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 3,006,889,572 | 3,006,889,572 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 295,515,297 | 295,515,297 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,502,649 | 1,502,649 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,502,649 | 1,502,649 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 294,012,648 | 294,012,648 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 294,012,648 | 294,012,648 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,711,374,275 | 2,711,374,275 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 683,119,008 | 683,119,008 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 683,119,008 | 683,119,008 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO | 683,119,008 | 683,119,008 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 683,119,008 | 683,119,008 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 1,896,029,327 | 1,896,029,327 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 301,071,120 | 301,071,120 | |||
| 3 | 2 | 1 | 2 | ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PUBLICO | 301,071,120 | 301,071,120 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 301,071,120 | 301,071,120 | |||||
| 3 | 2 | 10 | OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DELORDEN TERRITORIAL | 1,594,958,207 | 1,594,958,207 | |||
| 3 | 2 | 10 | 2 | RECURSOS IVA TELEFONIA MOVIL LEY 788 DE 2002 | 1,594,958,207 | 1,594,958,207 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,594,958,207 | 1,594,958,207 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 132,225,940 | 132,225,940 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 93,264,160 | 93,264,160 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 93,264,160 | 93,264,160 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 93,264,160 | 93,264,160 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 38,961,780 | 38,961,780 | |||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 38,961,780 | 38,961,780 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 38,961,780 | 38,961,780 | |||||
| C. INVERSION | 8,283,583,676 | 8,283,583,676 | ||||||
| UNIDAD: 330101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 8,283,583,676 | 8,283,583,676 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 175,000,000 | 175,000,000 | |||||
| 111 | 709 | ARTE Y CULTURA | 175,000,000 | 175,000,000 | ||||
| 111 | 709 | 3 | AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA | 42,000,000 | 42,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 42,000,000 | 42,000,000 | |||||
| 111 | 709 | 4 | CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL | 133,000,000 | 133,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 133,000,000 | 133,000,000 | |||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 56,000,000 | 56,000,000 | |||||
| 112 | 709 | ARTE Y CULTURA | 56,000,000 | 56,000,000 | ||||
| 112 | 709 | 1 | ADQUISICION DE TERRENOS E INMUEBLES PARA LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES A NIVEL NACIONAL | 56,000,000 | 56,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 56,000,000 | 56,000,000 | |||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,901,984,084 | 1,901,984,084 | |||||
| 113 | 709 | ARTE Y CULTURA | 1,901,984,084 | 1,901,984,084 | ||||
| 113 | 709 | 1 | ADECUACION , MANTENIMIENTO, DOTACION Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE CULTURA EN LA CIUDAD DE BOGOTA | 42,033,688 | 42,033,688 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 42,033,688 | 42,033,688 | |||||
| 113 | 709 | 4 | RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES. | 1,824,950,396 | 1,824,950,396 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,824,950,396 | 1,824,950,396 | |||||
| 113 | 709 | 118 | ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION DE ESPACIO FISICO BIBLIOTECA NACIONAL | 35,000,000 | 35,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,000,000 | 35,000,000 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 1,378,116,450 | 1,378,116,450 | |||||
| 211 | 709 | ARTE Y CULTURA | 1,378,116,450 | 1,378,116,450 | ||||
| 211 | 709 | 1 | IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, ADQUISICION, DESARROLLO, INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS PARA MINCULTURA-GG | 92,250,450 | 92,250,450 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 92,250,450 | 92,250,450 | |||||
| 211 | 709 | 20 | IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL | 790,000,000 | 790,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 790,000,000 | 790,000,000 | |||||
| 211 | 709 | 30 | IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA PARA LA CONVIVENCIA, A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL | 481,866,000 | 481,866,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 481,866,000 | 481,866,000 | |||||
| 211 | 709 | 31 | ADQUISICION Y RESTAURACION OBRAS DE ARTE | 14,000,000 | 14,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 867,576,920 | 867,576,920 | |||||
| 310 | 709 | ARTE Y CULTURA | 867,576,920 | 867,576,920 | ||||
| 310 | 709 | 80 | ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL | 196,000,000 | 196,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 196,000,000 | 196,000,000 | |||||
| 310 | 709 | 123 | IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL. | 35,000,000 | 35,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,000,000 | 35,000,000 | |||||
| 310 | 709 | 130 | IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION, GESTION Y DIFUSION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL PAIS | 175,000,000 | 175,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 175,000,000 | 175,000,000 | |||||
| 310 | 709 | 131 | IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA A NIVEL NACIONAL | 210,000,000 | 210,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 210,000,000 | 210,000,000 | |||||
| 310 | 709 | 132 | IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA LAS ARTES A NIVEL NACIONAL | 251,576,920 | 251,576,920 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 251,576,920 | 251,576,920 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 3,190,906,222 | 3,190,906,222 | |||||
| 520 | 709 | ARTE Y CULTURA | 3,190,906,222 | 3,190,906,222 | ||||
| 520 | 709 | 15 | ADMINISTRACION GENERAL DE LOS MONUMENTOS NACIONALES Y MUSEOS ADSCRITOS AL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL NACIONAL | 90,699,097 | 90,699,097 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 90,699,097 | 90,699,097 | |||||
| 520 | 709 | 16 | APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL A NIVEL NACIONAL | 119,000,000 | 119,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 119,000,000 | 119,000,000 | |||||
| 520 | 709 | 17 | RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN COLOMBIA | 56,000,000 | 56,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 56,000,000 | 56,000,000 | |||||
| 520 | 709 | 18 | APOYO CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 2,925,207,125 | 2,925,207,125 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,925,207,125 | 2,925,207,125 | |||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 182,000,000 | 182,000,000 | |||||
| 620 | 709 | ARTE Y CULTURA | 182,000,000 | 182,000,000 | ||||
| 620 | 709 | 2 | DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA OTORGAR INCENTIVOS A LA CREACION Y A LA INVESTIGACION. | 182,000,000 | 182,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 182,000,000 | 182,000,000 | |||||
| 650 | CAPITALIZACION | 532,000,000 | 532,000,000 | |||||
| 650 | 709 | ARTE Y CULTURA | 532,000,000 | 532,000,000 | ||||
| 650 | 709 | 5 | ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA. | 193,200,000 | 193,200,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 193,200,000 | 193,200,000 | |||||
| 650 | 709 | 7 | IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE APOYO A LA MUSICA SINFONICA EN COLOMBIA | 338,800,000 | 338,800,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 338,800,000 | 338,800,000 | |||||
| SECCION: 3304 | ||||||||
| ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | ||||||||
| TOTAL | 22,618,193 | 22,618,193 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 22,618,193 | 22,618,193 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 22,618,193 | 22,618,193 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2,508,452 | 2,508,452 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,508,452 | 2,508,452 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 20,109,741 | 20,109,741 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,109,741 | 20,109,741 | |||||
| SECCION: 3305 | ||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA | ||||||||
| TOTAL | 26,005,621 | 26,005,621 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 26,005,621 | 26,005,621 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 26,005,621 | 26,005,621 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 26,005,621 | 26,005,621 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 26,005,621 | 26,005,621 | |||||
| SECCION: 3306 | ||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES | ||||||||
| TOTAL | 13,484,859,293 | 1,042,440,000 | 14,527,299,293 | |||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 72,898,303 | 72,898,303 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12,638,146 | 12,638,146 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,182,547 | 1,182,547 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,182,547 | 1,182,547 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 11,455,599 | 11,455,599 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 11,455,599 | 11,455,599 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 60,260,157 | 60,260,157 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 60,260,157 | 60,260,157 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 60,260,157 | 60,260,157 | |||
| 3 | 2 | 1 | 16 | ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994 | 60,260,157 | 60,260,157 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 60,260,157 | 60,260,157 | |||||
| C. INVERSION | 13,411,960,990 | 1,042,440,000 | 14,454,400,990 | |||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 8,709,500,990 | 21,980,000 | 8,731,480,990 | ||||
| 111 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 8,709,500,990 | 21,980,000 | 8,731,480,990 | |||
| 111 | 708 | 14 | CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO. REGION NACIONAL | 245,000,000 | 245,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 245,000,000 | 245,000,000 | |||||
| 111 | 708 | 20 | CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 8,464,500,990 | 21,980,000 | 8,486,480,990 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,464,500,990 | 8,464,500,990 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 21,980,000 | 21,980,000 | |||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 123 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 14,000,000 | 14,000,000 | ||||
| 123 | 708 | 1 | ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA | 14,000,000 | 14,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 168,000,000 | 56,000,000 | 224,000,000 | ||||
| 211 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 168,000,000 | 56,000,000 | 224,000,000 | |||
| 211 | 708 | 4 | PREVENCION Y CONTROL AL DOPAJE REGION BOGOTA D.C. | 168,000,000 | 56,000,000 | 224,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 168,000,000 | 168,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 56,000,000 | 56,000,000 | |||||
| 212 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 35,000,000 | 7,000,000 | 42,000,000 | ||||
| 212 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 35,000,000 | 7,000,000 | 42,000,000 | |||
| 212 | 708 | 3 | MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA | 35,000,000 | 7,000,000 | 42,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 35,000,000 | 35,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 189,000,000 | 21,000,000 | 210,000,000 | ||||
| 221 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 189,000,000 | 21,000,000 | 210,000,000 | |||
| 221 | 708 | 4 | APOYO TECNOLOGICO Y ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE | 189,000,000 | 21,000,000 | 210,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 189,000,000 | 189,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 21,000,000 | 21,000,000 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 4,230,818,200 | 715,101,800 | 4,945,920,000 | ||||
| 310 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 4,230,818,200 | 715,101,800 | 4,945,920,000 | |||
| 310 | 708 | 1 | APOYO A LA REALIZACION DE LOS JUEGOS Y EVENTOS INTERNACIONALES REGION NACIONAL | 210,000,000 | 210,000,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 210,000,000 | 210,000,000 | |||||
| 310 | 708 | 132 | APOYO A LA GESTION DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE. | 42,000,000 | 14,700,000 | 56,700,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 42,000,000 | 42,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 14,700,000 | 14,700,000 | |||||
| 310 | 708 | 135 | ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, FORMACION Y GESTION DEL DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA REGION NACIONAL | 154,000,000 | 91,000,000 | 245,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 154,000,000 | 154,000,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 91,000,000 | 91,000,000 | |||||
| 310 | 708 | 142 | ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL | 759,500,000 | 154,000,000 | 913,500,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 759,500,000 | 759,500,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 154,000,000 | 154,000,000 | |||||
| 310 | 708 | 143 | ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE REGION NACIONAL | 2,968,648,200 | 425,301,800 | 3,393,950,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,968,648,200 | 2,968,648,200 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 425,301,800 | 425,301,800 | |||||
| 310 | 708 | 144 | APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A NIVEL NACIONAL | 96,670,000 | 30,100,000 | 126,770,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 33,813,498 | 33,813,498 | |||||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 62,856,502 | 62,856,502 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 30,100,000 | 30,100,000 | |||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 29,050,000 | 12,950,000 | 42,000,000 | ||||
| 510 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 29,050,000 | 12,950,000 | 42,000,000 | |||
| 510 | 708 | 1 | APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL. REGION NACIONAL | 29,050,000 | 12,950,000 | 42,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 29,050,000 | 29,050,000 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 12,950,000 | 12,950,000 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 36,591,800 | 208,408,200 | 245,000,000 | ||||
| 520 | 708 | RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE | 36,591,800 | 208,408,200 | 245,000,000 | |||
| 520 | 708 | 1 | ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTA D.C. | 36,591,800 | 208,408,200 | 245,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 36,591,800 | 36,591,800 | |||||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 208,408,200 | 208,408,200 | |||||
| SECCION: 3307 | ||||||||
| INSTITUTO CARO Y CUERVO | ||||||||
| TOTAL | 22,582,152 | 22,582,152 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 22,582,152 | 22,582,152 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 22,315,546 | 22,315,546 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 2,587,498 | 2,587,498 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,587,498 | 2,587,498 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 19,728,048 | 19,728,048 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 19,728,048 | 19,728,048 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 266,606 | 266,606 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 266,606 | 266,606 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 266,606 | 266,606 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 266,606 | 266,606 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 266,606 | 266,606 | |||||
| SECCION: 3401 | ||||||||
| AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||
| TOTAL | 208,670,400 | 208,670,400 | ||||||
| SECCION: 3501 | ||||||||
| MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | ||||||||
| TOTAL | 20,878,451,527 | 20,878,451,527 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 2,261,264,000 | 2,261,264,000 | ||||||
| UNIDAD: 350101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 2,252,884,000 | 2,252,884,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 495,440,000 | 495,440,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 110,640,00 | 110,640,00 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 110,640,00 | 110,640,00 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 384,800,000 | 384,800,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 384,800,000 | 384,800,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,757,444,000 | 1,757,444,000 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 16,000,000 | 16,000,000 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 16,000,000 | 16,000,000 | |||
| 3 | 1 | 1 | 14 | FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES | 16,000,000 | 16,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 16,000,000 | 16,000,000 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 269,364,000 | 269,364,000 | ||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 269,364,000 | 269,364,000 | |||
| 3 | 4 | 1 | 61 | COMITE GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAISES EN DESARROLLO (LEY 8 DE 1992) | 1,752,000 | 1,752,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,752,000 | 1,752,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 95 | ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO O.M.T. (LEY 63 DE 1989) | 9,912,000 | 9,912,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 9,912,000 | 9,912,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 98 | SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 8 DE 1973) | 206,116,000 | 206,116,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 206,116,000 | 206,116,000 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 110 | TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 117 DE 1980) | 51,584,000 | 51,584,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 51,584,000 | 51,584,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,472,080,000 | 1,472,080,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 72,080,000 | 72,080,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 72,080,000 | 72,080,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 72,080,000 | 72,080,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 26 | PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,400,000,000 | 1,400,000,000 | |||||
| UNIDAD: 350104 | ||||||||
| ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. | 8,380,000 | 8,380,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 8,380,000 | 8,380,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 8,380,000 | 8,380,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 8,380,000 | 8,380,000 | |||||
| C. INVERSION | 18,617,187,527 | 18,617,187,527 | ||||||
| UNIDAD: 350101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 18,617,187,527 | 18,617,187,527 | ||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 18,617,187,527 | 18,617,187,527 | |||||
| 211 | 205 | COMERCIO EXTERNO | 18,617,187,527 | 18,617,187,527 | ||||
| 211 | 205 | 1 | APOYO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, TURISMO INTERNACIONAL E INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE COLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 18,617,187,527 | 18,617,187,527 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 18,617,187,527 | 18,617,187,527 | |||||
| SECCION: 3601 | ||||||||
| MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL | ||||||||
| TOTAL | 547,942,196,723 | 547,942,196,723 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 403,633,975,440 | 403,633,975,440 | ||||||
| UNIDAD: 360101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 202,803,139,440 | 202,803,139,440 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 502,304,040 | 502,304,040 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 20,430,800 | 20,430,800 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,430,800 | 20,430,800 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 481,873,240 | 481,873,240 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 481,873,240 | 481,873,240 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 202,300,835,400 | 202,300,835,400 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 53,582,560 | 53,582,560 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 53,582,560 | 53,582,560 | |||
| 3 | 1 | 1 | 5 | CONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1977 | 7,142,600 | 7,142,600 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,142,600 | 7,142,600 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 19 | PROGRAMA ACTUALIZACION DE LIDERES SINDICALES | 20,899,640 | 20,899,640 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,899,640 | 20,899,640 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 24 | TRIBUNALES DE ETICA MEDICA, ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA | 25,540,320 | 25,540,320 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25,540,320 | 25,540,320 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 1,879,001,040 | 1,879,001,040 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 102,395,160 | 102,395,160 | |||
| 3 | 2 | 1 | 6 | CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD - CEADS - CONVENIO | 88,300,920 | 88,300,920 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 88,300,920 | 88,300,920 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 8 | CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL | 1,014,240 | 1,014,240 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,014,240 | 1,014,240 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 40 | CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR , ART.46 LEY 643/01 | 13,080,000 | 13,080,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 13,080,000 | 13,080,000 | |||||
| 3 | 2 | 4 | DEPARTAMENTOS | 1,029,762,480 | 1,029,762,480 | |||
| 3 | 2 | 4 | 1 | APORTES A PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES | 874,369,800 | 874,369,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 874,369,800 | 874,369,800 | |||||
| 3 | 2 | 4 | 18 | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS | 155,392,680 | 155,392,680 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 155,392,680 | 155,392,680 | |||||
| 3 | 2 | 5 | EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS | 746,843,400 | 746,843,400 | |||
| 3 | 2 | 5 | 1 | APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD | 119,679,320 | 119,679,320 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 119,679,320 | 119,679,320 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 2 | ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y POBLACION DESPROTEGIDA | 18,426,800 | 18,426,800 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 18,426,800 | 18,426,800 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 3 | CAMPANA Y CONTROL ANTITUBERCULOSIS | 130,711,200 | 130,711,200 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 130,711,200 | 130,711,200 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 4 | CAMPANAS CONTROL LEPRA | 58,532,480 | 58,532,480 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 58,532,480 | 58,532,480 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 5 | PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL | 363,755,760 | 363,755,760 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 363,755,760 | 363,755,760 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 6 | PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y POBLACION DISPERSA | 4,111,880 | 4,111,880 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,111,880 | 4,111,880 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 7 | PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA | 51,625,960 | 51,625,960 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 51,625,960 | 51,625,960 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 35,132,800 | 35,132,800 | ||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 35,132,800 | 35,132,800 | |||
| 3 | 4 | 1 | 1 | ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (LEY 49/ 1919) - OIT | 31,659,480 | 31,659,480 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 31,659,480 | 31,659,480 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 82 | ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981). | 3,473,320 | 3,473,320 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,473,320 | 3,473,320 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 200,253,119,000 | 200,253,119,000 | ||||
| 3 | 5 | 1 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | |||
| 3 | 5 | 1 | 10 | FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJANAL PENSIONES | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 100,253,119,000 | 100,253,119,000 | |||
| 3 | 5 | 3 | 5 | ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993) | 253,119,000 | 253,119,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 253,119,000 | 253,119,000 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 51 | OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 100,000,000,000 | 100,000,000,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 80,000,000 | 80,000,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 80,000,000 | 80,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 80,000,000 | 80,000,000 | |||||
| UNIDAD: 360102 | ||||||||
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | 81,348,000 | 81,348,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 81,348,000 | 81,348,000 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 59,656,000 | 59,656,000 | ||||
| 3 | 2 | 4 | DEPARTAMENTOS | 29,568,000 | 29,568,000 | |||
| 3 | 2 | 4 | 19 | PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL | 29,568,000 | 29,568,000 | ||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 29,568,000 | 29,568,000 | |||||
| 3 | 2 | 7 | MUNICIPIOS | 30,088,000 | 30,088,000 | |||
| 3 | 2 | 7 | 3 | PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL | 30,088,000 | 30,088,000 | ||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 30,088,000 | 30,088,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 21,692,000 | 21,692,000 | ||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21,692,000 | 21,692,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 19 | OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN | 21,692,000 | 21,692,000 | ||
| 10 | FONDOS ESPECIALES | 21,692,000 | 21,692,000 | |||||
| UNIDAD: 360103 | ||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | 443,768,000 | 443,768,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 442,304,000 | 442,304,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 442,304,000 | 442,304,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 442,304,000 | 442,304,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,464,000 | 1,464,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,464,000 | 1,464,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,464,000 | 1,464,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,464,000 | 1,464,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,464,000 | 1,464,000 | |||||
| UNIDAD: 360104 | ||||||||
| SANATORIO DE CONTRATACION | 14,832,000 | 14,832,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 14,832,000 | 14,832,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 248 | 248 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 248 | 248 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 14,584,000 | 14,584,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 14,584,000 | 14,584,000 | |||||
| UNIDAD: 360105 | ||||||||
| SANATORIO DE AGUA DE DIOS | 44,396,000 | 44,396,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 44,396,000 | 44,396,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 3,172,000 | 3,172,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,172,000 | 3,172,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 41,224,000 | 41,224,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 41,224,000 | 41,224,000 | |||||
| UNIDAD: 360107 | ||||||||
| SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | 147,004,000 | 147,004,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 147,004,000 | 147,004,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 147,004,000 | 147,004,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 22,496,000 | 22,496,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 22,496,000 | 22,496,000 | ||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 22,496,000 | 22,496,000 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 124,508,000 | 124,508,000 | |||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 124,508,000 | 124,508,000 | ||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 124,508,000 | 124,508,000 | |||||
| UNIDAD: 360109 | ||||||||
| EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA | 99,488,000 | 99,488,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 99,488,000 | 99,488,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 4,736,000 | 4,736,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,736,000 | 4,736,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 94,752,000 | 94,752,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 94,752,000 | 94,752,000 | |||||
| UNIDAD: 360111 | ||||||||
| INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | ||||
| 3 | 2 | 2 | EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | |||
| 3 | 2 | 2 | 5 | FINANCIACION PENSIONES ISS NEGOCIO DE PENSIONES - ART. 138 LEY 100 DE 1993 | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | |||||
| C. INVERSION | 144,308,221,283 | 144,308,221,283 | ||||||
| UNIDAD: 360101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 137,308,221,283 | 137,308,221,283 | ||||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 19,500,000,000 | 19,500,000,000 | |||||
| 620 | 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 19,500,000,000 | 19,500,000,000 | ||||
| 620 | 1300 | 1 | IMPLEMENTACION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL, SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD. | 19,500,000,000 | 19,500,000,000 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 19,500,000,000 | 19,500,000,000 | |||||
| 630 | TRANSFERENCIAS | 117,808,221,283 | 117,808,221,283 | |||||
| 630 | 304 | SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD | 117,808,221,283 | 117,808,221,283 | ||||
| 630 | 304 | 5 | MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 30,000,000,000 | 30,000,000,000 | |||||
| 630 | 304 | 7 | AMPLIACION RENOVACION DE LA AFILIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO- SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD FOSYGA | 78,808,221,283 | 78,808,221,283 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 78,808,221,283 | 78,808,221,283 | |||||
| 630 | 304 | 26 | IMPLEMENTACION PAGO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO - PREVIO CONCEPTO DNP - NACIONAL | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |||||
| UNIDAD: 360107 | ||||||||
| SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| 520 | 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | ||||
| 520 | 1300 | 1 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PARA EFECTUAR LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL. | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 7,000,000,000 | 7,000,000,000 | |||||
| SECCION: 3602 | ||||||||
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) | ||||||||
| TOTAL | 32,053,600,000 | 32,053,600,000 | ||||||
| C. INVERSION | 32,053,600,000 | 32,053,600,000 | ||||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 3,436,000,000 | 3,436,000,000 | |||||
| 211 | 704 | CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL | 3,436,000,000 | 3,436,000,000 | ||||
| 211 | 704 | 1 | DOTACION Y SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA LA CAPACITACION LABORAL. | 3,436,000,000 | 3,436,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,436,000,000 | 3,436,000,000 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 20,997,650,000 | 20,997,650,000 | |||||
| 310 | 704 | CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL | 20,997,650,000 | 20,997,650,000 | ||||
| 310 | 704 | 1 | CAPACITACION JOVENES EN ACCION | 8,022,551,893 | 8,022,551,893 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 8,022,551,893 | 8,022,551,893 | |||||
| 310 | 704 | 3 | ADMINISTRACION EDUCATIVA Y SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL. | 1,305,698,107 | 1,305,698,107 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 1,305,698,107 | 1,305,698,107 | |||||
| 310 | 704 | 4 | CAPACITACION SECTOR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. | 3,436,000,000 | 3,436,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,436,000,000 | 3,436,000,000 | |||||
| 310 | 704 | 121 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DE LOS SERVICIOS DEL SENA Y LA EFECTIVIDAD EN EL RECAUDO DE APORTES | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |||||
| 310 | 704 | 157 | EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO A LA FORMACION PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 2,233,400,000 | 2,233,400,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,233,400,000 | 2,233,400,000 | |||||
| 610 | CREDITOS | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 610 | 1302 | BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||
| 610 | 1302 | 1 | CREDITO HIPOTECARIO PARA SUS EMPLEADOS Y PAGO DE CESANTIAS. | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 610 | CREDITOS | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 610 | 1302 | BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||
| 610 | 1302 | 1 | CREDITO HIPOTECARIO PARA SUS EMPLEADOS Y PAGO DE CESANTIAS. | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 620 | SUBSIDIOS DIRECTOS | 2,619,950,000 | 2,619,950,000 | |||||
| 620 | 1300 | INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL | 2,619,950,000 | 2,619,950,000 | ||||
| 620 | 1300 | 2 | ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA APOYOS DE SOSTENIMIENTO PARA ALUMNOS EN FORMACION. | 2,619,950,000 | 2,619,950,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,619,950,000 | 2,619,950,000 | |||||
| SECCION: 3603 | ||||||||
| FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO | ||||||||
| TOTAL | 777,314,520 | 777,314,520 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 777,314,520 | 777,314,520 | ||||||
| UNIDAD: 360303 | ||||||||
| PENSIONES | 70,472,000 | 70,472,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 15,436,000 | 15,436,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 15,436,000 | 15,436,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 15,436,000 | 15,436,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 55,036,000 | 55,036,000 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1,524,000 | 1,524,000 | ||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 1,524,000 | 1,524,000 | |||
| 3 | 5 | 3 | 8 | BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO | 1,524,000 | 1,524,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,524,000 | 1,524,000 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 53,512,000 | 53,512,000 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 53,512,000 | 53,512,000 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 53,512,000 | 53,512,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 53,512,000 | 53,512,000 | |||||
| UNIDAD: 360304 | ||||||||
| CESANTIAS Y VIVIENDA | 706,842,520 | 706,842,520 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 706,842,520 | 706,842,520 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 706,842,520 | 706,842,520 | ||||
| 3 | 5 | 2 | CESANTIAS | 706,842,520 | 706,842,520 | |||
| 3 | 5 | 2 | 1 | CESANTIAS DEFINITIVAS | 497,899,240 | 497,899,240 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 497,899,240 | 497,899,240 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | CESANTIAS PARCIALES | 208,943,280 | 208,943,280 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 208,943,280 | 208,943,280 | |||||
| SECCION: 3605 | ||||||||
| FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA | ||||||||
| TOTAL | 116,320,000 | 116,320,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 116,320,000 | 116,320,000 | ||||||
| UNIDAD: 360502 | ||||||||
| SALUD | 25,060,000 | 25,060,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 25,060,000 | 25,060,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 4,960,000 | 4,960,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,960,000 | 4,960,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 20,100,000 | 20,100,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 20,100,000 | 20,100,000 | |||||
| UNIDAD: 360503 | ||||||||
| PENSIONES | 91,260,000 | 91,260,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12,044,000 | 12,044,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 4,652,000 | 4,652,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 4,652,000 | 4,652,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 7,392,000 | 7,392,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,392,000 | 7,392,000 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79,216,000 | 79,216,000 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 79,216,000 | 79,216,000 | ||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 79,216,000 | 79,216,000 | |||
| 3 | 5 | 3 | 34 | PRESTACIONES CONVENCIONALES | 79,216,000 | 79,216,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 79,216,000 | 79,216,000 | |||||
| SECCION: 3606 | ||||||||
| INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) | ||||||||
| TOTAL | 44,400,000 | 44,400,000 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 44,400,000 | 44,400,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 44,400,000 | 44,400,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 5,320,000 | 5,320,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,320,000 | 5,320,000 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 39,080,000 | 39,080,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 39,080,000 | 39,080,000 | |||||
| SECCION: 3607 | ||||||||
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) | ||||||||
| TOTAL | 58,473,395,400 | 58,473,395,400 | ||||||
| C. INVERSION | 58,473,395,400 | 58,473,395,400 | ||||||
| 123 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 8,852,358,400 | 8,852,358,400 | |||||
| 123 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 8,852,358,400 | 8,852,358,400 | ||||
| 123 | 300 | 1 | CONSTRUCCION REMODELACION, MANTENIMIENTO, DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS, REGIONALES, CENTROS ZONALES Y UNIDADES DE SERVICIO | 8,852,358,400 | 8,852,358,400 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 8,852,358,400 | 8,852,358,400 | |||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 8,852,358,400 | 8,852,358,400 | |||||
| 221 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 8,852,358,400 | 8,852,358,400 | ||||
| 221 | 300 | 1 | IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF-[PREVIO CONCEPTO DNP] | 8,852,358,400 | 8,852,358,400 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 8,852,358,400 | 8,852,358,400 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 5,733,740,000 | 5,733,740,000 | |||||
| 310 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 5,733,740,000 | 5,733,740,000 | ||||
| 310 | 300 | 2 | ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNBF PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR | 5,733,740,000 | 5,733,740,000 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 5,733,740,000 | 5,733,740,000 | |||||
| 320 | PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||
| 320 | 1501 | ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | ||||
| 320 | 1501 | 131 | ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 35,000,000,000 | 35,000,000,000 | |||||
| SECCION: 3608 | ||||||||
| SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
| TOTAL | 17,312,000 | 3,666,844,857 | 3,684,156,857 | |||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 17,312,000 | 17,312,000 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17,312,000 | 17,312,000 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 17,312,000 | 17,312,000 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 17,312,000 | 17,312,000 | |||
| 3 | 1 | 1 | 14 | FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES | 17,312,000 | 17,312,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,312,000 | 17,312,000 | |||||
| C. INVERSION | 3,666,844,857 | 3,666,844,857 | ||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 3,666,844,857 | 3,666,844,857 | |||||
| 112 | 300 | INTERSUBSECTORIAL SALUD | 3,666,844,857 | 3,666,844,857 | ||||
| 112 | 300 | 1 | ADQUISICION Y ADECUACION DE EDIFICIACION PARA SEDE DE LA SUPERSALUD EN BOGOTA DISTRITO CAPITAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 3,666,844,857 | 3,666,844,857 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 3,666,844,857 | 3,666,844,857 | |||||
| SECCION: 3701 | ||||||||
| MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA | ||||||||
| TOTAL | 15,614,543,198 | 15,614,543,198 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 6,097,712,498 | 6,097,712,498 | ||||||
| UNIDAD: 370101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 6,097,712,498 | 6,097,712,498 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 189,295,721 | 189,295,721 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1,649,045 | 1,649,045 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,649,045 | 1,649,045 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 187,646,676 | 187,646,676 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 187,646,676 | 187,646,676 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,908,416,777 | 5,908,416,777 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 169,967,600 | 169,967,600 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 169,967,600 | 169,967,600 | |||
| 3 | 1 | 1 | 14 | FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES | 43,823,688 | 43,823,688 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 43,823,688 | 43,823,688 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 27 | FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS MINORIAS ETNICAS CON EL FIN DE GARANTIZAR SU INTEGRIDAD. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993 | 99,252,912 | 99,252,912 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 99,252,912 | 99,252,912 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 29 | ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 | 21,527,000 | 21,527,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 21,527,000 | 21,527,000 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 30 | APOYO COMITE INTERINSTITUCIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT SE | 5,364,000 | 5,364,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,364,000 | 5,364,000 | |||||
| 3 | 2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO | 5,310,393,536 | 5,310,393,536 | ||||
| 3 | 2 | 1 | ORDEN NACIONAL | 5,310,393,536 | 5,310,393,536 | |||
| 3 | 2 | 1 | 5 | ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SNPAD | 867,935,200 | 867,935,200 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 867,935,200 | 867,935,200 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 21 | FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA | 1,680,000,000 | 1,680,000,000 | ||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,680,000,000 | 1,680,000,000 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 29 | PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA | 2,700,502,259 | 2,700,502,259 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,700,502,259 | 2,700,502,259 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 37 | FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03 | 61,956,077 | 61,956,077 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 61,956,077 | 61,956,077 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 314,955 | 314,955 | ||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 314,955 | 314,955 | |||
| 3 | 4 | 1 | 66 | ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE - ILANUD (LEY 43 DE 1989) | 89,987 | 89,987 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 89,987 | 89,987 | |||||
| 3 | 4 | 1 | 106 | TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994) | 224,968 | 224,968 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 224,968 | 224,968 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 39,144,362 | 39,144,362 | ||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 39,144,362 | 39,144,362 | |||
| 3 | 5 | 3 | 41 | IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS | 39,144,362 | 39,144,362 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 39,144,362 | 39,144,362 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 388,596,324 | 388,596,324 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 388,596,324 | 388,596,324 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 388,596,324 | 388,596,324 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 388,596,324 | 388,596,324 | |||||
| C. INVERSION | 9,516,830,700 | 9,516,830,700 | ||||||
| UNIDAD: 370101 | ||||||||
| GESTION GENERAL | 9,516,830,700 | 9,516,830,700 | ||||||
| 112 | ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 112 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 300,000,000 | 300,000,000 | ||||
| 112 | 1000 | 1 | ADQUISICION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO BANCOL PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA EN BOGOTA | 300,000,000 | 300,000,000 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,000,000 | 300,000,000 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 748,198,885 | 748,198,885 | |||||
| 211 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 513,362,738 | 513,362,738 | ||||
| 211 | 1000 | 1 | ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA RED DE COMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR | 158,377,866 | 158,377,866 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 158,377,866 | 158,377,866 | |||||
| 211 | 1000 | 2 | ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL EN INTRANET. | 300,371,815 | 300,371,815 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 300,371,815 | 300,371,815 | |||||
| 211 | 1000 | 3 | ANALISIS , DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA EN BOGOTA D.C. | 54,613,057 | 54,613,057 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 54,613,057 | 54,613,057 | |||||
| 211 | 1001 | ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | 234,836,147 | 234,836,147 | ||||
| 211 | 1001 | 5 | IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. | 234,836,147 | 234,836,147 | |||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 234,836,147 | 234,836,147 | |||||
| 310 | DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO | 1,813,651,221 | 1,813,651,221 | |||||
| 310 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 557,550,901 | 557,550,901 | ||||
| 310 | 800 | 1 | MEJORAMIENTO ASITENCIA TECNICA Y APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN LOS MUNICPIOS DONDE OPERA EL PROGRAMA | 410,095,646 | 410,095,646 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 410,095,646 | 410,095,646 | |||||
| 310 | 800 | 2 | IMPLANTACION DE LA JUSTICIA EN EQUIDAD PARA BRINDAR APOYO TECNICO Y OPERATIVO A LAS COMUNIDADES QUE LO REQUIERAN EN EL TERRITORIO NACIONAL | 147,455,255 | 147,455,255 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 147,455,255 | 147,455,255 | |||||
| 310 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 1,146,874,205 | 1,146,874,205 | ||||
| 310 | 1000 | 1 | ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL EN COLOMBIA | 1,146,874,205 | 1,146,874,205 | |||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 1,146,874,205 | 1,146,874,205 | |||||
| 310 | 1500 | INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO | 109,226,115 | 109,226,115 | ||||
| 310 | 1500 | 110 | MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO. | 109,226,115 | 109,226,115 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 109,226,115 | 109,226,115 | |||||
| 410 | INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS | 136,532,643 | 136,532,643 | |||||
| 410 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 136,532,643 | 136,532,643 | ||||
| 410 | 1000 | 1 | ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION Y DEFINICION DE POLITICAS EN PREVENCION, CONSERVACION Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO NIVEL NACIONAL | 136,532,643 | 136,532,643 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 136,532,643 | 136,532,643 | |||||
| 510 | ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 491,517,516 | 491,517,516 | |||||
| 510 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 491,517,516 | 491,517,516 | ||||
| 510 | 1000 | 1 | PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. | 491,517,516 | 491,517,516 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 491,517,516 | 491,517,516 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 6,026,930,435 | 6,026,930,435 | |||||
| 520 | 101 | DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | ||||
| 520 | 101 | 3 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES DE COLOMBIA | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | |||||
| 520 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 737,276,274 | 737,276,274 | ||||
| 520 | 800 | 4 | IMPLANTACION , ASISTENCIA Y APOYO DE LAS CASAS DE JUSTICIA | 491,517,516 | 491,517,516 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 491,517,516 | 491,517,516 | |||||
| 520 | 800 | 7 | APOYO AL FORTALECIMIENTO E INSTITUCIONALIZACION DE LA CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN DERECHO EN COLOMBIA | 136,532,643 | 136,532,643 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 136,532,643 | 136,532,643 | |||||
| 520 | 800 | 9 | APOYO A LA SOLUCION CONCILIATORIA DE LOS PLEITOS CONTRA LA NACION DE COLOMBIA | 109,226,115 | 109,226,115 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 109,226,115 | 109,226,115 | |||||
| 520 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 289,654,161 | 289,654,161 | ||||
| 520 | 1000 | 116 | ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACION. | 109,226,115 | 109,226,115 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 109,226,115 | 109,226,115 | |||||
| 520 | 1000 | 120 | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SNPAD DE COLOMBIA | 180,428,046 | 180,428,046 | |||
| 14 | PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA | 180,428,046 | 180,428,046 | |||||
| SECCION: 3702 | ||||||||
| FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA | ||||||||
| TOTAL | 57,377,177 | 57,377,177 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 57,377,177 | 57,377,177 | ||||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 57,377,177 | 57,377,177 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 57,377,177 | 57,377,177 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 57,377,177 | 57,377,177 | |||
| 3 | 1 | 1 | 23 | PROGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA | 57,377,177 | 57,377,177 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 57,377,177 | 57,377,177 | |||||
| SECCION: 3703 | ||||||||
| DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | ||||||||
| TOTAL | 13,620,356 | 13,620,356 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 13,620,356 | 13,620,356 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 12,495,518 | 12,495,518 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 199,988 | 199,988 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 199,988 | 199,988 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 12,295,530 | 12,295,530 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 12,295,530 | 12,295,530 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,124,838 | 1,124,838 | |||||
| 3 | 4 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 1,124,838 | 1,124,838 | ||||
| 3 | 4 | 1 | ORGANISMOS INTERNACIONALES | 1,124,838 | 1,124,838 | |||
| 3 | 4 | 1 | 89 | ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87 | 1,124,838 | 1,124,838 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,124,838 | 1,124,838 | |||||
| SECCION: 3704 | ||||||||
| CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE | ||||||||
| TOTAL | 86,815,424 | 86,815,424 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 86,815,424 | 86,815,424 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 8,148,754 | 8,148,754 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 180,665 | 180,665 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 180,665 | 180,665 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 7,968,089 | 7,968,089 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 7,968,089 | 7,968,089 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 78,666,670 | 78,666,670 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 78,666,670 | 78,666,670 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 78,666,670 | 78,666,670 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 78,666,670 | 78,666,670 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 78,666,670 | 78,666,670 | |||||
| SECCION: 3705 | ||||||||
| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | ||||||||
| TOTAL | 29,018,539,206 | 29,018,539,206 | ||||||
| C. INVERSION | 29,018,539,206 | 29,018,539,206 | ||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,522,385,433 | 1,522,385,433 | |||||
| 113 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 1,522,385,433 | 1,522,385,433 | ||||
| 113 | 800 | 30 | REPOSICION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGISTRAL DEL ORDEN NACIONAL | 775,166,372 | 775,166,372 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 775,166,372 | 775,166,372 | |||||
| 113 | 800 | 31 | ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN 140 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL | 747,219,061 | 747,219,061 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 747,219,061 | 747,219,061 | |||||
| 121 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | 19,931,612,381 | 19,931,612,381 | |||||
| 121 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 19,931,612,381 | 19,931,612,381 | ||||
| 121 | 800 | 1 | CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO EN BOGOTA D.C. | 19,931,612,381 | 19,931,612,381 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 19,931,612,381 | 19,931,612,381 | |||||
| 430 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO | 2,642,969,488 | 2,642,969,488 | |||||
| 430 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 2,642,969,488 | 2,642,969,488 | ||||
| 430 | 800 | 3 | DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO TECNOLOGICO Y DE GESTION PARA LA VENTANILLA UNICA DE REGISTRO A NIVEL NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 2,642,969,488 | 2,642,969,488 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 2,642,969,488 | 2,642,969,488 | |||||
| 520 | ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 4,921,571,904 | 4,921,571,904 | |||||
| 520 | 800 | INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA | 4,921,571,904 | 4,921,571,904 | ||||
| 520 | 800 | 2 | ASISTENCIA TECNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA SISTEMATIZACION DE OFICINAS DE REGISTRO -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 4,079,473,496 | 4,079,473,496 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 4,079,473,496 | 4,079,473,496 | |||||
| 520 | 800 | 6 | IMPLEMENTACION INTERRELACION CATASTRO REGISTRO NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] | 842,098,408 | 842,098,408 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 842,098,408 | 842,098,408 | |||||
| SECCION: 3706 | ||||||||
| INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | ||||||||
| TOTAL | 34,819,907,697 | 34,819,907,697 | ||||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 32,872,163,611 | 32,872,163,611 | ||||||
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||
| 1 | 0 | 1 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||
| 1 | 0 | 1 | 8 | OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN) | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 25,000,000,000 | 25,000,000,000 | |||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 3,255,629,491 | 3,255,629,491 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 123,747,981 | 123,747,981 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 123,747,981 | 123,747,981 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 3,131,881,510 | 3,131,881,510 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 3,131,881,510 | 3,131,881,510 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,616,534,120 | 4,616,534,120 | |||||
| 3 | 1 | TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO | 2,099,206,321 | 2,099,206,321 | ||||
| 3 | 1 | 1 | PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO | 2,099,206,321 | 2,099,206,321 | |||
| 3 | 1 | 1 | 12 | ALIMENTACION PARA INTERNOS | 2,088,806,321 | 2,088,806,321 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 2,088,806,321 | 2,088,806,321 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 16 | IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO | 10,400,000 | 10,400,000 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,400,000 | 10,400,000 | |||||
| 3 | 5 | TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 944,363,450 | 944,363,450 | ||||
| 3 | 5 | 3 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL | 944,363,450 | 944,363,450 | |||
| 3 | 5 | 3 | 6 | ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO | 362,010,444 | 362,010,444 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 362,010,444 | 362,010,444 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 24 | IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO | 566,315,837 | 566,315,837 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 566,315,837 | 566,315,837 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 37 | PRESTACIONES SOCIALES | 10,585,780 | 10,585,780 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 10,585,780 | 10,585,780 | |||||
| 3 | 5 | 3 | 46 | SERVICIO POSPENITENCIARIO LEY 65/93 | 5,451,389 | 5,451,389 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 5,451,389 | 5,451,389 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,572,964,349 | 1,572,964,349 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 949,006,251 | 949,006,251 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 949,006,251 | 949,006,251 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 949,006,251 | 949,006,251 | |||||
| 3 | 6 | 3 | DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 623,958,098 | 623,958,098 | |||
| 3 | 6 | 3 | 20 | OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN | 623,958,098 | 623,958,098 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 623,958,098 | 623,958,098 | |||||
| C. INVERSION | 1,947,744,086 | 1,947,744,086 | ||||||
| 113 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 113 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||||
| 113 | 802 | 1 | MANTENIMIENTO , MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||||
| 211 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR | 416,397,501 | 416,397,501 | |||||
| 211 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 416,397,501 | 416,397,501 | ||||
| 211 | 802 | 1 | DOTACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL | 199,254,970 | 199,254,970 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 199,254,970 | 199,254,970 | |||||
| 211 | 802 | 3 | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DEL INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL | 144,681,247 | 144,681,247 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 60,097,943 | 60,097,943 | |||||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 84,583,304 | 84,583,304 | |||||
| 211 | 802 | 4 | ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA AUDIENCIAS VIRTUALES EN CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN 24 ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL | 72,461,284 | 72,461,284 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 72,461,284 | 72,461,284 | |||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 420,649,380 | 420,649,380 | |||||
| 221 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 420,649,380 | 420,649,380 | ||||
| 221 | 802 | 1 | SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO. | 420,649,380 | 420,649,380 | |||
| 11 | OTROS RECURSOS DEL TESORO | 420,649,380 | 420,649,380 | |||||
| 540 | COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO | 110,697,205 | 110,697,205 | |||||
| 540 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 110,697,205 | 110,697,205 | ||||
| 540 | 802 | 2 | DISENO VALIDACION E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS PARA LE PROCESO DE SEGUIMIENTO EN EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO DELA POBLACION CONDENADA EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL | 110,697,205 | 110,697,205 | |||
| 16 | FONDOS ESPECIALES | 110,697,205 | 110,697,205 | |||||
| SECCION: 3707 | ||||||||
| DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES | ||||||||
| TOTAL | 11,257,404 | 21,254,742,671 | 21,266,000,081 | |||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 11,257,404 | 11,257,404 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 10,064,272 | 10,064,272 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 903,826 | 903,826 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 903,826 | 903,826 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 9,160,446 | 9,160,446 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 9,160,446 | 9,160,446 | |||||
| 3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,193,132 | 1,193,132 | |||||
| 3 | 6 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,193,132 | 1,193,132 | ||||
| 3 | 6 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,193,132 | 1,193,132 | |||
| 3 | 6 | 1 | 1 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 1,193,132 | 1,193,132 | ||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 1,193,132 | 1,193,132 | |||||
| C. INVERSION | 21,254,742,677 | 21,254,742,677 | ||||||
| 111 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR | 21,254,742,677 | 21,254,742,677 | |||||
| 111 | 802 | SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO | 21,254,742,677 | 21,254,742,677 | ||||
| 111 | 802 | 1 | IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DEL FRISCO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] | 21,254,742,677 | 21,254,742,677 | |||
| 21 | OTROS RECURSOS DE TESORERIA | 21,254,742,677 | 21,254,742,677 | |||||
| SECCION: 3801 | ||||||||
| COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL | ||||||||
| TOTAL | 17,140,000 | 7,074,000,000 | 7,091,140,000 | |||||
| A. FUNCIONAMIENTO | 17,140,000 | 17,140,000 | ||||||
| 2 | GASTOS GENERALES | 17,140,000 | 17,140,000 | |||||
| 2 | 0 | 3 | IMPUESTOS Y MULTAS | 60 | 60 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 60 | 60 | |||||
| 2 | 0 | 4 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 17,080,000 | 17,080,000 | |||
| 10 | RECURSOS CORRIENTES | 17,080,000 | 17,080,000 | |||||
| C. INVERSION | 7,074,000,000 | 7,074,000,000 | ||||||
| 221 | ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 7,074,000,000 | 7,074,000,000 | |||||
| 221 | 1000 | INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO | 7,074,000,000 | 7,074,000,000 | ||||
| 221 | 1000 | 1 | IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL POR MERITOS Y CONSOLIDACION DEL MODELO DE EVALUACION DEL DESEMPENO EN COLOMBIA | 7,074,000,000 | 7,074,000,000 | |||
| 20 | INGRESOS CORRIENTES | 7,074,000,000 | 7,074,000,000 | |||||
| TOTAL APLAZAMIENTO | TOTAL APLAZAMIENTO | TOTAL APLAZAMIENTO | TOTAL APLAZAMIENTO | TOTAL APLAZAMIENTO | 2,687,638,287,932 | 337,130,853,958 | 3,024,769,141,890 |
La consulta de este documento no sustituye la lectura del Diario Oficial correspondiente. No nos responsabilizamos de posibles incorrecciones producidas en la transcripción del original a este formato.
Este texto se publica bajo las condiciones de reutilización propias de SUIN-Juriscol, no bajo una licencia de Legalize ni de dominio público.
SUIN-Juriscol
Dominio público (textos oficiales del Estado, libre reproducción)